รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมสำนักพัฒนาสังคมกองนโยบายและแผนงาน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง '

Showing 1-1 of 1 item.
KEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ10067.2567.25

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
25-06-20240สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 44.22 ยอดเงิน 228,277,300.96 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 110,143,495.41 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 4,612,223.36 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 72,565,138.85 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 9,698,369.95 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 5,521,800 บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 16,035,225.39 บาท
19-09-20249.94สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 19 กันยายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 67.25 ยอดเงิน 341,933,253.63 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 148,422,011.14 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 6,151,706.26 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 116,679,401.51 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,068,549.01 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,102,324.33 บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 16,374,980 บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 23,134,281,38 บาท
26-07-20240สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 49.97 ยอดเงิน 257,972,873.06 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 122,807,613.16 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 5,132,223.36 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 84,284,554.19 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 11,843,186.26 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,701,048 บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 5,897,900 บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 18,306,348.09 บาท
27-08-202457.31สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 57.31 ยอดเงิน 291,393,274.82 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 135,607,144.25 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 5,643,706.26 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 97,535,790.41 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 11,959,259.98 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,004,948 บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 5,897,900 บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 21,744,527.92 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม10010001-10-202330-09-2024

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
30-11-2023100(not set)
26-12-2023100(not set)
31-01-2024100(not set)
29-02-2024100(not set)
25-03-2024100(not set)
27-05-2024100(not set)
26-07-2024100(not set)
23-04-2024100(not set)
25-06-2024100(not set)
27-08-2024100(not set)
19-09-2024100(not set)

แผนที่แสดงข้อมูล


© Strategy and Evaluation Department.
Bangkok Metropolitan Administration