หน้าหลัก นโยบาย ผว.กทม. (9ดี 9ด้าน) 28 ประเด็นพัฒนาฯ สรุปผลการดำเนินงานของ KRs แสดงรายชื่อโครงการ/กิจกรรม


Showing 1-4,229 of 4,229 items.

เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม.

#28 ประเด็นพัฒนาฯPOLICY_NAMEKEY_RESULTผลงานฯ KRโครงการ/ดิจกรรม%ความคิบหน้าฯงบประมาณฯ
1ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
0ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำตามแนวคลองชั้นใน จำนวน 4 แห่ง

95.003,000,000.00
2ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
0งานปรับปรุงประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ แนวริมแม่น้ำ จำนวน 7 แห่ง

95.007,000,000.00
3ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
0งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต จำนวน 8 แห่ง

95.0015,000,000.00
4ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
1โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

100.005,551,114.00
5ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
0โครงการกรุงเทพมหานครเมืองสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

50.000.00
6ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
5โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

HMKINGTH
0.000.00
7ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
100โครงการพัฒนาศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

0.000.00
8ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
1กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

100.000.00
9ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
1ตามรอยพระราชปณิธาน สืบสาน รักษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

100.000.00
10ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
30โครงการพัฒนาศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

10.000.00
11ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
30โครงการพัฒนาและฟื้นฟูศาลาเปลื้องเครื่อง วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้หอประวัติเสาชิงช้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

40.000.00
12ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
0โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บึงหนองบอน (ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน)

0.00150,000,000.00
13ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
1โครงการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (สวนเบญจกิติ)

100.0020,980,000.00
14ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
30โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

10.000.00
15ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
0โครงการเจ้าพระยาน่ามอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5.0011,245,000.00
16ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH โครงการเฉลิมพระเกียรติ (12 โครงการหลัก)

ค่าเป้าหมาย 12 โครงการ
28กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กรุงเทพมหานคร

76.0050,000.00
17ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ)

ค่าเป้าหมาย 40 โครงการ
1โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

100.000.00
18ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ)

ค่าเป้าหมาย 40 โครงการ
1กิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

100.000.00
19ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ)

ค่าเป้าหมาย 40 โครงการ
1ถนนสวยสะอาด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

100.000.00
20ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ)

ค่าเป้าหมาย 40 โครงการ
1กิจกรรมจัดระเบียบและตกแต่งเมือง (ถนนพระรามที่ 3) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

100.000.00
21ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ)

ค่าเป้าหมาย 40 โครงการ
10ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

100.00500,000.00
22ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ)

ค่าเป้าหมาย 40 โครงการ
1กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

100.000.00
23ไม่สอดคล้อง(not set)HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ)

ค่าเป้าหมาย 40 โครงการ
1โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านแบบ เทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

100.000.00
24ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J กงต. (1.1.1) : ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์ผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสูงในการ ตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ระดับสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมวิเคราะห์ผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสูงในการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ระดับสำนักงานเขต

100.000.00
25ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J กงต. (1.1.2) : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้ออนไลน์ (Online Knowledge Base) สนับสนุนการตรวจราชการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อยกระดับงานสนับสนุนการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ ระดับสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้ออนไลน์ (Online Knowledge Base) สนับสนุนการตรวจราชการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อยกระดับงานสนับสนุนการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ ระดับสำนักงานเขต

100.000.00
26ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J กงต. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จของการจัดทำคลังความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมจัดทำคลังความรู้ด้านการสืบสวน สอบสวน ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

100.000.00
27ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J กงต. (1.2.1) : ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากระเบียบ ข้อกฎหมายของสำนักงานเขตจากการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากระเบียบ ข้อกฎหมาย ของสำนักงานเขตจากการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่

100.000.00
28ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกก. (1.1.1) : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากร-บุคคลของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
40โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

0104015-65-01
90.0032,724,100.00
29ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกก. (1.1.2) : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมการรับรู้ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
80กิจกรรมการบูรณาการช่องทางและระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสการทุจริต

100.000.00
30ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกก. (1.1.3) : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร)

07103-1
100.003,130,000.00
31ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกก. (1.3.1) : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสวัสดิการข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
225โครงการการปรับปรุงสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

0104015
60.000.00
32ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกค. 1.1.1 ระดับความสำเร็จการให้คำปรึกษาทางกฎหมายด้านคดีปกครองแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
8(ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายด้านคดีปกครองแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
33ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกค. 1.1.2 การจัดทำคู่มือรูปแบบมาตรฐานของการยกร่าง หรือตรวจร่าง MOU กรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
9(ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการจัดทำคู่มือรูปแบบมาตรฐานของการยกร่าง หรือตรวจร่าง MOU กรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
34ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกค. 1.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ด้านคดีแพ่งและอาญา) ในรูปแบบ E-Learning

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
9(ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ด้านคดีแพ่งและอาญา) ในรูปแบบ E-Learning

100.000.00
35ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกค. 1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากระเบียบข้อกฎหมายของสำนักงานเขตจากการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
11(ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากระเบียบ ข้อกฎหมายของสำนักงานเขตจากการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่

100.000.00
36ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกค. 1.3.1 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าหน้าที่ตามแนว คำวินิจฉัยอุทธรณ์

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
14(ตัวชี้วัดเจรจา)การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าหน้าที่ตามแนวคำวินิจฉัยอุทธรณ์

100.000.00
37ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกค. 1.3.1 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าหน้าที่ตามแนว คำวินิจฉัยอุทธรณ์

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กิจกรรมการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหลักสี่

100.000.00
38ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกค. 1.3.2 ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางการติดตามการชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
8(ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการจัดทำแนวทางการติดตามการชำระหนี้ตามคำพิพากษา

100.000.00
39ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกจ. (1.1.1) : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการ HR 1:1 Coaching & Mentor

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการความสำเร็จในการดำเนินการโครงการ HR 1:1 Coaching & Mentor

80.000.00
40ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกจ. (1.1.2) : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบฐานข้อมูลรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
100โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

80.000.00
41ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกจ. (1.1.3) : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการสร้างคลังความรู้ออนไลน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการสร้างคลังความรู้ออนไลน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

100.000.00
42ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกต (1.1.2) ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติทางวิชาการด้านการพัฒนาเมือง

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
06. โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

100.001,000,000.00
43ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกต (1.1.2) ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติทางวิชาการด้านการพัฒนาเมือง

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
304. โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของเมืองพี่เมืองน้อง

100.001,643,800.00
44ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกต. (1.1.1) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองฉันมิตรเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
303. โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ

100.004,135,000.00
45ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกต. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเมืองร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ/เครือข่ายระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
55. โครงการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืององค์การที่ กทม. เป็นสมาชิก

100.004,000,000.00
46ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สกต. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเมืองร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ/เครือข่ายระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
267. โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก

100.003,584,000.00
47ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สงม. (1.1.3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
30.09การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

100.000.00
48ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

100.000.00
49ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
80กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครบริหารความเสี่ยงโครงการขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิผล

100.000.00
50ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สตน. (1.1.1) ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่เสนอหรือดำเนินโครงการโดยใช้เงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
100กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.

100.000.00
51ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สตน. (1.1.2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
80.02กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

100.000.00
52ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สตน. (1.1.3) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
92.5กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบ

100.000.00
53ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด

100.000.00
54ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สตน. (1.3.2) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

07103-3
100.00301,100.00
55ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สนค. (1.1.1) : ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองได้สูงกว่าประมาณการรายรับ

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายบริเวณริมถนนย่านธุรกิจ และสถานบันเทิง

100.000.00
56ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สนค. (1.3.1) : ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ได้ตามประมาณการที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1เพิ่มจำนวนถนนในการจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

40.000.00
57ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สนค. (1.3.2) : ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้งานระบบบริการตรวจสอบข้อมูลใน BMA TAX

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00119,000.00
58ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สปท. (1.1.1) : ระดับความสำเร็จของการรับเรื่องร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือด้านการทะเบียนและบัตรของกรุงเทพมหานคร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การรับเรื่อง ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานครผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

100.000.00
59ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สปท. (1.1.2) : ระดับความสำเร็จการตรวจนิเทศการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธิ/สมาคมในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5ตรวจนิเทศการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธิ/สมาคมในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้

100.000.00
60ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สปท. (1.2.1) : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดทำบัตรประชาชน และงานทะเบียนราษฎร์ ผ่านระบบ BMA Q

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดทำบัตรประชาชน ผ่านระบบ BMA Q (กคพ. สยป. และส่วนบริหารการทะเบียน สปท.)

100.000.00
61ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สปท. (1.3.1) : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเรื่องทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเรื่องทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

100.000.00
62ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สปท. (1.3.2) : ระดับความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
300การจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติผ่านสื่อสังคมออนไลน์

100.000.00
63ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สผว. (1.3.1) ร้อยละความสำเร็จของการติดตามให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
93.44กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการติดตามให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต

100.000.00
64ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สผว. (1.3.2) ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจรชุมชน (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
92.47กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจรชุมชน

100.000.00
65ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สยป. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จในการจัดทำตัวชี้วัด และข้อมูลสำหรับการติดตามความก้าวหน้าเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การกำหนดตัวชี้วัด และพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร

010503707103-1
15.005,142,725.00
66ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สลป. (1.1.1) : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูลแบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1กิจกรรมการบริหารจัดการข้อมูลแบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

100.000.00
67ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สลป. (1.1.2) : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1กิจกรรมขับเคลื่อนผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
68ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สลป. (1.1.3) : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1โครงการจัดทำฐานข้อมูลข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
69ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สวพ. (1.1.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกบริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมทบทวนและจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกบริเวณโดยรอบสะพานพระราม ๘ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

100.000.00
70ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สวพ. (1.1.2) ระดับความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลสำคัญของเมืองในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับ Digital twin

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการจัดทำชุดข้อมูลสำคัญของเมืองในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับ Digital Twin

100.000.00
71ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สวพ. (1.1.2) ระดับความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลสำคัญของเมืองในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับ Digital twin

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

100.000.00
72ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)J สวพ. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลที่ดินในระยะ 500 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการจัดทำข้อมูลที่ดินในระยะ 500 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

100.000.00
73ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 4.1.4.1 : ชุดข้อมูลสำคัญของเมืองในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย 5 ชุดข้อมูล
5กิจกรรมการจัดทำข้อมูลที่ดินในระยะ 500 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

100.000.00
74ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 4.1.4.1 : ชุดข้อมูลสำคัญของเมืองในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย 5 ชุดข้อมูล
5กิจกรรมการจัดทำชุดข้อมูลสำคัญของเมืองในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับ Digital Twin

100.000.00
75ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 4.1.4.1 : ชุดข้อมูลสำคัญของเมืองในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย 5 ชุดข้อมูล
1โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ระยะที่ 1

07199-2
15.0014,014,000.00
76ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
90โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

0101005071031
100.0092,700.00
77ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

07103-2
100.00553,500.00
78ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
1730โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร)

07103-1
100.0010,537,750.00
79ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
903โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.1 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ)

07103-3
100.009,364,400.00
80ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
310โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.3 หลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร)

07103-3
100.00394,500.00
81ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
211โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.4 หลักสูตรการเสริมสร้างจริยธรรมและองค์กรคุณธรรม)

07103-3
100.00134,400.00
82ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
68โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.2 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน)

07103-3
100.00555,000.00
83ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
315โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร)

07103-1
100.001,721,400.00
84ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
320โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร)

07103-1
100.003,130,000.00
85ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
833โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร)

07103-1
100.001,938,000.00
86ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
98โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน)

07103-1
100.00923,000.00
87ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
71โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.7 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน)

07103-1
100.00799,000.00
88ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
143โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.5 หลักสูตรการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร)

07103-3
100.00594,500.00
89ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
177โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.3 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน)

07103-1
100.00817,000.00
90ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

07103-6
100.00250,400.00
91ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของสำนักงานเขตคลองสามวา

100.00622,950.00
92ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

07103-1
100.001,448,800.00
93ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
0โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว

07103-4
100.00457,000.00
94ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

07103-2
100.001,765,600.00
95ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

07103-3
100.00999,000.00
96ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อองค์การ

100.001,347,500.00
97ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
0ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตดอนเมือง (โครงการ)

07103-1
100.001,090,400.00
98ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักงานเขตดินแดง

1300002
100.00340,000.00
99ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตดุสิต

07103-2
100.00505,400.00
100ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน

07103-3
100.00408,150.00
101ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

100.00499,600.00
102ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช่จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตทุ่งครุ

07103-2_ 569670
100.00569,670.00
103ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
85ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

07103-1
100.001,933,900.00
104ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านแนวทางการส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) การขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างรายได้ท้องถิ่นของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

07103-1
100.00854,350.00
105ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

07103-1
100.00262,600.00
106ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มศํกยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ

07103-1
100.001,203,400.00
107ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสำนักงานเขตบางกะปิ

07103-1
90.00840,550.00
108ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

07103-2
100.001,138,600.00
109ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
91.5สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักงานเขตบางคอแหลม

100.00385,370.00
110ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

100.001,022,700.00
111ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาดและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว

100.00606,800.00
112ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตบางนา

07103-4
100.00371,600.00
113ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านงานรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

07199-22
100.002,222,200.00
114ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ สำนักงานเขตบางบอน

07103-2
100.00518,650.00
115ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดการองคฺกรที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงานเขตบางพลัด

07103-1
100.001,059,000.00
116ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
0ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ

07103-1
100.00689,100.00
117ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากร

07103-1
100.00871,800.00
118ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
360โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

07103-1
100.001,617,100.00
119ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
375โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ

07103-1
100.00644,200.00
120ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
0โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

07199-1
100.001,138,600.00
121ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

07199-2
100.001,364,600.00
122ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

07199-2
100.0030,400.00
123ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

07199-3
100.0034,000.00
124ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตภาษีเจริญ

100.00638,050.00
125ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักงานเขตมีนบุรี

07103-1
100.00385,370.00
126ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างเขตมีนบุรี

07103-2
100.00690,715.00
127ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและคูคลองเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

100.001,858,800.00
128ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

07103-2
100.00462,700.00
129ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100การสัมมนาและดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง

07103-1
100.001,203,400.00
130ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตลาดพร้าว

100.00478,200.00
131ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

07103-2
100.00622,650.00
132ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
90โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

100.001,191,600.00
133ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

07103-1
100.001,000,000.00
134ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

07103-3
100.002,347,600.00
135ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
360สัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

100.001,003,000.00
136ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ

07103-2
100.00662,200.00
137ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

100.00347,000.00
138ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาด เพื่อบูรณาการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (CBM Junior) ในพื้นที่เขตหลักสี่

1300008
100.001,196,000.00
139ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
80โครงการพัฒนานักบริหารงานด้านพัฒนาสังคม

100.00977,900.00
140ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
93.67โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ

100.001,799,200.00
141ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100พัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

0105039
100.00899,500.00
142ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (คน)
100โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

100.00239,000.00
143ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.4.4.2 : มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 หลักเกณฑ์
0กิจกรรมติดตามผลการดำเนินการและกำหนดเกณฑ์การประเมินผลตามแผนรักษาวินัย ทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

30.000.00
144ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.4.8.2 : มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting)

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

100.000.00
145ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการระบบปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าระดับมาก

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
961.5ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1

071991
100.00194,600,000.00
146ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการระบบปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าระดับมาก

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
100การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ BFC สำนักงานเขตยานนาวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
147ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการระบบปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าระดับมาก

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
1086กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตสาทร

100.000.00
148ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการระบบปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าระดับมาก

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (in-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านดิจิทัล

0.0036,000,000.00
149ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.3.1 : หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน ตามกรอบธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครร่วมกันได้ อย่างน้อย 10 ชุดข้อมูล/ด้าน

ค่าเป้าหมาย 30 ชุดข้อมูล
0โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (in-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านดิจิทัล

0.0036,000,000.00
150ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.4.1 : หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขตสามารถให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 77 หน่วยงาน
50จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-1
90.00115,892,890.00
151ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.4.1 : หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขตสามารถให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 77 หน่วยงาน
0ความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (ร้อยละ)

100.000.00
152ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.4.1 : หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขตสามารถให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 77 หน่วยงาน
100ความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
153ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.4.1 : หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขตสามารถให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 77 หน่วยงาน
0ปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

20.0036,498,086.00
154ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.4.1 : หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขตสามารถให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 77 หน่วยงาน
0จัดหาระบบฐานข้อมูล SQL สำหรับศูนย์ข้อมูล

15.0048,789,000.00
155ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.4.1 : หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขตสามารถให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 77 หน่วยงาน
0จัดหาระบบสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล

20.0043,360,000.00
156ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.5.1 : จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการ ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมาย 10 กระบวนงาน
60พัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ

100.000.00
157ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.5.1 : จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการ ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมาย 10 กระบวนงาน
100โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนข้อมูลประกอบการเสนอญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

100.000.00
158ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.5.1 : จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการ ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมาย 10 กระบวนงาน
100โครงการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

100.000.00
159ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.5.2 : จำนวนระบบจัดการที่หน่วยงานพัฒนาเพื่อที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ตาม แผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้

ค่าเป้าหมาย 10 ระบบ
1โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานควบคุมอาคารสำหรับนำเข้าข้อมูลอาคารเดิมทุกประเภทและปรับปรุงเอกสารในระบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับปัจจุบัน

07199-1
100.0016,500,000.00
160ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.5.2 : จำนวนระบบจัดการที่หน่วยงานพัฒนาเพื่อที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ตาม แผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้

ค่าเป้าหมาย 10 ระบบ
0จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนุญาตและตรวจสอบงานก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา

07199-1
90.005,000,000.00
161ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)KPI 7.5.5.2 : จำนวนระบบจัดการที่หน่วยงานพัฒนาเพื่อที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ตาม แผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้

ค่าเป้าหมาย 10 ระบบ
1จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่างของกรุงเทพมหานคร

100.0015,000,000.00
162ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.01 จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน/ส่วนราชการ)

ค่าเป้าหมาย 79 หน่วยงาน
0กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบ

100.000.00
163ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)

ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ
4กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

100.000.00
164ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)

ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ
4กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.

100.000.00
165ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)

ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ
4กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครบริหารความเสี่ยงโครงการขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิผล

100.000.00
166ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)

ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ
4กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด

100.000.00
167ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.03 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)

ค่าเป้าหมาย 7 โครงการ
0โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

07103-3
100.00301,100.00
168ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.04 : พัฒนาระเบียบ กทม. ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (อาสาสมัคร) การดำเนินการยกร่างระเบียบ กทม. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... (อาสาสมัคร)

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับร่าง
0การพิจารณายกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านงานสิ่งแวดล้อม

75.000.00
169ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.05 : การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 12 ฉบับ
17กิจกรรมทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของระเบียบกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (กิโยติน ยกเลิกและแก้ไขกฎหมาย)

100.000.00
170ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.06 : ความสำเร็จในการร่างหลักเกณฑ์การรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามแนวทางที่สำนักงานกฎหมายและคดี

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
92กิจกรรมการร่างหลักเกณฑ์การรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์

90.000.00
171ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.07 : รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์

ค่าเป้าหมาย 40 รายการ/โครงการ
2509โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

100.000.00
172ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.08 : งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้

ค่าเป้าหมาย 250 ล้านบาท
0โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

100.000.00
173ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.09 : จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย

ค่าเป้าหมาย 2056 รายการ/โครงการ
2502การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

100.000.00
174ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.10 : มูลค่ารายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย

ค่าเป้าหมาย 25119016571 บาท
27078782120การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

100.000.00
175ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.11 จำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วน

100.000.00
176ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.11 จำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
49002กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

100.000.00
177ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.12 จำนวนรายการที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้ผ่าน BMA tax

ค่าเป้าหมาย 6 รายการ
6โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00119,000.00
178ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.12 จำนวนรายการที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้ผ่าน BMA tax

ค่าเป้าหมาย 6 รายการ
5กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

100.000.00
179ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.13 จำนวนถนนที่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ

ค่าเป้าหมาย 84 ถนน
66เพิ่มจำนวนถนนในการจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

40.000.00
180ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.14 ความคืบหน้าในการแก้ไข พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ค่าเป้าหมาย 1 อธิบายขั้นตอน
0กิจกรรมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

20.000.00
181ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.15 : ร้อยละของผู้พิการที่ใช้บริการสายด่วน 1555 และ Traffy Fondue

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมเก็บข้อมูลจำนวนผู้พิการที่ใช้บริการสายด่วน 1555

100.000.00
182ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.16 : จำนวนเขตที่สัญจร (เขต)

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
50กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการติดตามให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต

100.000.00
183ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.17 : สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด (เขต)

ค่าเป้าหมาย 90 ข้อสั่งการ
93.44กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการติดตามให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต

100.000.00
184ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.18 : จำนวนสำนักที่สัญจร (สำนัก)

ค่าเป้าหมาย 27 สำนัก
23กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการติดตามให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต

100.000.00
185ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.19 : สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด (สำนัก)

ค่าเป้าหมาย 90 ข้อสั่งการ
90.39กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการติดตามให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต

100.000.00
186ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.20 ร้อยละของการปรับปรุงแผนที่เชิงตัวเลข และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันเทียบกับจำนวนข้อมูลที่ได้รับ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
75กิจกรรมปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน

0.000.00
187ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.21 มีระบบการนำเสนอข้อมูลเมืองในรูปแบบ 3 มิติ ที่เชื่อมโยงข้อมูล GIS ในด้านต่างๆ

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ระยะที่ 1

07199-2
15.0014,014,000.00
188ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.22 มี Platform สำหรับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนสามารถส่งข้อมูลอาคารในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อการให้บริการได้

ค่าเป้าหมาย 1 Platform
0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ระยะที่ 1

07199-2
15.0014,014,000.00
189ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.23 มีฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งใน กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และประชาขน สามารถเข้าถึง ข้อมูลที่เปิดเผย (Open Data)

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
5กิจกรรมการจัดทำชุดข้อมูลสำคัญของเมืองในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับ Digital Twin

100.000.00
190ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.23 มีฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งใน กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และประชาขน สามารถเข้าถึง ข้อมูลที่เปิดเผย (Open Data)

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ระยะที่ 1

07199-2
15.0014,014,000.00
191ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.24 มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมืองสำหรับนำเข้า ส่งออก เชื่อมโยง และโอนย้ายข้อมูล

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ระยะที่ 1

07199-2
15.0014,014,000.00
192ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.25 มีร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

89.750.00
193ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.26 ร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง กำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ที่จะดำเนินการปรับปรุง หรือยกเลิก บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ฯ

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1กิจกรรมทบทวนและจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกบริเวณโดยรอบสะพานพระราม ๘ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

100.000.00
194ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.27 มีการแก้ไขข้อบัญญัติกทม. ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ค่าเป้าหมาย 0 ฉบับ
1จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.005,000,000.00
195ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.28 จำนวนกระบวนงานและข้อตกลงระดับการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข และพัฒนาให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 109 กระบวนงาน
111โครงการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการประชาชนที่อยู่บนระบบ BMA OSS

0104015
100.000.00
196ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.29 : จำนวนระบบสำหรับวิเคราะห์การพัฒนาเมือง

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
1การกำหนดตัวชี้วัด และพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร

010503707103-1
15.005,142,725.00
197ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.30 : หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (การดำเนินการ)
100การกำหนดตัวชี้วัด และพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร

010503707103-1
15.005,142,725.00
198ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.31 : จำนวนคนที่ผ่านโครงการบ่มเพาะทักษะข้าราชการใหม่ (ระบบ incubation ม.ปลายถึงปริญญาโท - recruit นักเรียนมัธยมปลาย (ทุน) นักศึกษาฝึกงาน อาชีวะ)

ค่าเป้าหมาย 250 คน
486โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระยะ 2

07199-11
100.00433,600.00
199ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.31 : จำนวนคนที่ผ่านโครงการบ่มเพาะทักษะข้าราชการใหม่ (ระบบ incubation ม.ปลายถึงปริญญาโท - recruit นักเรียนมัธยมปลาย (ทุน) นักศึกษาฝึกงาน อาชีวะ)

ค่าเป้าหมาย 250 คน
0โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)

07199-6
100.00586,560.00
200ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.32 : มีระบบสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปีล่วงหน้า

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

0104015-65-01
90.0032,724,100.00
201ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.33 : มีผลวิเคราะห์ระบบสวัสดิการของข้าราชการ กทม.และบุคคลากร กทม.

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1โครงการการปรับปรุงสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

0104015
60.000.00
202ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.34 : จำนวนแนวทาง (ปฏิบัติ) เกี่ยวกับระบบสวัสดิการที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย 1 แนวทาง
1โครงการการปรับปรุงสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

0104015
60.000.00
203ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.35 : จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอย

ค่าเป้าหมาย 200 คน
320โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร)

07103-1
100.003,130,000.00
204ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.36 : จำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย 4 โครงการ
4โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร)

07103-1
100.003,130,000.00
205ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.37 : จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่

ค่าเป้าหมาย 3 หลักสูตร
1โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (1.3 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 44 และรุ่นที่ 45)

07103-2
100.007,680,000.00
206ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.37 : จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่

ค่าเป้าหมาย 3 หลักสูตร
1โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 32)

07103-2
100.006,470,000.00
207ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.37 : จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่

ค่าเป้าหมาย 3 หลักสูตร
1โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21)

07103-2
100.006,024,600.00
208ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.38 : ร้อยละของโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติอย่างน้อยหลักสูตรละ1 โครงการ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1200โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (1.3 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 44 และรุ่นที่ 45)

07103-2
100.007,680,000.00
209ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.38 : ร้อยละของโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติอย่างน้อยหลักสูตรละ1 โครงการ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1200โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 32)

07103-2
100.006,470,000.00
210ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.38 : ร้อยละของโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติอย่างน้อยหลักสูตรละ1 โครงการ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1200โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21)

07103-2
100.006,024,600.00
211ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.39 : ร้อยละของนักทรัพยากรบุคคลในสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ที่เป็นวิทยากรหลักด้านกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
10.6โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.2 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน)

07103-3
100.00555,000.00
212ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.40 : จำนวนหลักสูตรที่มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งแบบหลักสูตรเต็มและแบบประเด็นย่อย)

ค่าเป้าหมาย 4 หลักสูตร/ประเด็น
4กิจกรรมการจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

0105017
100.000.00
213ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)OKR 9.1.41 : จำนวนผู้เข้าเรียนหรือฟังพร้อมทำแบบทดสอบในสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์

ค่าเป้าหมาย 300 คน
402กิจกรรมการจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

0105017
100.000.00
214ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
215ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
15โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานกฎหมายและคดี

100.000.00
216ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
92) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
217ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
8กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

100.000.00
218ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
219ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
220ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านงานพิธีการของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
221ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน

100.000.00
222ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
7โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร Bike Sharing

35.000.00
223ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

100.000.00
224ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักการแพทย์

100.000.00
225ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
131การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

100.000.00
226ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (โครงการการพัฒนาระบบแจ้งเตือน (Alert) การรายงานตัวกลับของข้าราชการที่ได้รับทุนไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ผ่าน Google Calendar)

100.000.00
227ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100องค์ประกอบที่ 2 ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

30.000.00
228ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100โครงการสร้างชุดข้อมูลระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กและพัฒนาจุดจอดรถเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

-
100.000.00
229ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
230ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
231ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้พิทักษ์รักษ์บริการ ณ สำนักงานเขตจอมทอง

100.000.00
232ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
10โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (โครงการ)

100.000.00
233ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
234ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
235ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
3การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

40.000.00
236ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตธนบุรี

1.000.00
237ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
90โครงการควบคุมกำจัดแมลงวัน โดยใช้อุปกรณ์ดักแมลงวันด้วยของมีกลิ่นคาวปลา

100.000.00
238ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
4การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบและส่งมอบพินัยกรรมคืน

50.000.00
239ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100โครงการ Bangkhunthian Knows Trash

100.000.00
240ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงองค์ประกอบที่ 2

100.000.00
241ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (โครงการ)

100.000.00
242ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
243ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
130กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางพลัด : โครงการชุดตัดเส้นไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก Low Cost, High Value

100.000.00
244ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
304กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

100.000.00
245ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผ่านระบบออนไลน์

100.000.00
246ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
60โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบึงกุ่ม

100.000.00
247ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1น้ำดื่มสะอาดปลอดภัยในโรงเรียน (PRAWET Drinking Water Data)

100.000.00
248ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
249ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กากกาแฟ x เปลือกไข่ ใส่ใจโลก

100.000.00
250ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
540.91นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตภาษีเจริญและโรงเรียนในสังกัด

100.000.00
251ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100การจัดการข้อมูลคลองและถนนในพื้นที่เขตมีนบุรี

100.000.00
252ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
253ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
3โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตราชเทวี

100.000.00
254ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างเครือข่ายพี่สอนน้องด้านภาษาและเทคโนโลยี)

100.000.00
255ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
256ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
257ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
258ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

100.000.00
259ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
260ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
465โครงการจัดทำและเผยแพร่ประวัติและผลงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 13 ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

100.000.00
261ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100แนวคิด "พัฒนาระบบค้นหาห้องเช่าราคาถูกกรุงเทพมหานคร"

100.000.00
262ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการ Route map รถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

100.000.00
263ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
4กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

100.000.00
264ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว (สายตรวจ Segway) (อปก.2 Innovation Base)

100.000.00
265ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
266ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
20กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
267ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
403.1) การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
268ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
269ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
26กิจกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน

100.000.00
270ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
53.1 กิจกรรมยกระดับการเลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
271ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
272ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
273ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการดำเนินงานผ่านระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

100.000.00
274ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กิจกรรมการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักการจราจรและขนส่ง

100.000.00
275ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่อง

0.000.00
276ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5ความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
277ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100ระบบสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
278ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
279ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100ระบบการลาอิเล็กทรอนิสก์ (E-Leave)

100.000.00
280ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
17การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก์

100.000.00
281ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิสก์ (อีเมล์) saraban@bangkok.go.th และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิสก์ของหน่วยงานและหรือส่วนราชการ ชื่อโอเมน@bangkok.go.th ที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้

100.000.00
282ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
283ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100ระบบยืนยันตัวตนและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล Certificate Authority (AC) หรือระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนเชื่อมโยง (BMA Single Sign-On)

100.000.00
284ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100ระบบบริการภาครัฐ

100.000.00
285ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การใช้งานระการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

100.000.00
286ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
6กิจกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
287ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
280จัดทำคำสั่งการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

100.000.00
288ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กิจกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ก.

80.000.00
289ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
31.473.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

30.000.00
290ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
23.74กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (BMA OSS)

100.000.00
291ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
298.85กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
292ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (oss)

100.000.00
293ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

100.000.00
294ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
2ความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (ร้อยละ)

100.000.00
295ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
2กิจกรรมการดำเนินการศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (ฺBMA OSS)

100.000.00
296ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
3กิจกรรมการดำเนินการศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

80.000.00
297ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
99.58การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (BMA OSS)

100.000.00
298ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
135.73การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

90.000.00
299ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
30พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนของเขตธนบุรี

5.000.00
300ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
28กิจกรรมติดตามรายงานผลการใช้งานผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย

100.000.00
301ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
17.15พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) OSS

10.000.00
302ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
905กิจกรรมการดำเนินการศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

0
90.000.00
303ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
576.9กิจกรรมการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

0.000.00
304ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
305ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
413.94การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
306ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
101ทะเบียน ดิจิทัล

100.000.00
307ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0ความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (ร้อยละ)

100.000.00
308ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (BMA OSS)

100.000.00
309ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1กิจกรรมการดำเนินการศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (ฺBMA OSS) ของสำนักงานเขตบางพลัด

100.000.00
310ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5ร้อยละจำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบ BMA OSS ต่อจำนวนผู้ใช้บริการของสำนักงานเขตบางแคทั้งหมด (เฉพาะบริการที่อยู่ใน 109 กระบวนงาน)

100.000.00
311ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
134.8กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

100.000.00
312ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว (BMA OSS)

100.000.00
313ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
193.46กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (BMA OSS) เขตประเวศ

100.000.00
314ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
10กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

100.000.00
315ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
175.59กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

100.000.00
316ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
41.08กิจกรรมการให้บริการประชาชนผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

100.000.00
317ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
79.59กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (BMA OSS)

100.000.00
318ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
22.76กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

100.000.00
319ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
300กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (BMA OSS)

100.000.00
320ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับการเปี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

0.000.00
321ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
322ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
11.46การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
323ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
74.393.1 ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
324ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS

100.000.00
325ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
51.44กิจกรรมการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
326ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
8.23กิจกรรมการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

100.000.00
327ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (BMA OSS)

50.000.00
328ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1ความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
329ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
33.35ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
330ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
253.67ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร(ฺBMA OSS)

-
100.000.00
331ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล ในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
332ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
333ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส และคล่องตัว

0.000.00
334ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
335ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
10กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

100.000.00
336ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

100.000.00
337ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ(not set)องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการใช้ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

100.000.00
338สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)J สปท. (1.1.3) ระดับความสำเร็จในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

100.000.00
339ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
340ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
341ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

60.000.00
342ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
343ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

100.000.00
344ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตจอมทอง

100.000.00
345ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
346ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
347ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตดุสิต

100.000.00
348ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตตลิ่งชัน

100.000.00
349ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตทวีวัฒนา

100.000.00
350ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
351ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตธนบุรี

0.000.00
352ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางกอกน้อย

100.000.00
353ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขตบางกอกใหญ่

100.000.00
354ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
6จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

40.000.00
355ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
356ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตบางคอแหลม

100.000.00
357ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

100.000.00
358ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตบางนา

100.000.00
359ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางบอน

100.000.00
360ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขตบางพลัด

100.000.00
361ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0.000.00
362ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
363ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมจัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
364ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
7กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

100.000.00
365ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

100.000.00
366ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

0
100.000.00
367ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

0.000.00
368ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตพญาไท

0
70.000.00
369ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
370ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
2จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระโขนง

100.000.00
371ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
0กิจกรรมจัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
372ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
373ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
374ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

100.000.00
375ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
376ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต สำนักงานเขตลาดกระบัง

60.000.00
377ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1623.กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
378ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
379ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
0โครงการจัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

0.000.00
380ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
2การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตสวนหลวง

100.000.00
381ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
382ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
383ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
2โครงการจัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต

100.000.00
384ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1จัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต

100.000.00
385ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
0คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตหนองจอก

100.000.00
386ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
2การดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต (คคพ.เขต)

100.000.00
387ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตหลักสี่

100.000.00
388ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 50 ฉบับ
1กิจกรรมการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตห้วยขวาง

100.000.00
389ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)J กงต. (1.3.1) : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
390ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)J กงต. (1.3.2) : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ใช้ทางเท้าบริเวณ พื้นที่ทำการค้าที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ทำการค้าได้

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ใช้ทางเท้าบริเวณพื้นที่ทำการค้าที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ทำการค้าได้

100.000.00
391ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)J สงม. (1.1.2) ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

100.000.00
392ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)J สปส. (1.1.2)ร้อยละความสำเร็จของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

07199-3
100.001,059,850.00
393ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)J สปส.(1.1.1) ร้อยละความสำเร็จในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและการรับรู้ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ (Online/Off-Line Communication Space)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการเปิดพื้นที่สาธารณะวงสนทนาเมือง (Online/Off-line Communication space)

07199-6
100.0010,000,000.00
394ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)J สปส.(1.1.3) ร้อยละความสำเร็จในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างวินัยพลเมือง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการรณรงค์วินัยพลเมือง

07199-5
100.005,000,000.00
395ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)KPI 7.4.8.3 : มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ค่าเป้าหมาย 1 ช่องทาง
5การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

100.000.00
396ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)KPI 7.4.8.3 : มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ค่าเป้าหมาย 1 ช่องทาง
0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

90.003,000,000.00
397ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)OKR 9.2.01 : จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย 5 ช่องทาง
5การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

100.000.00
398ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)OKR 9.2.02 : จำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชน

ค่าเป้าหมาย 500 คำตอบ
555การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

100.000.00
399ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)OKR 9.2.03 : จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค่าเป้าหมาย 20 โครงการ
158การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

100.000.00
400ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)OKR 9.2.04 : ระบบการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม. ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (การดำเนินการ)
100กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน ผอ.เขต

100.000.00
401ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)OKR 9.2.05 : คะแนนความพอใจรายเขต

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
77.6กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
402ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)OKR 9.2.06 : คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ กทม

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
77.6กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
403ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)OKR 9.2.07 จำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่

ค่าเป้าหมาย 0 นโยบาย
1โครงการส่งเสริมสภาเมืองเมืองคนรุ่นใหม่

0719920
100.002,473,000.00
404ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)OKR 9.2.08 : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่

ค่าเป้าหมาย 50 ชิ้นงาน
77โครงการรณรงค์วินัยพลเมือง

07199-5
100.005,000,000.00
405ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง(not set)OKR 9.2.09 : จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่

ค่าเป้าหมาย 2000000 คน
4000030โครงการรณรงค์วินัยพลเมือง

07199-5
100.005,000,000.00
406ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)J สกต. (1.1.3) ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครให้แก่เครือข่ายต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
109. โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

100.001,500,000.00
407ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)J สกต. (1.1.3) ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครให้แก่เครือข่ายต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
109. โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

100.001,500,000.00
408ไม่สอดคล้อง(not set)J สปส.(1.3.1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลข่าวสารการสื่อสารประเด็นเมืองตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100การจัดทำชุดข้อมูลข่าวสารการสื่อสารประเด็นเมืองตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

100.000.00
409ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 5.3.1.1 : ทบทวนและจัดทำข้อเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (มาตรา 89)

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
2กิจกรรมการปรับปรุงแก้ไข พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนการและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

100.000.00
410ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 5.3.2.1 : จำนวนภารกิจการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่ถ่ายโอนจากสำนักไปยังสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
0กิจกรรมการทบทวนภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานเขต

100.000.00
411ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
99กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
412ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
18กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

8.000.00
413ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
98.773.2) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
414ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
213.8โครงการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

0.000.00
415ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
486.2กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

30.000.00
416ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
933.2 กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
417ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
81.5การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
418ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
305.62กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
419ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
90กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

100.000.00
420ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
241.08ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

0.003,177,352,500.00
421ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
24.93ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
422ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
85.5ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
423ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
287.45กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
424ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
263.06กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงาน ก.ก.

100.000.00
425ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการรายงานร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.00303,871,600.00
426ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
85.57กิจกรรมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ปีงบประมาณ 2567

100.000.00
427ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
94.9กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
428ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
87.67การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ2567

100.00390,439,070.00
429ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
216.59กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร

80.000.00
430ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
82.37ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
431ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
87.31เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

80.00374,654,302.00
432ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
580.12กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
433ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
90.58กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.00478,717,370.00
434ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
64.49การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

100.000.00
435ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
64.56ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม

50180000
20.000.00
436ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
105.55การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2567

40.000.00
437ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
79.44ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
438ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
71.42การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 5.2)

100.000.00
439ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
85.35การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
440ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
81.3เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
441ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
74.94กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ของสำนักงานเขตบางพลัด

100.000.00
442ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
438.85กิจกรรมการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

100.000.00
443ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
330.41ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
444ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
128.25กิจกรรมการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

100.000.00
445ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
89.89การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

100.000.00
446ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
137.69กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ

2.230.00
447ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
84.7กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

100.000.00
448ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
347.81การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

774003
100.000.00
449ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
40.01กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
450ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
540.91การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
451ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
79.96เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.00338,691,822.00
452ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
3.353กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

0.000.00
453ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
24.94การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2567

30.00592,188,523.00
454ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
90.09กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ)

100.000.00
455ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
363.83.2 ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
456ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
53.14ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ

90.000.00
457ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
84.88ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
458ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
84.51ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1300004
100.000.00
459ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
295.77กิจกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม พ.ศ. 2567

100.000.00
460ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
91.46ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
461ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
361.01การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
462ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
98.53กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

98.530.00
463ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
30.66กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)

0.00666,081,507.00
464ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
67.25กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
465ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
71.08กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
466ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
78.05กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

100.000.00
467ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
60.32กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

100.000.00
468ไม่สอดคล้อง(not set)องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
474.39กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ

100.000.00
469ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1.1.2) ร้อยละความสำเร็จในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหลัก

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ร้อยละความสำเร็จในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

0.000.00
470ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1.1.3) ร้อยละความสำเร็จในการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลบริเวณคลองสายหลัก

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ร้อยละความสำเร็จในการขุดลอกคลองบริเวณคลองสายหลัก

0.000.00
471ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1.1.3) ร้อยละความสำเร็จในการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลบริเวณคลองสายหลัก

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ร้อยละความสำเร็จในการเปิดทางน้ำไหลบริเวณคลองสายหลัก

0.000.00
472สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)J สลป. (1.3.2) : ระดับความสำเร็จในการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

100.000.00
473สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)KPI 1.3.2.10 : ความร่วมมือกับภาคส่วนธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศในกิจกรรมลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย 3 เครือข่าย
100การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำกลุ่มเมืองประเทศสมาชิก Network for Crisis Management (Crisis Management Conference 2024)

07199-9 (งบรายจ่ายอื่น)
0.002,276,000.00
474สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)KPI 1.3.2.9 : ฝึกซ้อมร่วมด้วยระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
1โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน

07103-4
100.00353,200.00
475สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)KPI 1.3.2.9 : ฝึกซ้อมร่วมด้วยระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
100ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตบางกะปิ

07103-2
100.00579,400.00
476สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)KPI 1.3.2.9 : ฝึกซ้อมร่วมด้วยระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตบางรัก และผู้เกี่ยวข้อง

07103-3
100.00404,600.00
477สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.01 จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ

ค่าเป้าหมาย 600 ชุมชน
338กิจกรรมการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของชุมชน

100.000.00
478สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.02 จำนวนเขตที่มีการจัดประชุมกองอำนวยการระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
48กิจกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต

P164
80.000.00
479สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.03 มีการปรับปรุงมาตรการ ระเบียบและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณภัยพร้อมผ่านสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 2 ฉบับ
1กิจกรรมการปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

90.000.00
480สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.03 มีการปรับปรุงมาตรการ ระเบียบและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณภัยพร้อมผ่านสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 2 ฉบับ
0กิจกรรมการปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. เรื่องค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

80.000.00
481สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.04 ร้อยละของทรัพยากรบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการรายงานสถานะข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และนำเข้าในแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการจัดทำระบบบัญชีทรัพยากรบรรเทาทุกข์แบบออนไลน์ และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

100.000.00
482สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.05 ความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 0 ดำเนินการ
100กิจกรรมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

P086
100.000.00
483สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.06 จำนวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการปรับปรุงทบทวนแล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 1 เล่ม
1กิจกรรมการการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

45
100.000.00
484สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.07 มีการปรับปรุงทบทวนเนื้อหาและรูปแบบการฝึกซ้อมโดยบรรจุไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1กิจกรรมการการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

45
100.000.00
485สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.08 จำนวนคู่มือการใช้งานระบบแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map)

ค่าเป้าหมาย 1 เล่ม
1กิจกรรมการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map)

100.000.00
486สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.09 จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 ครั้ง/ปี
1โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2567

100.000.00
487สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1โครงการฝึกอบรมอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

071031
100.0064,100.00
488สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

100.0041,500.00
489สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

07103-1
100.0041,500.00
490สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
0ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

07199-1
100.0041,500.00
491สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

07103-1
100.0064,100.00
492สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ครั้ง)

07103-2
55.0064,100.00
493สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

100.0041,500.00
494สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
0ค่าใช้จ่ายในการึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

20.0041,500.00
495สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

07199-1
100.0043,300.00
496สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

07103-1
100.0064,100.00
497สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

071031
100.0069,900.00
498สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

100.00292,000.00
499สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

07199-2
100.0041,500.00
500สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

07199-2
100.0041,500.00
501สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

07199-2
100.0064,100.00
502สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

100.00352,000.00
503สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

100.0041,500.00
504สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

07103-1
100.0041,500.00
505สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

100.0064,100.00
506สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
0โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

07103-1
10.0041,500.00
507สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

07103-1
100.0071,600.00
508สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
10ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

0.0064,100.00
509สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

07103-2
100.00252,500.00
510สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

07199-2
100.0041,500.00
511สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

100.00352,000.00
512สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

07103-1
100.0041,500.00
513สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
1ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)

07103-2
100.0064,100.00
514สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.10 จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
50กิจกรรมการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

80.000.00
515สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.11 จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชน โดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)

ค่าเป้าหมาย 600 ชุมชน
338ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้ชุมชนและอาสาสมัครในชุมชน

99.000.00
516สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.12 จำนวนครั้งที่ดำเนินการแจกอาหาร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
80พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

100.0076,800.00
517สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.13 ปริมาณอาหารที่แจก

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครในสภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉิน

100.000.00
518สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย(not set)OKR 2.3.14 ความคืบหน้าในการจัดมำแผนที่ระบุจุดครัวกลางเมื่อเกิดภัยพิบัติ (one map)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมจัดทำแผนที่ระบุครัวกลางเมื่อเกิดภัยพิบัติ (one map)

100.000.00
519เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)J สปภ (1.1.3) ระดับความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) ให้ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง)

100.000.00
520เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)J สปภ. (1.1.2) ร้อยละความสำเร็จในการร่วมตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ค่าเป้าหมาย 100 โรงแรม
167การร่วมตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

100.000.00
521เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)J สปภ. (1.3.1) ร้อยละความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อร่วม ดำเนินการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5ร้อยละความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น

85.000.00
522เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)J สปภ. (1.3.2) ระดับความสำเร็จของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ไม่เกิน 8 นาที

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
23กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัยใน เฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ไม่เกิน 8 นาที

100.000.00
523เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.2 : ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์สมรรถนะทุกคน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
80ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตธนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง

0.00493,500.00
524เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.2 : ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์สมรรถนะทุกคน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
50ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

1.0061,400.00
525เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.3 : ระบบการตัดสินใจบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map) ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
100กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน

100.000.00
526เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.3 : ระบบการตัดสินใจบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map) ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
1กิจกรรมการจัดทำระบบแผนที่ความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

P004
100.000.00
527เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
1จัดหาพร้อมติดตั้งสถานีเครือข่ายระบบSCADA สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำหลัก

07199-1
40.0023,100,000.00
528เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
1จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำในคลอง

07199-7
100.009,273,900.00
529เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
.78จัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน

07199-6
40.009,759,200.00
530เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
0โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง

0310042-64-34
53.99148,940,000.00
531เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
1โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงถนนจันทน์

0310042-64-31
100.0058,887,000.00
532เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
0โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน

0310042-63-43
98.7575,580,000.00
533เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
1โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงบางซ่อน

0310042-64-32
100.0073,700,000.00
534เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
1โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก

0310042-64-33
100.00137,700,000.00
535เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)

ค่าเป้าหมาย 5 ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง
15กิจกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชียานพาหนะและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบ (P081)

5.000.00
536เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.6 : ชุดข้อมูลความเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางชุมชน 2,017 ชุมชน

ค่าเป้าหมาย 2017 ชุมชน
41พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
537เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.3.2.6 : ชุดข้อมูลความเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางชุมชน 2,017 ชุมชน

ค่าเป้าหมาย 2017 ชุมชน
351กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชนชานเมือง

100.000.00
538เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.4.1.1 : กรุงเทพมหานครมีข้อมูลและแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร 9 ประเภท ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
30โครงการนำเข้าข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร

07199-2
95.0036,311,400.00
539เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)KPI 1.4.1.1 : กรุงเทพมหานครมีข้อมูลและแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร 9 ประเภท ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
0โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

100.000.00
540เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.01 จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่มีการรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์เป็นปัจจุบันตามระเบียบปฏิบัติประจำผ่านระบบออนไลน์ (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ))

ค่าเป้าหมาย 49 แห่ง
48กิจกรรมการพัฒนาบัญชีอุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถใช้งานได้แบบออนไลน์

100.000.00
541เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.02 จำนวนเขตที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะรายวันผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์))

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
50กิจกรรมการพัฒนาบัญชีอุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถใช้งานได้แบบออนไลน์

100.000.00
542เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.03 : จำนวนจุดประปาหัวแดงที่ติดตั้งเพิ่ม

ค่าเป้าหมาย 258 จุด
0ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง)

100.000.00
543เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.04 จำนวนจุดประปาหัวแดงที่มีการสำรวจ ความพร้อมใช้งานของประปาหัวแดงพร้อม กำหนดจุดติดตั้งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย 3598 จุด
24124กิจกรรมตรวจสอบจำนวนและตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งานของประปาหัวแดงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
544เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.05 จำนวนเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปภ. ได้รับการตรวจเช็คสภาพ

ค่าเป้าหมาย 50 เครื่อง
91กิจกรรมการสำรวจจำนวนและสถานะการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม

100.000.00
545เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.06 จำนวนเขตที่มีการสำรวจจำนวนและสถานะการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
231กิจกรรมการสำรวจจำนวนและสถานะการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม

100.000.00
546เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.07 จำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนที่ดำเนินการจัดซื้อเพิ่ม

ค่าเป้าหมาย 27611 ถัง
27611ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน 27,611 ถัง

03659 - 1
100.0038,655,400.00
547เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.08 จำนวนสำนักงานเขตที่มีการรายงานจำนวนถังดับเพลิงแบบยกหิ้วเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศฯ ของ สปภ. ครบทุก 50 เขต

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
50กิจกรรมการรายงานจำนวนถังดับเพลิงแบบยกหิ้วของสำนักงานเขตเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศฯ ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

100.000.00
548เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.09 จำนวนสำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพิ่มเติม

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
50กิจกรรมสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว (เพิ่มเติม)

100.000.00
549เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.10 สัดส่วนจำนวนยานพาหนะที่ใช้งานได้ในแต่ละประเภทต่อจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
76.15การตรวจสอบสัดส่วนจำนวนยานพาหนะที่ใช้งานได้ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละประเภทต่อจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด

100.000.00
550เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.11 จำนวน อปพร. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพร้อมแยกประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูล กทม.

ค่าเป้าหมาย 62150 คน
10232กิจกรรมการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครแต่ละประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
551เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.12 จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 3265 คน
839กิจกรรมการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครแต่ละประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
552เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.13 จำนวนประเภทภัยที่มีการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม

ค่าเป้าหมาย 1 ภัย
1กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชนชานเมือง

100.000.00
553เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.14 จำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย

ค่าเป้าหมาย 897 ชุมชน
351กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชนชานเมือง

100.000.00
554เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.15 จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย 4 แห่ง
1กิจกรรมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย และโครงการก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาคารศูนย์กู้ภัยทางน้ำ

100.000.00
555เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.16 จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย 5 ชุดข้อมูล
5กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน

100.000.00
556เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน(not set)OKR 2.2.16 จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย 5 ชุดข้อมูล
1กิจกรรมการจัดทำระบบแผนที่ความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

P004
100.000.00
557แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
13672ติดตามความคืบหน้าการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา

100.000.00
558แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
100ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนเสรีไทย (สวนป่าชุ่มน้ำบางกอก)

100.004,308,000.00
559แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
309ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
560แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
2205กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง-ริมคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

100.007,000,000.00
561แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
55ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
562แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
778ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.003,000,000.00
563แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
883ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

5.000.00
564แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
200โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย (ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ)

03212-1
100.003,000,000.00
565แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
42005. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

60.003,000,000.00
566แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
1088ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

100.00390,000.00
567แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
0ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

0.000.00
568แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
504ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
569แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
1634ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
570แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
660กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

100.000.00
571แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
530ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
572แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
594การติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

100.000.00
573แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
200แผนปฏิบัติการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการ "มหานครแห่งความปลอดภัย" ในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เขตบางกอกน้อย

100.000.00
574แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
776ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
575แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
742ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

0.003,700,000.00
576แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
1659ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
577แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
344ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

100.000.00
578แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
590ติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
579แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
700ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

03212-1
100.00746,200.00
580แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
360ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
581แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
292การติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด

100.001,200,000.00
582แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
151การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
583แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
161ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

80.000.00
584แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
1290ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
585แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
486ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
586แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
531ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
587แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
525ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
588แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
69ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง

95.000.00
589แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
213ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
590แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
433ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
591แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
678ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตพระโขนง

100.00200,000.00
592แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
403ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
593แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
2044ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย 2567

100.000.00
594แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
385ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

100.000.00
595แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
250ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

0.000.00
596แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
431ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (250 ดวง)

100.000.00
597แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
875ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
598แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
5565.ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
599แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
428กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะเขตวังทองหลาง

03212-1
100.004,000,000.00
600แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
895ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามโครงการ กรุงเทพฯ ต้องสว่าง

0.000.00
601แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
429ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
602แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
629ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
603แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
312ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
604แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
261ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.00400,000.00
605แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
817ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
606แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
3563ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

20.000.00
607แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
1108การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตหนองแขม

80.00500,000.00
608แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
420ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
609แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม001 : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
293โครงการติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง

100.000.00
610แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
12แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

100.000.00
611แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
6โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่

100.000.00
612แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
5แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

100.000.00
613แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
0กิจกรรมเพิ่มประสิฺทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

100.000.00
614แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
4แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
615แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
6เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย

100.000.00
616แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
10กิจกรรมระดับความสำเร็จของสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลดลง

100.000.00
617แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
711.2 เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)

100.000.00
618แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
10แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

100.000.00
619แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
9โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
620แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
8โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม)

100.000.00
621แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
7กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

80.000.00
622แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
7บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
623แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
6กิจกรรมกวดขัน ตรวจความปลอดภัยจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตธนบุรี

100.000.00
624แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
6การตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม 6 จุด (เขตบางกอกน้อย)

100.000.00
625แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
6แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

100.000.00
626แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
4แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

10.000.00
627แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
10แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
628แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
10การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

100.000.00
629แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
7โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม)

100.000.00
630แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
6แก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว)

100.000.00
631แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
3แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
632แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
8โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
633แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
5การแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
634แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
5โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย

100.000.00
635แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
9แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
636แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
8กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ปี 2567

100.000.00
637แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
7แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
638แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
7โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
639แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
7โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

100.000.00
640แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
4กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
641แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
9การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

100.000.00
642แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
8แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

100.000.00
643แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
7บูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่

100.000.00
644แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
5บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

100.000.00
645แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
6ปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย

100.000.00
646แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
9โครงการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

0.000.00
647แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
5โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
648แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
6แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม สำนักงานเขตลาดกระบัง

60.000.00
649แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
711.2แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
650แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
7โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

100.000.00
651แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
3การพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เขตวัฒนา

100.000.00
652แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
6โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
653แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
11แก้ไจจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
654แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
9จุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

100.000.00
655แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
4แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
656แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
9การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

100.000.00
657แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
10แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
658แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
10แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
659แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
7แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
660แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม078 : ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02

ค่าเป้าหมาย 92 แห่ง
4โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

100.000.00
661แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
125การเเก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
662แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

100.000.00
663แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ(Black spot)ในพื้นที่เขตคลองสามวา

100.000.00
664แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
3แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

100.000.00
665แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
3แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง)

100.000.00
666แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
4บูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจตุจักร

100.000.00
667แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตจอมทอง

100.000.00
668แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
111.1 แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตดอนเมือง (แห่ง)

100.000.00
669แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
5แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
670แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข เขตดุสิต

100.000.00
671แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่เขตตลิ่งชัน (แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ)

100.000.00
672แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
0กิจกรรมแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

100.000.00
673แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
3แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง)

100.000.00
674แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
3โครงการบูรณาการการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตธนบุรี

100.000.00
675แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
4โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) 4 จุด เขตบางกอกน้อย

100.000.00
676แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
6แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

100.000.00
677แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

20.000.00
678แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
679แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

100.000.00
680แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
6กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขต

100.000.00
681แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตบางนา

100.000.00
682แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
683แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
0แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตบางพลัด

100.000.00
684แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
3การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
685แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
3โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางเขน

100.000.00
686แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
5แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
687แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
3กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ปี 2567

20.000.00
688แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
5แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
689แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
3โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตประเวศ

100.000.00
690แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
10โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

100.000.00
691แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง)

100.000.00
692แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตพระนคร

100.000.00
693แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

100.000.00
694แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

100.000.00
695แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

100.000.00
696แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

100.000.00
697แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
7แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง)

0.000.00
698แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ

100.000.00
699แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ สำนักงานเขตลาดกระบัง

100.000.00
700แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
111.1แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง)

100.000.00
701แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

100.000.00
702แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1การเเก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตวัฒนา

100.000.00
703แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

814
100.000.00
704แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot)

100.000.00
705แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

100.000.00
706แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
5แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
707แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตสายไหม

100.000.00
708แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง)

100.000.00
709แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
2แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
710แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
1แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง)

100.000.00
711แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมXXX : ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07

ค่าเป้าหมาย 125 แห่ง
3โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

100.000.00
712แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)J สจส. (1.3.2) : การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
100การเเก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
713แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)J สนท. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จของสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลดลง

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
714แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)J สนย. (1.1.3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

ค่าเป้าหมาย 12 แห่ง
12กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

100.0021,613,000.00
715แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)J สนย. (1.1.3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

ค่าเป้าหมาย 12 แห่ง
0ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลูกวัว (ชุมชนประชาบำรุง)

05313-41
100.00498,000.00
716แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)J สนย. (1.1.3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

ค่าเป้าหมาย 12 แห่ง
1ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลูกวัว (ชุมชนบางเพนียง)

05313-34
100.00736,000.00
717แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)J สนย. (1.1.3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

ค่าเป้าหมาย 12 แห่ง
1ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหัวกระบือ (วัดหัวกระบือ)

05313-35
100.00822,000.00
718แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)J สนย. (1.1.3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

ค่าเป้าหมาย 12 แห่ง
0ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองวัดสิงห์ (ชุมชนวัดกำแพง)

05313-40
100.00472,000.00
719แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)J สนย. (1.1.3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

ค่าเป้าหมาย 12 แห่ง
0ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองรางยายเพียร (โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์)

05313-46
100.001,970,000.00
720แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.1.1.1 : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย 50 สำนักงานเขต
1โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม)

100.000.00
721แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.1.1.1 : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย 50 สำนักงานเขต
9การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

100.000.00
722แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.1.1.1 : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย 50 สำนักงานเขต
50โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

100.000.00
723แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.1.1.2 : กรุงเทพมหานครมีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย 50 สำนักงานเขต
1จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีอยุธยา จากถนนสวรรคโลก ถึงถนนจตุรทิศ พื้นที่เขตราชเทวี

03217-3
100.0036,143,000.00
724แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.1.1.2 : กรุงเทพมหานครมีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย 50 สำนักงานเขต
1จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนนาวงประชาพัฒนา จากถนนสรงประภา ถึงถนนเทิดราชัน พื้นที่เขตดอนเมือง

03217-3
100.0012,239,000.00
725แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.1.1.2 : กรุงเทพมหานครมีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย 50 สำนักงานเขต
1ติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)

100.000.00
726แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.1.1.3 : กรุงเทพมหานครปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เสี่ยง
100โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
727แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.1.1.3 : กรุงเทพมหานครปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เสี่ยง
100โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
728แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
70ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่ธนบุรี 3 ทางแยก

05399 21
100.009,350,000.00
729แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
60ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครใต้ 12 ทางแยก

05399 23
95.0041,713,000.00
730แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
70ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้ามพร้อมไฟส่องสว่าง 50 จุด

05399 14
100.0011,964,000.00
731แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
68ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง

05399 16
98.0020,212,000.00
732แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
64ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครเหนือ 6 ทางแยก

05399 19
75.0016,787,000.00
733แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
70ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครใต้ 8 ทางแยก

05399 20
100.0023,700,000.00
734แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
50ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่ธนบุรี 6 ทางแยก

05399 24
95.0020,983,000.00
735แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
69ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง

05339 17
95.0020,838,000.00
736แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
50ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครเหนือ 9 ทางแยก

05399 22
85.0033,336,000.00
737แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
0ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(พื้นที่พระนครใต้)

05399-9
100.0034,332,000.00
738แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
70ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(พื้นที่พระนครเหนือ)

05399-8
100.008,931,000.00
739แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
0ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ธนบุรี)

05399-10
95.001,762,000.00
740แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
45ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 7 ทางแยก

05399 25
95.0026,741,000.00
741แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 3 7 8

03261 1
100.0018,500,000.00
742แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 2 4 9 10

03261 2
100.0019,500,000.00
743แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร ทางข้ามชนิดกดปุ่ม

03261 4
100.008,290,000.00
744แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 1 5 6 11 12

03261 3
100.0021,200,000.00
745แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
70จัดทำผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (Anti Skid) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย พื้นที่ธนบุรี

03281-14
100.002,900,000.00
746แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive

03261 5
100.0014,900,000.00
747แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
70กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขต

100.000.00
748แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตบางนา

100.000.00
749แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot)

100.000.00
750แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตสายไหม

100.000.00
751แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.2.6.2 : จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจร

ค่าเป้าหมาย 1 กิจกรรม
80โครงการอาสาพาน้องข้ามถนน

100.000.00
752แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.4.2.1 : การส่งเสริมให้เจ้าของอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมในพื้นที่ กรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100รณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุทางด้านอัคคีภัย

100.000.00
753แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 1.4.3.1 : กรุงเทพมหานครมีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (Bangkok-Infrastructure Asset Management System: B-AMS)

0310046-66-04
100.0013,000,000.00
754แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 6.2.1.1 : จำนวนครั้งของการตรวจตราในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย (ครั้ง/วัน)

ค่าเป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน
548โครงการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

100.000.00
755แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)KPI 6.2.1.1 : จำนวนครั้งของการตรวจตราในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย (ครั้ง/วัน)

ค่าเป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน
5067โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว

100.000.00
756แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.01 จำนวนพื้นที่เสี่ยง

ค่าเป้าหมาย 92 จุด
10บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
757แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.01 จำนวนพื้นที่เสี่ยง

ค่าเป้าหมาย 92 จุด
100การเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

100.000.00
758แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.01 จำนวนพื้นที่เสี่ยง

ค่าเป้าหมาย 92 จุด
348โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
759แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.02 จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
10บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
760แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.02 จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
7การเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

100.000.00
761แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.02 จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
348โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

100.000.00
762แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.03 จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 2000 กล้อง
70ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้

0329-17
100.0027,978,500.00
763แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.04 จำนวนผู้ที่ขอคัดลอกภาพออนไลน์ต่อจำนวนผู้ยื่นขอคัดลอกภาพทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
362.89ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

03258-5
100.00105,700,000.00
764แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.05 จำนวนผู้ที่ขอคัดลอกภาพออนไลน์ได้ภาพ CCTV ใน 24 ชั่วโมง

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
413.34ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

03258-5
100.00105,700,000.00
765แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.06 จํานวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับส่งของ กทม.

ค่าเป้าหมาย 1500 ราย
91กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

100.000.00
766แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.06 จํานวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับส่งของ กทม.

ค่าเป้าหมาย 1500 ราย
68กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

100.000.00
767แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.06 จํานวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับส่งของ กทม.

ค่าเป้าหมาย 1500 ราย
10623โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

100.000.00
768แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.07 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ค่าเป้าหมาย 139 จุด
4บูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจตุจักร

100.000.00
769แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.08 ร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงจากปีฐาน (พ.ศ. 2566)

ค่าเป้าหมาย 12 ร้อยละ
0ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

0.000.00
770แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.09 ประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) ระดับความปลอดภัยเบื้องต้น (Pre-Star Rating)

ค่าเป้าหมาย 500 กิโลเมตร
500โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

07199-1
100.0019,995,000.00
771แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.10 คัดเลือกถนนนำร่องเพื่อจัดทำแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) ตามผลการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

ค่าเป้าหมาย 50 กิโลเมตร
50โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

07199-1
100.0019,995,000.00
772แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.11 ทาสีทางม้าลายซีดจาง (สีขาว)

ค่าเป้าหมาย 500 แห่ง
0จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกพื้นที่พระนครเหนือ

03281
75.0060,000,000.00
773แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.11 ทาสีทางม้าลายซีดจาง (สีขาว)

ค่าเป้าหมาย 500 แห่ง
0จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกพื้นที่ธนบุรี

03281-11
85.0017,890,000.00
774แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.11 ทาสีทางม้าลายซีดจาง (สีขาว)

ค่าเป้าหมาย 500 แห่ง
0จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกพื้นที่พระนครใต้

03281-7
90.0047,900,000.00
775แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.12 ทาสีโคลด์พลาสติก (แดง)

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
70จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่ธนบุรี

03281-13
100.0017,490,000.00
776แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.12 ทาสีโคลด์พลาสติก (แดง)

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
0จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่พระนครใต้

03281-9
90.0060,000,000.00
777แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.12 ทาสีโคลด์พลาสติก (แดง)

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
0จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่พระนครเหนือ

03281-3
100.0040,000,000.00
778แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.13 ติดตั้งไฟทางข้ามแบบกดปุ่ม

ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง
0ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง

05399 16
98.0020,212,000.00
779แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.13 ติดตั้งไฟทางข้ามแบบกดปุ่ม

ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง
0ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง

05339 17
95.0020,838,000.00
780แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.14 ติดตั้งไฟกะพริบเตือนทางข้าม

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
100ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้ามพร้อมไฟส่องสว่าง 50 จุด

05399 14
100.0011,964,000.00
781แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.15 ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
0จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2

0.000.00
782แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.16 ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางม้าลาย

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
0จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางข้าม (ม้าลาย) ระยะที่ 1

0.000.00
783แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.17 จัดหาระบบการวิเคราะห์วีดีโอที่ขับเคลื่อน ด้วย AI

ค่าเป้าหมาย 100 จำนวนสิทธิการใช้งาน
155ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบตรวจจับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนบาทวิถี

071993
100.0017,670,000.00
784แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.18 จุดที่ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบริเวณชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล

ค่าเป้าหมาย 0 จุด การดำเนินการ*
100จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่ธนบุรี

03281-13
100.0017,490,000.00
785แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.18 จุดที่ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบริเวณชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล

ค่าเป้าหมาย 0 จุด การดำเนินการ*
0จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่พระนครใต้

03281-9
90.0060,000,000.00
786แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.18 จุดที่ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบริเวณชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล

ค่าเป้าหมาย 0 จุด การดำเนินการ*
0จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่พระนครเหนือ

03281-3
100.0040,000,000.00
787แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.19 ปรับปรุงไฟส่องสว่าง LED

ค่าเป้าหมาย 40000 ดวง
454จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีอยุธยา จากถนนสวรรคโลก ถึงถนนจตุรทิศ พื้นที่เขตราชเทวี

03217-3
100.0036,143,000.00
788แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.19 ปรับปรุงไฟส่องสว่าง LED

ค่าเป้าหมาย 40000 ดวง
406ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน

05399-1
100.0031,070,000.00
789แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.19 ปรับปรุงไฟส่องสว่าง LED

ค่าเป้าหมาย 40000 ดวง
488จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณใต้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี จากสะพานพระราม 8 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย

0403002
100.0014,334,200.00
790แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.19 ปรับปรุงไฟส่องสว่าง LED

ค่าเป้าหมาย 40000 ดวง
41856เปลี่ยนหลอด LED+ระบบติดตาม IOT (โคม)

03212-1
100.00494,157,400.00
791แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.19 ปรับปรุงไฟส่องสว่าง LED

ค่าเป้าหมาย 40000 ดวง
66จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนนาวงประชาพัฒนา จากถนนสรงประภา ถึงถนนเทิดราชัน พื้นที่เขตดอนเมือง

03217-3
100.0012,239,000.00
792แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.19 ปรับปรุงไฟส่องสว่าง LED

ค่าเป้าหมาย 40000 ดวง
0ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนสุขุมวิท จากถนนสุขุมวิทซอย 1 ถึงถนนสุขุมวิทซอย 53 (ทั้ง 2 ฝั่ง) พื้นที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย

05313-26
80.0027,366,000.00
793แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.20 ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

ค่าเป้าหมาย 31878 ดวง
13672ติดตามความคืบหน้าการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา

100.000.00
794แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.21 ความคืบหน้าในการจัดทาร่างข้อบัญญัติควบคุมความสว่างป้ายโฆษณา

ค่าเป้าหมาย 0 ฉบับ (ดำเนินการ)
1กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา

100.000.00
795แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.22 จำนวนโครงการที่นาเข้าแผนข้อมูลดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย 6500 โครงการ
1โครงการนำเข้าข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร

07199-2
95.0036,311,400.00
796แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.23 จำนวนอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ

ค่าเป้าหมาย 300 อาคาร
1รณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุทางด้านอัคคีภัย

100.000.00
797แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.24 รวบรวมทรัพย์สินด้านโครงสร้างพื้นฐานและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ(ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน)
1โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (Bangkok-Infrastructure Asset Management System: B-AMS)

0310046-66-04
100.0013,000,000.00
798แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.25 ระยะทางนำสายสื่อสารลงดิน (จัดระเบียบสายสื่อสาร)

ค่าเป้าหมาย 55.8 กม.
508.18กิจกรรมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสายสื่อสาร

100.000.00
799แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.26 รวบรวมแบบก่อสร้าง สะพาน (สะพานข้ามแยก สะพานยกระดับ) และซ่อมแซมสะพานลอยที่ชารุดได้รับการให้อยู่ในสภาพดี

ค่าเป้าหมาย 5 สะพาน
1โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกสะพานพระราม 9 - แยก อ.ส.ม.ท. - แยกผังเมือง พื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง

0310042-67-22
100.001,000,000.00
800แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.26 รวบรวมแบบก่อสร้าง สะพาน (สะพานข้ามแยก สะพานยกระดับ) และซ่อมแซมสะพานลอยที่ชารุดได้รับการให้อยู่ในสภาพดี

ค่าเป้าหมาย 5 สะพาน
1โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 3 ก่อสร้างสะพานข้ามแยกราษฎร์พัฒนา

0310042-67-06
100.008,000,000.00
801แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.27 ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบทรัพย์สินโครงสร้างงานสะพาน (สะพานคนเดินข้าม)

ค่าเป้าหมาย 0 สะพาน
1โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (Bangkok-Infrastructure Asset Management System: B-AMS)

0310046-66-04
100.0013,000,000.00
802แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.28 จำนวนสะพานที่ได้รับการตรวจสอบความเสียหาย (สะพานข้ามแยก สะพานยกระดับ)

ค่าเป้าหมาย 48 สะพาน(สำรวจตามรอบสะพานข้ามแยก)
1โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกสะพานพระราม 9 - แยก อ.ส.ม.ท. - แยกผังเมือง พื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง

0310042-67-22
100.001,000,000.00
803แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.29 จำนวนสะพานที่ได้รับการซ่อมแซมความเสียหาย (สะพานข้ามแยก สะพานยกระดับ)

ค่าเป้าหมาย 2 สะพาน
1โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกสะพานพระราม 9 - แยก อ.ส.ม.ท. - แยกผังเมือง พื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง

0310042-67-22
100.001,000,000.00
804แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.31 ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบทรัพย์สินโครงสร้างงานสะพาน (สะพานข้ามแยก สะพานยกระดับ)

ค่าเป้าหมาย 0 ร้อยละ
1โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (Bangkok-Infrastructure Asset Management System: B-AMS)

0310046-66-04
100.0013,000,000.00
805แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.32 จำนวนสะพานที่ได้รับการตรวจสอบความความเสียหาย (สะพานข้ามคลอง)

ค่าเป้าหมาย 100 สะพาน
1โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

053132
100.0097,688,000.00
806แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.32 จำนวนสะพานที่ได้รับการตรวจสอบความความเสียหาย (สะพานข้ามคลอง)

ค่าเป้าหมาย 100 สะพาน
0ปรับปรุงถนนคู้ - คลองสิบ ช่วงจากสะพานข้ามคลองลำหินถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตหนองจอก

0531335
72.0068,679,000.00
807แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.33 จำนวนสะพานที่ได้รับการซ่อมแซม ความเสียหาย (สะพานข้ามคลอง)

ค่าเป้าหมาย 25 สะพาน
1โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

053132
100.0097,688,000.00
808แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.33 จำนวนสะพานที่ได้รับการซ่อมแซม ความเสียหาย (สะพานข้ามคลอง)

ค่าเป้าหมาย 25 สะพาน
0ปรับปรุงถนนคู้ - คลองสิบ ช่วงจากสะพานข้ามคลองลำหินถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตหนองจอก

0531335
72.0068,679,000.00
809แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.34 รวบแบบก่อสร้างสะพาน (สะพานคนเดินข้าม)

ค่าเป้าหมาย 0 สะพาน
12กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

100.0021,613,000.00
810แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.36 จำนวนสะพานที่ได้รับการตรวจสอบความเสียหาย (สะพานคนเดินข้าม)

ค่าเป้าหมาย 0 สะพาน
12กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

100.0021,613,000.00
811แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม(not set)OKR 2.1.37 จำนวนสะพานที่ได้รับการซ่อมแซมความเสียหาย (สะพานคนเดินข้าม)

ค่าเป้าหมาย 0 สะพาน
12กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน

100.0021,613,000.00
812สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 1.5.7.1 มีศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
11กิจกรรมการให้บริการศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในสังกัดสำนักการแพทย์

100.000.00
813สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 1.5.7.2(3) มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพหลังจากการเจ็บป่วย (ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์/กายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามความต้องการและจำเป็น)

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
96.76กิจกรรมสำรวจความต้องการกายอุกรณ์ของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับบัตรคนพิการ

100.000.00
814สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 1.5.7.2(3) มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพหลังจากการเจ็บป่วย (ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์/กายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามความต้องการและจำเป็น)

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
100โครงการจัดบริการสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว

100.001,782,600.00
815สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.1 : ฐานข้อมูลบูรณาการของกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
2กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล และรายงานสรุปประจำปี

100.000.00
816สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.1 : ฐานข้อมูลบูรณาการของกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
1โครงการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้าในศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.กทม.)

100.002,500,000.00
817สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.2 : เขตที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารส่วนเกิน (Food Surplus) แก่กลุ่มเปราะบางถูกต้องตามระบบและหลักการทำธนาคารอาหาร (Food Bank)

ค่าเป้าหมาย 30 เขต
50โครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

100.001,227,200.00
818สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.3 : องค์กรภาคีเครือข่ายที่กรุงเทพมหานครสร้างความร่วมมือเพื่อประสาน ส่งต่อความช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสิทธิ์

ค่าเป้าหมาย 2 เพิ่มขึ้น (องค์กรภาคีเครือข่าย)
0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-8
100.00275,000.00
819สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.3 : องค์กรภาคีเครือข่ายที่กรุงเทพมหานครสร้างความร่วมมือเพื่อประสาน ส่งต่อความช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสิทธิ์

ค่าเป้าหมาย 2 เพิ่มขึ้น (องค์กรภาคีเครือข่าย)
3กิจกรรมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการ

100.000.00
820สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2

0310039-65-02
74.07216,100,000.00
821สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

07199-9
90.001,200,000.00
822สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
200โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00810,000.00
823สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-10
100.00226,500.00
824สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

0719910
100.001,200,000.00
825สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครบอครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

07199-10
100.00441,500.00
826สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00400,000.00
827สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

1300017-07199-6
100.001,134,000.00
828สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-12
100.00253,000.00
829สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-1
100.001,134,000.00
830สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้วยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-9
100.00943,000.00
831สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
95ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00640,000.00
832สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

100.001,802,200.00
833สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
84ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00300,000.00
834สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ

07199-13
5.00366,300.00
835สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-11
5.00464,500.00
836สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

07199-8
100.00350,000.00
837สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-9
100.001,134,000.00
838สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
46จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-7
100.00563,000.00
839สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
92การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00510,000.00
840สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

07199-10
100.00500,000.00
841สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-10
100.001,350,000.00
842สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-8
100.00275,000.00
843สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-12
100.00392,000.00
844สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
80ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00300,000.00
845สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
90การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00637,000.00
846สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-8
100.00452,500.00
847สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
226การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00246,500.00
848สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

071998
100.00522,000.00
849สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

07199-11
100.00390,000.00
850สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-9
100.001,134,000.00
851สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
19.34โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

07199-10
100.00377,500.00
852สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช่จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

07199-13
100.00485,500.00
853สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
287500การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-12
20.00575,000.00
854สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00300,000.00
855สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-6
100.001,500,000.00
856สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
636การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

07166-5
100.00225,500.00
857สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ

KPI 3.1.1.4
100.00278,500.00
858สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
35ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

07199-10
100.00800,000.00
859สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
55ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
860สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.00125,000.00
861สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
862สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

100.00865,000.00
863สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-7
100.001,134,000.00
864สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

07199-5
100.00250,500.00
865สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

100.0065,000.00
866สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

100.00528,350.00
867สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ

100.002,017,000.00
868สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โรงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

100.002,637,400.00
869สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

100.002,485,500.00
870สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
871สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส

100.001,367,000.00
872สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.1.4 กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเด็กก่อนวัยเรียนผ่านสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

100.0055,000,000.00
873สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.1.3.2 : คนพิการที่ได้รับความช่วยเหลือจากระบบรถรับส่งคนพิการ โดยกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
620จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-3
100.001,134,000.00
874สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.2.2.4 : พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อรองรับผู้เรียนคนพิการ

ค่าเป้าหมาย 3 หลักสูตร
3โครงการการเสริมสร้างทักษะและฝึกอาชีพสำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
875สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.2.4.1 : ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
100กิจกรรมประสานส่งต่อคนไร้บ้านเพื่อฝึกอาชีพตามความต้องการ

100.000.00
876สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.3.1.1 : จํานวนฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (Housing Stock)

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
1แนวคิด "พัฒนาระบบค้นหาห้องเช่าราคาถูกกรุงเทพมหานคร"

100.000.00
877สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.3.1.1 : จํานวนฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (Housing Stock)

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
1กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
878สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.3.1.2 : จํานวนฐานข้อมูลที่พักสําหรับบัณฑิตจบใหม่ (First Jobber)

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
1กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
879สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.3.2.1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ค่าเป้าหมาย 250 คน
275โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

100.002,095,300.00
880สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.3.3.3 : จัดหา ปรับปรุง หรือพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกรุงเทพมหานครร่วมดําเนินการกับภาคีเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย 1 อย่างน้อย (โครงการ)
1กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ส่งเสริมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง

100.000.00
881สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)KPI 3.3.3.5 : จํานวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันทางการเงินที่ร่วมเป็นภาคีในการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ค่าเป้าหมาย 2 หน่วยงานหรือองค์กร
9กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต

100.000.00
882สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.01 : ระยะเวลาเฉลี่ยในการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาล (ต้องได้ภายใน 30 นาที)

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
96.76กิจกรรมการให้บริการศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในสังกัดสำนักการแพทย์

100.000.00
883สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.02 : ร้อยละของจำนวนห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS (สอดคล้องกับ KPI 1.5.2.3 (3))

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย ไร้มลพิษ

งบรายจ่ายอื่น
95.0092,200.00
884สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.02 : ร้อยละของจำนวนห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS (สอดคล้องกับ KPI 1.5.2.3 (3))

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
100กิจกรรมสำรวจข้อมูลห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

100.000.00
885สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.02 : ร้อยละของจำนวนห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS (สอดคล้องกับ KPI 1.5.2.3 (3))

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
85.68โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร)

100.00106,600.00
886สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.03 : ร้อยละของจำนวนห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS ได้รับการนำเข้าในฐานข้อมูลระบบแผนที่ดิจิตัล

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร)

100.00106,600.00
887สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.04 : ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมา แล้วได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
10.54โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร)

100.00106,600.00
888สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.10 จำนวนคนไร้บ้านที่ไปทำงานมีอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

100.002,485,500.00
889สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.11 จำนวนฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
1กิจกรรมสำรวจข้อมูล ที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
890สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.12 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน

ค่าเป้าหมาย 5131 ครั้ง
175โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

100.002,485,500.00
891สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.13 จำนวนมื้ออาหารที่ส่งต่อ

ค่าเป้าหมาย 150000 มื้อ
827643.44โครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

100.001,227,200.00
892สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.14 จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหาร

ค่าเป้าหมาย 50000 คน
100พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

100.0020,000.00
893สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.14 จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหาร

ค่าเป้าหมาย 50000 คน
87381โครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

100.001,227,200.00
894สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.15 จำนวนเขตที่เริ่มดำเนินการ Food Bank

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
50โครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

100.001,227,200.00
895สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.16 ผลการศึกษาการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1โครงการศึกษาวิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

100.000.00
896สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.17 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครที่นำไปปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
33.3โครงการศึกษาวิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

100.000.00
897สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.18 จำนวนฐานข้อมูล housing incubator

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
1กิจกรรมสำรวจข้อมูล ที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
898สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.19 จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ทำงานร่วมกับ พอช.

ค่าเป้าหมาย 4 พื้นที่
4โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

100.002,095,300.00
899สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.20 จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง เช่น การจัดสวัสดิการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ ในพื้นที่ กทม.

ค่าเป้าหมาย 2 รูปแบบ
3โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

100.002,095,300.00
900สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.21 ตามแนว BKK trail เส้นทางละ 1 - 2 จุด

ค่าเป้าหมาย 1 จุด
2กิจกรรมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งตู้น้ำดื่มตามนโยบายน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง

100.000.00
901สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.22 จำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงเป็น universal design แล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 136 แห่ง
0โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ/ติดตามการปรับปรุงอาคารสำนักงานของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนด สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 (Universal Design) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

100.000.00
902สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.5 ความคืบหน้าในการพัฒนาบ้านอิ่มใจ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
70ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10.000.00
903สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.5 ความคืบหน้าในการพัฒนาบ้านอิ่มใจ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
35กิจกรรมปรับปรุงอาคารศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน

100.000.00
904สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.7 กลุ่มคนไร้บ้านได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

100.002,485,500.00
905สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.8 จำนวนข้าวและน้ำดื่มที่แจกให้คนไร้บ้านผ่านจุด drop in

ค่าเป้าหมาย 70000 ชุด
84372โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

100.002,485,500.00
906สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง(not set)OKR 8.2.9 จำนวนบริการที่มีให้ที่จุด drop-in

ค่าเป้าหมาย 9 เมนู
53โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

100.002,485,500.00
907สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
108100ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
908สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
896749กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

100.000.00
909สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2125645ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100.008,000,000.00
910สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

0.000.00
911สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4088364ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.008,200,000.00
912สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

50.008,160,000.00
913สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
316511318. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
914สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
915สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
70ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
916สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3679785ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
917สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2566222กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน

100.000.00
918สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

90.000.00
919สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
488915โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100.007,140,000.00
920สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
1659710ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
921สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

70.005,100,000.00
922สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
392100ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

80.004,350,754.00
923สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2134423.5ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ปี 2567

100.0010,200,000.00
924สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4990846.5ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.005,600,000.00
925สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
497510ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
926สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2871450ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.005,270,000.00
927สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
185575ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
928สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2875673ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.008,160,000.00
929สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
99895.2การส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท/ชุมชน

100.000.00
930สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
12580000กิจกรรมการส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.0014,800,000.00
931สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3532978ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
932สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
76990ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน

100.000.00
933สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

80.003,400,000.00
934สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินของคณะกรรมการชุมชน

100.001,290,000.00
935สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

80.000.00
936สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
1303734ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
937สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
510358ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
938สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2347642ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.003,800,000.00
939สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
1324878ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

80.007,650,000.00
940สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3373100โครงการชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100.0010,200,000.00
941สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
11418688ส่งเสริมการใช้งบประมาณโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ 200,000 บาท เขตมีนบุรี

19920
100.0012,600,000.00
942สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
168974.4กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100.000.00
943สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.005,000,000.00
944สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
160000ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท)

100.000.00
945สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
800000ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

40.000.00
946สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
205432018.ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

70.000.00
947สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3500051.2กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
948สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
778892ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

90.002,720,000.00
949สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
17000ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
950สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

20.000.00
951สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

90.000.00
952สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4578805ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
953สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
16180857ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
954สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
339355ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

30.000.00
955สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
801800ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

75.000.00
956สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

70.0015,400,000.00
957สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
0ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน

100.004,400,000.00
958สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา205 : เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

ค่าเป้าหมาย 341530000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
65โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

80.00401,800,000.00
959สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
33พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
960สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
84กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

100.000.00
961สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
40พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน

100.000.00
962สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
41พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
963สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
41พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
964สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
48พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
965สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
9517. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
966สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
23พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
967สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
43พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
968สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
43พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
969สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
16กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน

100.000.00
970สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
29พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
971สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
42นำเข้าข้อมูลในระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map)

100.000.00
972สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
36พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

90.000.00
973สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
29พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
974สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
27พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
975สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
51กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลนชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ปี 2567

100.000.00
976สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
28พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
977สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
50พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
978สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
31พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
979สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
12พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
980สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
48พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
981สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
15การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
982สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
73พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
983สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
47กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
984สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
37พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
985สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
17พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
986สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
45พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
987สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
14กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน

100.000.00
988สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
22พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
989สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
19พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
990สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
45ร้อยละความสำเร็จของการ นำเข้าข้อมูลในระบบนำเข้า ข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) (กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล ออนไลน์ชุมชน)

100.000.00
991สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
51พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
992สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
62บันทึกฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนเขตมีนบุรี

100.000.00
993สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
25พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
994สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
28พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (28 ชุมชน)

100.000.00
995สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
66พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
996สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
3617.พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
997สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
19กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน (ชุมชน)

100.000.00
998สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
16พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
999สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
45พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
1000สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
29พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น กลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

100.000.00
1001สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
16พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
1002สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
24พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
1003สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
79พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
1004สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
99พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
1005สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
71พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.000.00
1006สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
76พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)

100.00765,600.00
1007สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
22พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน พื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย

100.000.00
1008สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา211 : ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10

ค่าเป้าหมาย 2010 ชุมชน
2004กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน)

100.000.00
1009สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)J สพส. (1.1.2) : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

80.00401,800,000.00
1010สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)J สพส. (1.3.1) : ร้อยละความสำเร็จของการนำเข้าข้อมูลในระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน)

100.000.00
1011สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)J สพส. (1.3.2) : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือสวัสดิการสังคม

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

100.000.00
1012สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)KPI 3.2.5.1 : จำนวนชุมชนหรือกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงินชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน

ค่าเป้าหมาย 21 กลุ่ม
1รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

07199-2
100.0020,000.00
1013สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)KPI 3.2.5.1 : จำนวนชุมชนหรือกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงินชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน

ค่าเป้าหมาย 21 กลุ่ม
35การตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน)

100.000.00
1014สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)KPI 3.2.5.2 : มีการปรับกฎระเบียบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กลไกการอุดหนุนเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ฉบับที่....) พ.ศ...........

10.000.00
1015สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)KPI 3.3.1.3 : จํานวนฐานข้อมูลชุมชน และที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้จดจัดตั้ง ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
1กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
1016สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)KPI 3.3.3.4 : ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ตามโครงการบ้านมั่นคง (เดิมมี 30 กลุ่ม)

ค่าเป้าหมาย 20 เพิ่มขึ้น (กลุ่ม)
4โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

100.002,095,300.00
1017สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.1 จำนวน อสท.

ค่าเป้าหมาย 1500 คน
1จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.00345,600.00
1018สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.1 จำนวน อสท.

ค่าเป้าหมาย 1500 คน
728โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.0023,642,500.00
1019สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.11 ระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนได้รับการปรับปรุงแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 0 ฉบับ
1กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

100.000.00
1020สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.2 อสท.เก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนในชุมชน

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ (ของครัวเรือนในชุมชนที่มี อสท. อสท.เก็บข้อมูลครัวเรือนและอัพเดทฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก 3 เดือน)
51กิจกรรมการนำเข้าข้อมูลในระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน

100.000.00
1021สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.2 อสท.เก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนในชุมชน

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ (ของครัวเรือนในชุมชนที่มี อสท. อสท.เก็บข้อมูลครัวเรือนและอัพเดทฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก 3 เดือน)
1จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.00345,600.00
1022สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.2 อสท.เก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนในชุมชน

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ (ของครัวเรือนในชุมชนที่มี อสท. อสท.เก็บข้อมูลครัวเรือนและอัพเดทฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก 3 เดือน)
23.45โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.0023,642,500.00
1023สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.3 อสท.มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ (ของจำนวน อสท.ที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.อย่างน้อย 500 คน)
1จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.00345,600.00
1024สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.3 อสท.มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ (ของจำนวน อสท.ที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.อย่างน้อย 500 คน)
100โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.0023,642,500.00
1025สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.4 จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมและแหล่งเงินทุน

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ (ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้)
10ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

100.0020,000.00
1026สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.4 จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมและแหล่งเงินทุน

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ (ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้)
100รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

07199-7
100.0020,000.00
1027สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.4 จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมและแหล่งเงินทุน

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ (ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้)
60โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

100.0020,000.00
1028สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.4 จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมและแหล่งเงินทุน

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ (ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้)
80โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกองทุนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่

100.001,406,100.00
1029สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.4 จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมและแหล่งเงินทุน

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ (ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้)
80โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

100.00140,600.00
1030สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.5 กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา)

ค่าเป้าหมาย 0 กองทุน
0ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านกองทุนชุมชน

07103-2
100.003,413,800.00
1031สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.5 กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา)

ค่าเป้าหมาย 0 กองทุน
1กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

100.000.00
1032สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.5 กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา)

ค่าเป้าหมาย 0 กองทุน
1โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกองทุนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่

100.001,406,100.00
1033สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.6 จำนวนสมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์/สหกรณ์

ค่าเป้าหมาย 0 คน
420โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

100.002,095,300.00
1034สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.7 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

100.00573,400.00
1035สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา(not set)OKR 8.3.9 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกองทุนชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ... ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค่าเป้าหมาย 0 ฉบับ
0กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

100.000.00
1036เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1037เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
7กิจกรรมปรับปรุงลานกีฬาในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

100.004,077,000.00
1038เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา

100.006,948,000.00
1039เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.001,870,000.00
1040เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ชุมชนซอยภักดี

100.003,011,000.00
1041เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนเคหะเรือนแถว

100.00259,000.00
1042เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1043เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
712. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.001,641,800.00
1044เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1045เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬายานเกราะ (กองพันทหารม้าที่ 3 รอ.)

05308-9
100.00494,000.00
1046เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาอาคารสงเคราะห์ กทม. (พิชัย)

05302-5
100.00752,000.00
1047เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนฉิมพลี

05308-10
100.00340,900.00
1048เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัดปากนำ้ฝั่งเหนือ

05308-9
100.00225,909.00
1049เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง

05308-8
100.00256,807.00
1050เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป (ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง))

05308-7
100.0099,890.00
1051เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา

100.000.00
1052เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1053เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานกีฬารวมน้ำใจพระราม 3

100.002,503,000.00
1054เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 88 พรรษา

100.001,367,000.00
1055เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1056เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
4ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1057เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

10.002,207,000.00
1058เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
3กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ปี 2567

100.000.00
1059เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬา

100.00299,851.00
1060เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.001,114,000.00
1061เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1062เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
0ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5

100.00896,000.00
1063เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางบอน

100.00136,000.00
1064เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
0ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า

100.00899,000.00
1065เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
10ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.00136,000.00
1066เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดคฤหบดี

05302-5_167000
100.00167,000.00
1067เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบวรมงคล

05302-4_32000
100.0032,000.00
1068เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

05302-3_387000
100.00387,000.00
1069เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาแสงทอง

05302-2_29000
100.0029,000.00
1070เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1การปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
1071เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางเขน

100.000.00
1072เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1073เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
3ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา

100.000.00
1074เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1075เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1076เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

05399-6
100.001,770,000.00
1077เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาศูนย์เยาวชนกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

05399-5
100.003,120,000.00
1078เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาทรัพย์สินพัฒนานางเลิ้งร่วมใจ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

05399-7
100.002,250,000.00
1079เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1080เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

100.001,425,300.00
1081เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

100.002,923,000.00
1082เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี

100.002,275,000.00
1083เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดโคนอน

100.002,388,000.00
1084เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี

100.001,468,000.00
1085เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)

30.003,825,000.00
1086เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง

100.002,627,000.00
1087เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ

05308-2
100.00498,500.00
1088เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10

05308-4
100.00498,500.00
1089เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนนูรุ้ลพัฒนา

05308-3
100.00185,500.00
1090เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนสุกกาทอง

05308-5
100.00499,500.00
1091เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา

05308-6
100.00499,000.00
1092เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
3ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

07199-1
100.001,048,400.00
1093เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงสวนราชเทวีภิรมย์

05399-1
100.006,742,000.00
1094เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1พัฒนาลานกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน

เงินนอก กทม
10.001,236,490.00
1095เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1พัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬา

100.000.00
1096เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางปะกอก

100.00667,000.00
1097เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

100.002,107,000.00
1098เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดแจงร้อน

100.00852,000.00
1099เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
7ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1100เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
312.ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

90.000.00
1101เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1งานปรับปรุงลานกีฬาวังทองหลาง(ฝั่งเหนือ)

100.00495,000.00
1102เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1งานปรับปรุงลานชุมชนคลองพลับพลา 46 ไร่

100.00498,000.00
1103เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1งานปรับปรุงลานกีฬาวังทองหลาง(ฝั่งใต้)

100.00497,000.00
1104เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

07199-8
100.00659,900.00
1105เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1106เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1107เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1108เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.00499,000.00
1109เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
8ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1110เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
19ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

40.000.00
1111เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1112เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
4ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.000.00
1113เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย114 : พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05

ค่าเป้าหมาย 162 แห่ง
3ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.001,726,700.00
1114เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1115เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุงบ้านหนังสือในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

100.00100,000.00
1116เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย

100.00351,232.00
1117เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1118เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
6ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.00300,000.00
1119เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
313. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1120เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1121เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
0ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1122เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ

100.000.00
1123เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1124เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1125เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

90.000.00
1126เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

60.000.00
1127เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ปี 2567

100.000.00
1128เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1129เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1130เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
6ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1131เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุงบ้านหนังสือพระราม 8

05302-6
100.00800,000.00
1132เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือในพื้นที่เขต

100.000.00
1133เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ

100.000.00
1134เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1135เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
4ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1136เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
6ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1137เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุงด้านกายภาพภายนอกและภายในบ้านหนังสือขุนวิภัชน์กรณี

100.000.00
1138เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-3
100.00120,000.00
1139เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
13กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมการให้บริการในบ้านหนังสือเขตมีนบุรี

100.000.00
1140เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-10
100.0040,000.00
1141เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1กิจกรรมขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในบ้านหนังสือ

100.000.00
1142เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
3ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1143เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
013.ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1144เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือชุมชนทรัพย์สินใหม่

100.000.00
1145เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือชุมชนคลองพลับพลา

100.000.00
1146เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
3จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-6
100.00120,000.00
1147เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1148เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1149เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1150เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1151เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

55.000.00
1152เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.00362,000.00
1153เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย115 : ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)

100.000.00
1154เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)J สวท. (1.1.1) : ร้อยละความสำเร็จของลานกีฬา กทม. ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬา กทม.

100.000.00
1155เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)J สวท. (1.1.2) : ร้อยละความสำเร็จของบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ

100.000.00
1156เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)J สวท. (1.1.3) : ร้อยละความสำเร็จของแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และหรือเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของชุมชนและประชาชน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และหรือเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของชุมชนและประชาชนในแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
1157เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)J สวท. (1.3.2) : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารลุมพินีสถาน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ปรับปรุงอาคารลุมพินีสถาน

05399-261
60.00101,000,000.00
1158เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.1 (1) : ยกระดับโครงสร้างทางกายภาพให้ได้มาตรฐาน (ลานกีฬา)

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

07199-7
100.00667,400.00
1159เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.1 (1) : ยกระดับโครงสร้างทางกายภาพให้ได้มาตรฐาน (ลานกีฬา)

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
100ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

07199-4
100.001,037,800.00
1160เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.1 (1) : ยกระดับโครงสร้างทางกายภาพให้ได้มาตรฐาน (ลานกีฬา)

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
76กิจกรรมตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานลานกีฬา

100.000.00
1161เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
1ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประชาชนเขตคลองเตย

07199-13
100.00141,400.00
1162เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
1ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเขตคลองเตย

07199-6
100.00333,300.00
1163เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
100แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

07199-14
100.00359,400.00
1164เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
100จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

100.00679,000.00
1165เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
100ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

100.001,413,126.00
1166เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
1โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่ศิลปะ เมืองแห่งอนาคต

07199-18
100.00175,600.00
1167เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
1โครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านธรรมชาติ

07199-19
100.0087,200.00
1168เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
5โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงวัย

07199-16
100.00528,000.00
1169เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
2รายงานการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

100.000.00
1170เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
2รายงานการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของศูนย์กีฬา

100.000.00
1171เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
2รายงานการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของศูนย์นันทนาการ

100.000.00
1172เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
2โครงการส่งเสริมสภาเมืองเมืองคนรุ่นใหม่

0719920
100.002,473,000.00
1173เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก ทุกภาคส่วน

ค่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม/แห่ง
2โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการ

071991
100.0040,567,000.00
1174เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.3 (1) : พัฒนานักเรียนสังกัด กทม.ต่อยอดทักษะสู่นักกีฬาเยาวชน (กีฬาขั้นพื้นฐาน)

ค่าเป้าหมาย 5 ร้อยละ
0โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน

07199-1
100.001,964,000.00
1175เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.3 (2) : พัฒนานักเรียนสังกัด กทม.ต่อยอดทักษะสู่นักกีฬาเยาวชน (กีฬาเยาวชนระดับชาติ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
15.24โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

07199-3
100.00113,000,000.00
1176เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.4 (1): มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านกลไกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย (รับทราบการประชาสัมพันธ์)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
80กิจกรรมสำรวจการรับทราบข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์

0
100.000.00
1177เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 1.5.3.4 (2): มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านกลไกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย (ปรับปรุงช้อมูลแพลตฟอร์ม)

ค่าเป้าหมาย 1 แพลตฟอร์ม
1การปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

0
100.000.00
1178เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.1.1 : ฐานข้อมูลกลุ่มหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรม และความหลากหลาย ในทุกมิติของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 6 เครือข่าย
80โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-1
100.00500,000.00
1179เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.1.1 : ฐานข้อมูลกลุ่มหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรม และความหลากหลาย ในทุกมิติของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 6 เครือข่าย
1ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณีจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567

07199-13
15.005,000,000.00
1180เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.1.1 : ฐานข้อมูลกลุ่มหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรม และความหลากหลาย ในทุกมิติของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 6 เครือข่าย
2ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานวัฒนธรรมไทยสู่สายใยชุมชน

07103-8
100.001,410,000.00
1181เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.1.1 : ฐานข้อมูลกลุ่มหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรม และความหลากหลาย ในทุกมิติของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 6 เครือข่าย
6กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านพหุวัฒนธรรม

100.000.00
1182เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.1.1 : ฐานข้อมูลกลุ่มหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรม และความหลากหลาย ในทุกมิติของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 6 เครือข่าย
9ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร

07199-3
100.001,000,000.00
1183เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
1โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านถนนสมเด็จเจ้าพระยา

07199-16
100.00500,000.00
1184เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
100สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

07199-3
100.00314,400.00
1185เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
5ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-1
100.00500,000.00
1186เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
1บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

100.00368,100.00
1187เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
100ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-4
100.00460,000.00
1188เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
1โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

07199-6
100.00226,400.00
1189เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
5โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-7
100.00500,000.00
1190เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
100จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

100.00500,000.00
1191เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
100สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

100.00578,400.00
1192เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
100บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

100.00100,000.00
1193เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
1ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ

07199-3
100.00125,000.00
1194เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
4ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-1
100.00500,000.00
1195เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
4จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-6
100.00400,000.00
1196เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

07199-10
100.00578,400.00
1197เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-5
100.00438,800.00
1198เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
0ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

07199-6
100.00148,000.00
1199เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
100โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-1
100.00500,000.00
1200เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
35การสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์

100.00314,400.00
1201เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
1โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

100.00413,200.00
1202เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
0จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

10.00175,000.00
1203เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
1ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

100.00195,000.00
1204เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
6ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-4
100.00472,900.00
1205เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
6จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

100.00500,000.00
1206เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
0จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-3
100.00500,000.00
1207เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
3จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-4
100.00266,500.00
1208เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
1ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อน

07103-1
100.00730,000.00
1209เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
1สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

07199-12
100.00402,400.00
1210เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
4การจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรม)

07199-4
100.00500,000.00
1211เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
5จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-1
100.00500,000.00
1212เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
80ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

07199-11
100.00500,000.00
1213เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
100โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

100.0082,500.00
1214เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
4โครงการจัดงานเทศกาลศิลปะกรุงเทพมหานคร

07199-33
100.008,000,000.00
1215เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล)

ค่าเป้าหมาย 4 กิจกรรม
1โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ (Pride Month)

07199-40
100.00500,000.00
1216เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)KPI 3.5.2.2 : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ย่านที่เข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ได้

ค่าเป้าหมาย 1 จำนวนแห่ง
3โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

07199-2
100.00396,000.00
1217เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.10 จำนวนห้องสมุดที่ได้รับการปรับปรุงเป็น Co-working space

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง (ยอดสะสม)
20ค่าใช้จ่ายในการจัดพื้นที่ Co-working Space ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

100.000.00
1218เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.11 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ค่าเป้าหมาย 8200 คน
2415การจัดเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประจำปี 2567 (ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ)

100.004,250,000.00
1219เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.12 จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง/กลุ่มเขต
2กิจกรรมจัดหาและประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับการจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง

100.000.00
1220เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.13 ร้อยละความคืบหน้าในการพัฒนาศาลาว่าการ กทม. 1 (ได้ผลการศึกษาเพื่อนำไปประกวดแบบ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมศึกษาแนวทางการออกแบบและการพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง

100.000.00
1221เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.14 จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้

ค่าเป้าหมาย 33 แห่ง
39กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ สำหรับการจองใช้งาน

100.000.00
1222เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.15 จำนวนพื้นที่สาธารณะ กทม. ที่มีความพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ (ห้องน้ำ น้ำดื่ม และการดูแลเรื่องความปลอดภัย พื้นที่ลานจอดรถ) (KPI 3.1.2.4) (KPI 3.5.2.3)

ค่าเป้าหมาย 50 แห่ง
40การสำรวจข้อมูลพื้นที่สาธารณะที่มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภครองรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ กทม.

100.000.00
1223เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
0ปรับปรุงลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ชุมชนซอยภักดี

100.003,011,000.00
1224เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
5โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (In – house) เพื่อสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

07199-1
100.0015,399,000.00
1225เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
0ก่อสร้างศูนย์นันทนาการบางรัก

05399-260
0.0050,000,000.00
1226เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
0ปรับปรุงอาคารลุมพินีสถาน

05399-261
60.00101,000,000.00
1227เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
0ปรับปรุงศูนย์นันทนาการบ่อนไก่

05399-241
15.0022,000,000.00
1228เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
0ก่อสร้างสนามสเก็ตศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ

05399-4
20.0033,000,000.00
1229เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
0ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

05399-2
80.0075,000,000.00
1230เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
0ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา

05399-10
80.0022,200,000.00
1231เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
0ปรับปรุงศูนย์กีฬาเบญจกิติ

05399-103
100.0021,000,000.00
1232เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
0ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในศูนย์กีฬาบางขุนเทียน

05399-109
20.0038,540,000.00
1233เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.16 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่สร้างเพิ่ม (KPI 1.5.3.1 (2))

ค่าเป้าหมาย 8 แห่ง/ปี
1ปรับปรุงศูนย์นันทนาการหลักสี่

05399-69
100.006,130,000.00
1234เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.3 จำนวนครั้งที่จัดดนตรีในพื้นที่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย 100 ครั้ง
5189กิจกรรมดนตรีในสวนและแบงค์คอกสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์

100.000.00
1235เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.3 จำนวนครั้งที่จัดดนตรีในพื้นที่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย 100 ครั้ง
45กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรี

100.000.00
1236เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.5 จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย 66 แห่ง
27ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

07199-5
100.001,445,300.00
1237เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.5 จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย 66 แห่ง
4ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)

100.001,425,800.00
1238เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.5 จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย 66 แห่ง
1โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา

100.001,034,400.00
1239เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.5 จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย 66 แห่ง
134กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬา กทม.

100.000.00
1240เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.6 จำนวนลานกีฬา extreme

ค่าเป้าหมาย 50 ลานกีฬา
20กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬา กทม.

100.000.00
1241เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.7 จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 45 แห่ง
117กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ

100.000.00
1242เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.8 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง
0ปรับปรุงศูนย์นันทนาการเตชะวณิช

05399-70
15.0015,400,000.00
1243เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.8 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง
0ปรับปรุงอาคารลุมพินีสถาน

05399-261
60.00101,000,000.00
1244เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.8 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง
0ปรับปรุงศูนย์นันทนาการบ่อนไก่

05399-241
15.0022,000,000.00
1245เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.8 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง
0ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

05399-2
80.0075,000,000.00
1246เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.8 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง
0ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา

05399-10
80.0022,200,000.00
1247เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.8 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์กีฬาเบญจกิติ

05399-103
100.0021,000,000.00
1248เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.8 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง
0ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในศูนย์กีฬาบางขุนเทียน

05399-109
20.0038,540,000.00
1249เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.8 จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์นันทนาการหลักสี่

05399-69
100.006,130,000.00
1250เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย(not set)OKR 8.1.9 จำนวนประชาชนที่เข้าใช้บริการในสถานบริการนันทนาการ ของ กทม.

ค่าเป้าหมาย 90000 คน
126170การจัดเก็บสถิติสมาชิกผ่านระบบ CSTD Smart Member

100.000.00
1251ไม่สอดคล้อง(not set)J สกต. (1.3.2) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายนานาชาติในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
14กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายนานาชาติในกรุงเทพมหานคร

100.000.00
1252ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.1.4.1 : ผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกคนที่เข้าสู่ระบบได้รับความช่วยเหลือและฟื้นฟูเบื้องต้น หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

100.00253,800.00
1253ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.1.4.1 : ผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกคนที่เข้าสู่ระบบได้รับความช่วยเหลือและฟื้นฟูเบื้องต้น หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข

100.000.00
1254ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.1.4.1 : ผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกคนที่เข้าสู่ระบบได้รับความช่วยเหลือและฟื้นฟูเบื้องต้น หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0โครงการสัมมนาและดูงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข

15.00652,700.00
1255ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.1.4.2 : สร้างระบบการป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและการค้ามนุษย์

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

100.00598,908.00
1256ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.1.4.2 : สร้างระบบการป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและการค้ามนุษย์

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
1กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ถูกกระทำความรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

100.000.00
1257จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1300จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.00141,800.00
1258จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200กิจกรรมเพิ่มศักยภาพจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมได้2ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

100.000.00
1259จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1100กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตคลองเตย

100.000.00
1260จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1000จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1261จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1100จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1262จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1263จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
120016.1 จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1264จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1265จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
100จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1266จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1267จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1300กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์)

100.000.00
1268จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1100จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1269จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
100จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมหลังคาเรือนพื้นที่เขตธนบุรี

10.000.00
1270จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1500จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม

100.000.00
1271จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
900จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1272จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1273จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1100จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1274จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
95โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

100.000.00
1275จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1100จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1276จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1000จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1277จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1278จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
800จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1279จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
800จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1280จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
400การจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตบางรักให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม

100.000.00
1281จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1282จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

50.000.00
1283จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

20.000.00
1284จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
300จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1285จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่

100.000.00
1286จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
0จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

0.000.00
1287จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม(%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์)

30.000.00
1288จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
600จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1289จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

100.000.00
1290จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200เพิ่มประสิทธิภาพการบริการเก็บขนมูลฝอย

100.000.00
1291จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1292จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1100จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม สำนักงานเขตมีนบุรี

100.000.00
1293จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1400กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม

100.000.00
1294จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1000จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1295จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1296จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1057ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง

100.00100,000.00
1297จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
110016.1จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1298จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
900กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือน

100.000.00
1299จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1300โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดครบวงจร

100.000.00
1300จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1301จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
660จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1302จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1303จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1304จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200โครงการการให้บริการเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่

100.000.00
1305จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1000โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

100.00234,300.00
1306จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1100จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1307จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
400จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

80.000.00
1308จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1100จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม(%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1309จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

1300008
100.0050,000.00
1310จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
1200การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมให้ได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์

100.000.00
1311จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
0โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน

0207031-63-15
100.00155,934,500.00
1312จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
0โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน

0207031-63-03
100.00287,625,500.00
1313จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
0โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 3 ลบ.ม.

0207031-61-02
100.00116,800,172.00
1314จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
0โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน

0207031-61-03
100.00131,903,500.00
1315จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
0โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม.

0207031-61-04
100.00115,366,200.00
1316จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
0โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน

0207031-61-05
100.00475,507,200.00
1317จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
0โครงการ Route map รถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

100.000.00
1318จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย146 : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่
0โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 2 ขนาด จำนวน 239 คัน

0207031-63-14
100.00255,239,300.00
1319จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1161.27ขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม

0.000.00
1320จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1946.013โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง

07199-1
100.00100,000.00
1321จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
4486.83คัดแยกขยะจากต้นทาง

100.000.00
1322จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1161.76โครงการไม่เทรวม

100.000.00
1323จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
2621.29การคัดแยกขยะตามโครงการไม่เทรวมเขตจตุจักร

100.000.00
1324จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1649.66โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง

07199-1
100.0050,000.00
1325จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1435.6916.2 ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (ตัน)

100.000.00
1326จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1837.58ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง (ไม่เทรวม)

100.000.00
1327จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1501.71โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

100.000.00
1328จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
2430.202กิจกรรมไม่เทรวม

100.000.00
1329จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1487.744กิจกรรมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม

100.000.00
1330จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1546.74กิจกรรมไม่เทรวม

100.000.00
1331จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1148.17โครงการไม่เทรวม

5.000.00
1332จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1455.06ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (ตัน)

100.000.00
1333จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
640ขยะเศษอาหาร โครงการไม่เทรวม

-
100.000.00
1334จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
2940.52ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม

100.000.00
1335จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
3640.51กิจกรรมไม่เทรวม

100.000.00
1336จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
943.544กิจกรรมปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม"

100.000.00
1337จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1469.55การคัดแยกขยะตามโครงการไม่เทรวม

100.000.00
1338จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1717.253จัดเก็บขยะเศษอาหาร (โครงการไม่เทรวม)

100.000.00
1339จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1820.91กิจกรรมการคัดแยกขยะเศษอาหารตามโครงการไม่เทรวมของสำนักงานเขตบางบอน

100.000.00
1340จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
434.18โครงการไม่เทรวม

100.000.00
1341จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
882.11การคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะเศษอาหาร โครงการไม่เทรวม)

100.000.00
1342จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
5.73กิจกรรมการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

100.000.00
1343จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1854.824กิจกรรมการคัดแยกขยะตามโครงการไม่เทรวม

100.000.00
1344จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
2239.97กิจกรรมปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม"

100.000.00
1345จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1836.873โครงการไม่เทรวม

100.000.00
1346จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
4513.273ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (ไม่เทรวม)

100.000.00
1347จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
232.11ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง(ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์)

100.000.00
1348จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
2852.457ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย

100.000.00
1349จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
526.73กิจกรรมไม่เทรวม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

100.000.00
1350จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1475.18ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม

100.000.00
1351จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1555.65ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม"

100.000.00
1352จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1198.53ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบครงวงจร

100.000.00
1353จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1402.02กิจกรรมไม่เทรวม คัดแยกขยะเศษอาหาร

100.000.00
1354จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1717.21โครงการไม่เทรวม

100.000.00
1355จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1324.88ไม่เทรวม

100.000.00
1356จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
5674.77โครงการไม่เทรวม

0.000.00
1357จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
924.94ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (819.84 ตัน/ปี)

100.000.00
1358จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
2918.9 จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม โครงการไม่เทรวม สำนักงานเขตลาดกระบัง

100.000.00
1359จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
164216.2ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (ตัน)

100.000.00
1360จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1850กิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง (โครงการ "ไม่เทรวม")

100.000.00
1361จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
4743.73โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดครบวงจร

100.000.00
1362จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
2159.41ขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม

100.000.00
1363จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1104.68กิจกรรมปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม"

100.000.00
1364จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
334.96การคัดแยกขยะอินทรีย์ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม"

100.000.00
1365จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1434.91โครงการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

100.000.00
1366จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
2086.64การคัดแยกขยะไม่เทรวม

100.000.00
1367จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1382.025ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการไม่เทรวม

100.000.00
1368จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1840.05กิจกรรมไม่เทรวม

100.000.00
1369จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1223.56ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

1300008
100.0050,000.00
1370จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
1945กิจกรรมไม่เทรวม

100.000.00
1371จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09

ค่าเป้าหมาย 73000 ตัน/ปี
73065กิจกรรมรวมรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการ "ไม่เทรวม" 50 สำนักงานเขต

100.000.00
1372จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
4การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

0.000.00
1373จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
156การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1374จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
15การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน

100.000.00
1375จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
25การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1376จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
2การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1377จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
77โครงการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน

100.000.00
1378จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
1การตั้งจุดทิ้งขยะในหมู่บ้าน

100.000.00
1379จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
15การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1380จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
84กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1381จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
68การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1382จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
1การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน

0.000.00
1383จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
7กิจกรรมตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1384จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
4การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1385จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
5การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

100.000.00
1386จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
74การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1387จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
16การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1388จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
11กิจกรรมเพิ่มจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (เป้าหมายร้อยละ 50 ของทั้งหมด 22 จุด คิดเป็น 11 จุด)

100.000.00
1389จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
6การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

70.000.00
1390จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
37กิจกรรมตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1391จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
2กิจกรรมเพิ่มจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1392จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
5กิจกรรมสำรวจการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน

100.000.00
1393จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
20กิจกรรมตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1394จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
34การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน

100.000.00
1395จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
35การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน

100.000.00
1396จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
2กิจกรรมตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

0.000.00
1397จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
9กิจกรรมการจัดการมูลฝอยของหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตพญาไท

0
100.000.00
1398จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
27ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบครงวงจร

100.000.00
1399จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
32จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

100.000.00
1400จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
13การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1401จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
15กิจกรรมเพิ่มจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1402จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
9การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (เป้าหมายร้อยละ 50 ของทั้งหมด 17 จุด คิดเป็น 9 จุด)

100.000.00
1403จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
43การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน

100.000.00
1404จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
816.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1405จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
6กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1406จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
9โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดครบวงจร

100.000.00
1407จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
42การตั้งจุดทิ้งขยะในหมู่บ้าน

100.000.00
1408จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
85การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1409จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
2กิจกรรมเพิ่มจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1410จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
9กิจกรรมเพิ่มจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1411จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
56การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1412จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
61การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

100.000.00
1413จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
14การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

30.000.00
1414จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 1372 จุด
18กิจกรรมไม่เทรวม

100.000.00
1415จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)J สสล. (1.1.3) ร้อยละของรถยนต์ที่ตรวจวัดควันดำมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานต่อรถยนต์ที่ตรวจวัดควันดำทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย 1.57 ไม่เกินร้อยละ
.59กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
1416จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)J สสล. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการมูลฝอยในแหล่งน้ำในพื้นที่คลองเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการจัดการมูลฝอยในแหล่งน้ำในพื้นที่คลองเป้าหมาย

100.000.00
1417จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)J สสล. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
2การเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

40.000.00
1418จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)J สสล. (1.3.2) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบรายงานผลการตรวจวัดและพยากรณ์แจ้้งเตือนค่าฝุ่นละอองสำหรับประชาชน (Airbkk)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
170โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ

0503003-032993
100.00148,486,000.00
1419จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 1.5.2.3 (1) : ตรวจรับรองสถานประกอบการ อาคารสถานที่ให้บริการ ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ได้มาตรฐาน (ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ก่อมลพิษทางอากาศได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะและระบบบำบัดมลพิษ)

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่าย โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย

0622079
100.00133,200.00
1420จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 1.5.2.3 (1) : ตรวจรับรองสถานประกอบการ อาคารสถานที่ให้บริการ ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ได้มาตรฐาน (ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ก่อมลพิษทางอากาศได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะและระบบบำบัดมลพิษ)

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
67.21โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ)

100.00251,200.00
1421จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 1.5.2.3 (2) : ตรวจรับรองสถานประกอบการ อาคารสถานที่ให้บริการ ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ได้มาตรฐาน (ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจประเมินและพบข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขปรับปรุง))

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
210แผนการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1300023-03125-1
100.00133,120.00
1422จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 1.5.2.3 (2) : ตรวจรับรองสถานประกอบการ อาคารสถานที่ให้บริการ ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ได้มาตรฐาน (ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจประเมินและพบข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขปรับปรุง))

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-2
100.00184,400.00
1423จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 1.5.2.3 (2) : ตรวจรับรองสถานประกอบการ อาคารสถานที่ให้บริการ ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ได้มาตรฐาน (ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจประเมินและพบข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขปรับปรุง))

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
660ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

07199-1
100.00368,700.00
1424จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 1.5.2.3 (2) : ตรวจรับรองสถานประกอบการ อาคารสถานที่ให้บริการ ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ได้มาตรฐาน (ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจประเมินและพบข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขปรับปรุง))

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ)

100.00251,200.00
1425จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.1 : น้ำเสียได้รับการบำบัด

ค่าเป้าหมาย 45 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ (สจน.)

0427050-63-09
0.0090,000,000.00
1426จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.1 : น้ำเสียได้รับการบำบัด

ค่าเป้าหมาย 45 ร้อยละ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน.)

0427050-63-10
0.0016,558,400.00
1427จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.1 : น้ำเสียได้รับการบำบัด

ค่าเป้าหมาย 45 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (สจน.)

0427050-63-11
0.00197,000,000.00
1428จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.1 : น้ำเสียได้รับการบำบัด

ค่าเป้าหมาย 45 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (สจน.)

0427050-63-12
0.00171,879,000.00
1429จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.1 : น้ำเสียได้รับการบำบัด

ค่าเป้าหมาย 45 ร้อยละ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดนํ้าเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (สจน.)

0427050-64-09
0.0012,512,000.00
1430จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.1 : น้ำเสียได้รับการบำบัด

ค่าเป้าหมาย 45 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ (สจน.)

0427050-63-09
100.0090,000,000.00
1431จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.1 : น้ำเสียได้รับการบำบัด

ค่าเป้าหมาย 45 ร้อยละ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดนํ้าเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)(สจน.)

0427050-64-10
100.0012,570,000.00
1432จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.2 : เชื่อมต่อการรับน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่ดำเนินอยู่แล้วให้ได้

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)

0427050-63-07
0.00460,000,000.00
1433จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.2 : เชื่อมต่อการรับน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่ดำเนินอยู่แล้วให้ได้

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)

0427050-63-08
0.00231,000,000.00
1434จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.2 : เชื่อมต่อการรับน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่ดำเนินอยู่แล้วให้ได้

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
0จ้างที่ปรึกษาศึกษทบทวนแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

0.0025,000,000.00
1435จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.2 : เชื่อมต่อการรับน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่ดำเนินอยู่แล้วให้ได้

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
0โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน (สจน.)

0427050-64-08
0.00441,300,000.00
1436จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.2 : เชื่อมต่อการรับน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่ดำเนินอยู่แล้วให้ได้

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)

0427050-63-08
0.00231,000,000.00
1437จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.1.4 : น้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
12.32นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์

0.000.00
1438จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.3 : จุดลักลอบทิ้งมูลฝอยได้รับการแก้ไขไม่เป็นจุดทิ้งซ้ำ

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
130กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่ว่างที่สาธารณะและแหล่งน้ำ

200008
100.000.00
1439จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.3 : จุดลักลอบทิ้งมูลฝอยได้รับการแก้ไขไม่เป็นจุดทิ้งซ้ำ

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
110กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทิ้งมูลฝอยเป็นที่เป็นเวลา

200024
100.000.00
1440จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0กิจกรรมทรัพย์ทวีรีไซเคิล

100.000.00
1441จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล

100.000.00
1442จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
60.54โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

0207030-63-02
100.00261,324,000.00
1443จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

0207030-67-01
100.001,000,000.00
1444จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

0207030-55-09
100.00106,506,000.00
1445จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0กิจกรรมมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้...พี่ไม้กวาด

100.000.00
1446จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0กิจกรรมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

100.000.00
1447จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

0207030-61-08
100.00229,395,000.00
1448จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

0207030-61-07
100.00237,717,000.00
1449จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล

0207030-62-01
100.00832,413,193.00
1450จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
61.12กิจกรรมรวมรวมข้อมูลการส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต

100.000.00
1451จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2

0207030-66-02
100.00196,900,000.00
1452จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
60.54โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2

0207030-67-02
100.001,000,000.00
1453จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

0207030-57-01
100.00134,790,500.00
1454จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3

0207030-59-08
100.00226,627,200.00
1455จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภาและนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

0207030-62-10
100.0061,122,000.00
1456จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.3.2(1) : มีระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคุลมพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
200 กิจกรรมแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

100.000.00
1457จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.3.2(1) : มีระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคุลมพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
1โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ

0503003-032993
100.00148,486,000.00
1458จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.3.3 : ประชากรกลุ่มเปราะบางได้รับการบรรเทาผลกระทบฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมให้บริการคลินิกมลพิษเฝ้าระวังโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

100.000.00
1459จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.3.3 : ประชากรกลุ่มเปราะบางได้รับการบรรเทาผลกระทบฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการแจ้งเตือนสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติงานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของศูนย์บริการสาธารณสุข

100.000.00
1460จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.4.2 : มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 ความร่วมมือ
1ค่าใช้จ่ายโครงการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน

071991
100.001,000,000.00
1461จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.4.2 : มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 ความร่วมมือ
1กิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรม

100.000.00
1462จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.8.1 : ยกระดับหน่วยงานยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครให้มีสถานะ “กอง” เพื่อรองรับการบริหารจัดการประเด็นการพัฒนาในระดับเมือง

ค่าเป้าหมาย 1 หน่วยงาน (ระดับกอง)
0กิจกรรมทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

70.000.00
1463จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.8.1 : ยกระดับหน่วยงานยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครให้มีสถานะ “กอง” เพื่อรองรับการบริหารจัดการประเด็นการพัฒนาในระดับเมือง

ค่าเป้าหมาย 1 หน่วยงาน (ระดับกอง)
0โครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

200069
100.0087,800.00
1464จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.8.3 : กำหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงรุกของภาคส่วนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 นโยบายหรือแนวทาง
0โครงการขยายการใช้งานบัตรเติมน้ำมันของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (Fleet Card)

100.000.00
1465จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.8.3 : กำหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงรุกของภาคส่วนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 นโยบายหรือแนวทาง
1โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม

100.0021,200.00
1466จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.8.3 : กำหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงรุกของภาคส่วนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 นโยบายหรือแนวทาง
0โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

200077
100.00120,200.00
1467จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.8.3 : กำหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงรุกของภาคส่วนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 นโยบายหรือแนวทาง
1โครงการสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office)

100.000.00
1468จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.9.1 : ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ร้อยละ (ลดลง)
0โครงการพัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

90.000.00
1469จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)KPI 2.9.1 : ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ร้อยละ (ลดลง)
0โครงการขยายการใช้งานบัตรเติมน้ำมันของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (Fleet Card)

100.000.00
1470จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.01 จัดทำบัญชีที่มาฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ

0503003-032993
100.00148,486,000.00
1471จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.03 จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ (KPI 2.3.1)

ค่าเป้าหมาย 100000 คัน
161175กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
1472จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.04 จำนวนข้อมูลติดตามฝุ่นที่ได้นำเข้าระบบ

ค่าเป้าหมาย 90 จุด
59โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ

0503003-032993
100.00148,486,000.00
1473จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.05 จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder

ค่าเป้าหมาย 4 เส้นทาง
1โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

07199-1
100.0013,731,777.00
1474จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.05 จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder

ค่าเป้าหมาย 4 เส้นทาง
0โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-1
60.006,246,000.00
1475จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.05 จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder

ค่าเป้าหมาย 4 เส้นทาง
1โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางดินแดง -BTS สนาม เป้า ดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

07199-1
100.0015,560,001.00
1476จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.07 ระบบพยากรณ์ คาดการณ์แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้า (KPI 2.3.2(2) : แจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศได้ล่วงหน้า)

ค่าเป้าหมาย 3 วัน
3โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ

0503003-032993
100.00148,486,000.00
1477จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.10 มีข้อบัญญัติ กทม. เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

ค่าเป้าหมาย 0 ฉบับ
0การเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

40.000.00
1478จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.11 มีข้อบัญญัติกทม. เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 0 ฉบับ
0การเสนอร่างข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

100.000.00
1479จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.12 จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง

ค่าเป้าหมาย 2250 กรง (สะสม)
268กิจกรรมการติดตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้า

100.000.00
1480จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.13 ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภทขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบน ทางเท้าถนนสายหลัก ถนนสายรอง

ค่าเป้าหมาย 5000 ชุด
12000กิจกรรมการจัดซื้อถังรองรับมูลฝอย ขนาด 85 ลิตร และ 130 ลิตร

100.000.00
1481จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.14 ติดตั้งถังขยะ 4 ประเภทขนาด 130 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลัก ถนนสายรอง

ค่าเป้าหมาย 10000 ชุด
25000กิจกรรมการจัดซื้อถังรองรับมูลฝอย ขนาด 85 ลิตร และ 130 ลิตร

100.000.00
1482จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.15 ตั้งถังรองรับมูลฝอยทั่วไปในชุมชน ถนน ตรอก ซอย 200,000 ใบ

ค่าเป้าหมาย 96000 ใบ
0ค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะครบวงจร "ไม่เทรวม"

07199-6
100.00120,478,500.00
1483จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.16 : สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
95โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่

100.000.00
1484จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.16 : สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
95โครงการจุดทิ้งขยะ@บางคอแหลมออนไลน์

100.000.00
1485จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.17 จัดหารถสามล้อชักลากขยะในซอยแคบที่รถขยะทั่วไปเข้าไม่ถึง จำนวน 200 คัน

ค่าเป้าหมาย 50 คัน
0โครงการเช่ารถสามล้อไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม

0207031-66-18
60.007,400,000.00
1486จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.18 การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
50โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกรุงเทพมหานคร

95.000.00
1487จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.19 ลดการปล่อย GHG

ค่าเป้าหมาย 20000 tCO2e
2200โครงการ BMA Net Zero

100.000.00
1488จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.19 ลดการปล่อย GHG

ค่าเป้าหมาย 20000 tCO2e
0โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

200077
100.00120,200.00
1489จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.19 ลดการปล่อย GHG

ค่าเป้าหมาย 20000 tCO2e
0โครงการสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office)

100.000.00
1490จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.2 จำนวนครั้งของการตรวจสอบ สถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย (KPI 2.3.1)

ค่าเป้าหมาย 9000 ครั้ง
100กิจกรรมตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
1491จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.2 จำนวนครั้งของการตรวจสอบ สถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย (KPI 2.3.1)

ค่าเป้าหมาย 9000 ครั้ง
12กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองPM2.5

100.000.00
1492จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.2 จำนวนครั้งของการตรวจสอบ สถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย (KPI 2.3.1)

ค่าเป้าหมาย 9000 ครั้ง
2863กิจกรรมควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงจากการก่อสร้าง

100.000.00
1493จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.20 ติดตั้ง Solar rooftop

ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง
0โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง

100.000.00
1494จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.22 จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี)

ค่าเป้าหมาย 20 หน่วยงาน
48โครงการสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office)

100.000.00
1495จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.23 จำนวน Chiller ที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 6 เครื่อง
6โครงการ BMA Net Zero

100.000.00
1496จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.25 จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder

ค่าเป้าหมาย 4 เส้นทาง
1โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

07199-1
100.0013,731,777.00
1497จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.25 จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder

ค่าเป้าหมาย 4 เส้นทาง
1โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางดินแดง -BTS สนาม เป้า ดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

07199-1
100.0015,560,001.00
1498จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.26 จำนวนรถราชการที่ปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

ค่าเป้าหมาย 0 คัน
1โครงการพัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

90.000.00
1499จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.27 จำนวนหลักสูตรดัดแปลงรถจักรยานยนต์เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า

ค่าเป้าหมาย 1 หลักสูตร
1กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องยนต์ไฟฟ้า

100.000.00
1500จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.28 จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง (KPI 2.10.1)

ค่าเป้าหมาย 7 อาคาร
2โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม

100.0021,200.00
1501จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.29 มีข้อมูลต้นไม้ยืนต้นและพื้นที่ร่มไม้ในเมือง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคำนวณการดูดซับคาร์บอน (absorption)

ค่าเป้าหมาย 1 ชุดข้อมูล
1โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกรุงเทพมหานคร

95.000.00
1502จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.30 ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 1,000 ตันต่อวัน

ค่าเป้าหมาย 800 ตัน/วัน
61.14กิจกรรมรวมรวมข้อมูลการส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต

100.000.00
1503จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.31 ช่องทางในการรายงานสถานการณ์และข้อมูลอากาศออกสู่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย 6 ช่องทาง
6โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ

0503003-032993
100.00148,486,000.00
1504จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.32 จำนวนรถพลังงานไฟฟ้าใช้ในราชการ (รถยนต์ราชการพลังงานไฟฟ้า)

ค่าเป้าหมาย 10 คัน
0กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการใช้รถพลังงานไฟฟ้า

100.000.00
1505จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.33 จำนวนรถพลังงานไฟฟ้าใช้ในราชการ (รถเก็บขยะขนมูลฝอยพลังงานไฟฟ้า)

ค่าเป้าหมาย 892 คัน
0โครงการเช่ารถสามล้อไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม

0207031-66-18
60.007,400,000.00
1506จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.34 จำนวนรถพลังงานไฟฟ้าใช้ในราชการ (รถบรรทุกน้ำพลังงานไฟฟ้า)

ค่าเป้าหมาย 154 คัน
0โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมมีระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและแรงดันปานกลาง

0515051-67-01
45.001,000,000.00
1507จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.36 ติดตั้งสถานี EV Charging Station (KPI 2.10.4)

ค่าเป้าหมาย 45 จุด
0กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดัดแปลงรถยนต์เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้า (EV Conversion) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

90.000.00
1508จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.36 ติดตั้งสถานี EV Charging Station (KPI 2.10.4)

ค่าเป้าหมาย 45 จุด
0โครงการให้สิทธิติดตั้งและบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร

50.000.00
1509จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.37 มีข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและเอกชนที่รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 โดยเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับพนักงานกวาด

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0การเสนอข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานกวาด

100.000.00
1510จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.38 ความคืบหน้าในการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหม การดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหม

ค่าเป้าหมาย 0 แห่ง
0โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

0207030-67-01
100.001,000,000.00
1511จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.39 จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ

ค่าเป้าหมาย 39 คลอง
1การตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
1512จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.39 จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ

ค่าเป้าหมาย 39 คลอง
4โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่

100.000.00
1513จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.39 จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ

ค่าเป้าหมาย 39 คลอง
507โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
1514จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.40 จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง

ค่าเป้าหมาย 6500 ครั้ง
1การตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
1515จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.40 จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง

ค่าเป้าหมาย 6500 ครั้ง
11937โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
1516จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.41 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Onsite Treatment) (KPI 2.1.3)

ค่าเป้าหมาย 0 แห่ง
0กิจกรรมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Onsite Treatment)

0.000.00
1517จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.42 จำนวนตลาดที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด

ค่าเป้าหมาย 72 แห่ง
57กิจกรรมให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้บำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด

100.000.00
1518จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.43 จำนวนตลาดที่ขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 15 แห่ง
12กิจกรรมเชื่อมท่อรวบรวมน้ำเสียของตลาดเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
1519จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.43 จำนวนตลาดที่ขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 15 แห่ง
15กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
1520จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.44 ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 10000 ลบ.ม./วัน
10000ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

98.00212,000,000.00
1521จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.44 ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 10000 ลบ.ม./วัน
0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)

0427050-63-08
0.00231,000,000.00
1522จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.44 ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 10000 ลบ.ม./วัน
0โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน.)

0427050-63-10
0.0016,558,400.00
1523จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.44 ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 10000 ลบ.ม./วัน
0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)

0427050-63-08
0.00231,000,000.00
1524จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.44 ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 10000 ลบ.ม./วัน
0โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดนํ้าเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)(สจน.)

0427050-64-10
100.0012,570,000.00
1525จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.45 ร้อยละของแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ถูกจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
0จ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

0.000.00
1526จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.46 จำนวนประชาชนที่จบหลักสูตรปรับปรุงเครื่องยนต์ไฟฟ้า

ค่าเป้าหมาย 40 คน
40กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องยนต์ไฟฟ้า

100.000.00
1527จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.47 จำนวนสถานที่ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี

ค่าเป้าหมาย 3 แห่ง
3กิจกรรมตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี ลดฝุ่นพิษของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

100.000.00
1528จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.48 จำนวนพื้นที่การเกษตรที่มีการเผาลดลง

ค่าเป้าหมาย 126560 ตร.กม.
625โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมลดการเผาตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตร

100.0077,200.00
1529จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
12โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยแหล่งกำเนิด

100.0050,000.00
1530จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
13โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง

07199-1
100.0050,000.00
1531จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
402โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง

100.000.00
1532จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
1โครงการการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยครบวงจรจากแหล่งกำเนิด

100.0043,750.00
1533จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
0การคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์)

100.000.00
1534จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
80โครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง

07107-1
100.0068,300.00
1535จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
18.33กิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

100.000.00
1536จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
100โครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง

07199-2
100.0050,000.00
1537จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
1พัฒนาระบบการคัดแยกขยะครบวงจรสำนักงานเขต

100.0064,800.00
1538จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
301โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ)

100.000.00
1539จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
1100ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

100.000.00
1540จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
490กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

200006
100.000.00
1541จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
0โครงการคัดแยกขยะครบวงจรระดับ 50 เขต

0501002-07199-1
100.001,005,000.00
1542จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
3589กิจกรรมรวมรวมข้อมูลการส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต

100.000.00
1543จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
318โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางของศาสนสถาน

07199-3
100.00373,900.00
1544จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย 9046 แห่ง
0กิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรม

100.000.00
1545จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.9 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (KPI 2.2.2)

ค่าเป้าหมาย 3000 ตัน/เดือน
75ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการคัดแยกขยะครบวงจรสำนักงานเขต

07199-1
0.0097,400.00
1546จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.9 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (KPI 2.2.2)

ค่าเป้าหมาย 3000 ตัน/เดือน
210พัฒนาระบบการคัดแยกขยะครบวงจรสำนักงานเขต

07199-1
100.0050,000.00
1547จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.9 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (KPI 2.2.2)

ค่าเป้าหมาย 3000 ตัน/เดือน
.92คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์

100.000.00
1548จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.9 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (KPI 2.2.2)

ค่าเป้าหมาย 3000 ตัน/เดือน
0ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ"ไม่เทรวม"

40.000.00
1549จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย(not set)OKR 4.2.9 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (KPI 2.2.2)

ค่าเป้าหมาย 3000 ตัน/เดือน
7306.5กิจกรรมรวมรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการ "ไม่เทรวม" 50 สำนักงานเขต

100.000.00
1550เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3348ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.00150,000.00
1551เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
12238โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2567

100.000.00
1552เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
20612กิจกรรมการเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
1553เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
9840ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1554เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
4568ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1555เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3014ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1556เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
514102. กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้น)

100.000.00
1557เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
5629ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1558เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3597โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.00200,000.00
1559เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
12477ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1560เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
5922กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ทวีวัฒนา)

100.000.00
1561เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
7290ปลูกต้นไม้ (ต้น)

70.000.00
1562เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
13244ปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

10.000.00
1563เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
4737ปลูกต้นไม้ล้านต้น

100.000.00
1564เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
6811ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1565เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
8358ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1566เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
6082ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1567เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
6552ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1568เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3902ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1569เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
7059ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้น)

100.000.00
1570เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3235ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1571เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
5554ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1572เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
11049การปลูกต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
1573เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
5024กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น

100.000.00
1574เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3650ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1575เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
8638ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1576เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
9804ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1577เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
5248ปลูกต้นไม้ล้านต้น

100.000.00
1578เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3261ปลูกต้นไม้

100.000.00
1579เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
5039ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1580เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3663ปลูกต้นไม้ 3,000 ต้น เขตพระนคร

100.000.00
1581เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
4726การบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.000.00
1582เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
4014ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1583เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
4637ปลูกต้นไม้ สำนักงานเขตมีนบุรี

100.000.00
1584เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
14569ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

100.001,989,200.00
1585เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
8895กิจกรรมปลูกต้นไม้

0.000.00
1586เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
9051ปลูกต้นไม้ (3,000 ต้น)

100.000.00
1587เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
5892ปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

322
100.00100,000.00
1588เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
35092.ปลูกต้นไม้ (ต้น)

107.930.00
1589เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
5534กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
1590เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
6496ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.000.00
1591เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
7125ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1592เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
8645ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1593เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3008ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1594เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3441ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1595เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
11900ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1596เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
13239ปลูกต้นไม้ (ต้น)

90.000.00
1597เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
4827กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น

100.000.00
1598เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3176เพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตหลักสี่

100.000.00
1599เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
3250ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.000.00
1600เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้049 : ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01

ค่าเป้าหมาย 200000 ต้น
104279กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

100.000.00
1601เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.00300,000.00
1602เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3โครงการเพิ่มสวน 15 นาที เขตคลองสามวา ปี 2567

100.000.00
1603เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3กิจกรรมดูแล บำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียวสู่สวน 15 นาที

100.000.00
1604เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1605เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1606เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1607เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
303. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.00495,000.00
1608เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1609เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1610เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1611เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3กิจกรรมปรับปรุงสวน 15 นาที ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

100.000.00
1612เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

70.000.00
1613เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาทีทั่วกรุง

10.000.00
1614เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที

100.000.00
1615เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1616เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1617เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
1สวนทะเล 15 นาที ป่าชายเลนบางขุนเทียน

100.000.00
1618เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
1สวนเกษตรอินทรีย์ 15 นาที

100.000.00
1619เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
0สวนหินสุขภาพ 15 นาที เคหะชุมชน 1 ส่วน 3

100.000.00
1620เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที

100.000.00
1621เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1622เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1623เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1624เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1625เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
4การเพิ่มสวน 15 นาทีในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
1626เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
4สวน 15 นาที

100.000.00
1627เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
1สวน 15 นาที วัดบุณยประดิษฐ์

100.000.00
1628เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
1โครงการสวน 15 นาที เศรษฐกิจ 39

100.000.00
1629เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
1โครงการสวน 15 นาที คลองควาย

100.00362,425.00
1630เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1631เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
6เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1632เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3สวน 15 นาที

100.000.00
1633เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที

55.000.00
1634เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1635เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที

100.000.00
1636เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
4การบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.000.00
1637เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1638เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที สำนักงานเขตมีนบุรี

03608-1
100.001,700,000.00
1639เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที เขตยานนาวา

100.000.00
1640เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
1เพิ่มสวน 15 นาที (บริเวณข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านอุรุพงษ์)

100.000.00
1641เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
1เพิ่มสวน 15 นาที (บริเวณใต้สะพานข้ามแยกประตูน้ำ)

0.000.00
1642เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
1เพิ่มสวน 15 นาที (บริเวณแยกมิตรสัมพันธ์)

0.000.00
1643เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (3 แห่ง)

100.000.00
1644เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
4จัดตั้งสวน 15 นาที สำนักงานเขตลาดกระบัง

361
100.00700,000.00
1645เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
33.เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1646เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567

100.000.00
1647เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.000.00
1648เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1649เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3ค่าใช้จ่ายในการสร้างสวน 15 นาที

100.000.00
1650เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1651เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1652เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
4เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1653เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

80.000.00
1654เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1655เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
3เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

100.000.00
1656เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
4เพิ่มสวน 15 นาที

100.000.00
1657เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
0กิจกรรมก่อสร้างสวนป่าเอกมัย

05399-64
60.0014,000,000.00
1658เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
6กิจกรรมก่อสร้างและรวบรวมข้อมูลสวน 15 นาที

100.000.00
1659เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้108 : สวน 15 นาที ทั่วกรุง 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05

ค่าเป้าหมาย 156 แห่ง
0กิจกรรมปรับปรุงสวนป้อมมหากาฬ

05399-65
100.003,000,000.00
1660เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.44พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.00150,000.00
1661เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2.27โครงการพัฒนาถนนสวย ถนนสามวา เขตคลองสามวา ปี 2567

100.000.00
1662เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
5.35พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1663เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
3.31พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1664เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2.2พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1665เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1666เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
401. พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.00150,000.00
1667เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.9พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1668เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.45พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1669เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.3พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1670เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
3.5กิจกรรมพัฒนาถนนสวย

100.000.00
1671เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.68พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1672เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.85พัฒนาถนนสวย

25.000.00
1673เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
0กิจกรรมพัฒนาถนนสวย ด้านการใช้งาน (ฝ่ายเทศกิจ)

100.000.00
1674เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.59กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

100.000.00
1675เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.59กิจกรรมพัฒนาถนนสวย

100.000.00
1676เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.462พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1677เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.5พัฒนาถนนสวยถนนถาวรธวัช (กม.)

5.000.00
1678เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
3.69พัฒนาถนนสวย ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า (กม.)

0.000.00
1679เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2.16พัฒนาถนนสวย ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (กม.)

0.000.00
1680เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2.72พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1681เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2.17พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1682เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.97พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1683เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2.15พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1684เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.17พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1685เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.6พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1686เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.29การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนสีลม (ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - ถนนเจริญกรุง)

100.000.00
1687เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.96กิจกรรมการพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตบางเขน

100.000.00
1688เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.4พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1689เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
4.74พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1690เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.46พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1691เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
8.5พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1692เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.44พัฒนาถนนสวย(กม.)

100.000.00
1693เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
3.5พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1694เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.32พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1695เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2.54พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1696เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.53พัฒนาถนนสวย

100.000.00
1697เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
4พัฒนาถนนสวย สำนักงานเขตมีนบุรี

100.000.00
1698เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.86พัฒนาถนนสวย เขตยานนาวา

100.000.00
1699เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.85กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (ถนนพญาไท)

100.000.00
1700เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
4.9พัฒนาถนนสวย (4.9 กม.)

100.000.00
1701เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
9.18พัฒนาถนนสวย สำนักงานเขตลาดกระบัง

100.000.00
1702เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
5.91.พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1703เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
4.37กิจกรรมพัฒนาถนนสวย ประจำปีงบประมาณ 2567

100.000.00
1704เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2.75ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเอกมัย

100.000.00
1705เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
5.88พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1706เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
6.8พัฒนาถนนสวย

100.000.00
1707เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.38พัฒนาถนนสวย(ถนนมิตรภาพไทย - จีน)

100.000.00
1708เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.4พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1709เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
1.01พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1710เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
6.96พัฒนาถนนสวย (กม.)

10.000.00
1711เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
2.07พัฒนาถนนสวยพุทธมณฑลสาย 3 เขตหนองแขม

100.000.00
1712เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.85พัฒนาถนนสวย (กม.)

100.000.00
1713เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้218 : ถนนสวย 50 เขต 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10

ค่าเป้าหมาย 123.6 กม.
.87โครงการพัฒนาถนนสวย

100.000.00
1714เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)J สนย. (1.1.1) ระยะทางรวมถนนสายหลักที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ค่าเป้าหมาย 123.61 กม.
123.601พัฒนาถนนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

100.000.00
1715เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 1.3.1.6 : แนวป้องกันการกัดเซาะถาวร

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113035) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 67- 71 งบรวม 47.500 ล้านบาท)

0412002-67-02
20.00500,000.00
1716เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 1.3.1.6 : แนวป้องกันการกัดเซาะถาวร

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113034) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 1,718.000 ล้านบาท)

0412002-67-01
20.008,000,000.00
1717เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 2.5.1 : มีระบบเพื่อแสดงข้อมูล ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
2กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ สวนหย่อม 7 ประเภท ตามศักยภาพของเขต

100.000.00
1718เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 2.6.1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย 153 แห่ง/ปี
0ปรับปรุงสวนพัฒนาภิรมย์ และสนามกีฬา บริเวณทางต่างระดับถนนพัฒนาการ – ถนนอ่อนนุช

0310039
100.0012,700,000.00
1719เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 2.6.1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย 153 แห่ง/ปี
0ปรับปรุงอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่เขตดุสิต

0310039-67-04
100.00950,000,000.00
1720เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 2.6.1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย 153 แห่ง/ปี
0ปรับปรุงสวนลุมพินี พื้นที่เขตปทุมวัน

45.0066,760,000.00
1721เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 2.6.1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย 153 แห่ง/ปี
3สวน 15 นาที

100.000.00
1722เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 2.6.1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย 153 แห่ง/ปี
0กิจกรรมก่อสร้างลานจอดรถสวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า

05399-67
65.006,300,000.00
1723เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 2.6.1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย 153 แห่ง/ปี
0กิจกรรมปรับปรุงรั้วสวนหลวง ร.9

05399-68
100.0025,400,000.00
1724เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 2.6.1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย 153 แห่ง/ปี
0กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ สวนหย่อม 7 ประเภท ตามศักยภาพของเขต

100.000.00
1725เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)KPI 2.6.1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย 153 แห่ง/ปี
0กิจกรรมปรับปรุงสวนป้อมมหากาฬ

05399-65
100.003,000,000.00
1726เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1169ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.00150,000.00
1727เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2734โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2567

100.000.00
1728เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
7269กิจกรรมการเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
1729เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3613ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1730เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3698ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1731เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3014ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1732เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
297202. กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้น)

100.000.00
1733เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2326ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1734เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1230โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.00200,000.00
1735เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3486ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1736เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2297กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ทวีวัฒนา)

100.000.00
1737เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3767ปลูกต้นไม้ (ต้น)

70.000.00
1738เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1360ปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

10.000.00
1739เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1988ปลูกต้นไม้ล้านต้น

100.000.00
1740เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1251ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1741เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
5601ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1742เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
4979ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1743เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3282ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1744เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2170ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1745เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2420ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้น)

100.000.00
1746เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2320ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1747เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2788การปลูกต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
1748เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
4323กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น

100.000.00
1749เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2788กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น)

100.000.00
1750เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
4520ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1751เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
9281ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1752เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3848ปลูกต้นไม้ล้านต้น

100.000.00
1753เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2757ปลูกต้นไม้

100.000.00
1754เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2024ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1755เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1337ปลูกต้นไม้ 3,000 ต้น เขตพระนคร

100.000.00
1756เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2543การบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.000.00
1757เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1190ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1758เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3113ปลูกต้นไม้ สำนักงานเขตมีนบุรี

100.000.00
1759เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
4129ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

100.001,989,200.00
1760เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1230กิจกรรมปลูกต้นไม้

0.000.00
1761เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2306ปลูกต้นไม้ (3,000 ต้น)

100.000.00
1762เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
4374ปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

322
100.00100,000.00
1763เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
12612.ปลูกต้นไม้ (ต้น)

107.930.00
1764เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
2968กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
1765เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
577ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.000.00
1766เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
6485ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1767เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
4439ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1768เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
147ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1769เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1497ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1770เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
4406ปลูกต้นไม้ (ต้น)

100.000.00
1771เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3072ปลูกต้นไม้ (ต้น)

90.000.00
1772เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
3709กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น

100.000.00
1773เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1358เพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตหลักสี่

100.000.00
1774เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
1643ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.000.00
1775เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

ค่าเป้าหมาย 157567 ต้น
71192กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

100.000.00
1776เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.02 จำนวนบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น

ค่าเป้าหมาย 140 คน
70โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านรุกขกรมืออาชีพ

07199-7
100.001,844,200.00
1777เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.03 จำนวนบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้

ค่าเป้าหมาย 280 คน
140โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านรุกขกรมืออาชีพ

07199-7
100.001,844,200.00
1778เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.04 จำนวนรุกขกร

ค่าเป้าหมาย 10 คน
10โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านรุกขกรมืออาชีพ

07199-7
100.001,844,200.00
1779เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.06 จำนวนที่ดินที่ได้รับมาจากเอกชน

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2กิจกรรมส่งเสริมประชาชนและเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

100.000.00
1780เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.07 จำนวนสวนที่ได้รับการเปลี่ยนเวลาเปิดปิด

ค่าเป้าหมาย 5 แห่ง
1กิจกรรมสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการขยายเวลาเปิด-ปิดสวนสาธารณะและเปิดพื้นที่สัตว์เลี้ยง

100.000.00
1781เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.08 จำนวนสวนที่นำสัตว์เลี้ยงไปใช้บริการได้

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
0กิจกรรมสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการขยายเวลาเปิด-ปิดสวนสาธารณะและเปิดพื้นที่สัตว์เลี้ยง

100.000.00
1782เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.09 พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้

ค่าเป้าหมาย 50 เส้นทาง
1กิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้ (ถนนพรานนก)

100.000.00
1783เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.09 พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้

ค่าเป้าหมาย 50 เส้นทาง
33กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

100.000.00
1784เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.09 พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้

ค่าเป้าหมาย 50 เส้นทาง
3กิจกรรมการปลูกต้นไม้บนถนนตามแนวรถไฟฟ้า

100.000.00
1785เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.11 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

ค่าเป้าหมาย 3.6 ร้อยละ
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113035) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 67- 71 งบรวม 47.500 ล้านบาท)

0412002-67-02
20.00500,000.00
1786เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้(not set)OKR 4.1.11 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

ค่าเป้าหมาย 3.6 ร้อยละ
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113034) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 1,718.000 ล้านบาท)

0412002-67-01
20.008,000,000.00
1787ไม่สอดคล้อง(not set)J สปส.(1.3.2) ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงในเขตพื้นที่วิกฤตเป้าหมายในพื้นที่มลพิษสูง/ความหนาเเน่นกลุ่มเปราะบาง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100การประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงในเขตพื้นที่วิกฤตเป้าหมายในพื้นที่มลพิษสูง/ความหนาแน่นกลุ่มเปราะบาง

100.000.00
1788ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 2.10.2 : เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง
0โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 10 แห่ง

100.0079,702,500.00
1789พัฒนานวัตกรรมการรักษาพยาบาล(not set)KPI 1.5.5.6 มีศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองให้บริการรักษาแบบครบวงจร (กลุ่ม Metabolic โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง และอุบัติเหตุ)

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
11 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ เขตเมืองที่ให้บริการรักษาแบบครบวงจร

100.000.00
1790พัฒนานวัตกรรมการรักษาพยาบาล(not set)OKR 5.4.01 : จำนวน Excellent center และศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สำนักการแพทย์

100.000.00
1791พัฒนานวัตกรรมการรักษาพยาบาล(not set)OKR 5.4.02 : จำนวนโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ UMSC

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
11กิจกรรมการเปิดให้บริการเปิดให้บริการ UMSC ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

100.000.00
1792พัฒนานวัตกรรมการรักษาพยาบาล(not set)OKR 5.4.03 : ร้อยละของประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ 7 Health zone ลงทะเบียนเข้าใช้บริการศูนย์สอบถามปัญหาสุขภาพ Call Center (จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ call center (อัตราส่วนเพิ่มมากขึ้น))

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
436.83กิจกรรมการเปิดให้บริการเปิดให้บริการ UMSC ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

100.000.00
1793ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)KPI 1.5.5.5 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์
0โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)

0310042-65-32
73.2798,348,000.00
1794ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)KPI 1.5.5.5 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์
1โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ

0310042-63-45
100.0064,700,000.00
1795ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)KPI 1.5.5.5 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์
6โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข

100.000.00
1796ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)KPI 1.5.5.5 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์
0โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ สาขาออเงิน (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) (ศบส.61)

100.0020,000,000.00
1797ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)KPI 1.5.5.5 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์
0โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา สาขางามเจริญ (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) (ศบส. 42)

100.0025,000,000.00
1798ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)KPI 1.5.5.5 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์
0โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก สาขาคลองสิบสอง (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) (ศบส. 44)

100.0020,000,000.00
1799ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)KPI 1.5.5.5 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์
0โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สาขาท่าทราย (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) (ศบส. 53) *อยู่ระหว่าง

100.0020,000,000.00
1800ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)KPI 1.5.5.5 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์
0โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สาขากาญจนวาส (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) (ศบส. 35)

80.0022,000,000.00
1801ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)KPI 1.5.5.5 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์
0โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา สาขาแจ่มดำควรชม (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) (ศบส.67)

80.0025,000,000.00
1802ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.01 : จำนวนเตียงที่บริการประชาชน (อัตราส่วนเตียงต่อประชากรใน กทม. เพิ่มมากขึ้น)

ค่าเป้าหมาย 40 เตียง
0โครงการขยายศักยภาพระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลคลองสามวา

07199-1
30.0041,353,800.00
1803ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.02 : การก่อสร้าง รพ. แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2โครงการขยายศักยภาพระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลคลองสามวา

07199-1
30.0041,353,800.00
1804ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.02 : การก่อสร้าง รพ. แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ

100.000.00
1805ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.03 : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 9 แห่ง
7โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข

100.000.00
1806ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.04 : ร้อยละของประชาชนที่รับบริการ ศบส. พลัส ต่อประชาชนที่ใช้บริการแล้วกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องไปรพ.

ค่าเป้าหมาย 85 ร้อยละ
87.3โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข

100.000.00
1807ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.05 : ร้อยละชุมชนได้รับบริการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองความพิการเชิงรุก (จำนวนประชาชนที่ได้รับการออกใบรับรองความพิการเชิงรุก)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจัดบริการมิติสุขภาพเพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ

100.000.00
1808ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.06 : ร้อยละของผู้มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุน (จำนวนประชาชนที่ได้รับการออกใบรับรองความพิการเชิงรุก)

ค่าเป้าหมาย 95 ร้อยละ
98.48โครงการจัดบริการมิติสุขภาพเพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ

100.000.00
1809ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.07 : ความครอบคลุมของพื้นที่เขตที่มีการเปิดบริการศูนย์บริการสาธารณสุขนอกเวลา

ค่าเป้าหมาย 45 เขต
50โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข

100.000.00
1810ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.08 : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ยกระดับเป็นศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข
6โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข

100.000.00
1811ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.09 : ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิต (Counseling) (จำนวนผู้รับบริการที่เข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิต (Counseling))

ค่าเป้าหมาย 5 ร้อยละ
6.3กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น

100.000.00
1812ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.10 : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุข หรือหน่วยปฏิบัติการของสำนักอนามัยที่ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 5 แห่ง
0กิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข หรือหน่วยปฏิบัติการของสำนักอนามัย จำนวน 5 แห่ง

100.000.00
1813ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.11 : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการสร้างทดแทน หรือ สร้างใหม่

ค่าเป้าหมาย 13 แห่ง
0กิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ได้รับการสร้างทดแทน หรือ สร้างใหม่ จำนวน 13 แห่ง

100.000.00
1814ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข(not set)OKR 5.2.12 : ระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยสำหรับการรับบริการหรือพบแพทย์ ในกลุ่มโรค NCDs

ค่าเป้าหมาย 50 นาที
43โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข

100.000.00
1815สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2412959.7ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1816สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
9408234.35กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

100.000.00
1817สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
7447057.6ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.

100.007,450,560.00
1818สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4651546ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.004,498,000.00
1819สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5851529ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1820สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
8156880ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.006,526,000.00
1821สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5043029.0419. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1822สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5056088ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1823สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5423311ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1824สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3714444ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1825สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4177314.65กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช

100.000.00
1826สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5275971ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1827สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5911442โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)

100.005,150,000.00
1828สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5439437.8ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

70.000.00
1829สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3193889.6ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

70.002,932,245.00
1830สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3933654ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.005,800,000.00
1831สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
6956538ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.007,873,034.00
1832สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4772772ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (สปสช.) สำนักงานเขตบางคอแหลม

100.004,258,000.00
1833สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4425775ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

20.000.00
1834สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
10309886.2ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.009,275,000.00
1835สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5818327.4ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.008,006,490.00
1836สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3755221ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช

_4397130
100.004,397,130.00
1837สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4243585.55การส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.

100.000.00
1838สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3967345ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.007,831,575.00
1839สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
10786861ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1840สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5319740ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช

100.000.00
1841สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3692755ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.004,129,000.00
1842สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
7008506.2ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1843สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3295964ส่งเสริมการใช้งบประมานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.007,582,660.00
1844สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
1996284.4ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1845สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2312948ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.002,313,045.00
1846สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3709500ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.003,820,275.00
1847สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5685637.3ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.007,502,895.00
1848สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
9741912ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (สปสช.) เขตมีนบุรี

100.0011,561,805.00
1849สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3220435ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตยานนาวา

100.000.00
1850สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
6374208.72กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช

100.000.00
1851สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4633894.8ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท)

100.000.00
1852สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
5615108ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.006,724,845.00
1853สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3601239.519.ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

80.000.00
1854สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
7692427กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.009,149,175.00
1855สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2326406.5ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.003,005,000.00
1856สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3610613.1ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1857สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
4591522ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1858สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
909692ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1859สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3748745ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1860สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
8959110ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1861สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
6717969.2ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

60.000.00
1862สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
6598113.72ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

100.000.00
1863สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
3883094.2กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหลักสี่

100.007,441,470.00
1864สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม174 : ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

ค่าเป้าหมาย 274376000 มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
2583506ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช

100.007,700,265.00
1865สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)J สนอ. (1.3.1) : จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย 200000 ตัว
259498โครงการการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย

100.000.00
1866สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(1) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
75ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

100.0057,300.00
1867สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(1) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
75ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00109,890.00
1868สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(1) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
50อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

100.0045,700.00
1869สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(1) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
99.2โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.006,100,000.00
1870สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพ

071993
100.0086,100.00
1871สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

100.00169,800.00
1872สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00100,600.00
1873สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-2
100.00125,800.00
1874สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07103-1
100.00108,600.00
1875สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (กิจกรรม)

07199-1
100.00178,100.00
1876สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
130ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00104,900.00
1877สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
1000โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00105,200.00
1878สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

100.0057,300.00
1879สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

1.0090,200.00
1880สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

07199-2
100.0020,000.00
1881สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
70อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-2
100.0093,000.00
1882สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
900อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

100.0073,500.00
1883สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-2
100.0087,530.00
1884สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100อบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07103-2
100.0067,200.00
1885สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

07199-1
100.0054,800.00
1886สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
70โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-2
100.0075,100.00
1887สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-4
100.0033,500.00
1888สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
245โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00110,900.00
1889สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00109,890.00
1890สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
30ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

100.0037,810.00
1891สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

30.0047,400.00
1892สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

07199-1
60.0041,500.00
1893สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา และสารเสพติด

100.0047,800.00
1894สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.0044,300.00
1895สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
178.44ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

100.0075,400.00
1896สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-3
100.00114,700.00
1897สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

100.0045,700.00
1898สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.0062,500.00
1899สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.0052,900.00
1900สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
10ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

20.0090,920.00
1901สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.0030,000.00
1902สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.0077,000.00
1903สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00129,900.00
1904สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา และสารเสพติด

100.0090,900.00
1905สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.0051,700.00
1906สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
90อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-4
100.0068,800.00
1907สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

100.00193,520.00
1908สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00149,400.00
1909สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00116,600.00
1910สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
100โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-1
100.00166,100.00
1911สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
95.67กิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

100.000.00
1912สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.1(2) ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
0โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

70.00421,950.00
1913สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.2(1) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สถานประกอบการมีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
56.7โครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด

100.0020,000.00
1914สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.2(1) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สถานประกอบการมีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

07199-4
100.0033,500.00
1915สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.2(1) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สถานประกอบการมีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
90โครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด

100.0020,000.00
1916สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.2(1) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สถานประกอบการมีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
80.82โครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด

100.001,150,000.00
1917สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.2(2) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ และกลุ่มเสี่ยงได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
80ค่าใช้จ่ายโครงการพุทธธรรมนำพ้นภัยยาเสพติด

07199-12
100.00446,700.00
1918สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.2(2) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ และกลุ่มเสี่ยงได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

07199-4
100.00633,500.00
1919สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.2(2) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ และกลุ่มเสี่ยงได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
0โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

100.001,300,000.00
1920สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.1.2.2(2) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ และกลุ่มเสี่ยงได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด)

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
100กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

100.000.00
1921สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (1) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เยาวชน)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
100เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

100.0095,445,800.00
1922สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (1) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เยาวชน)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
0ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
1923สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (1) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เยาวชน)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
218สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.005,619,300.00
1924สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (1) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เยาวชน)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
97.68กิจกรรมโรงเรียนพ่อ – แม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

100.000.00
1925สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (1) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เยาวชน)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
0กิจกรรมสร้างเสริมโภชนาการที่ดีเพื่อเด็กสูงดีสมส่วนในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สำนักอนามัย

100.000.00
1926สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (1) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เยาวชน)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
0กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

100.000.00
1927สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (1) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เยาวชน)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
58.95กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก

0
100.000.00
1928สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (2) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (วัยทำงาน)

ค่าเป้าหมาย 40 ร้อยละ
90.34กิจกรรมการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

100.000.00
1929สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (2) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (วัยทำงาน)

ค่าเป้าหมาย 40 ร้อยละ
0กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ ๐–๕ ปี

90.000.00
1930สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (2) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (วัยทำงาน)

ค่าเป้าหมาย 40 ร้อยละ
94.97โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานบุคลากรทางการกีฬาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

07199-14
5.001,279,600.00
1931สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (2) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (วัยทำงาน)

ค่าเป้าหมาย 40 ร้อยละ
73.75โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลเบาหวาน

100.000.00
1932สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.1 (3) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ผูสูงอายุ)

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
86.05โครงการผู้สูงวัยรอบรู้ด้านสุขภาพ

100.00241,500.00
1933สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.2 : มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
215.38โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

100.000.00
1934สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.3 : มีอาสาสมัครสาธาณสุขและอาสาสมัครเทคโนโลยีดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 40 ครัวเรือนต่อ อสส.และอสท. 1 คน
0โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.0023,642,500.00
1935สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.3 : มีอาสาสมัครสาธาณสุขและอาสาสมัครเทคโนโลยีดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 40 ครัวเรือนต่อ อสส.และอสท. 1 คน
39โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

100.001,900,000.00
1936สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.1.3 : มีอาสาสมัครสาธาณสุขและอาสาสมัครเทคโนโลยีดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 40 ครัวเรือนต่อ อสส.และอสท. 1 คน
0โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ

100.002,305,800.00
1937สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.1 : ประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย 10000 ราย
434708โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน

100.000.00
1938สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.1 : ประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย 10000 ราย
100โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100.00133,350.00
1939สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.1 : ประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย 10000 ราย
124355โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพกายและจิต

100.000.00
1940สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.2 (1) : มีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อในเขตเมือง (ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินความเสี่ยง CVD Risk สูง และเข้าสู่กระบวนการ และมี CVD Risk ลดลง)

ค่าเป้าหมาย 35 ร้อยละ
37.02กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

100.000.00
1941สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.2 (1) : มีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อในเขตเมือง (ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินความเสี่ยง CVD Risk สูง และเข้าสู่กระบวนการ และมี CVD Risk ลดลง)

ค่าเป้าหมาย 35 ร้อยละ
0โครงการ กทม. ห่วงใย เบาหวานไม่มีโรคแทรก

100.000.00
1942สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.2 (1) : มีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อในเขตเมือง (ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินความเสี่ยง CVD Risk สูง และเข้าสู่กระบวนการ และมี CVD Risk ลดลง)

ค่าเป้าหมาย 35 ร้อยละ
0โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100.002,162,500.00
1943สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.2 (1) : มีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อในเขตเมือง (ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินความเสี่ยง CVD Risk สูง และเข้าสู่กระบวนการ และมี CVD Risk ลดลง)

ค่าเป้าหมาย 35 ร้อยละ
0โครงการกรุงเทพมหานครปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

100.001,118,600.00
1944สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.2 (1) : มีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อในเขตเมือง (ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินความเสี่ยง CVD Risk สูง และเข้าสู่กระบวนการ และมี CVD Risk ลดลง)

ค่าเป้าหมาย 35 ร้อยละ
41.87โครงการคุมได้ไร้แทรกซ้อน

100.000.00
1945สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.2 (2) : มีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อในเขตเมือง (ร้อยละของการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566)

ค่าเป้าหมาย 2 ร้อยละ
74.48กิจกรรมการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้รับบริการโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

100.000.00
1946สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.2 (2) : มีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อในเขตเมือง (ร้อยละของการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566)

ค่าเป้าหมาย 2 ร้อยละ
19.35โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน

100.00715,900.00
1947สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00144,600.00
1948สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.0080,900.00
1949สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00184,400.00
1950สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
510ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย

0.00116,720.00
1951สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00124,600.00
1952สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

งบรายจ่ายอื่น
100.00144,600.00
1953สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-7
100.00199,400.00
1954สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

1300019
100.00139,600.00
1955สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
110โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

100.00149,600.00
1956สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
5.00114,600.00
1957สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
635กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

100.00144,600.00
1958สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00144,600.00
1959สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1300กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.0087,000.00
1960สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

1300019-07199-3
100.00124,600.00
1961สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
20.0085,900.00
1962สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-2
100.00184,400.00
1963สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
450โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-7
100.00129,600.00
1964สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00129,600.00
1965สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
360กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

1300019
100.00114,600.00
1966สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

100.00153,700.00
1967สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
20โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

100.00154,600.00
1968สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
200กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00139,600.00
1969สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

100.00184,400.00
1970สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
98กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

0622079
100.0080,000.00
1971สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

100.00124,600.00
1972สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1100ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00124,600.00
1973สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1697ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

100.00189,400.00
1974สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1200โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00159,400.00
1975สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00124,000.00
1976สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

100.00209,200.00
1977สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

07199-1
100.00169,400.00
1978สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
97กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

100.00149,600.00
1979สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
595ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาด ปลอดภัย

07199-2
100.0045,000.00
1980สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
148.09กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

100.00129,600.00
1981สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
90โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

0622079
100.00119,600.00
1982สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
95กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

100.0099,800.00
1983สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

100.003,112,800.00
1984สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด

100.001,106,500.00
1985สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมความรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร

100.001,030,000.00
1986สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

100.00806,800.00
1987สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ

100.0012,259,500.00
1988สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

100.00287,500.00
1989สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 6 การศึกษาวิจัยด้านอาหารปลอดภัย

100.0082,800.00
1990สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
0โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-2
100.00111,800.00
1991สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
62.26โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00275,600.00
1992สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
40โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-4
100.00127,800.00
1993สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
510โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0.00238,600.00
1994สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
81โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1300017-07199-3
100.00208,400.00
1995สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
93บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
100.00419,000.00
1996สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
225.82โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00143,520.00
1997สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
65บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-8
100.00334,400.00
1998สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
65ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิต

07199-16
100.002,995,000.00
1999สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
45โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00268,400.00
2000สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.0075,900.00
2001สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.00199,520.00
2002สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
0บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

115037
100.00171,700.00
2003สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
75โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
85.00328,400.00
2004สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
65บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.00167,120.00
2005สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.00114,840.00
2006สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
80ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-2
100.00386,600.00
2007สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
80ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางซื่อ

07199-4
100.001,753,800.00
2008สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
90.32สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางนา

07199-6
100.002,462,000.00
2009สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
90.32บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00180,900.00
2010สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
185ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เขตบางบอน

1300020-07199-6
100.001,873,200.00
2011สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
165ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตบางบอน

1300020-07199-5
100.001,510,000.00
2012สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1300020-07199-1
100.0039,400.00
2013สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
41.28 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
70.00157,500.00
2014สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
0ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-1
100.0069,600.00
2015สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
445โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-2
100.00230,000.00
2016สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00153,900.00
2017สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
360บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1300020-07199-2
100.00179,100.00
2018สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.0093,840.00
2019สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
20โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

90.00124,320.00
2020สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00146,400.00
2021สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

100.00232,000.00
2022สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
188.26บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0622079
100.00149,080.00
2023สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.00175,780.00
2024สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
728.1โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-4
100.00214,400.00
2025สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
230โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00214,400.00
2026สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
70โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-2
100.00275,600.00
2027สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
136.37บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.0087,100.00
2028สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
100โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-2
100.00228,800.00
2029สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
30.7บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2567
100.00146,880.00
2030สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
1804บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.00361,920.00
2031สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
728บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1300020-P209
100.00357,300.00
2032สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
57บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)

100.0093,280.00
2033สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2565))

ค่าเป้าหมาย 127.42 ต่อประชากรแสนคน
58.39โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00867,800.00
2034สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.2 : อัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
86.31กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์

90.000.00
2035สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.2 : อัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
93.67กิจกรรมรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบการกำกับกินยาแบบมีพี่เลี้ยง (DOT/VOT) ที่มีคุณภาพ

100.000.00
2036สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.4 : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี)

ค่าเป้าหมาย 5 ร้อยละ
31.05โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร

100.000.00
2037สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.5 : อัตราป่วยตายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (ไม่เกินร้อยละ 0.1)

ค่าเป้าหมาย .1 ร้อยละ
.1กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

100.000.00
2038สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.4.5 : อัตราป่วยตายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (ไม่เกินร้อยละ 0.1)

ค่าเป้าหมาย .1 ร้อยละ
.02โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

07199-4
100.00532,800.00
2039สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.5.7 ตลาดนัดรักษ์สุขภาพ 6 กลุ่มเขต

ค่าเป้าหมาย 6 ครั้ง
6กิจกรรมตลาดนัดรักษ์สุขภาพ

100.000.00
2040สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับพื้นที่เมือง

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
50โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินการแพทย์

07199-2
100.0021,359,510.00
2041สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับพื้นที่เมือง

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

100.0051,880,500.00
2042สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)KPI 1.5.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับพื้นที่เมือง

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
0โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างปลอดภัย

100.00368,953.00
2043สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.01 : จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการกับคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 9300 คน
3970กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลาย

100.000.00
2044สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.01 : จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการกับคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 9300 คน
15250กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย

100.000.00
2045สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.02 : ร้อยละของคนเสี่ยงสูงที่เข้ามารับบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายต้องได้รับการตรวจคัดกรอง HIV

ค่าเป้าหมาย 95 ร้อยละ
97.9กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลาย

100.000.00
2046สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.02 : ร้อยละของคนเสี่ยงสูงที่เข้ามารับบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายต้องได้รับการตรวจคัดกรอง HIV

ค่าเป้าหมาย 95 ร้อยละ
95.9กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย

100.000.00
2047สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.03 : สัดส่วนของผู้ป่วยที่ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน เทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
36.95กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลาย

100.000.00
2048สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.03 : สัดส่วนของผู้ป่วยที่ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน เทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
12.83กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย

100.000.00
2049สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.04 (3) : ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (สอดคล้อง KPI 1.5.4.3)

ค่าเป้าหมาย 98 ร้อยละ
94.33โครงการเร่งรัดการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อบรรลุ 95-95-95 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

100.003,718,000.00
2050สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.04 (3) : ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (สอดคล้อง KPI 1.5.4.3)

ค่าเป้าหมาย 98 ร้อยละ
94.33กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลาย

100.000.00
2051สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.04 (3) : ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (สอดคล้อง KPI 1.5.4.3)

ค่าเป้าหมาย 98 ร้อยละ
0โครงการการใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
2052สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.04 (3) : ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (สอดคล้อง KPI 1.5.4.3)

ค่าเป้าหมาย 98 ร้อยละ
0กิจกรรมการให้บริการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในศูนย์บริการสาธารณสุข(Start ART: Antiretroviral Treatment (ART) initiating)

100.000.00
2053สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.04 (3) : ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (สอดคล้อง KPI 1.5.4.3)

ค่าเป้าหมาย 98 ร้อยละ
99.26กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย

100.000.00
2054สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.04(1) : ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10

ค่าเป้าหมาย 96 ร้อยละ
98.9กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย

100.000.00
2055สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.04(2) : ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10

ค่าเป้าหมาย 93 ร้อยละ
98.04กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย

100.000.00
2056สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.05 : ร้อยละของประชาชนที่แจ้งขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินและด้านสุขภาพเชิงรุกถึงชุมชนจาก Motorlance

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
80กิจกรรมการให้บริการประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance)

50.000.00
2057สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.06 : ระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดย Motorlance

ค่าเป้าหมาย 10 นาที
10.15กิจกรรมการให้บริการประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance)

50.000.00
2058สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.07(1) : ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นสูง (Advance)

ค่าเป้าหมาย 24 นาที (ไม่เกิน)
22.6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

100.0051,880,500.00
2059สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.07(2) : ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นพื้นฐาน (Basic)

ค่าเป้าหมาย 20 นาที (ไม่เกิน)
19.32โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

100.0051,880,500.00
2060สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.08 : ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
61.4กิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน

100.000.00
2061สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.09 : ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
100กิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน

100.000.00
2062สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.10 : ร้อยละของพื้นที่ที่มีความจำเป็น และความต้องการจากผลการสำรวจ ไดัรับการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน (จำนวนเครื่อง AED ที่มีการสั่งซื้อเพิ่ม และสั่งซื้อทดแทน)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
100กิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน

100.0015,455,000.00
2063สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.11 : จำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย 37 ชมรม
68โครงการชมรมผู้สูงอายุ Active Aging

100.001,265,830.00
2064สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.12 : จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย 3200 คน
4692โครงการชมรมผู้สูงอายุ Active Aging

100.001,265,830.00
2065สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.13 : จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 3500 ตัว
1759กิจกรรมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดไมโครชิป และจดทะเบียนสุนัข พื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
2066สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.14 : ร้อยละของสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะเเละ/หรือขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการตรวจประเมินสุขลักษณะและ/หรือขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

100.000.00
2067สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.15 : ร้อยละชุมชนที่ได้รับการสำรวจข้อมูลสัตว์ชุมชนนำเข้าในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
2068สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.16 : จำนวนครั้งของการตรวจสอบข้อมูลสัตว์ชุมชนร่วมกับ Soi Dog

ค่าเป้าหมาย 1 ครั้งต่อปี
1กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานเชิงข้อมูลร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

100.000.00
2069สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.17 : จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน โดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย 35000 ตัว
58725โครงการการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย

100.000.00
2070สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.18 : จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย 165000 ตัว
200773โครงการการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย

100.000.00
2071สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.19 : ร้อยละของสุนัขในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการอุปการะจากจำนวนสุนัขที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะ ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
72.44กิจกรรมการรับอุปการะสุนัขจากศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร

100.000.00
2072สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.20 : มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ......

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1กิจกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.....

100.000.00
2073สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.21 : ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
75.64โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

100.000.00
2074สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.22 : จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามกลุ่มเป้าหมาย (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ)

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
12โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

100.000.00
2075สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.23 : จำนวนรถ commulance (Health zone ละ 1 คัน)

ค่าเป้าหมาย 7 คัน
0กิจกรรมศึกษาแนวทางและเตรียมความพร้อมในการจัดหารถ Commulance

100.000.00
2076สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.24 : ร้อยละของชุมชนจัดตั้งใน กทม. ได้รับบริการเชิงรุกจากสำนักอนามัย

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
71.66โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

0601002
100.004,048,400.00
2077สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.25 : ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย 15 ไม่เกินร้อยละ
10.01กิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร

100.000.00
2078สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.25 : ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย 15 ไม่เกินร้อยละ
0โครงการเสริมพลังชุมชนในการดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

100.001,067,000.00
2079สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.26 : จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ

ค่าเป้าหมาย 300 คน
266กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ

100.000.00
2080สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.27 : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
3.41กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหายาเสพติดเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

100.000.00
2081สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.28 : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

ค่าเป้าหมาย 62 ร้อยละ
34.29โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

100.00223,800.00
2082สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม(not set)OKR 5.1.29 : จำนวนข้อมูลความเสี่ยงยาเสพติดที่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ

ค่าเป้าหมาย 1 ชุดข้อมูล
3กิจกรรมการจัดทำข้อมูลด้านยาเสพติดบนแผนที่ความเสี่ยง

100.000.00
2083เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.1 ระบบการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยแผนที่ Bangkok Health Map

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
6 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยแผนที่ Bangkok Health Map

100.000.00
2084เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการเวชภัณฑ์กลางสำนักการแพทย์

07199-1
100.00110,608,000.00
2085เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
1โครงการขยายศักยภาพระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลคลองสามวา

07199-1
30.0041,353,800.00
2086เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (แผนกผ่าตัด ชั้นที่ 3)

0620084-67-01
20.005,000,000.00
2087เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
1กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ E-referral

100.000.00
2088เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางและอาคารสำนักการแพทย์

115005
40.003,000,000.00
2089เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ- ส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคสำคัญระหว่างโรงพยาบาลในและนอกสังกัดสำนักการแพทย์

100.000.00
2090เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

0620077-67-01
70.003,000,000.00
2091เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
1โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา

0310042-62-37
100.002,133,747,000.00
2092เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

0310042-63-40
81.59620,000,000.00
2093เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.2 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ผ่านระบบ e-refer

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

75.0078,394,000.00
2094เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.3(3) เพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพคนเมืองที่บ้าน (Urban Medicine Home Care) (ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในระบบ Home Ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
99.79โครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง

100.000.00
2095เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.3(3) เพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพคนเมืองที่บ้าน (Urban Medicine Home Care) (ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในระบบ Home Ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

100.008,248,700.00
2096เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่

ค่าเป้าหมาย 1 พื้นที่
7กิจกรรมการให้บริการ Bangkok Health Zoning

100.000.00
2097เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)KPI 1.5.7.2(2) มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพหลังจากการเจ็บป่วย (ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูตามโปรแกรมที่เหมาะสม และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิต)

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
92.1โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

85.00789,200.00
2098เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.01 : ร้อยละของคลินิกในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง สามารถให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
28.55กิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)

100.000.00
2099เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.02 : ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการตรวจรักษา/พบแพทย์ได้รับการให้บริการ ด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม telemedicine ผ่านแอพหมอ กทม. เทียบกับทุก Platform

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
20กิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)

100.000.00
2100เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.03 : ร้อยละของการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม telemedicine ผ่าน App หมอ กทม. ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ (สัดส่วนการเข้ารับการตรวจรักษา/พบแพทย์ด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม telemedicine ต่อผู้รับบริการในโรงพยาบาล)

ค่าเป้าหมาย 4 ร้อยละ
6.41กิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)

100.000.00
2101เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.04 : จำนวนศูนย์เทคโนสุขภาพดีที่มีบริการ telemedicine (เปิดครบทั้ง 7 Zone สุขภาพ)

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
8กิจกรรมการเปิดให้บริการศูนย์เทคโนสุขภาพดี

100.000.00
2102เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.05 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 30 นาที

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
88.63กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ E-referral

100.000.00
2103เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.05 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 30 นาที

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
88.63กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ e-Referral

100.000.00
2104เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.06 : ร้อยละของจำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นในเขตพื้นที่กทม. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e-Referral (การเชื่อมระบบการส่งตัวและข้อมูลผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิ คลินิกอบอุ่น ร้านยามาตรฐาน ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข และ รพ.)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
30.53กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ E-referral

100.000.00
2105เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.07 : จำนวนร้านขายยาในเขตพื้นที่กทม. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e-Referral (การเชื่อมระบบการส่งตัวและข้อมูลผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิ คลินิกอบอุ่น ร้านยามาตรฐาน ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข และ รพ.)

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
44กิจกรรมการเชื่อมโยง HIS โรงพยาบาล 11 แห่ง กับระบบ e – Prescription สปสช.

100.000.00
2106เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.08 : จำนวน care giver ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 70 ชม.

ค่าเป้าหมาย 450 คน
1098โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

100.008,248,700.00
2107เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.09 : จำนวน care giver ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 420 ชม.

ค่าเป้าหมาย 80 คน
53โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

100.008,248,700.00
2108เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.10 : ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (สอดคล้องกับ KPI 1.5.5.3(4))

ค่าเป้าหมาย 98 ร้อยละ
99.6โครงการยกระดับการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.00387,600.00
2109เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ(not set)OKR 5.3.11 : จำนวนศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อน ที่เปิดรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 3 ปี

ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง
0โครงการจัดบริการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร

90.007,920,000.00
2110ไม่สอดคล้อง(not set)J สนอ. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ด้านบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

100.003,112,800.00
2111ไม่สอดคล้อง(not set)J สนอ. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ด้านบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด

100.001,106,500.00
2112ไม่สอดคล้อง(not set)J สนอ. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ด้านบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมความรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร

100.001,030,000.00
2113ไม่สอดคล้อง(not set)J สนอ. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ด้านบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

100.00806,800.00
2114ไม่สอดคล้อง(not set)J สนอ. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ด้านบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ

100.0012,259,500.00
2115ไม่สอดคล้อง(not set)J สนอ. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ด้านบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

100.00287,500.00
2116ไม่สอดคล้อง(not set)J สนอ. (1.1.3) : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ด้านบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 6 การศึกษาวิจัยด้านอาหารปลอดภัย

100.0082,800.00
2117ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุนทรโกษาและถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง

05399-21
45.0020,100,000.00
2118ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113049) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ-คลองรางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบก-รามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 1

0.000.00
2119ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนสายไหม ตอนลงคลองลำหม้อแตก

05399-22
45.0026,000,000.00
2120ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0ปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองกะจะ ตอนถนนศรีนครินทร์

05399-27
45.0049,500,000.00
2121ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณห้าแยกลาดพร้าวและถนนหอวัง

05399-32
45.0054,140,000.00
2122ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงหน้าศาลอาญารัชดา

0413050-67-01
25.0020,000,000.00
2123ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0งานบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร

03299-3
0.0033,384,000.00
2124ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113048) โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงใต้ดินบริเวณลานกีฬาการเคหะแห่งชาติ ซอยประชาสงเคราะห์ 32 (ไม่ได้รับงบประมาณ)

0.000.00
2125ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113090) โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณถนนมิตรไมตรี ถนนดินแดง ตอนบึงมักกะสัน

0.000.00
2126ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113050) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ-คลองรางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบก-รามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 310.000 ล้านบาท)

0.000.00
2127ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเผื่อน

100.0053,700,000.00
2128ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
2โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 21 (งบ 59)

0.000.00
2129ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนหลวงแพ่งช่วงจากคลองหัวตะเข้ถึงคลองกาหลง (งบ 66 เพิ่มเติม)

0.000.00
2130ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนนวมินทร์ ตอนลงคลองบางเตย (งบ 66 เพิ่มเติม)

100.000.00
2131ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง (งบ 64)

0.000.00
2132ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำ คลองแยกคลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (งบ 65 เพิ่มเติม)

0.000.00
2133ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1งานก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน (งบ 66 เพิ่มเติม )

100.000.00
2134ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113069) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 69 งบรวม 8,233.300 ล้านบาท)

0412002-63-22
50.0065,744,800.00
2135ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113070) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 72 งบรวม 198.930 ล้านบาท)

0412002-63-23
50.009,450,000.00
2136ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 (งบอุดหนุนปี 2559)

0.000.00
2137ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113047) โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว

05399-29
45.0049,000,000.00
2138ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล

0.000.00
2139ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
2แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2140ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
7กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

70.000.00
2141ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
6แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2142ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
5แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2143ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

20.0059,123,000.00
2144ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
2โครงการ : แผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตจอมทอง เขตจอมทอง ปี 2567

100.000.00
2145ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
209. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

80.000.00
2146ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
2แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2147ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1โครงการปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 12 จากถนนทุ่งมังกรถึงสุดเขตทางสาธารณะ (แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด))

05313-17
100.0017,998,978.00
2148ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2149ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1กิจกรรมแก้ไขจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมของเขตธนบุรี

100.000.00
2150ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1ก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

100.000.00
2151ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
0แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

0.000.00
2152ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
14แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

5.000.00
2153ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
4แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2154ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2155ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
3แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2156ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
2แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2157ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
3กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

100.000.00
2158ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1จุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) ในพื้นที่บางพลัด

100.000.00
2159ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1การแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
2160ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1กิจกรรมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขต

100.000.00
2161ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
8แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2162ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
4แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2163ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
8แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2164ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
2แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2165ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2166ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

100.0012,650,000.00
2167ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
3แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2168ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
3โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรี

100.000.00
2169ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ซอยนาคสุวรรณ (ซอยนนทรี 14)

100.000.00
2170ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ

05313-7
100.006,133,000.00
2171ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 2 ชุมชน 400 ห้อง)

100.000.00
2172ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2)

100.000.00
2173ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
5แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2174ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
39.แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2175ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
9โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

100.000.00
2176ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

100.000.00
2177ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
3แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2178ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2179ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
3แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2180ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
3แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

20.000.00
2181ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)

100.000.00
2182ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม166 : ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05

ค่าเป้าหมาย 212 จุด
1โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

100.0023,950,000.00
2183ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
56.295จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนสายหลักฝั่งธนบุรี

03213-2
100.007,000,000.00
2184ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
6.173ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2567 ดำเนินการโดยแรงงาน

100.000.00
2185ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
114.969ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำประจำปี 2567 ดำเนินการโดยรถดูดเลน

100.000.00
2186ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
209.34ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนสายหลักฝั่งพระนคร

03213-1
100.0024,999,888.00
2187ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
390.47จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

03213-3
30.0024,500,000.00
2188ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
174.034จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนสายหลัก จำนวน 38 สาย

100.0010,000,000.00
2189ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
30.58ขุดลอกท่อรวมเเรงงานเขตเเละจ้างเหมา เป้าหมาย 30.58 (กม)

100.000.00
2190ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
74.36กิจกรรมขุดลอกท่อในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

90.002,590,000.00
2191ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
56.62ขุดลอกท่อ (กม)

100.001,578,600.00
2192ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
54.53ขุดลอกท่อ (กม)

100.001,300,000.00
2193ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
298.319ขุดลอกท่อ (กม)

45.009,121,600.00
2194ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
76.22โครงการ : แผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตจอมทอง เขตจอมทอง ปี 2567

100.000.00
2195ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
41.38521. ขุดลอกท่อ (กม)

100.001,824,400.00
2196ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
107.8ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

03213-1
100.004,334,000.00
2197ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
29.78จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

03213-1
100.001,575,000.00
2198ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
12.23ขุดลอกท่อ (แรงงานเขต) (กม)

100.000.00
2199ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
13.67ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2200ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
60.88กิจกรรมขุดลอกท่อ

100.00700,000.00
2201ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
103.68ขุดลอกท่อ (กม)

100.002,199,300.00
2202ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
41.749ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

03213-1
100.00825,000.00
2203ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
35.02เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย

100.0069,112,500.00
2204ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
30.56ขุดลอกท่อ (กม)

100.001,741,700.00
2205ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
99.913ขุดลอกท่อ (กม)

12.002,994,000.00
2206ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
136.79ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2207ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
27.3ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2208ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
63.74แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2209ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
51.49ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

100.002,477,100.00
2210ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
80.68ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2211ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
41.83จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด

100.00758,300.00
2212ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
36.69การขุดลอกท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก

100.000.00
2213ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
56.33ขุดลอกท่อ (กม.)

100.000.00
2214ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
39.2ขุดลอกท่อ (กม)

100.001,876,000.00
2215ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
95.1ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2216ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
28.95ขุดลอกท่อ (กม)

100.00511,000.00
2217ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
103.18ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตประเวศ

10.000.00
2218ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
16.2กิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

100.000.00
2219ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
166.78ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2220ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
26.62จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจำนวน ๑๐๒ ซอย

100.001,068,300.00
2221ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
56.72ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตพระโขนง

100.002,000,000.00
2222ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
81.961ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2223ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
92.001โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรี (ลอกท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมาและแรงงานเขต)

100.002,860,000.00
2224ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
15.78จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

100.000.00
2225ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
1.595การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยใช้แรงงานเขต

0.000.00
2226ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
35.78จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

03213-1
100.001,177,000.00
2227ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
47.69ขุดลอกท่อ (47.691 กม.)

100.000.00
2228ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
50.28ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ สำนักงานเขตลาดกระบัง

100.001,302,081.00
2229ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
81.76121.ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2230ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
48.99โครงการจัดการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง พ.ศ. 2567

03213-1
100.002,886,100.00
2231ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
41.484ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

0.002,000,000.00
2232ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
99.45ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม)

100.000.00
2233ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
87.35ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

100.000.00
2234ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
12.11จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

100.00490,000.00
2235ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
33.32ขุดลอกท่อ (กม.)

100.002,144,000.00
2236ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
76.396ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2237ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
79.91ขุดลอกท่อ (กม)

100.000.00
2238ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
60.002การปฏิบัติงานของโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย พื้นที่สำนักงานเขตหนองแขม

100.001,689,300.00
2239ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
206.886ขุดลอกท่อ (กม)

03213-1
100.008,658,400.00
2240ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
144.566โครงการขุดลอกท่อ

100.004,910,000.00
2241ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม168 : ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06

ค่าเป้าหมาย 7032.75 กม
1.806ขุดลอกท่อ (กม)

50.000.00
2242ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.34ลอกดินเลนใต้สะพานท่อลอดถนนพหลโยธินถนนรามอนทรา ถนนนวมินทร์ บริเวณคลองรางอ้อรางแก้วลำรางข้างโรงท่อซีซีเอ็มคลองกระเฉดคลองลำไผ่คลองตาเร่ง คลองลำชะล่าจุดที่ 1 และจุดที่ 2

05314-75
50.008,500,000.00
2243ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1ขุดลอกคลองบางซ่อนจากสถานีสูบน้ำคลองบางซ่อนถึงคลองแยกคลองบางซ่อน

05314-18
50.001,100,000.00
2244ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
3.17ขุดลอกคลองบางหว้า จากคลองด่าน ถึงคลองบางจาก

05314-70
50.006,625,000.00
2245ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
3.63ขุดลอกคลองบางประทุน จากคลองสนามขัย ถึงคลองบางระแนะ

05314-71
50.006,092,000.00
2246ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
3.8ขุดลอกคลองบางระแนะ จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย

05314-72
50.007,037,000.00
2247ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.67ขุดลอกคลองขวาง 3จากถนนแฉล้มนิมิตร ถึงคลองมะนาว

05314-28
50.001,744,000.00
2248ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.87ขุดลอกคลองกระดาษ จากคลองแยกคลองบางซ่อน ถึงสุดระยะที่กำหนด

05314-20
50.00660,000.00
2249ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.73ขุดลอกคลองแยกคลองบางซ่อนจากคลองส้มป่อยพระราม 6 ถึงคลองบางซ่อน

05314-19
50.002,239,000.00
2250ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.73ขุดลอกคลองวัดไผ่เงิน จากคลองขวาง 3 ถึงซอยจันทน์ 43

05314-24
50.00581,000.00
2251ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.47ขุดลอกคลองขวางบางโพจากคลองบางซ่อน ถึงคลองบางโพขวาง

05314-21
50.00760,000.00
2252ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.97ขุดลอกคลอกบางโพขวาง จากคลองสถานีสูบน้ำคลองบางโพขวาง ถึงคลองขวางบางโพ

05314-22
50.00320,000.00
2253ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.09ขุดลอกคลองวัดไทร จากสถานีสูบน้ำคลองวัดไทร ถึงคลองขวาง 3

05314-27
50.001,614,000.00
2254ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.52ขุดลอกคลองรอบกรุง (คลองบางลำพู) จากสถานีสูบน้ำบางลำพู ถึงคลองมหานาค

05314-89
50.007,829,000.00
2255ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
7.7ขุดลอกคลองพระโขนงจากทางพิเศษฉลองรัชถึงคลองหนองบอน

05314-73
50.0016,291,000.00
2256ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
6.2ขุดลอกคลองทับยาว จากคลองลัดทับยาวถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

05314-39
50.004,280,000.00
2257ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.15ขุดลอกคลองเฉลิมขัยพัฒนาจากคลองสนามขัย ถึงคลองหัวกระบือ

05314-49
50.008,419,000.00
2258ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.14ขุดลอกคลองหัวกระบือ จากคลองเฉลิมชัยพัฒนา ถึงคลองนา

05314-48
50.007,548,000.00
2259ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
6.2ขุดลอกคลองสามเสน จากสถานีสูบน้ำคลองสามเสน ถึงสถานีสูบน้ำบึงมักกะสัน

05314-31
50.0015,563,000.00
2260ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
3.3ขุดลอกคลองสาทร จากสถานีสูบน้ำคลองสาทรถึงถนนพระรามที่ 4

05314-77
50.007,658,000.00
2261ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.7ตอกเสาเข็มไม้กันดินพัง โครงการสวนป่าชุ่มน้ำบางกอก

05314-82
50.0015,206,000.00
2262ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
5.47ขุดลอกคลองหนามแดง จากคลองบางโคลัดถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

05314-6
0.006,593,000.00
2263ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.17ลอกดินเลนใต้สะพานท่อลอดถนนทางพิเศษเอลิมมหานคร บริเวณคลองบางอ้อใหญ่คลองบางอ้อน้อย คลองบางจากและคลองเจ็ก

05314-4
0.003,800,000.00
2264ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.08ขุดลอกคลองขันแตกจากคลองปักหลักถึงปตร.ขันแตก

05314-9
0.001,360,000.00
2265ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
731.46เปิดทางน้ำไหล

0.000.00
2266ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.58ขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนวิทยุถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร

05314-3
0.001,297,000.00
2267ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.53ขุดลอกคลองวัดทองจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองชักพระ

05314-17
0.003,520,000.00
2268ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.45ขุดลอกคลองสวนหลวง จากคลองนาวหงษ์ถึงถนนพระรามที่ 4

05314-12
0.003,707,000.00
2269ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.32ขุดลอกคลองบางปะกอก จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงบริเวณอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ

05314-5
0.004,970,000.00
2270ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
10.5ขุดลอกคลองพระยาสุเรนทร์จากคลองหกวาถึงคลองบางขัน (สน.คันนายาว)

05314-2
0.0028,500,000.00
2271ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.88ขุดลอกคลองวังใหญ่บน จากคลองทับข้างล่างถึงคลองบ้านม้า

05314-10
0.002,710,000.00
2272ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
5.44ขุดลอกคลองบางอ้าย จากคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองสิรินธร

05314-11
0.002,960,000.00
2273ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.408ขุดลอกคูระบายน้ำคลองต้นไทร จากคลองต้นไทรถึงคลองบางลำภูล่าง

05314-8
100.00118,000.00
2274ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.2ขุดลอกคลองหลวงวารี ช่วงที่ 2 จาดสุดระยะคลอง (สะพานท่อ) ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

05314-5
100.00360,000.00
2275ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.25ขุดลอกคลองพนาโรจน์จากถนนเจริญนครถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

05314-6
100.00103,000.00
2276ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.45ขุดลอกคลองวัดทองนพคุณบน จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะคลอง

05314-4
100.00476,000.00
2277ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.75ขุดลอกคลองโรงภาษีจากซอยเจริญนคร 46 (ข้างโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม) ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

05314-7
100.00426,000.00
2278ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.15ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนปทุมวิทยาช่วงที่ 2 จากซอยเจริญนคร 14 ถึงสุดระยะคลอง

05313-9
100.0089,000.00
2279ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.45ขุดลอกคูน้ำสารภี 1 จากถนนอิสรภาพถึงคลองสมเด็จเจ้าพระยา

05314-1
100.00464,000.00
2280ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.21ขุดลอกคลองวัดสุวรรณใต้ จากต้นคลองถึงบ้านเลขที่ 87

05314-2
100.00326,000.00
2281ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
13.15เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2282ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
91.082กิจกรรมขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

70.000.00
2283ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
3.75ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2284ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.74ขุดลอกคลองบ้านเกาะ

053141
100.004,330,000.00
2285ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.1ขุดลอกคลองตาเร่ง (คันนายาว)

053143
100.001,409,000.00
2286ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.51ขุดลอกลำรางแยกคลองบางชัน (คู้บอน)

053144
100.001,934,000.00
2287ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.31ขุดลอกลำราง 2 เชื่อมคลองหกขุด

053145
100.00614,000.00
2288ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.48ขุดลอกลำราง 1 เชื่อมคลองหกขุดแยกคลองบางชัน (คู้บอน)

053146
100.00523,000.00
2289ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.58ขุดลอกลำรางแคราย

053147
100.00535,000.00
2290ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.62ขุดลอกลำบึงกุ่ม จากซอยเสรีไทย 52 ถึงซอยเสรีไทย 50

053148
100.0019,042,000.00
2291ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.68ขุดลอกคลองคอตัน

053149
100.006,182,000.00
2292ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.87ขุดลอกคลองหกขุด

053142
100.004,300,000.00
2293ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
28.341ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.0060,862,000.00
2294ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
5.13ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

50.00496,000.00
2295ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
54.93โครงการ : แผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตจอมทอง เขตจอมทอง ปี 2567

100.000.00
2296ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.61ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ(1),(2),(3) จากคลองบางระแนะถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ (4) จากลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ(3)ถึงถนนกัลปพฤกษ์

05314-6
100.001,497,000.00
2297ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.26ขุดลอกคลองยายจำปีจากคลองบางปะแก้วถึงคลองยายวัน

05314-7
100.001,777,000.00
2298ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.09ขุดลอกคลองบางระแนะน้อย จากคลองสนามชัยถึงคลองข้างวัดกก

05314-8
100.001,255,000.00
2299ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.58ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวาน่า (2) จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหว้า

05314-3
100.00505,000.00
2300ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.04ขุดลอกคลองขวางบางประทุนจากคลองบางประทุนถึงคลองบางระแนะและลำกระโดงสาธารณประโยชน์เลียบซอยเอกชัย 26 จากถนนเอกชัยถึงคลองขวางบางประทุน

05314-5
100.00976,000.00
2301ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.73ขุดลอกคลองลัดเช็ดหน้า จากคลองบางมดถึงคลองบางขุนเทียน

05314-10
100.002,018,000.00
2302ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.93ขุดลอกคลองวัดศาลาครืนจากคลองบางหว้าถึงคลองตาแผลงและคลองสวนเลียบ(จอมทอง) จากคลองตาแผลงถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ (แบ่งเขตภาษีเจริญ)

05314-1
100.001,038,000.00
2303ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.61ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวาน่า (1) จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหว้า

05314-2
100.00615,000.00
2304ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.62ขุดลอกคลองสวนหลวงใต้ จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหว้า

05314-4
100.00668,000.00
2305ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.08ขุดลอกคลองรางบัว (จอมทอง) จากคลองตาฉ่ำ 2 ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ซอยเอกชัย 8 (1)

05314-9
100.002,156,000.00
2306ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
20.06622. ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2307ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.78โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (คลองบางซื่อและคลองสามเสน)

100.000.00
2308ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.055ขุดลอกคลองบ้านญวนสามเสนจากสถานีสูบน้ำคลองบ้านญวนสามเสนถึงสุดซอยสามเสน 13

05314-13
100.0052,000.00
2309ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.48ขุดลอกคูน้ำระนอง 1 จากถนนเทอดดำริถึงบ้านเลขที่ 45/3

05314-4
100.00139,000.00
2310ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
0ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสวนน้อยอ้อย จากบริเวณคลองบางซื่อ ถึงบริเวณถนนทหาร

05315-1
30.008,000,000.00
2311ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.47ขุดลอกคลองท่าวาสุกรี จากถนนสามเสน ถึงประตูระบายน้ำคลองท่าวาสุกรี

05314-14
100.00825,000.00
2312ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
9.646เปิดทางน้ำไหลคลอง (กม)

100.000.00
2313ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
61.141ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2314ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.4กิจกรรมการขุดลอกคลองนา (ทวีวัฒนา)

100.00116,000.00
2315ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
33.457กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล

100.000.00
2316ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.6ขุดลอกคลองยายหนอม

100.00486,700.00
2317ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.23ขุดลอกคลองรางจาก

05314-4
100.00745,000.00
2318ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.01ขุดลอกคลองสะพานเสา

05314-5
100.00748,000.00
2319ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.47ขุดลอกคลองรางเวก

05314-2
100.00847,000.00
2320ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.39ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะ 1

05314-6
100.00244,000.00
2321ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.31ขุดลอกคลองรางตรง

05314-3
100.00687,000.00
2322ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
62.4ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.003,271,000.00
2323ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
23.415กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตธนบุรี

100.000.00
2324ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.36ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 2 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก

15314-15
100.00209,000.00
2325ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.6ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 9

05314-16
100.00528,000.00
2326ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.77ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 11 จากคลองบางสะแกถึงคลองบางน้ำชน

05314-17
100.00585,000.00
2327ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
30.07เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย

100.0069,112,500.00
2328ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
0ขุดลอกลำกระโดงปลายซอยสมชายจากคลองอภิชาตถึงลำกระโดงซอยศักดิ์เจริญ

05314-13
100.0082,800.00
2329ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.381ขุดลอกคลองต้นตาล (อาชีวธนบุรี) จากคลองบางกอกใหญ่ถึงอาชีวธนบุรี

05314-17
100.00342,000.00
2330ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.428ขุดลอกลำกระโดงอำนวยสุขจากคลองบางกอกใหญ่ถึงสุดระยะที่กำหนด

05314-18
100.00328,000.00
2331ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
0ชุดลอกลำกระโดงแยกคลองอภิชาติจากคลองอภิชาติถึงลำกระโดงซอยศักดิ์เจริญ

05314-15
10.00148,000.00
2332ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.142ขุดลอกลำกระโดงซอยร่วมใจ จากคลองบางกอกใหญ่ถึงสุดระยะที่กำหนด

05314-14
10.00135,000.00
2333ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.118ขุดลอกคลองแยกซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 จากคลองวัดท่าพระถึงคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1

05314-16
100.00141,000.00
2334ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.428ขุดลอกคูซอยเพชรเกษม 14 จากปลายซอยเพชรเกษม 18 ถึงซอยเพชรเกษม 14

05314-19
100.00381,000.00
2335ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
12.06ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2336ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.99ขุดลอกคลองข้างสน.หัวหมาก

05314-1
60.002,087,000.00
2337ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
24.34เปิดทางน้ำไหล

2.000.00
2338ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.18ขุดลอกคลองเกรียง

55.004,225,000.00
2339ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.14ขุดลอกคลองอ้อ

05314-12
100.003,714,000.00
2340ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.45ขุดลอกคลองขุดใหม่ (ลัดครูถวิล)

05314-14
100.00657,000.00
2341ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.78ขุดลอกคลองวัดท่าข้าม

05314-17
100.001,214,000.00
2342ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.75ขุดลอกคลองตาโฉม

05314-19
100.00990,000.00
2343ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1ขุดลอกลำรางหลังโรงเหล็กซอยสมพรเพชรทองคำ

05314-13
100.00377,000.00
2344ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.98ขุดลอกคลองเขมร

05314-16
100.002,184,000.00
2345ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.22ขุดลอกคลองตาทอด (บางขุนเทียน)

05314-18
100.00241,000.00
2346ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.85ขุดลอกคลองรางสะแก

05314-21
100.003,915,000.00
2347ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.52ขุดลอกคลองนายโอ๋

05314-22
100.001,384,000.00
2348ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.56ขุดลอกคลองตาสุก

05314-26
100.001,427,000.00
2349ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
3.52ขุดลอกคลองนา (บางขุนเทียน)

05314-20
100.003,840,000.00
2350ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
3.5ขุดลอกคลองรางยายเพียร

05314-11
100.003,903,000.00
2351ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.85ขุดลอกคลองศรีกุมาร

05314-9
100.001,587,000.00
2352ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.53ขุดลอกคลองตรง (บางขุนเทียน)

05314-15
100.002,330,000.00
2353ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
161.46เปิดทางน้ำไหล

100.000.00
2354ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
15.81เปิดทางน้ำไหลคลอง

100.000.00
2355ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
3.24ขุดลอกคลอง (กม)

100.000.00
2356ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
11.783แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.001,096,000.00
2357ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.78ขุดลอกคูระบายน้ำหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จากถนนเทพรัตนถึงหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

05314-2
100.001,634,000.00
2358ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
5.53จัดเก็บผักตบชวาในคู คลอง ในพื้นที่เขตบางนา

90.000.00
2359ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
53.13ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2360ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.15การเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางพลัด(เพิ่มเติม)

100.000.00
2361ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.26ขุดลอกคลองแยกคลองบางยี่ขัน

05314-4
100.00204,700.00
2362ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.32ขุดลอกคูน้ำแยกคลองบางบำหรุ(แสงเทียน)

05314-9
100.00158,600.00
2363ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.73ขุดลอกคลองวัดรวก

05314-8
100.00460,400.00
2364ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.3ขุดลอกคูน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 70/3

053314-6
100.0053,900.00
2365ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.51ขุดลอกคลองเตาอิฐ

05314-7
100.00499,800.00
2366ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
19.74การเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางพลัด

100.000.00
2367ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
13.707การเปิดทางน้ำไหลคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก

100.000.00
2368ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.43ขุดลอกคลองลำรางข้างหมู่บ้านสุขนที

05314-15
100.00415,000.00
2369ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
54.33กิจกรรมการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตบางเขน

100.000.00
2370ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
41.969เปิดทางน้ำไหล

100.000.00
2371ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.3โครงการขุดลอกคลองปู่ชื่น

100.001,102,000.00
2372ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.02โครงการขุดลอกคลองลัดตากลั่น

100.001,372,000.00
2373ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.3โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยเพชรเกษม 47

100.00211,000.00
2374ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.75โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยเพชรเกษม 51

100.00497,000.00
2375ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.18โครงการขุดลอกลำกระโดงในซอยบุญมี

100.00160,000.00
2376ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.7โครงการขุดลอกคลองโรงสี (บางแค)

100.00883,000.00
2377ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.4โครงการขุดลอกคลองตาบ๊อ

100.00497,000.00
2378ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.75โครงการขุดลอกคลองตาพูน (ทางเข้าวัดบุณยประดิษฐ์)

100.00492,000.00
2379ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.75โครงการขุดลอกคลองมอญประดิษฐ์

100.00863,000.00
2380ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.88โครงการขุดลอกคลองเทพราช

100.001,203,000.00
2381ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.415โครงการขุดลอกคลองตาเพิ่ม

100.00497,000.00
2382ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.35โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยยิ้มประยูร

100.00365,000.00
2383ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.284โครงการขุดลอกลำกระโดงหลังชุมชนวัดม่วง

100.00455,000.00
2384ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.135โครงการขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางจากล่าง (ซอย 24)

100.00138,000.00
2385ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.75โครงการขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางอ้าย 1

100.00469,000.00
2386ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.2โครงการขุดลอกลำกระโดงแยกจากลำกระโดงปลายซอยเพชรเกษม 41

100.00140,000.00
2387ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.36โครงการขุดลอกคลองผาสุขใจ (ช่วงที่ 1)

100.002,058,000.00
2388ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.4โครงการขุดลอกลำกระโดงข้างหมู่บ้านเศรษฐีวิลล์

100.00467,000.00
2389ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.45โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยเพชรเกษม 43

100.00465,000.00
2390ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.52โครงการขุดลอกลำกระโดงเชื่อมคลองผาสุขใจกับคลองหลังวัดม่วง

100.00497,000.00
2391ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.5โครงการขุดลอกคลองต้นกร่าง

100.001,094,000.00
2392ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.04โครงการขุดลอกคลองบางจากล่าง

100.00825,000.00
2393ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.9โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยสองคุณจ่า

100.00850,000.00
2394ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.425โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยแสงเพชรแยก 30

100.00475,000.00
2395ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.04โครงการขุดลอกคลองยายสร้อย (บางแค)

100.00964,000.00
2396ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.28โครงการขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาปัจ 9-6-1

100.00197,000.00
2397ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.75โครงการขุดลอกลำกระโดงปากซอยยิ้มประยูร

100.00486,000.00
2398ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.45โครงการขุดลอกลำกระโดงปากทางเข้าหมู่บ้านสุขสำราญ

100.00328,000.00
2399ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.47โครงการขุดลอกลำกระโดงเลียบซอยแสงเพชรแยก 32

100.00487,000.00
2400ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.2โครงการขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางจากล่าง (ซอย 32)

100.00230,000.00
2401ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.6โครงการขุดลอกลำกระโดงหลังโรงงานก๋วยเตี๋ยว

100.00497,000.00
2402ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.5โครงการขุดลอกลำกระโดงเกือกม้าตรงข้ามซอยเพชรเกษม 47

100.00489,000.00
2403ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.17โครงการขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางไผ่ (ใกล้คลองยายเพิ่มช่วงปลาย)

100.00154,000.00
2404ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.193โครงการขุดลอกลำกระโดงหลังหมู่บ้านเพชรมณฑล

100.00454,000.00
2405ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.16โครงการขุดลอกลำกระโดงข้างโรงเรียนคลองหนองใหญ่

100.00233,000.00
2406ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
31.298ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2407ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.71ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2408ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
39.275ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

0.000.00
2409ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
4.55เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2410ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.981กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตพระนคร

100.000.00
2411ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
11.19เปิดทางน้ำไหลพื้นที่เขตพระโขนง

100.000.00
2412ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
76.66ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2413ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.75ขุดลอกลำรางแยกคลองสี่ประเวศ ตั้งแต่คลองสี่ประเวศถึงถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ

05314-3
100.00178,000.00
2414ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.65ขุดลอกลำรางบัวขาวฝั่งนอกตั้งแต่ลำรางหลังชุมชนธรากรถึงลำรางเลียบคลองบึงขวาง แขวงมีนบุรี

05314-2
100.00493,000.00
2415ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
55.71เปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต)

100.000.00
2416ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
3.76เปิดทางน้ำไหลคลอง

100.000.00
2417ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
5.108ขุดลอกคลอง

100.000.00
2418ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
1.098ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

0.000.00
2419ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.31ขุดลอกคลองหมอเชื้อ (0.315 กม.)

05314-1
100.00192,654.00
2420ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.18ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากคลองแจงร้อน ถึงสุดระยะเขื่อน ค.ส.ล. (0.18 กม.)

05314-23
100.00160,000.00
2421ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.36ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากคลองบางปะกอกถึงชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ (0.36 กม.)

05314-9
100.00241,000.00
2422ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.93ขุดลอกคลองต้นโศก (0.93 กม.)

05314-7
100.001,092,000.00
2423ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.17ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงคลองบางปะกอก (0.17 กม.)

05314-24
100.00202,000.00
2424ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.31ขุดลอกคลองต้นตะโก (0.31 กม.)

05314-8
100.00272,000.00
2425ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
.4ขุดลอกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ (0.4 กม.)

05314-3
100.00150,000.00
2426ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
21.86เปิดทางน้ำไหลคลอง (21.858 กม.)

100.000.00
2427ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
109.55ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2428ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
13.10422.เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2429ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
6.26กิจกรรมขุดลอกคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
2430ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
6.256กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100.000.00
2431ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
13.103ขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล

10.000.00
2432ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
21.168เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2433ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
24.61กิจกรรมขุดลอกคลอง/เปิดทางน้ำไหล

100.000.00
2434ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.68ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2435ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.95ขุดลอกคลองหนองยาว

100.002,871,000.00
2436ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
7.16ขุดลอกคลองหมอนสี่สิบ

100.005,531,000.00
2437ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
2.472ขุดลอกคลองออเป้ง จากคลองจระเข้โพรงถึงคลองบัวมน

100.003,346,000.00
2438ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
5.358ขุดลอกคลองหนองควายหาย

100.001,802,000.00
2439ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
52.07ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2440ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
139.3ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลคลอง (กม.)

20.000.00
2441ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
24.31ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลคลอง

100.000.00
2442ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
13.92ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)

100.000.00
2443ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม172 : เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07

ค่าเป้าหมาย 6648.77 กม
6.75โครงการขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง

100.000.00
2444ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1..3.1) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก.

ค่าเป้าหมาย 94 ร้อยละ (ของความยาวแนวป้องกันฯ)
.033(รหัสยุทธศาสตร์ 113019) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี

100.000.00
2445ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1..3.1) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก.

ค่าเป้าหมาย 94 ร้อยละ (ของความยาวแนวป้องกันฯ)
90.9แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ที่มีอยู่เดิม (ก่อนปี 67)

0.000.00
2446ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1..3.1) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก.

ค่าเป้าหมาย 94 ร้อยละ (ของความยาวแนวป้องกันฯ)
.29งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดบางโพโอมาวาส (งบ 66 เพิ่มเติม)

0.0038,000,000.00
2447ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1..3.1) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก.

ค่าเป้าหมาย 94 ร้อยละ (ของความยาวแนวป้องกันฯ)
.3ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดสร้อยทอง (งบ 66 เพิ่มเติม)

100.0037,500,000.00
2448ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1..3.1) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก.

ค่าเป้าหมาย 94 ร้อยละ (ของความยาวแนวป้องกันฯ)
0งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายซอยสามเสน 11 ถึงสะพานกรุงธน (งบ 66 เพิ่มเติม)

45.0045,240,000.00
2449ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1..3.1) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก.

ค่าเป้าหมาย 94 ร้อยละ (ของความยาวแนวป้องกันฯ)
0งานปรับปรุงแนวป้องกันท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาดจากเรือราชวงศ์ถึงศาลเจ้าเผยอิง (งบ 66 เพิ่มเติม)

50.0043,000,000.00
2450ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1..3.1) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก.

ค่าเป้าหมาย 94 ร้อยละ (ของความยาวแนวป้องกันฯ)
0ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองโอ่งอ่าง

30.0024,800,000.00
2451ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)J สนน. (1.1.1) ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายหลัก

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
120แผนการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่จุดน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
2452ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.1 : มีและใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในการวางแผนงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113066) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ

20.000.00
2453ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.1 : มีและใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในการวางแผนงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113036) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกนอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 40.000 ล้านบาท)

0412002-67-08
25.005,000,000.00
2454ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.1 : มีและใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในการวางแผนงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113065) โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก

20.000.00
2455ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำคลองไผ่สิงโต

0413049-67-15
50.0019,000,000.00
2456ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113005) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดความสามารถในการสูบรวม ไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 คัน

100.000.00
2457ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113004) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 16 นิ้วขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 เครื่อง

100.000.00
2458ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113008) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLERขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 เครื่อง

100.000.00
2459ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113110) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถซ่อมบำรุงรักษาเคลื่อนที่เร็ว (รถ best) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 คัน

100.000.00
2460ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113112) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด 17 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน

100.000.00
2461ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113068) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ปี 67 – 69 รวม 29.700 ล้านบาท)

0.000.00
2462ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113003) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องผลักดันน้ำ ความสามารถผลักดันน้ำไม่น้อยกว่า210 ลบ.ม./นาที พร้อมชุดขับเคลื่อน 2 ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง

100.000.00
2463ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113006) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLERขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 180 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง

100.000.00
2464ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113009) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING)ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง

100.000.00
2465ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113108) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน

100.000.00
2466ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113109) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถยกไฮดรอลิค แบบราทเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน

100.000.00
2467ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113111) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถยกไฮดรอลิคแบบ TRUCKCRANE ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน

100.000.00
2468ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113113) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด 12.5 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน

100.000.00
2469ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113114) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด 7.5 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน

100.000.00
2470ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร/นาที ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกส่า 13.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 20 เครื่อง

05124-2
100.0039,000,000.00
2471ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยยกว่า 8 นิ้ว อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร/นาที ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 20 เครื่อง

05124-3
100.0029,800,000.00
2472ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ระยะที่ 1

053399-11
50.0056,400,000.00
2473ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (ต่อเนื่อง ปี 63-68 งบรวม 1,109.600 ล้านบาท)

0412002-63-34
0.00114,586,000.00
2474ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (ต่อเนื่อง ปี 2563 – 2570 งบรวม 23.4465)

0412002-63-35
0.002,700,000.00
2475ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ต่อเนื่อง ปี 67-69 วงเงิน 390.000 ล้านบาท)

0413049-67-01
30.0062,600,000.00
2476ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ต่อเนื่อง ปี 2563 – 2570 งบรวม 23.415 ล้านบาท)

0412002-63-37
0.003,501,000.00
2477ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ปี 2564 – 2568 งบรวม 968.000 ล้านบาท)

0412002-64-19
50.0050,000,000.00
2478ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ปี 2564 – 2568 งบรวม 1.917 ล้านบาท)

0412002-64-20
50.00479,300.00
2479ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ (ต่อเนื่อง ปี 67-68 วงเงิน 89.000 ล้านบาท)

0413049-67-06
50.004,000,000.00
2480ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113067) โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 850.000 ล้านบาท)

0.000.00
2481ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ต่อเนื่อง ปี 2563 – 2568 งบรวม 849.394988 ล้านบาท)

0412002-63-36
0.00169,448,000.00
2482ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113089) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน

0.000.00
2483ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113093) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว

0.000.00
2484ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113078) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางขุนนนท์

0.000.00
2485ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113079) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองผักหนาม

0.000.00
2486ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113080) โครงการปรับปรุงสถานีคลองวัดดุสิต

0.000.00
2487ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113081) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม

0.000.00
2488ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113083) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสาน (ต่อเนื่อง ปี 66 - 68 งบรวม 60.000 ล้านบาท)

0.000.00
2489ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113084) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (เจริญนคร 5) และสถานีสูบน้ำสำเหร่

0.000.00
2490ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113091) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

0.000.00
2491ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113100) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 3 (ต่อเนื่อง ปี 67 – 70 งบรวม 707.000 ล้านบาท)

0.000.00
2492ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113101) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร

0.000.00
2493ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113002) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง

100.000.00
2494ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113072) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 98.700 ล้านบาท)

0.000.00
2495ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113071) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 72.000 ล้านบาท)

0.000.00
2496ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113074) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองม่วง (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 35.000 ล้านบาท)

0.000.00
2497ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113082) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดหนองแขม) (ต่อเนื่อง ปี 66 - 68 งบรวม 98.700 ล้านบาท)

0.000.00
2498ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113086) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อน

0.000.00
2499ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113088) โครงการปรับปรุงระบบควบคุมน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองสามเสนตอนบึงมักกะสัน

0.000.00
2500ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113092) โครงการปรับปรุงระบบขนส่งทางน้ำจากสถานีสูบน้ำหอวังถึงคลองเปรมประชากร

0.000.00
2501ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113094) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ)

0.000.00
2502ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113096) งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะสถานีสูบน้ำพระโขนง

0.000.00
2503ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113076) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 1.710 ล้านบาท)

0.000.00
2504ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113090) โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณถนนมิตรไมตรี ถนนดินแดง ตอนบึงมักกะสัน

0.000.00
2505ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113095) งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและบ่อสูบน้ำซอยหอวัง

0.000.00
2506ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113099) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำคลองเกรียง ตอนคลองจั่น

0.000.00
2507ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113050) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ-คลองรางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบก-รามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 310.000 ล้านบาท)

0.000.00
2508ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113085) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำขวางคลองบางปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำคลองวัดนาคนิมิต

0.000.00
2509ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113073) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองสี่บาท (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 73.000 ล้านบาท)

0.000.00
2510ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113075) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 90.800 ล้านบาท)

0.000.00
2511ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร

05399-12
60.0035,000,000.00
2512ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเผื่อน

100.0053,700,000.00
2513ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะ สถานีสูบน้ำพระโขนง ระยะที่ 1

30.0010,000,000.00
2514ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113010 )เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING)ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง

100.000.00
2515ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 19 เครื่อง

05124-6
100.0043,700,000.00
2516ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113069) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 69 งบรวม 8,233.300 ล้านบาท)

0412002-63-22
50.0065,744,800.00
2517ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113070) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 72 งบรวม 198.930 ล้านบาท)

0412002-63-23
50.009,450,000.00
2518ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113007) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLERขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 60 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 เครื่อง

100.000.00
2519ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)

ค่าเป้าหมาย 120 นาที
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113077) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ภาวนาและก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองวัดแกลบ (ตอนคลองวัดยาง)

0.000.00
2520ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองสวนแดน

0.0064,000,000.00
2521ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านอนันตกูล

0.0021,000,000.00
2522ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงเลื่อยจักรแสงทอง ซอยเจริญกรุง 80

0.004,500,000.00
2523ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113035) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 67- 71 งบรวม 47.500 ล้านบาท)

0412002-67-02
20.00500,000.00
2524ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113011) โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนพระราม 3 ซอย 52 ถึงประตูระบายน้ำลำกระโดงสาธารณะ (ต่อเนื่อง ปี 66 - 67 งบรวม 95 ล้านบาท)

0.000.00
2525ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113034) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 1,718.000 ล้านบาท)

0412002-67-01
20.008,000,000.00
2526ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113017) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากสะพานกรุงธนบุรีถึงสุดซอยสามเสน 11

0.000.00
2527ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงวัดสุวรรณารามถึงสะพานจรัญสนิทวงศ์

0.0025,000,000.00
2528ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองขุดวัดช่องลมช่วงจากสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระรามที่ 3

0.00125,000,000.00
2529ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113015) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากตลาดยอดพิมานถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

0.000.00
2530ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113016) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม

0.000.00
2531ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113018) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสนถึงสะพานกรุงธนบุรี

0.000.00
2532ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
29(รหัสยุทธศาสตร์ 113019) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี

100.000.00
2533ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
225งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดบางโพโอมาวาส (งบ 66 เพิ่มเติม)

0.0038,000,000.00
2534ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
240ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดสร้อยทอง (งบ 66 เพิ่มเติม)

100.0037,500,000.00
2535ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายซอยสามเสน 11 ถึงสะพานกรุงธน (งบ 66 เพิ่มเติม)

45.0045,240,000.00
2536ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0งานปรับปรุงแนวป้องกันท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาดจากเรือราชวงศ์ถึงศาลเจ้าเผยอิง (งบ 66 เพิ่มเติม)

50.0043,000,000.00
2537ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113012) โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือสี่พระยาถนนเจริญกรุง ซอย 30

0.000.00
2538ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113013) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่างถึงตรอกไกร

0.000.00
2539ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113014) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุขถึงโรงเรียนราชินี

0.000.00
2540ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยสามเสน 5 จากชุมชนหลังวัดสามพระยาถึงอาคารจุลดิศ ริเวอร์

30.0020,820,000.00
2541ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองโอ่งอ่าง

30.0024,800,000.00
2542ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า

0.0025,000,000.00
2543ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร
0ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณคอนโดริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 ซอย 24

0.0075,000,000.00
2544ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนง ถึงคลองลาว

0413051-67-06
25.00265,000,000.00
2545ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
95.93โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

0413051-62-04
50.0040,000,000.00
2546ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0ขุดลอกแก้มลิงบึงมักกะสัน

30.0021,000,000.00
2547ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนายกิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคมณ์ถึงซอยสรงประภา 30 (ต่อเนื่อง ปี 2566 – 2568 งบรวม 230.000 ล้านบาท)

0412002-66-23
50.0080,150,000.00
2548ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113098) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองหนองบอน

0.000.00
2549ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113062) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 2) จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณซอยเพชรเกษม 63 (วัดทองเนียม)(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 869.200 ล้านบาท)

0.000.00
2550ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113064) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่บางขุนเทียนชายทะเล 22 ถึง 26 (ระยะที่ 1) คลองบางหญ้า จากบริเวณถนนบางขุนเทียนชายทะเลไปทางคลองพระไชยยศสมบัติ

0.000.00
2551ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0ปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่

50.0099,000,000.00
2552ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
5โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน

0413051-67-12
50.008,000,000.00
2553ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
65.08โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดทองเพลงจากบริเวณถนนเจริญนครถึงบริเวณวัดทองเพลง

0413051-66-12
50.0083,100,000.00
2554ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปา ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด

0413051-67-16
10.00280,000,000.00
2555ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113097) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองหนองบอน

0.000.00
2556ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113043) โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย-สนามชัย” (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 550.000 ล้านบาท)

0.000.00
2557ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113044) โครงการปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์บางแค (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 153.700 ล้านบาท)

0.000.00
2558ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113045) โครงการปรับปรุงแก้มลิงบึงมักกะสัน ส่วนที่ 1 (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 580.000 ล้านบาท)

20.000.00
2559ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113046) โครงการปรับปรุงแก้มลิงบึงมักกะสัน ส่วนที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 159.000 ล้านบาท)

20.000.00
2560ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113058) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางไผ่ พร้อมท่อรวบรวมน้ำเสีย จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม. (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 341.600 ล้านบาท)

0.000.00
2561ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113056) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางไผ่ พร้อมท่อรวบรวมน้ำเสีย จากบริเวณคลองทวีวัตฒนาถึงบริเวณหมู่บ้านสวนสาย 2 (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 418.200 ล้านบาท)

0.000.00
2562ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113057) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรี ถึงบริเวณสุดเขต กทม. (ต่อเนื่อง ปี 67 - 70 งบรวม 1,028,300 ล้านบาท)

0.000.00
2563ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113059) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขี้แก้ง พร้อมท่อรวบรวมน้ำเสีย จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 (ต่อเนื่อง ปี 67 – 69 งบรวม 450.300 ล้านบาท)

0.000.00
2564ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113060) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก พร้อมท่อรวบรวมน้ำเสีย จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 (ต่อเนื่อง ปี 67 – 69 งบรวม 405.800 ล้านบาท)

0.000.00
2565ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113103) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1 จากคลองบางบัวถึงคลองประปา (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 770.000 ล้านบาท)

0.000.00
2566ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสองต้นนุ่น จากบริเวณลำรางคลองสองต้นนุ่นถึงคลองลำบึงขวาง

0413051-67-20
45.00159,000,000.00
2567ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113055) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำเสียคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก (ต่อเนื่อง ปี 67 - 71 งบรวม 1,799.900 ล้านบาท)

0.000.00
2568ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
2.17(รหัสยุทธศาสตร์ 113087) โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากบริเวณบึงมักกะสันถึงคลองยายสุ่น (ต่อเนื่อง ปี 67-69 งบรวม 336.000 ล้านบาท)

0.000.00
2569ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113061) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่1) จากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงบริเวณคลองพระยาราชมนตรี (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 643.400 ล้านบาท)

0.000.00
2570ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึงขวาง จากบริเวณถนนร่มเกล้า ถึงคลองสามประเวศ

0413051-67-19
25.0099,500,000.00
2571ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบ้านใหม่ จากคลองเปรมประชากร ถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17

0413051-67-18
30.00345,000,000.00
2572ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา (งบ 67) (67-68)

0412002-67-04
40.00248,000,000.00
2573ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0งานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากซอยวัดประชาระบือธรรมถึงคลองสามเสน พื้นที่เขตดุสิต (งบ66เพิ่มเติม)

0.00232,500,000.00
2574ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึงขวาง จากคลองตะโหนดถึงคลองสามประเวศ (งบ66เพิ่มเติม)

0.0076,000,000.00
2575ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภา ถึงถนนแจ้งวัฒนะ

0.001,300,000,000.00
2576ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
1850งานติดตั้งราวกันตกคลองบางซื่อ และคลองพญาเวิก จากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรถึงถนนรัชดาภิเษก (ครั้งที่ 2) (งบ66เพิ่มเติม)

0.005,290,000.00
2577ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลอแหล จากถนนเสรีไทยถึงคลองแสนแสบ (งบ66เพิ่มเติม)

0.0099,000,000.00
2578ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสองต้นนุ่น จากคลองแสนแสบถึงลำรางแยกคลองสองต้นนุ่น (งบ66เพิ่มเติม)

0.0069,600,000.00
2579ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0งานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ตอนลอดใต้สะพานทางรถไฟ (งบ66เพิ่มเติม)

0.0051,400,000.00
2580ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0งานปรับปรุงเขื่อนคูน้ำซอยองครักษ์ จากบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 ถึงคลองเปรมประชากร พื้นที่เขตดุสิต (งบ66เพิ่มเติม)

0.0089,000,000.00
2581ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0งานปรับปรุงทางเดินคลองเปรมประชากร จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนประชาราษฎร์สาย 2 (งบ66เพิ่มเติม)

0.0069,200,000.00
2582ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0งานปรับปรุงเขื่อนคลองห้วยขวาง จากถนนประชาสงเคราะห์ ถึงบริเวณคลองด่วน (งบ66เพิ่มเติม)

0.0034,400,000.00
2583ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา

0.00675,000,000.00
2584ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

0.001,406,000,000.00
2585ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางนา จากบริเวณมูลนิธิสายใจไทย ถึงเขื่อนเดิมบริเวณถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ (งบ66เพิ่มเติม)

0.0087,300,000.00
2586ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
0ปรับปรุงขยายเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบริเวณถนนพระรามที่ 6 ถึงบริเวณสะพานเฉลิมหล้า 56

05316-76
50.0024,430,000.00
2587ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.01 เพิ่มรางระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 9700 เมตร (ม.)
0ปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองกะจะ ตอนถนนศรีนครินทร์

05399-27
45.0049,500,000.00
2588ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.01 เพิ่มรางระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 9700 เมตร (ม.)
0โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงหน้าศาลอาญารัชดา

0413050-67-01
25.0020,000,000.00
2589ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
0ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุนทรโกษาและถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง

05399-21
45.0020,100,000.00
2590ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
0ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนสายไหม ตอนลงคลองลำหม้อแตก

05399-22
45.0026,000,000.00
2591ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
0ปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองกะจะ ตอนถนนศรีนครินทร์

05399-27
45.0049,500,000.00
2592ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
1ก่อสร้างระบบระบายถนนหน้าพระลานและถนนสนามไชย พื้นที่เขตพระนคร

05399-30
100.0036,740,000.00
2593ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
0ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนศรีอยุธยาและถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต

05399-31
45.0095,000,000.00
2594ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
0ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณห้าแยกลาดพร้าวและถนนหอวัง

05399-32
45.0054,140,000.00
2595ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
0โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงหน้าศาลอาญารัชดา

0413050-67-01
25.0020,000,000.00
2596ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113072) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 98.700 ล้านบาท)

0.000.00
2597ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
0ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง (งบ 64)

0.000.00
2598ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.02 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (บ่อสูบ)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113047) โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว

05399-29
45.0049,000,000.00
2599ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113017) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากสะพานกรุงธนบุรีถึงสุดซอยสามเสน 11

0.000.00
2600ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113015) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากตลาดยอดพิมานถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

0.000.00
2601ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113016) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม

0.000.00
2602ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113018) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสนถึงสะพานกรุงธนบุรี

0.000.00
2603ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
29(รหัสยุทธศาสตร์ 113019) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี

100.000.00
2604ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
225งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดบางโพโอมาวาส (งบ 66 เพิ่มเติม)

0.0038,000,000.00
2605ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
240ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดสร้อยทอง (งบ 66 เพิ่มเติม)

100.0037,500,000.00
2606ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายซอยสามเสน 11 ถึงสะพานกรุงธน (งบ 66 เพิ่มเติม)

45.0045,240,000.00
2607ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0งานปรับปรุงแนวป้องกันท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาดจากเรือราชวงศ์ถึงศาลเจ้าเผยอิง (งบ 66 เพิ่มเติม)

50.0043,000,000.00
2608ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113013) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่างถึงตรอกไกร

0.000.00
2609ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113014) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุขถึงโรงเรียนราชินี

0.000.00
2610ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยสามเสน 5 จากชุมชนหลังวัดสามพระยาถึงอาคารจุลดิศ ริเวอร์

30.0020,820,000.00
2611ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.04 : แก้ไขแนวฟันหลอ

ค่าเป้าหมาย 2630 เมตร (ม.)
0ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองโอ่งอ่าง

30.0024,800,000.00
2612ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.08 : ก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดิน

ค่าเป้าหมาย 29000 เมตร (ม.)
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนายกิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคมณ์ถึงซอยสรงประภา 30 (ต่อเนื่อง ปี 2566 – 2568 งบรวม 230.000 ล้านบาท)

0412002-66-23
50.0080,150,000.00
2613ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.09 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 5 แห่ง
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113069) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 69 งบรวม 8,233.300 ล้านบาท)

0412002-63-22
50.0065,744,800.00
2614ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.09 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 5 แห่ง
0(รหัสยุทธศาสตร์ 113070) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 72 งบรวม 198.930 ล้านบาท)

0412002-63-23
50.009,450,000.00
2615ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.10 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 4 แห่ง
0โครงการก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำคลองไผ่สิงโต

0413049-67-15
50.0019,000,000.00
2616ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.10 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 4 แห่ง
0ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ระยะที่ 1

053399-11
50.0056,400,000.00
2617ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.10 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 4 แห่ง
0โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ต่อเนื่อง ปี 67-69 วงเงิน 390.000 ล้านบาท)

0413049-67-01
30.0062,600,000.00
2618ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.10 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 4 แห่ง
0โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ (ต่อเนื่อง ปี 67-68 วงเงิน 89.000 ล้านบาท)

0413049-67-06
50.004,000,000.00
2619ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.10 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 4 แห่ง
0ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร

05399-12
60.0035,000,000.00
2620ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.10 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 4 แห่ง
1โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเผื่อน

100.0053,700,000.00
2621ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.10 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย 4 แห่ง
0โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะ สถานีสูบน้ำพระโขนง ระยะที่ 1

30.0010,000,000.00
2622ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.11 : เพิ่มเซนเซอร์สั่งการเครื่องสูบน้ำระยะไกล

ค่าเป้าหมาย 66 จุด
32.07จัดหาพร้อมติดตั้งสถานีเครือข่ายระบบSCADA สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำหลัก

07199-1
40.0023,100,000.00
2623ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.13 : เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติพื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ

ค่าเป้าหมาย 132700 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
0ขุดลอกแก้มลิงบึงมักกะสัน

30.0021,000,000.00
2624ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.13 : เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติพื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ

ค่าเป้าหมาย 132700 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
0ปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่

50.0099,000,000.00
2625ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.14 : ความคืบหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยี การคาดการณ์และพยากรณ์ฝนล่วงหน้า

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของการลดความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในกรุงเทพมหานคร

0.000.00
2626ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.15 : ความแม่นยำในการพยากรณ์ฝน

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
0ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของการลดความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในกรุงเทพมหานคร

0.000.00
2627ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.16 : เพิ่มระบบตรวจวัดจุดน้ำท่วมถนนในพื้นที่จุดเสี่ยง

ค่าเป้าหมาย 140 จุด
0จัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน

07199-6
40.009,759,200.00
2628ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม(not set)OKR 1.4.17 : เพิ่มระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลอง

ค่าเป้าหมาย 25 จุด
25จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำในคลอง

07199-7
100.009,273,900.00
2629ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
18กิจกรรมพัฒนาทางเดินและทางจักรยาน

90.000.00
2630ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10ทางจักรยาน

100.000.00
2631ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
0โครงการสำรวจและปรับปรุงทางจักรยานพื้นที่เขตคลองสามวา

85.000.00
2632ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
6.25ปรับปรุงทางเดินและทางจักรยาน

100.000.00
2633ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
7.7ปรับปรุงทางจักรยานพื้นที่เขตคันนายาว

80.000.00
2634ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10สำรวจเส้นทางจักรยานในพื้นที่

50.000.00
2635ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
11.3กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน

100.000.00
2636ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10เส้นทางจักรยาน (กม.)

80.000.00
2637ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
0กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน

50.000.00
2638ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10.4พัฒนาทางเดินและทางจักรยาน (กม.)

100.000.00
2639ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน

100.000.00
2640ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
23.33กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน

100.000.00
2641ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10ทางจักรยาน (กม.)

90.000.00
2642ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10ปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพื้นที่เขตธนบุรี

100.000.00
2643ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
3.5กิจกรรมพัฒนาทางจักรยาน

20.000.00
2644ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
0ปรับปรุงทางจักรยาน (กม.)

80.000.00
2645ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน

10.000.00
2646ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10.24ปรับปรุงทางจักรยาน

100.000.00
2647ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
0ทางเดินและทางจักรยาน

100.000.00
2648ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
8.25เส้นทางจักรยานในพื้นที่ (กม.)

100.000.00
2649ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
0ทางเดินและทางจักรยาน

10.000.00
2650ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10ปรับปรุงทางจักรยาน

100.000.00
2651ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
0ปรับปรุงทางจักรยาน

0.000.00
2652ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10.24การปรับปรุง/เพิ่มเติม ทางเดินและทางจักรยาน

0.000.00
2653ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10ปรับปรุงทางเท้า เส้นทางจักรยาน ถนนเทพรักษ์

100.000.00
2654ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10.73ทางจักรยาน (กม.)

100.000.00
2655ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10.32สำรวจและปรับปรุงทางจักรยาน สำนักงานเขตบึงกุ่ม

100.000.00
2656ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
17.29ทางเดินและทางจักรยาน

100.000.00
2657ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10กิจกรรมปรับปรุงทางเดินและจักรยาน เขตประเวศ

100.000.00
2658ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10กิจกรรมพัฒนาทางเดินและทางจักรยาน

100.000.00
2659ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
0ทางจักรยาน

50.000.00
2660ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
.45ปรับปรุงทางจักรยาน (กม.)

95.000.00
2661ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
3ปรับปรุงทางจักรยาน

90.000.00
2662ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
11.03ทางจักรยาน

100.000.00
2663ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
11.92ปรับปรุงทางปั่นจักรยาน พื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี

100.000.00
2664ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
11.88ปรับปรุงทางจักรยาน

100.000.00
2665ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10พัฒนาและปรับปรุงทางเดินและทางจักรยาน

100.000.00
2666ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10ทางจักรยาน (10 กม.)

100.000.00
2667ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
1ปรับปรุงทางปั่นจักรยาน สำนักงานเขตลาดกระบัง

30.000.00
2668ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
104.2ทางจักรยาน

100.000.00
2669ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
12.5กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน (กม.)

100.000.00
2670ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
2.18พัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เขตวัฒนา

0.000.00
2671ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10.88ทางเดินและทางจักรยาน

100.000.00
2672ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
11.1กิจกรรมทางเดินและจักรยาน

100.000.00
2673ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
3.23กิจกรรมทางเดินและทางจักรยาน

100.000.00
2674ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
1.71ทางจักรยาน (กม.)

100.000.00
2675ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
10ปรับปรุงทางจักรยาน

100.000.00
2676ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
12.4ทางจักรยาน (กม.)

90.000.00
2677ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
7.7ทางจักรยาน

80.000.00
2678ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
12.35ทางจักรยาน

100.000.00
2679ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set) 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07

ค่าเป้าหมาย 500 กม.
11โครงการสำรวจเส้นทางจักรยานในพื้นที่ (กม.)

90.000.00
2680ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)J สจส. (1.1.1) : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการเดินรถ Shuttle Bus เส้นทางใหม่

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางดินแดง -BTS สนาม เป้า ดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

07199-1
100.0015,560,001.00
2681ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)J สจส. (1.1.3) : ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการศาลาที่พักผู้โดยสาร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

0.001,000,000.00
2682ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)KPI 4.1.6.1 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เริ่มดำเนินการในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ตามผลการศึกษา

ค่าเป้าหมาย 2 โครงการ
0โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย)

0310042-64-28
96.50798,800,000.00
2683ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)KPI 4.4.1.2 : สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
30โครงการงานปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสินกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีคลองสาน G3)

30.0010,000,000.00
2684ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)KPI 4.4.1.2 : สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบนถนนสาทรใต้ ช่วงสถานี MRT ลุมพินี ทางออก 2 ถึงสกายวอล์ค ช่องนนทรี

05399-3
100.0020,731,000.00
2685ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)KPI 4.4.2.1 : พัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในทุกพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย
1จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕

07199-9
75.006,230,000.00
2686ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)KPI 4.4.3.1 : เพิ่มเส้นการเดินเรือใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากขึ้น โดยต้องคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนและดำเนินการ

ค่าเป้าหมาย 1 เส้นทาง
0โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2563-2568)

0309037-63-02
61.3622,170,225.00
2687ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)KPI 4.4.3.1 : เพิ่มเส้นการเดินเรือใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากขึ้น โดยต้องคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนและดำเนินการ

ค่าเป้าหมาย 1 เส้นทาง
0โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2

0309037-66-20
27.4529,071,250.00
2688ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)KPI 4.4.5.1: พัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (Hub) ในพื้นที่นำร่องตามผลการศึกษาการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

ค่าเป้าหมาย 5 แห่ง
0งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการจัดทำทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุม (Covered walkway) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0310039
100.004,493,980.00
2689ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)KPI 4.4.6.1 : จำนวนแผนบูรณาการการพัฒนาระบบการเดินทางของเมือง

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕

07199-9
75.006,230,000.00
2690ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.01 เพิ่มเส้นทาง BMA Feeder

ค่าเป้าหมาย 1 เส้นทาง
1โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

07199-1
100.0013,731,777.00
2691ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.03 บริหารจัดการเดินรถ BRT

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (การดำเนินงานตามขั้นตอน)
0การบริการจัดการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

07199-3
50.00142,500,000.00
2692ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.03 บริหารจัดการเดินรถ BRT

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (การดำเนินงานตามขั้นตอน)
0โครงการพัฒนาระบบการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

0309037-67-18
5.003,000,000.00
2693ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.03 บริหารจัดการเดินรถ BRT

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (การดำเนินงานตามขั้นตอน)
0โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยในช่องทางเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

05399-41
5.0015,285,000.00
2694ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ

ค่าเป้าหมาย 12 ท่า
0ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ 3 ท่า

05399-38
5.009,500,000.00
2695ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ

ค่าเป้าหมาย 12 ท่า
0ก่อสร้างท่าเทียบเรือราชินี (ซอยท่าข้าม) เขตพระนคร

05399-25
5.002,970,000.00
2696ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ

ค่าเป้าหมาย 12 ท่า
0ก่อสร้างท่าเทียบเรือราชินี (ซอยท่าข้าม) เขตพระนคร

05399-25
5.002,970,000.00
2697ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ

ค่าเป้าหมาย 12 ท่า
0ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย 2 ท่า

05399-36
15.008,400,000.00
2698ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ

ค่าเป้าหมาย 12 ท่า
0บำรุงรักษาและซ่อมแซมท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ จำนวน 24 ท่า

03252
37.501,900,000.00
2699ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ

ค่าเป้าหมาย 12 ท่า
0บำรุงรักษาและซ่อมแซมท่าเทียบเรือคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 11 ท่า

03252
50.002,600,000.00
2700ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.05 บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ค่าเป้าหมาย 15 บาท
219891168ค่าใช้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปาาการ

บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
0.00460,000,000.00
2701ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.07 จัดทำย่านจักรยานและทางเดิน ปั่น สะดวก

ค่าเป้าหมาย 2 ย่าน
1จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕

07199-9
75.006,230,000.00
2702ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.08 จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับทางจักรยาน

ค่าเป้าหมาย 2 เส้นทาง
60กิจกรรมพัฒนาทางเดินและทางจักรยาน

90.000.00
2703ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.09 สนับสนุน เปิดพื้นที่ให้เอกชนให้บริการ Bike Sharing

ค่าเป้าหมาย 2000 คัน
100โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร Bike Sharing

35.000.00
2704ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 150 ป้าย
95ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง 17 หลัง

31.004,895,000.00
2705ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 150 ป้าย
90ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง

30.006,480,000.00
2706ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 150 ป้าย
90ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ

30.005,500,000.00
2707ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 150 ป้าย
90ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

30.0011,300,000.00
2708ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 150 ป้าย
90ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้

30.006,000,000.00
2709ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 150 ป้าย
90ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพใต้

30.005,490,000.00
2710ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 100 หลัง
0ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 หลัง

05399-30
40.002,217,000.00
2711ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 100 หลัง
0ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 หลัง

05399-32
21.002,005,000.00
2712ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 100 หลัง
0ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 21 หลัง

05399-33
25.005,319,000.00
2713ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 100 หลัง
0ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวน 10 หลัง

05399-34
28.002,715,000.00
2714ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 100 หลัง
0ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 22 หลัง

05399-31
25.005,556,000.00
2715ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง(not set)OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย 100 หลัง
0ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวน 20 หลัง

05399-25
23.005,431,000.00
2716ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.1.5.2 : มีผลการศึกษาปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง หรือฟื้นฟูเมือง ตามผังเมืองรวม/พื้นที่ที่ถูกกำหนด (ผลการศึกษาเดิมที่มีอยู่แล้ว มาศึกษาในรายละเอียด จัดทำงบประมาณและแบบก่อสร้าง)

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังปรับปรุงฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

งบกลาง รหัส 17 เงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร รหัสผลผลิต 0309034
20.008,000,000.00
2717ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.1.5.2 : มีผลการศึกษาปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง หรือฟื้นฟูเมือง ตามผังเมืองรวม/พื้นที่ที่ถูกกำหนด (ผลการศึกษาเดิมที่มีอยู่แล้ว มาศึกษาในรายละเอียด จัดทำงบประมาณและแบบก่อสร้าง)

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วางผัง การปรับปรุงพื้นที่ สำนักเทศกิจ

07199-2
22.0022,400,000.00
2718ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.1.5.2 : มีผลการศึกษาปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง หรือฟื้นฟูเมือง ตามผังเมืองรวม/พื้นที่ที่ถูกกำหนด (ผลการศึกษาเดิมที่มีอยู่แล้ว มาศึกษาในรายละเอียด จัดทำงบประมาณและแบบก่อสร้าง)

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาย่านคลองสานบริเวณปลายถนนลาดหญ้า

07199-1
22.0050,400,000.00
2719เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
332กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานการปรับปรุงทางเท้าของสำนักการโยธา

100.000.00
2720เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
0ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.000.00
2721เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
1.4ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.000.00
2722เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
0ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

0.000.00
2723เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.42ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 37 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงโรงเรียนอรรถมิตร

55.003,837,000.00
2724เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.44.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.005,000,000.00
2725เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
1.6โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนชัยพฤกษ์ จากถนนบรมราชชนนีถึงคลองชักพระ (กม.)

05313-19
100.007,111,780.00
2726เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.86กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า

100.000.00
2727เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.12ปรับปรุงทางเท้าซอยอิสรภาพ 21 ช่วงจากปากซอยอิสรภาพ 21 ถึงคลองวัดราชสิทธาราม

05313-15
100.00190,900.00
2728เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.01ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

0.000.00
2729เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
2.08ปรับปรุงพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 40 จากถนนรามคำแหงถึงถนนหัวหมาก

05313-7
50.009,938,000.00
2730เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
0ปรับปรุงทางเดินริมคลองบางสี่บาทและลำรางสาธารณะซอยม่วงสกุล

05313-33
100.00853,000.00
2731เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
1ปรับปรุงทางเท้าซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 จากถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 7

05313-44
100.007,425,500.00
2732เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.4ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.000.00
2733เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.27ปรับปรุงทางเท้าบริเวณซอยประชาชื่น 2 แยก 4 (ข้างโลตัสประชาชื่น) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น แก้ไขทางเท้าบริเวณปากซอยกานต์ประภา ถึง แยกปากซอยประชาชื่น 2 แยก 1 ถนนริมคลองประปา

100.000.00
2734เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.18การปรับปรุงทางเท้าซอยเจริญกรุง 47/3

05313-5
100.001,886,000.00
2735เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
1.4ปรับปรุงทางเท้าซอยรามอินทรา 14 ช่วงจากถนนรามอินทราถึงแนวสุดเขต

100.00496,800.00
2736เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
0ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.000.00
2737เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
1.64ปรับปรุงทางเท้าซอยเสรีไทย 43 (กม.)

100.00498,648.00
2738เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.1ปรับปรุงทางเท้า

80.002,629,000.00
2739เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
1ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

0.000.00
2740เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.12ปรับปรุงทางเท้าซอยพระยาศรี

05313-7
100.00837,000.00
2741เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.23ปรับปรุงถนนราชบพิธ

05313-5
100.005,770,000.00
2742เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.2ปรับปรุงถนนบ้านหม้อจากถนนจักรเพชรถึงบ้านเลขที่ 386

100.003,833,000.00
2743เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
0ปรับปรุงซอยทิพย์วารี

05313-2
100.008,214,000.00
2744เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.33ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 54 จากถนนเพชรเกษมถึงคลองบางจาก

80.006,453,000.00
2745เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.2ปรับปรุงทางเท้าถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์จากถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี

05313-41
100.0014,238,000.00
2746เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.15ปรับปรุงซอยราชวิถี 13 จากถนนราชวิถีถึงถนนพญาไท (กม.)

05399-1
100.005,809,000.00
2747เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
1.9ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี

100.00495,100.00
2748เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
1ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

90.000.00
2749เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.44.1ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.000.00
2750เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
3.2โครงการปรับปรุงทางเท้า ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

100.000.00
2751เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
2.94ปรับปรุงทางเท้า

0.000.00
2752เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.18ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.000.00
2753เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.22ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนผดุงด้าว ช่วงถนนเจริญกรุงถึงถนนเยาวราช และช่วงถนนเยาวราชถึงถนนพาดสาย

100.003,951,200.00
2754เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.2ปรับปรุงทางเท้าถนนมังกร จากถนนเจริญกรุงถึงถนนเยาวราช

100.001,380,800.00
2755เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
0ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญกรุง ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม ถึง แยกหมอมี

90.0010,812,700.00
2756เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
1.88ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.005,000,000.00
2757เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
2.4ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.006,848,000.00
2758เดินได้ เดินดี026 : กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05

ค่าเป้าหมาย 312.065 กม.
.26ปรับปรุงทางเท้า (กม.)

100.009,380,000.00
2759เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนายกิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคมณ์ถึงซอยสรงประภา 30 (ต่อเนื่อง ปี 2566 – 2568 งบรวม 230.000 ล้านบาท)

0412002-66-23
50.0080,150,000.00
2760เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
1574ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

0.000.00
2761เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
80งานก่อสร้างเขื่อนคูน้ำริมถนนพระรามที่ 5 และปรับปรุงเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนศรีอยุธยาถึงคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ พื้นที่เขตดุสิต

0.00177,898,200.00
2762เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
66ก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมคลองแสนแสบ จากบริเวณซอยสุขุมวิท 39 ถึงบริเวณสะพานอโศก (ครั้งที่ 2)

05315-62
0.0030,840,000.00
2763เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
0โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

0.001,406,000,000.00
2764เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
0ปรับปรุงขยายเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบริเวณถนนพระรามที่ 6 ถึงบริเวณสะพานเฉลิมหล้า 56

05316-76
50.0024,430,000.00
2765เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
55ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2766เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
237กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง-ริมคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567

100.007,000,000.00
2767เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
24ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

10.000.00
2768เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
100โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย (ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ)

03212-1
100.003,000,000.00
2769เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
5606. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2770เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
0ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

60.001,258,000.00
2771เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
115ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2772เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
434ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2773เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
102กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

100.000.00
2774เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
100ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2775เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
200ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2776เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
74ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

100.000.00
2777เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
204ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

80.000.00
2778เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
122ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

2.003,700,000.00
2779เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
212ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2780เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
15ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

100.000.00
2781เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
510ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2782เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
15ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

100.000.00
2783เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
0ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

100.000.00
2784เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
65ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2785เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
51ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองในพื้นที่เขตบางพลัด

100.000.00
2786เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
12การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
2787เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
5ติดตั้ัง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

35.000.00
2788เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
100กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2789เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
51ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2790เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
201ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

40.000.00
2791เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
17ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

70.000.00
2792เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
229ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2793เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
3ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

100.000.00
2794เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
149ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2795เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
374ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง 2567

100.000.00
2796เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
92ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองภูมิ

100.001,395,000.00
2797เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
28ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองบางโพงพางใต้

100.00299,000.00
2798เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
34ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองด่าน

100.00510,000.00
2799เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
18ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนตาห่วง

100.001,016,000.00
2800เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
80ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองหีบ

100.001,225,000.00
2801เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
28ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองขวาง

100.00543,000.00
2802เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
75ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2803เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
63ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (50 ดวง)

100.000.00
2804เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
236ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2805เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
676.ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

50.000.00
2806เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
30กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

100.000.00
2807เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
35กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

100.000.00
2808เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
12ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะริมคลอง

5.000.00
2809เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
118ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

225
100.000.00
2810เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
0ติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2811เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
319ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

1300014
100.000.00
2812เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
90ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.00500,000.00
2813เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
78ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2814เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
10ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

0.000.00
2815เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
59ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

20.000.00
2816เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
30ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)

100.000.00
2817เดินได้ เดินดี028 : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03

ค่าเป้าหมาย 9536 ดวง
47โครงการติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

100.000.00
2818เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2819เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1กิจกรรมยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน พ.ศ.2567

100.000.00
2820เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

100.000.00
2821เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
3ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2822เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิกยุบพื้นที่หาบเร่แผงลอย นอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2823เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2การจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิก และจุดกวดขันพิเศษ เพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน

100.000.00
2824เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
107. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

70.000.00
2825เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2826เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบบาบเร่-แผงลอย

100.000.00
2827เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
3ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2828เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2829เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2การยกเลิก ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

90.000.00
2830เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
6การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (4 จุด) เขตบางกอกน้อย

100.000.00
2831เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

0.000.00
2832เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
4ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

0.000.00
2833เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2834เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1การจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี

100.000.00
2835เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2836เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย (ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน)

100.000.00
2837เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2838เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2839เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

100.000.00
2840เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
11การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

100.000.00
2841เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1กิจกรรมการยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2842เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2843เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1กิจกรรมยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ปี 2567

50.000.00
2844เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2845เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2846เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

50.000.00
2847เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
2848เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตพญาไท

07103-2
70.0017,200.00
2849เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
9การดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๗ การยกเลิก / ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

100.000.00
2850เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
7โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
2851เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
3เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2567

100.000.00
2852เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตยานนาวา

100.000.00
2853เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (ปากซอยราชวิถี 12)

0.000.00
2854เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (ราชปรารภ 8)

0.000.00
2855เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (ราชปรารภ)

0.000.00
2856เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (1 แห่ง)

100.000.00
2857เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2858เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
37.ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2859เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2โครงการยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

100.000.00
2860เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย เขตวัฒนา

90.000.00
2861เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
2862เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
15แผนการดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๗ การยกเลิก / ยุบรวม พื้นที่หาบเร่ - แผงลอยนอกจุดทำการค้า

100.000.00
2863เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
5ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2864เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
0แผน การดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๗ การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

60.000.00
2865เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
2ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2866เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)

100.000.00
2867เดินได้ เดินดี100 : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01

ค่าเป้าหมาย 100 แห่ง
1แผนการยกเลิก/ยุบรวมพื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

100.000.00
2868เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.04ปรับปรุงผิวทางและท่อระบายน้ำซอยสมเด็จเจ้าพระยา 9 จากถนนสมเด็จเจ้าพระยาถึงสุดระยะที่กำหนด

05313-7
100.00493,000.00
2869เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14ปรับปรุงผิวทางและท่อระบายน้ำซอยแยกซอยเจริญนคร 24 จากบ้านเลขที่ 91 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 30

05313-6
80.001,367,000.00
2870เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.03ปรับปรุงผิวทางและท่อระบายน้ำซอยเชื่อมตรอกดิลกจันทร์-ตรอกดอกไซมอน จากบ้านเลขที่ 304 ถึงบ้านเลขที่ 344

05313-5
100.00389,000.00
2871เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.94โครงการปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ 51

100.0015,807,000.00
2872เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.69ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 16

100.0011,573,000.00
2873เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.57โครงการปรับปรุงซอยอยู่สุดแดน

90.008,366,000.00
2874เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.42ปรับปรุงซอยคู้บอน 40 แยก 6/2

100.006,901,000.00
2875เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.43โครงการปรับปรุงซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 4

100.007,140,000.00
2876เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.3ปรับปรุงซอยคู้บอน 38

05313-15
100.006,632,000.00
2877เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.7กิจกรรมปรับปรุงซอย

100.000.00
2878เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.47ปรับปรุงซอยคู้บอน 26

0531330
100.00672,000.00
2879เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
5.748ปรับปรุงซอย (กม.)

100.000.00
2880เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.23ปรับปรุงซอยคู้บอน 6

0531328
100.00500,000.00
2881เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.31ปรับปรุงซอยคู้บอน 24

0531329
100.00447,000.00
2882เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.35ปรับปรุงซอยคู้บอน 28

0531331
100.00500,000.00
2883เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.22ปรับปรุงซอยรามอินทรา 77

0531332
100.00908,000.00
2884เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.6ปรับปรุงซอยรามอินทรา 58

0531333
100.001,188,000.00
2885เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.13ปรับปรุงซอยกาญจนาภิเษก 11/1

0531334
100.00721,000.00
2886เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.35ปรับปรุงซอยเลียบลำบึงกุ่ม

0531321
100.00498,000.00
2887เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.45ปรับปรุงซอยรามอินทรา 97 แยก 2-3 จากซอยแยก 2 ถึงคลองลำเกร็ด

053131
100.008,149,000.00
2888เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.34ปรับปรุงซอยเสรีไทย 50

0531319
100.00497,000.00
2889เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.18ปรับปรุงซอยเสรีไทย48

0531320
100.00270,000.00
2890เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.6ปรับปรุงซอยเสรีไทย 83

0531322
100.001,290,000.00
2891เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.31ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-15

0531323
100.00483,000.00
2892เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.22ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-7

0531324
100.00464,000.00
2893เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.38ปรับปรุงซอยรามอินทรา 97

0531325
100.00410,000.00
2894เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.26ปรับปรุงซอยกาญจนาภิเษก 11/5

0531326
100.00751,000.00
2895เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.31ปรับปรุงซอยรามอินทรา 91/2

0531327
100.00500,000.00
2896เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.43ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 แยก 10 ถึงซอยลาดพร้าว 15

0.002,175,000.00
2897เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.64ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 47 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงสุดทางสาธารณะประโยชน์

0.007,104,000.00
2898เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.34ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 42 แยก 4 ถึงท้ายซอยรัชดาภิเษก 42 แยก 6

0.0014,990,000.00
2899เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.21ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 3 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงแยกซอยพหลโยธิน 18

0.005,815,000.00
2900เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.09ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 3-1

0.002,018,000.00
2901เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.21ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 3 แยก 3 ถึงซอยจอมพลซ้ายท้ายซอย

0.004,805,000.00
2902เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.43ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 ซอย 20 จากปากซอยถึงท้ายซอย (ซอยชัยพรแก้ว)

0.002,452,000.00
2903เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.09ปรับปรุงซอยเทิดราชัน 39 แยก 3

05313-10
100.001,857,000.00
2904เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
2.7ปรับปรุงซอยสรงประภา 30

05313-17
80.006,246,000.00
2905เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.28ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 11 จากถนนประชาอุทิศถึงซอยช่างอากาศอุทิศ 7

05313-25
80.005,045,000.00
2906เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.11ปรับปรุงซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11

05313-11
100.002,909,000.00
2907เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.18ปรับปรุงซอยเทิดราชัน 9 จากถนนเทิดราชันถึงบ้านเลขที่ 66

05313-6
80.0010,237,000.00
2908เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.11ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3 (ชุมชนแม่ทองก้อน) ตั้งแต่ซอยสรงประภา 1 แยก 4 ถึงซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-4

05313-23
80.001,978,000.00
2909เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14โครงการปรับปรุงซอยอินทามระ 53

05313-5
100.003,521,000.00
2910เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.3โครงการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 6 และซอยวิภาวดีรังสิต 8

05313-3
60.0013,523,000.00
2911เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.41โครงการปรับปรุงซอยสุทธิพร 2 จากถนนอโศก-ดินแดง ถึงบ้านเลขที่ 526

05313-4
100.009,084,000.00
2912เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.3ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์

100.005,000,000.00
2913เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอย

100.000.00
2914เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.07โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยอินทราวาส 21 จากซอยอินทราวาส 21 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

05313-8
100.00688,000.00
2915เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.11โครงการปรับปรุงซอยอินทราวาส 28 จากถนนอินทราวาสถึงสุดเขตทางสาธารณะ

05313-7
100.00788,680.00
2916เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.69โครงการปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 12 จากถนนทุ่งมังกรถึงสุดเขตทางสาธารณะ (แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด))

05313-17
100.0017,998,978.00
2917เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.35ปรับปรุงซอยคงภักดี จากถนนลัดนิ่มไสวถึงจุดที่กำหนดให้

100.005,889,000.00
2918เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.41ปรับปรุงซอยบรมราชชนนี 109 จากคลองยายโมงถึงจุดที่กำหนดให้

100.007,100,000.00
2919เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.91ปรับปรุงซอยหลังสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

100.0014,633,000.00
2920เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.61ปรับปรุงซอยข้างโรงเรียนมาร์คฟอฟิวเจอร์ จากถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกถึงจุดที่กำหนดให้

100.0010,729,000.00
2921เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.59ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 20 จากถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ถึงจุดที่กำหนดให้

100.0010,310,000.00
2922เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.86ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 26 จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้

100.0018,606,000.00
2923เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.22ปรับปรุงซอยสุขาภิบาลบางระมาด 5

100.003,998,000.00
2924เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่

05313-4
100.006,957,000.00
2925เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14ปรับปรุงซอยเทอดไทย 41 จากถนนเทอดไทยถึงบ้านเลขที่ 86/120

05313-7
100.001,605,000.00
2926เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยเทศบาลสาย 2

05313-12
100.003,221,000.00
2927เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14ปรับปรุงซอยเจริญนคร 48 จากถนนเจริญนครถึงบ้านเลขที่ 217

05313-8
100.002,605,000.00
2928เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14ปรับปรุงซอยวัดหิรัญรูจี จากถนนอินทรพิทักษ์ถึงบ้านเลขที่ 249

05313-9
100.001,025,000.00
2929เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 4 จากถนนอรุณอมรินทร์ถึงถนนพญาไม้

05313-10
100.003,933,000.00
2930เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 3 จากถนนอรุณอมรินทร์ถึงบ้านเลขที่ 88/1

05313-11
100.001,284,000.00
2931เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แยก 16 (ซอยบ้านแก้ววิลล่า)

10.0028,880,000.00
2932เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยรามคำแหง 22 จากถนนรามคำแหง ถึงบ้านเลขที่ 72

05313-9
95.0014,164,000.00
2933เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยรามคำแหง 41 จากถนนรามคำแหง ถึงโรงเรียนวัดเทพลีลา

05313-17
100.004,307,000.00
2934เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.2ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองบ้านม้า ซอยรามคำแหง 86 จากถนนรามคำแหงถึงฝั่งตรงข้ามบ้านเลขที่ 3

05313-15
100.00929,000.00
2935เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.18ปรับปรุงซอยหัวหมาก 7 จากถนนหัวหมาก ถึงบ้านเลขที่ 109

05313-12
100.003,438,000.00
2936เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1.5ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 แยก 9

05313-13
100.003,927,000.00
2937เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.6ปรับปรุงซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 7 จากซอยโพธิ์แก้ว 3 ถึงซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9

05313-21
100.004,539,000.00
2938เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
4.4ปรับปรุงซอยเสรีไทย 5

05313-22
100.003,529,000.00
2939เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.17ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 101 ซอย 39 จากคลองจั่น ถึงบ้านเลขที่ 10/1

05313-24
100.00484,000.00
2940เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.57ปรับปรุงผิวจราจรซอยรามคำแหง 60 แยก 8 จากซอยรามคำแหง 60 ถึงบ้านเลขที่ 25

05313-30
100.001,486,000.00
2941เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยแสมดำ 24 จากวัดแสมดำถึงคลองแสมดำเหนือ

05313-28
100.0012,241,000.00
2942เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 20 แยก 11 ถึงสุดทางสาธารณะ

05313-8
100.0010,381,000.00
2943เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยอนามัยงามเจริญ 33 จากคลองรางโพธิ์บน ถึงสุดทางสาธารณะ

100.008,284,000.00
2944เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยบางกระดี่ 10 จากถนนบางกระดี่ ถึงสุดทางสาธารณะ

100.004,230,000.00
2945เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 19 แยก 1 จากปากซอย ถึงสุดทางสาธารณะ (หมู่บ้านอิ่มอัมพร)

100.0023,769,000.00
2946เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 (เคหะธนบุรี 1 ส่วน 1)

100.002,175,000.00
2947เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 28 จากถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ถึงสุดทางสาธารณะ

100.006,416,200.00
2948เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 25 จากคลองวัดลูกวัว ถึงคลองขุนราชพินิจใจ

100.0019,159,000.00
2949เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.53ปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 2-6,2-8,2-10 และ 2-12

05313-39
100.009,349,000.00
2950เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยสะแกงาม 13 จากซอยสะแกงาม 13 แยก 2 ถึงสุดทางสาธารณะ

100.0019,488,000.00
2951เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงซอยสะแกงาม 12 จากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ

100.005,885,000.00
2952เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
2.74ปรับปรุงซอย

35747118
100.0035,747,118.00
2953เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.11ปรับปรุงซอยประชาชื่น 6 แยก 1-2-4 (ซอยสวนฝรั่ง)

05313-2
100.003,549,000.00
2954เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.17ปรับปรุงซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 56 (ซอยสิทธิชัย 6)

05313-3
100.007,713,000.00
2955เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.12ปรับปรุงซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 56 (ซอยหมู่บ้านไพฑูรย์ 2)

05313-4
100.001,899,000.00
2956เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.23ปรับปรุงซอยประชาชื่น 34 แยก 2 (ซอยประชาสันต์)

05313-5
100.003,756,000.00
2957เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.64ปรับปรุงซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 54

05313-8
100.001,816,000.00
2958เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.94ปรับปรุงทางเดินริมคลองวัดทอง

05313-7
100.002,868,000.00
2959เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยจ่าโสดแยก 24

05313-3
50.006,529,000.00
2960เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.58ปรับปรุงซอยบางนา-ตราด 46 จากถนนเทพรัตนถึงคลองบางนา

05313-2
100.0023,153,000.00
2961เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนาจากเลขที่ดิน 12 ถึง เลขที่ดิน 39

05312-2
100.003,971,000.00
2962เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนรุ่งประชา

05313-3
90.005,294,000.00
2963เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงถนนค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67

05313-4
100.001,039,700.00
2964เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.23ปรับปรุงผิวจราจรซอยประดิษฐ์

05313-7
100.001,245,000.00
2965เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.6ปรับปรุงผิวจราจรซอยพุทธโอสถ

05313-6
100.002,439,000.00
2966เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.41ปรับปรุงผิวจราจรซอยจินดาถวิล

05313-8
100.001,380,000.00
2967เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.39รายการปรับปรุงซอยรามอินทรา 34 แยก 11 (ซอยอยู่เย็น 6)

05313-34
100.009,024,000.00
2968เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.9รายการปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2-1

05313-31
100.001,843,000.00
2969เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.18รายการปรับปรุงซอยรามอินทรา 8 แยก 2-1 (ที่ดินแปลงที่เล็กที่สุด)

05313-29
100.004,050,000.00
2970เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.47รายการปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 22

05313-37
100.0011,501,000.00
2971เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.1รายการปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 26

05313-30
100.002,388,000.00
2972เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.47รายการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 41 (ซอยโรงไข่) จากต้นซอยถึงบ้านเลขที่ 101

05313-36
100.006,611,000.00
2973เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.45รายการปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 12

05313-28
90.0010,563,000.00
2974เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.54รายการปรับปรุงซอยลาดปลาเค้า 66 แยก 4 (ซอยจันทิรา)

05313-33
100.006,554,000.00
2975เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.41รายการปรับปรุงซอยรามอินทรา 34 แยก 22

05313-35
100.0011,233,000.00
2976เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 68 แยก 44 จากซอยเพชรเกษม 68 ถึงลำกระโดงสาธารณะ

100.002,839,300.00
2977เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.02โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยบางแวก 89 จากซอยบางแวก 89 ถึงบ้านเลขที่ 31/1 สุดทางสาธารณะ

05313-5
100.00695,500.00
2978เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.2โครงการปรับปรุงซอยบางแวก 87 จากถนนบางแวกถึงคลองบางไผ่และซอยแยกจนสุดทางสาธารณะ

100.0015,090,900.00
2979เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.18โครงการปรับปรุงซอยแยกถนน 60 พรรษามหาราชินีจากถนน 60 พรรษามหาราชินี ถึงคลองบางขี้แก้ง

100.004,368,700.00
2980เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.4ปรับปรุงซอยแยกซอยประเสริฐมนูกิจ 33 (ซอยยอดมณี)

05313-8
10.008,395,000.00
2981เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1ปรับปรุงผิวจราจรซอยนวมินทร์ 90 แยก 1 แยก 2 แยก 2-3

05313-21
100.001,468,000.00
2982เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.52ปรับปรุงผิวจราจรซอยประเสริฐมนูกิจ 39

05313-23
100.001,530,000.00
2983เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.61ปรับปรุงผิวจราจรซอยนวมินทร์ 42 แยก 20-9 (ซอยประสงค์ดี)

05313-22
100.001,970,000.00
2984เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1.44ปรับปรุงผิวจราจรซอยนวมินทร์ 163 แยก 15

05313-20
100.004,997,000.00
2985เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.6ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 81 แยก 3

05313-19
0.0034,563,000.00
2986เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.23ปรับปรุงซอยรามอินทรา 38 แยก 5

05313-9
100.002,779,000.00
2987เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
4ปรับปรุงซอยนวมินทร์111 และซอยแยก 4 แยก 12 และแยก15

05313-18
100.0020,898,000.00
2988เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.1ปรับปรุงซอย

80.000.00
2989เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
3.88การปรับปรุงซอย

100.0098,879,000.00
2990เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.61ปรับปรุงซอยอินทามระ 25

05313-2
100.004,281,100.00
2991เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.31ปรับปรุงถนนบุญศิริ

05313-4
100.002,652,000.00
2992เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.63ปรบปรุงซอยสุขุมวิท 64 แยก 6-5

100.0012,652,500.00
2993เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.13ปรับปรุงผิวจราจรซอยริมทางด่วน 2 แยก 1

05313-9
100.00737,000.00
2994เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยวซิรธรรมสาธิต 21 แยก 3 และซอยวชิรธรรมสาธิต 21 แยก 5

05313-8
25.002,765,000.00
2995เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.11ปรับปรุงผิวจราจรซอยริมทางด่วน 2 แยก 2

05313-10
100.00758,000.00
2996เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในซอยประวิทย์และเพื่อน

05313-11
30.002,063,000.00
2997เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.2ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 3 จากถนนคุ้มเกล้าถึงวัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ

05313-44
100.001,830,000.00
2998เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.25ปรับปรุงถนนเลียบคลองลำบึงใหญ่ จากซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถึงสุดเขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ

05313-45
100.00835,000.00
2999เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.6ปรับปรุงซอยประชาพัฒนา 8 จากถนนประชาพัฒนาถึงคลองสามวา แขวงมีนบุรี

05313-53
80.0022,991,000.00
3000เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.65ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 28/1 จากถนนสุวินทวงศ์ถึงบ้านเลขที่ 51/2 แขวงแสนแสบ

05313-58
100.004,193,000.00
3001เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.59ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 6 จากถนนร่มเกล้าถึงคลองตานวย แขวงมีนบุรี

05313-66
100.009,630,000.00
3002เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.76ปรับปรุงซอยนิมิตใหม่ 8 จากถนนนิมิตใหม่ถึงคลองพระราชดำริ 1 แขวงมีนบุรี

05313-46
100.0023,449,000.00
3003เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.49ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 13 จากซอยสุวินทวงศ์ 13 แยก 21 ถึงชุมชนหมู่บ้านมั่นคง แขวงแสนแสบ

05313-43
100.008,659,000.00
3004เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.23ซ่อมขอบบ่อ ฝาท่อ และทางเท้าซอยพระรามที่ 3 ซอย 68

100.001,101,000.00
3005เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.236ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแยกซอยเพชรบุรี 11 ถึงซอยแยกซอยเพชรบุรี 15

03211-1
0.00499,000.00
3006เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.295ซ่อมแซมผิวทางแอสฟังต์คอนกรีตซอยรัชฏภัณฑ์

03211-1
0.00461,000.00
3007เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.16ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2

03211-1
0.00406,000.00
3008เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.159ซ่อมแซมผิวทางแอสฟังต์คอนกรีตซอยราชวิถี 15 (ซอยเสนารักษ์)

03211-1
0.00499,000.00
3009เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1.05ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 จากปากซอยถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร

05313-8
100.006,937,000.00
3010เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.95ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ

05313-7
100.006,133,000.00
3011เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.8ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 16 จากถนนคุ้มเกล้าถึงคลองสี่

05313-8
100.005,857,000.00
3012เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.8ปรับปรุงซอยลาดกระบัง 14/1 แยก 6 จากซอยลาดกระบัง 14/1 ถึงบ้านเลขที่ 36

05313-9
30.00861,000.00
3013เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1.22ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 18 และซอยนาคนิวาส 27

05313-6
90.009,930,000.00
3014เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.55ปรับปรุงซอยแยกซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4

05313-8
90.0014,705,000.00
3015เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.35ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ซอย 20

05313-12
90.008,818,000.00
3016เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2-1

05313-11
90.0012,320,000.00
3017เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.21ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าววังหิน 48

05313-7
100.004,800,000.00
3018เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 49 แยก 7

05313-13
90.005,141,000.00
3019เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยสังคมสงเคราะห์ 12

05313-14
90.0010,645,000.00
3020เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.36ปรับปรุงซอยสังคมสงเคราะห์ 18

05313-15
100.007,360,000.00
3021เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.29(7) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 จากซอยบุญมา 2 ถึงคลองแสนแสบ และซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 16 จากร้านบ้านนกฮูกคาเฟ่ ถึงบ้านเลขที่ 124/6

05313-18
100.002,181,000.00
3022เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0(3) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 จากถนนศรีวราถึงคลองแสนแสบ

05313-1
90.008,000,000.00
3023เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.75(1) ปรับปรุงซอยเครือคล้าย 2 จากบ้านเลขที่ 66/51 ถึงบ้านเลขที่ 66 /106 และซอยรัตนพงษ์ จากซอยเครือคล้าย 2 ถึงซอยลาดพร้าว 80 แยก 22

05313-5
100.0021,170,000.00
3024เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.1(8) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 72 จากปากซอยลาดพร้าว 72 ถึงบ้านเลขที่ 15

05313-19
100.00496,000.00
3025เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.267(4) ปรับปรุงซอยร่วมน้ำใจ จากปากทางเข้าหมู่บ้านสวน ซื่อตรง ถึงสุดซอย และจากบ้านเลขที่ 292 ถึงสุดซอยและซอยร่วมน้ำใจ 2 จากบ้านเลขที่ 31/130 ถึงบ้านเลขที่ 531

05313-13
100.002,046,000.00
3026เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.189(6) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 จากบ้านเลขที่ 68/1 ถึงบ้านเลขที่ 70 และซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 323 และปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวรา จากสี่แยกถนนศรีวราถึงร้านตัดผมชาลอนดิโอ

05313-16
100.00988,000.00
3027เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.122(5) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 จากอู่เก็บของกลาง สน. ถึงแนวกำแพงรั้ว และซอยเชื่อมระหว่างซอยลาดพร้าว 80 แยก 2 กับซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขที่ 22

05313-14
100.001,477,000.00
3028เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.16(9) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 57 จากปากซอย ลาดพร้าว 57 ถึงบ้านเลขที่ 5

05313-24
100.00497,000.00
3029เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.1(10) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 71 จากบ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขที่ 723

05313-26
100.001,890,000.00
3030เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.95โครงการปรับปรุงซชอยในพื้นที่เขตวัฒนา

0.0024,648,000.00
3031เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 58

05313-3
90.0016,714,000.00
3032เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66

05313-4
90.0012,798,000.00
3033เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยกาญจนาภิเษก 25 แยก 5

05313-2
10.009,291,000.00
3034เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1.44ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 48-1, 48-3, 48-5, 48-7, 48-9, 48-11, 48-13 และซอยแยก

15313-3
100.0034,975,000.00
3035เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.14ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 49

05313-12
100.003,017,000.00
3036เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.15ปรับปรุงผิวจราจรซอยวานิช 2 จากซอยเจริญกรุง 24 ถึงหน้าอาคารเลขที่ 999

100.002,110,400.00
3037เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.26ปรับปรุงผิวจราจรซอยเจริญพานิชย์ จากถนนเยาวราชถึงซอยเจริญกรุง 20

100.001,069,600.00
3038เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
5.649ปรับปรุงซอย(กม.)

100.00779,220,000.00
3039เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.46ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 43 จากถนนเพิ่มสิน ถึงซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4

100.009,294,000.00
3040เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.25ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-33 (ซอยหินอ่อน 3) จากซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 ถึงสุดระยะที่กำหนด

100.007,071,000.00
3041เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.42ปรับปรุงซอยรุ่งเรือง จากถนนเพิ่มสิน ถึงสุดระยะที่กำหนด

100.009,711,000.00
3042เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
1.49ปรับปรุงซอยสายไหม 56 จากคลองลำหม้อแตก ถึงซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4

100.0020,908,000.00
3043เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.4ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50 แยก 1 และซอยจตุโชติ 4 แยก 2-2 จากซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50 ถึงซอยจตุโชติ 4 แยก 2

100.0013,654,000.00
3044เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.39ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 21 จากถนนเพิ่มสิน ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

100.0010,623,000.00
3045เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.2 ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 52 แยก 11 - 4 ถึงซอยพหลโยธิน 52 แยก 13 (ซอยวัดอมราฯ)

100.002,896,000.00
3046เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.43ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 19 จากถนนเพิ่มสิน ถึงคลองออเกาะ

100.0014,526,000.00
3047เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
24.83ปรับปรุงซอย (กม.)

90.00116,289,000.00
3048เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.32ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 14-1-1 จากคลองมหาศร ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

05313-2
100.0012,600,000.00
3049เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.82ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 79 แยก 27 และแยก 29

05313-3
100.007,699,000.00
3050เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
0ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 1 จากคลองกำนันประทีปถึงสุดเขตทางสาธารณะ พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองกำนันประทีป

05313-14
95.0029,992,000.00
3051เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.25ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 จากบ้านเลขที่ 301 ถึงแยกถนนสวัสดิการ 3

05313-4
100.002,802,000.00
3052เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.04ปรับปรุงซอยแยกซอยทวีวัฒนา 1 แยก 10 จากบ้านเลขที่ 10 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

05313-5
100.00640,000.00
3053เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.26ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 49/1 แยก 1 แยก 1-6 และแยก 3-5

05313-7
100.009,851,000.00
3054เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.4ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 (จากถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ถึงบ้านเลขที่ 506/9)

100.005,349,000.00
3055เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.5ปรับปรุงซอยพระราม 9 ซอย 13 จากถนนพระราม 9 ถึงบ้านเลขที่ 383

100.005,702,000.00
3056เดินได้ เดินดี(not set) 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)

ค่าเป้าหมาย 100 กม.
.16ปรับปรุงซอยพระราม 9 แยก 26-2 และแยก 26-4 จากซอยพระราม 9 ซอย 26 ถึงบ้านเลขที่ 6/94 และบ้านเลขที่ 6/70

100.002,308,000.00
3057เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
161จับมอเตอร์ไซด์บนทางเท้า

80.000.00
3058เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
63กิจกรรมรณรงค์และกวดขันจับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า พื้นที่เขตคลองสามวา

-
100.000.00
3059เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
173กิจกรรมกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3060เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
72กวดขันรถยนต์และจักรยายนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3061เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
235โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3062เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
83กวดขัน ประชาสัมพันธ์ รถที่จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3063เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
75การจัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3064เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
62การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3065เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
63กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3066เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
64โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง”

100.000.00
3067เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
68กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

66.000.00
3068เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
71ตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ

100.000.00
3069เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
62ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3070เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
149กิจกรรมจับมอไซต์บนทางเท้า

100.000.00
3071เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
91กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

90.000.00
3072เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
68โครงการกวดขัน สร้างวินัยไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืน จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า

0.000.00
3073เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
84กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าที่สาธารณะ

100.000.00
3074เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
137โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3075เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
159โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3076เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
70กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3077เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
68การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3078เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
65จำนวนรถมอเตอร์ไซด์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น

100.000.00
3079เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
74การดำเนินงานกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

0.000.00
3080เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
178จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

100.000.00
3081เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
173จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

100.000.00
3082เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
63กวดขันรถยนต์และจักรยายนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3083เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
93กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำปี 2567

-
100.000.00
3084เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
76กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3085เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
62กวดขันจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า

70.000.00
3086เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
118กิจกรรมการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3087เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
74จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

100.000.00
3088เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
93กวดขันมิให้มีรถจักรยานยนต์วิ่งหรือจอดบนทางเท้า

100.000.00
3089เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
151จำนวนมอเตอร์ไซด์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น(ราย)

11.3
0.000.00
3090เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
148กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3091เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
62จับมอเตอร์ไซส์วิ่งบนทางเท้า

100.000.00
3092เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
81การดำเนินงานกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

0.000.00
3093เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
69จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (60 ราย)

100.000.00
3094เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
115การจับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า สำนักงานเขตลาดกระบัง

100.000.00
3095เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
6111.3กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3096เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
98จับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3097เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
116จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น(ราย)

0.000.00
3098เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
73จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

100.000.00
3099เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
93โครงการกวดขันรถยนต์ จักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง”

100.000.00
3100เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
109การจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

100.000.00
3101เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
68โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3102เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
78จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

100.000.00
3103เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
112จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

100.000.00
3104เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
103จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

100.000.00
3105เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
65จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

100.000.00
3106เดินได้ เดินดี(not set)11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)

ค่าเป้าหมาย 0 ราย
131โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3107เดินได้ เดินดี(not set)J สจส. (1.2.1) : ระดับความสำเร็จของการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
64ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบตรวจจับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนบาทวิถี

071993
100.0017,670,000.00
3108เดินได้ เดินดี(not set)J สนท. (1.1.1) : ระดับความสำเร็จของพื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผันที่ดำเนินการยกเลิก/ยุบรวมพื้นที่

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
396โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
3109เดินได้ เดินดี(not set)J สนท. (1.2.1) : ระดับความสำเร็จของการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
29โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI

100.000.00
3110เดินได้ เดินดี(not set)J สนท. (1.3.1) : ระดับความสำเร็จของการกำกับ ตรวจและติดตามพื้นที่ที่ได้รับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
28โครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม

100.000.00
3111เดินได้ เดินดี(not set)J สนย. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงทางเดินที่เชื่อมโยงสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านตลาดน้อย

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5ปรับปรุงทางเดินที่เชื่อมโยงสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านตลาดน้อย ช่วงจากศาลเจ้าโรงเกือกถึงศาลเจ้าโจวซือกง พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

05313-39
100.006,657,000.00
3112เดินได้ เดินดี(not set)J สนย. (1.3.2) ระดับความสำเร็จของโครงการนำร่องทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุม (Covered walkway) บนถนนสาทรใต้ ช่วงสถานี MRT ลุมพินี ทางออก 2 ถึง สกายวอล์คช่องนนทรี

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบนถนนสาทรใต้ ช่วงสถานี MRT ลุมพินี ทางออก 2 ถึงสกายวอล์ค ช่องนนทรี

05399-3
100.0020,731,000.00
3113เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย 198 จุด
0ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำศูนย์อาหาร (Hawker Center)

05399-24
100.006,278,000.00
3114เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย 198 จุด
4ถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข

100.000.00
3115เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย 198 จุด
5จัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ (หาบเร่ - แผงลอย)

100.000.00
3116เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย 198 จุด
0จัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ (หาบเร่-แผงลอย)

90.000.00
3117เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย 198 จุด
1โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย (ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน)

100.000.00
3118เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย 198 จุด
1โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
3119เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย 198 จุด
1โครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ -แผงลอยบริเวณพื้นที่นอกจุดทำการค้า ถนนราษฎร์พัฒนา

100.000.00
3120เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย 198 จุด
0แผน การดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๗ การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

60.000.00
3121เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย 198 จุด
2769โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
3122เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.2.1 : จัดทำแผนและผังการพัฒนาพร้อมแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ที่มีมาตรฐานองค์ประกอบการจัดการภูมิทัศน์เมืองบริเวณสำคัญตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม ประกอบด้วย เส้นทางสัญจร จุดศูนย์รวมกิจกรรม หรือพื้นที่ภูมิสัญลักษณ์

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง ช่วงจากสะพานสมมตอมรมารค ถึงสะพานดำรงสถิต พื้นที่เขตพระนครและเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

05313-75
23.0057,975,000.00
3123เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.3.2.1 : จัดทำแผนและผังการพัฒนาพร้อมแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ที่มีมาตรฐานองค์ประกอบการจัดการภูมิทัศน์เมืองบริเวณสำคัญตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม ประกอบด้วย เส้นทางสัญจร จุดศูนย์รวมกิจกรรม หรือพื้นที่ภูมิสัญลักษณ์

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์

0310042-65-31
1.00366,100,000.00
3124เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
100โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย เขตดินแดง

100.000.00
3125เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
22.42ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์

03211-2
100.005,000,000.00
3126เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
11.42ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่

05313-4
100.006,957,000.00
3127เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
11.42ปรับปรุงซอยเทอดไทย 41 จากถนนเทอดไทยถึงบ้านเลขที่ 86/120

05313-7
100.001,605,000.00
3128เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
56ปรับปรุงซอยเทศบาลสาย 2

05313-12
100.003,221,000.00
3129เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
11.4ปรับปรุงซอยเจริญนคร 48 จากถนนเจริญนครถึงบ้านเลขที่ 217

05313-8
100.002,605,000.00
3130เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
11.42ปรับปรุงซอยวัดหิรัญรูจี จากถนนอินทรพิทักษ์ถึงบ้านเลขที่ 249

05313-9
100.001,025,000.00
3131เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
11.42ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 4 จากถนนอรุณอมรินทร์ถึงถนนพญาไม้

05313-10
100.003,933,000.00
3132เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
11.42ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 3 จากถนนอรุณอมรินทร์ถึงบ้านเลขที่ 88/1

05313-11
100.001,284,000.00
3133เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้า ถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากแยกรัชโยธิน ถึงแยกวงศ์สว่าง พื้นที่เขตจตุจักรและเขตบางซื่อ

05313-89
2.0030,847,000.00
3134เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
1ปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากหัวลำโพงถึงทางเข้าออกสวนลุมพินี 3 พื้นที่เขตปทุมวันและเขตบางรัก

05313-42
100.0017,630,000.00
3135เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
1ปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำริิ ช่วงจากแยกราชประสงค์ถึงแยกศาลาแดง พื้นที่เขตปทุมวัน

05313-18
100.0041,460,000.00
3136เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนเพชรเกษม ช่วงจากซอยเพชรเกษม 69 ถึงซอยเพชรเกษม 81 พื้นที่เขตหนองแขม

05313-86
80.0056,602,000.00
3137เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนยานนาวา ช่วงจากถนนพระรามที่ 3 ถึงถนนสาธุประดิษฐ์ พื้นที่เขตยานนาวา

05313-109
75.0031,191,000.00
3138เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนวิทยุ ช่วงจากแยกสารสินถึงถนนเพชรบุรีพื้นที่เขตปทุมวันและเขตราชเทวี

05313-110
15.0039,080,000.00
3139เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10ปรับปรุงทางเท้าถนนจักรวรรดิ ช่วงจากถนนเจริญกรุงถึงเชิงสะพานพระปกเกล้า พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

05313-113
100.006,494,000.00
3140เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดกระบัง ช่วงจากคลองตาพุกถึงแยกร่มเกล้า พื้นที่เขตลาดกระบัง

05313-38
90.0030,886,000.00
3141เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากคลองไผ่สิงห์โต ถึงถนนเกษมราษฎร์ และจากซอยแสนสบายถึงถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย

05313-43
100.0036,434,000.00
3142เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10ปรับปรุงคันหินทางเท้า และผิวจราจรถนนอุดมสุข ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงถนนศรีนครินทร์ พื้นที่เขตบางนา และเขตประเวศ

05313-1
100.0039,290,000.00
3143เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนสี่พระยา ช่วงจากถนนพระรามที่ 4 ถึงถนนเจริญกรุง พื้นที่เขตบางรัก

05313-102
6.0018,630,000.00
3144เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10ปรับปรุงทางเท้าถนนพัฒนาการ ช่วงจากคลองบึงถึงปากซอยพัฒนาการ 69 พื้นที่เขตประเวศ

05313-107
100.0011,995,000.00
3145เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนสุขุมวิท 101 ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงสะพานข้ามคลองมอญ พื้นที่เขตพระโขนง

05313-95
12.0012,090,000.00
3146เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา

05313-108
10.0026,315,000.00
3147เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเยาวราช ช่วงจากวงเวียนโอเดียนถึงคลองโอ่งอ่าง พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

05313-37
75.0033,960,000.00
3148เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนศิริพงษ์ และถนนอุณากรรณ ช่วงจากถนนบำรุงเมือง ถึงคลองหลอดวัดราชบพิธ พื้นที่เขตพระนคร

05313-112
40.007,576,000.00
3149เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ (ตลาดพลู) พื้นที่เขตธนบุรี

05313-67
58.006,000,000.00
3150เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนอิสรภาพ ช่วงจากถนนประชาธิปกถึงถนนสุทธาวาสพื้นที่เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย

05313-101
75.0088,754,000.00
3151เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากคลองสองห้องถึงคลองตาพุก พื้นที่เขตประเวศ

05313-43
12.0025,888,000.00
3152เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงคลองหนองบอน พื้นที่เขตประเวศ

05313-90
12.0015,162,000.00
3153เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดพร้าว ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงถนนนวมินทร์ พื้นที่เขตบางกะปิ

05313-114
100.006,493,000.00
3154เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าซอยสุขุมวิท 101/1 ช่วงจากซอยวชิรธรรมสาธิต 23 ถึงซอยประวิทย์และเพื่อน พื้นที่เขตพระโขนง

05313-94
12.0013,078,000.00
3155เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตคลองเตย

05313-106
12.0023,307,000.00
3156เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนสาธุประดิษฐ์ ช่วงจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตยานนาวา

05313-37
52.0018,846,000.00
3157เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนเอกมัย ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา

05313-45
100.0013,957,000.00
3158เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10ปรับปรุงทางเท้าถนนจันทน์ ช่วงจากถนนนางลิ้นจี่ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และช่วงจากซอยจันทน์ 18/7 ถึงซอยจันทน์ 36 พื้นที่เขตสาทร

05313-36
100.0012,018,000.00
3159เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10ปรับปรุงทางเท้าถนนสีลม ช่วงจากแยกนราธิวาสราชนครินทร์ถึงถนนเจริญกรุง พื้นที่เขตบางรัก

05313-41
100.0051,850,000.00
3160เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10ปรับปรุงทางเท้าถนนเย็นจิต ช่วงจากถนนจัทน์ถึงซอยวัดปรก 1 พื้นที่เขตสาทร

05313-87
100.007,707,000.00
3161เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้า ถนนประชาชื่น ช่วงจากถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางซื่อ

05313-104
10.0028,993,000.00
3162เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
1ปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิต ช่วงจากแยกราชประสงค์ถึงทางรถไฟสายท่าเรือ พื้นที่เขตปทุมวัน

05313-40
100.0021,251,000.00
3163เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้า ถนนศรีอยุธยา ช่วงจากทางรถไฟ ถึงถนนราชปรารภ พื้นที่เขตราชเทวี

05313-103
3.0025,959,000.00
3164เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนโชคชัย 4 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนโชคชัย 4 แยก 84 พื้นที่เขตวังทองหลางและเขตลาดพร้าว

0531335
88.0019,590,000.00
3165เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนนวลจันทร์ ช่วงจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม พื้นที่เขตบึงกุ่ม

0531385
40.0053,540,000.00
3166เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนสุคนธสวัสดิ์ ช่วงจากถนนสตรีวิทยา 2 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม พื้นที่เขตลาดพร้าว

0531391
50.0043,206,000.00
3167เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงผิวจราจรถนนโชคชัย 4 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนโชคชัย 4 แยก 84 พื้นที่เขตวังทองหลางและเขตลาดพร้าว

0531396
65.0036,770,000.00
3168เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงคันหินและทางเท้า ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ช่วงจากถนนกำแพงเพชร 6 ถึงสะพานข้ามคลองประปา พื้นที่เขตจตุจักร

05313-38
100.0016,598,000.00
3169เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้า ถนนดำรงค์รักษ์ ช่วงจากถนนบริพัตร ถึงถนนกรุงเกษม พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

05313-111
15.0025,412,000.00
3170เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
10ปรับปรุงทางเท้าถนนมหาดไทย (ซอยลาดพร้าว 122 และซอยรามคำแหง 65) ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนรามคำแหง พื้นที่เขตวังทองหลางและเขตบางกะปิ

0531336
100.0013,760,000.00
3171เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
1ปรับปรุงคันหินและทางเท้า ถนนเสนานิคม 1 ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว พื้นที่เขตจตุจักร

05313-39
100.0010,730,000.00
3172เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงทางเท้าถนนวุฒากาศ ช่วงจากถนนเทอดไท ถึงถนนจอมทอง พื้นที่เขตธนบุรีและเขตจอมทอง

05313-88
68.0018,460,000.00
3173เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
50โครงการปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ 51

100.0015,807,000.00
3174เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
50ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 16

100.0011,573,000.00
3175เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
55โครงการปรับปรุงซอยอยู่สุดแดน

90.008,366,000.00
3176เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
50ปรับปรุงซอยคู้บอน 40 แยก 6/2

100.006,901,000.00
3177เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
40.1โครงการปรับปรุงซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 4

100.007,140,000.00
3178เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงถนนเลียบคลองสหกรณ์ สาย 2 (ฝั่งใต้) จากถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถึงจุดที่กำหนดให้

05313-36
100.008,389,000.00
3179เดินได้ เดินดี(not set)KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ)

ค่าเป้าหมาย 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.)
0ปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่าง จ.สมุทรปราการ จากคลองบางระนก ถึงคลองบางด้วน

05313-43
100.006,620,000.00
3180เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.01 จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 479 จุด
6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย

100.000.00
3181เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.01 จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 479 จุด
16โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
3182เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.01 จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (จุด)

ค่าเป้าหมาย 479 จุด
3008โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
3183เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.02 จํานวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้

ค่าเป้าหมาย 3000 ราย
137โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3184เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.02 จํานวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้

ค่าเป้าหมาย 3000 ราย
131โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3185เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.02 จํานวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้

ค่าเป้าหมาย 3000 ราย
4457โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

100.000.00
3186เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.03 : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง

ค่าเป้าหมาย 10500 ดวง
0ปรับปรุงขยายเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบริเวณถนนพระรามที่ 6 ถึงบริเวณสะพานเฉลิมหล้า 56

05316-76
50.0024,430,000.00
3187เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 4 ย่าน
4จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕

07199-9
75.006,230,000.00
3188เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 4 ย่าน
1ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์

03211-2
100.005,000,000.00
3189เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 4 ย่าน
.14ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่

05313-4
100.006,957,000.00
3190เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 4 ย่าน
.14ปรับปรุงซอยเทอดไทย 41 จากถนนเทอดไทยถึงบ้านเลขที่ 86/120

05313-7
100.001,605,000.00
3191เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 4 ย่าน
0ปรับปรุงซอยเทศบาลสาย 2

05313-12
100.003,221,000.00
3192เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 4 ย่าน
.14ปรับปรุงซอยเจริญนคร 48 จากถนนเจริญนครถึงบ้านเลขที่ 217

05313-8
100.002,605,000.00
3193เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 4 ย่าน
.14ปรับปรุงซอยวัดหิรัญรูจี จากถนนอินทรพิทักษ์ถึงบ้านเลขที่ 249

05313-9
100.001,025,000.00
3194เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 4 ย่าน
.14ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 4 จากถนนอรุณอมรินทร์ถึงถนนพญาไม้

05313-10
100.003,933,000.00
3195เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 4 ย่าน
.14ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 3 จากถนนอรุณอมรินทร์ถึงบ้านเลขที่ 88/1

05313-11
100.001,284,000.00
3196เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.05 ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา

ค่าเป้าหมาย 312.205 กม.
332กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานการปรับปรุงทางเท้าของสำนักการโยธา

100.000.00
3197เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.06 ซ่อมทางเท้าตามแนวสถานีรถไฟฟ้า

ค่าเป้าหมาย 80 กม.
0กิจกรรมกำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

100.000.00
3198เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.09 คืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค

ค่าเป้าหมาย 50 กม.
0กิจกรรมกำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

100.000.00
3199เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.10 Skywalk ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง
0งานบำรุงรักษาSky Walk บางนา-อุดมสุข, ท่าเรือบางหว้า

70.009,000,000.00
3200เดินได้ เดินดี(not set)OKR 1.1.11 Covered walkway ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 1 เส้นทาง
0ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบนถนนสาทรใต้ ช่วงสถานี MRT ลุมพินี ทางออก 2 ถึงสกายวอล์ค ช่องนนทรี

05399-3
100.0020,731,000.00
3201เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
50จำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
3202เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด

100.000.00
3203เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2กิจกรรมสำรวจและแก้ไขปัญหาจุดฝืดจราจรพื้นที่เขตคลองสามวา

100.000.00
3204เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
6แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด

100.000.00
3205เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
4แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3206เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
6แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

30.000.00
3207เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2กิจกรรมจำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

100.000.00
3208เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
210. แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3209เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3210เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
5แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3211เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
0แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3212เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2กิจกรรมแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด

100.000.00
3213เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
5แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3214เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
26กิจกรรมกวดขันจุดฝืดในพื้นที่เขตธนบุรี

100.000.00
3215เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
6แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด (จุดฝืด) 6 จุด เขตบางกอกน้อย

100.000.00
3216เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ปัญหาจุดจราจรฝืดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

100.000.00
3217เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
4แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

0.000.00
3218เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
3แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3219เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3220เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3221เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ไขปัญหาจุดฝืดจราจรพื้นที่เขตบางนา

100.000.00
3222เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
8แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3223เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3224เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
5การแก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืดในพื้นที่เขตบางรัก

100.000.00
3225เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
3แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

90.000.00
3226เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
7แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3227เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1กิจกรรมแก้ปัญหาจุดจราจรฝืดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ปี 2567

100.000.00
3228เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
4แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3229เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

85.000.00
3230เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

80.000.00
3231เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

50.000.00
3232เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
3แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3233เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด

100.000.00
3234เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด

100.000.00
3235เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด สำนักงานเขตมีนบุรี

100.000.00
3236เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด

100.000.00
3237เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
5แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

0.000.00
3238เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แยกใต้ทางด่วนประชาอุทิศ)

100.000.00
3239เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (ถนนราษฎร์พัฒนา)

100.000.00
3240เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3241เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
110.แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3242เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
3กิจกรรมแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด

100.000.00
3243เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ไขปัญหาจุดฝืดจราจรในพื้นเขตวัฒนา

90.000.00
3244เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3245เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
3แก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด

100.000.00
3246เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
1แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3247เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3248เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
5แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3249เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3250เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3251เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
3แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)

100.000.00
3252เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง024 : รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 265 แห่ง
2โครงการเทศกิจอาสาจราจร

100.000.00
3253เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
2ผายปากซอย

100.000.00
3254เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
2กิจกรรมผายปากซอยเพื่อแก้ไขจุดฝืดจราจร

-
20.000.00
3255เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
0การผายปากทาง

75.000.00
3256เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
3การผายปากทาง

100.000.00
3257เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
1โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง (ผายปากบริเวณโรงเรียนพร้อมพรรณ)

100.000.00
3258เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
0โครงการผายปากทาง บริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต 4 (ซอยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร)

20.000.00
3259เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
1โครงการปรับปรุงและขยายจุดตัดบริเวณถนนประชาสุขกับถนนสุทธิสารวินิจฉัย

100.000.00
3260เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
1การผายปากซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

0.000.00
3261เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
2กิจกรรมผายปากซอยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

100.000.00
3262เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
0การผายปากทาง

20.000.00
3263เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
4กิจกรรมผายปากทาง

100.000.00
3264เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
1ฝายปากทางเข้าการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางเขน

100.000.00
3265เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
0การผายปากซอย

0.000.00
3266เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
0การผายปากซอย

0.000.00
3267เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
0การผายปากซอย

0.000.00
3268เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
2การผายปากซอย

100.000.00
3269เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
0ผายปากซอยประชาอุทิศ 4

100.000.00
3270เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
2การผายปากซอย สำนักงานเขตลาดกระบัง

100.000.00
3271เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
1กิจกรรมผายปากทางซอยร่วมน้ำใจ 4

100.000.00
3272เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
2กิจกรรมผายปากซอยเพื่อแก้ไขจุฝืดจราจร

0.000.00
3273เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
0กิจกรรมผายปากทางบริเวณแยกศรีนุช หน้าบริษัทสยาม ไอ.บี.กรุ๊ป จำกัด ถนนศรีนครินทร์

0.000.00
3274เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
1กิจกรรมผายปากทางถนนจันทน์แยกตัดถนนนางลิ้นจี่

100.000.00
3275เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
1การผายปากทาง

100.000.00
3276เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง29910.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
1การผายปากซอย ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

100.000.00
3277เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)J สจส. (1.3.1) จำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5จำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

100.000.00
3278เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)J สนย. (1.1.2) ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
72โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย)

0310042-64-28
96.50798,800,000.00
3279เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)J สนย. (1.2.1) ระดับความสำเร็จในการผลักดันแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สู่การปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลปฏิบัติราชการ : ระดับความสำเร็จในการผลักดันแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สู่การปฏิบัติ

100.000.00
3280เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)J สวพ. (1.1.3) ระดับความสำเร็จของความคืบหน้าในการจัดรูปที่ดินบริเวณใต้แนวคลองโล่งถึงแนวกัดเซาะ เขตบางขุนเทียน

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการจัดรูปที่ดินบริเวณใต้แนวคลองโล่งถึงแนวกัดเซาะ เขตบางขุนเทียน

100.000.00
3281เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)J สวพ. (1.2.1) ระดับความสำเร็จในการผลักดันแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สู่การปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
9กิจกรรมการผลักดันแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 สู่การปฏิบัติ

100.000.00
3282เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)J สวพ. (1.3.2) ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาย่านบางลำพู (ช่วงสะพานนรรัตน์สถานถึงสะพานอุษาสวัสดิ์)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาย่านบางลำพู (ช่วงสะพานนรรัตน์สถานถึงสะพานอุษาสวัสดิ์)

100.000.00
3283เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.1.1.1 : รายงานผลการดำเนินการที่ถูกระบุในแผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภคและแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1กิจกรรมการผลักดันแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 สู่การปฏิบัติ

100.000.00
3284เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.1.1.1 : รายงานผลการดำเนินการที่ถูกระบุในแผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภคและแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1การรายงานผลการดำเนินการที่ถูกระบุในแผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภคและแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง

100.000.00
3285เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.1.2.1 : โครงการศึกษามาตรการทางผังเมือง

ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ
0โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

89.750.00
3286เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.1.2.1 : โครงการศึกษามาตรการทางผังเมือง

ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ
1โครงการจัดทำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตร์หรืออาคารอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

0309034-07-199-1
100.003,722,500.00
3287เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.1.7.1 : จำนวนพื้นที่ที่มีการเสนอแนะให้จัดรูปที่ดิน

ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง
1กิจกรรมการจัดรูปที่ดินบริเวณใต้แนวคลองโล่งถึงแนวกัดเซาะ เขตบางขุนเทียน

100.000.00
3288เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.2.1.1 : จำนวนรายงานการศึกษาศูนย์ชุมชนตามผังเมืองรวมกำหนด

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

03090346601
94.0024,860,000.00
3289เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.2.1.1 : จำนวนรายงานการศึกษาศูนย์ชุมชนตามผังเมืองรวมกำหนด

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

03090346603
64.0024,860,000.00
3290เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตทวีวัฒนา

0311043-67-02
63.008,000,000.00
3291เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0งานปรับปรุงถนนหลวงแพ่งช่วงจากสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิถึงคลอง พระยาเพชร พื้นที่เขตลาดกระบัง

0311043-67-01
32.00179,781,000.00
3292เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
1ปรับปรุงถนนพัฒนาชนบท 3 ช่วงจากคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถึงถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า พื้นที่เขตลาดกระบัง

05313-16
100.0035,779,000.00
3293เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0งานปรับปรุงผิวจราจรถนนอาจณรงค์ ช่วงจากถนนเกษมราษฎร์ ถึงถนนกล้วยน้ำไท พื้นที่เขตคลองเตย

05313-34
17.0043,783,000.00
3294เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
1โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

0310042-67-05
100.008,000,000.00
3295เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0ปรับปรุงถนนบางระมาด ช่วงจากถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองลัดมะยม พื้นที่เขตตลิ่งชัน

05313-33
56.0025,286,000.00
3296เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
1โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจและถนนมิตรไมตรี ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลำหินถึงถนนผดุงพันธ์

0310042-67-20
100.008,000,000.00
3297เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
1โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษม ถึงถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4

0310042-67-04
100.008,000,000.00
3298เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
1โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 3 ก่อสร้างสะพานข้ามแยกราษฎร์พัฒนา

0310042-67-06
100.008,000,000.00
3299เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงระหว่างสะพานพระปกเกล้าถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0310046-67-03
95.0010,000,000.00
3300เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 – ถนนพุทธมณฑลสาย 4

0310042-67-07
98.008,000,000.00
3301เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
1โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดเวฬุวนาราม 36

0310042-67-13
100.005,000,000.00
3302เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0ปรับปรุงถนนทุ่งมังกร ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนสวนผัก พื้นที่เขตตลิ่งชัน

05313-92
90.0050,008,000.00
3303เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ ถนนมาเจริญ – ถนนบางบอน 5

0310042-66-24
8.27159,000,000.00
3304เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง

0310042-62-16
60.801,641,829,050.00
3305เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าวถึงถนนเทพรักษ์

0310042-62-24
80.99724,649,965.00
3306เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
1ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 5 ช่วงจากซอยรามอินทรา 39 ถึงถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 8 พื้นที่เขตบางเขน

0531312
100.0036,726,000.00
3307เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้าถึงคลองบางชัน

0310042-66-28
8.21395,235,000.00
3308เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเอกชัย 101

0310042-66-43
62.2236,000,000.00
3309เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก

0310042-64-26
29.87729,777,000.00
3310เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น จากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11)

0310042-66-21
1.17307,200,000.00
3311เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3

0310042-63-12
69.801,532,000,000.00
3312เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0ปรับปรุงถนนคู้ - คลองสิบ ช่วงจากสะพานข้ามคลองลำหินถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตหนองจอก

0531335
72.0068,679,000.00
3313เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
1ปรับปรุงผิวจราจรถนนนิมิตใหม่ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา

0531342
100.0041,290,000.00
3314เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร (บางนา)

0310042-66-23
100.0095,286,518.00
3315เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเชื่อมสัมพันธ์ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนเลียบวารี พื้นที่เขตหนองจอก

0531344
72.0080,882,000.00
3316เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2

0310042-63-29
28.6533,838,857.00
3317เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10)

0310042-64-02
82.65257,575,500.00
3318เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 4 ช่วงจากซอยรามอินทรา 23 แยก 20 ถึงซอยพหลโยธิน 48 พื้นที่เขตบางเขน

0531332
70.0020,956,000.00
3319เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต
0โครงการปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ช่วงจากคลองวัดท่าข้าม ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางขุนเทียน

05313-1
41.00300,000,000.00
3320เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.8.1 : ทางแยกหลักในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ถูกพัฒนาให้มีการควบคุมการจราจรด้วยระบบบริหารจัดการจราจร และประมวลผลร่วมกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
36ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive

07199 3
65.0049,005,000.00
3321เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)KPI 4.4.8.1 : ทางแยกหลักในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ถูกพัฒนาให้มีการควบคุมการจราจรด้วยระบบบริหารจัดการจราจร และประมวลผลร่วมกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
36ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive 50 ทางแยก

05399 49
61.00125,062,000.00
3322เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.01 จำนวนจุดที่เทศกิจเข้าไปดูแลจราจร

ค่าเป้าหมาย 700 จุด
7โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร

100.000.00
3323เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.01 จำนวนจุดที่เทศกิจเข้าไปดูแลจราจร

ค่าเป้าหมาย 700 จุด
6เทศกิจผู้ช่วยจราจร

100.000.00
3324เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.01 จำนวนจุดที่เทศกิจเข้าไปดูแลจราจร

ค่าเป้าหมาย 700 จุด
7เทศกิจผู้ช่วยจราจร

100.000.00
3325เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.01 จำนวนจุดที่เทศกิจเข้าไปดูแลจราจร

ค่าเป้าหมาย 700 จุด
14424โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร

100.000.00
3326เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.02 จํานวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย

ค่าเป้าหมาย 100 คัน
149โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ

100.000.00
3327เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.03 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling

ค่าเป้าหมาย 50 แยก
0ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive

07199 3
65.0049,005,000.00
3328เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.03 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling

ค่าเป้าหมาย 50 แยก
0ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive 50 ทางแยก

05399 49
61.00125,062,000.00
3329เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.04 ความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบ ITMS (Command Center)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (การดำเนินงานตามขั้นตอน)
100ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1

071991
100.00194,600,000.00
3330เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.06 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้า และจอดรถในที่ห้ามจอด

ค่าเป้าหมาย 100 จุด
100จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า

100.0011,640,000.00
3331เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.07 ติดตั้งสถานี EV charging station

ค่าเป้าหมาย 45 จุด
0โครงการให้สิทธิติดตั้งและบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร

50.000.00
3332เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.09 ประชาสัมพันธ์จุดจอดแล้วจร ของภาคเอกชน จุดเชื่อมต่อขนส่งมวลชน ฯลฯ

ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง
0ประชาสัมพันธ์จุดจอดแล้วจรตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว

0.000.00
3333เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.10 จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)

ค่าเป้าหมาย 18 แห่ง
100ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

07199-8
100.0010,000,000.00
3334เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.11 จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก (e-Learning)

ค่าเป้าหมาย 2000 คน
100ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

07199-8
100.0010,000,000.00
3335เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.12 มีร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

89.750.00
3336เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.13 ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนา/ฟื้นฟูย่านชุมชน เมือง/ย่านเศรษฐกิจเมือง/จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง

ค่าเป้าหมาย 3 แห่ง
1กิจกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาย่านบางลำพู (ช่วงสะพานนรรัตน์สถานถึงสะพานอุษาสวัสดิ์)

100.000.00
3337เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.13 ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนา/ฟื้นฟูย่านชุมชน เมือง/ย่านเศรษฐกิจเมือง/จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง

ค่าเป้าหมาย 3 แห่ง
0โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่และส่งเสริมเศรษฐกิจระดับย่านในพื้นที่เขตเมืองเก่าฝั่งธนบุรี

07199-7
30.0035,000,000.00
3338เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.13 ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนา/ฟื้นฟูย่านชุมชน เมือง/ย่านเศรษฐกิจเมือง/จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง

ค่าเป้าหมาย 3 แห่ง
0โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังปรับปรุงฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

งบกลาง รหัส 17 เงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร รหัสผลผลิต 0309034
20.008,000,000.00
3339เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.14 ศึกษาและจัดทำมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและชี้นำการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย 1 มาตรการ
1โครงการจัดทำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตร์หรืออาคารอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

0309034-07-199-1
100.003,722,500.00
3340เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.15 ศึกษาและจัดทำผังพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่ชานเมือง

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

03090346601
94.0024,860,000.00
3341เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.15 ศึกษาและจัดทำผังพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่ชานเมือง

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

03090346603
64.0024,860,000.00
3342เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.16 ผลักดันการจัดรูปที่ดินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง
1กิจกรรมการจัดรูปที่ดินบริเวณใต้แนวคลองโล่งถึงแนวกัดเซาะ เขตบางขุนเทียน

100.000.00
3343เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.17 ผลการศึกษา ออกแบบรายละเอียด จัดทำ EIA สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงระหว่างสะพานพระปกเกล้าถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0310046-67-03
95.0010,000,000.00
3344เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.18 จำนวนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับการเดินทางด้วยยานพาหนะ

ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง
0โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง

0310042-63-24
28.65925,079,874.00
3345เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.19 จำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน

ค่าเป้าหมาย 8 โครงการ
1โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์

0310042-61-02
100.00924,949,357.00
3346เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.19 จำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน

ค่าเป้าหมาย 8 โครงการ
1งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร

100.0078,990,900.00
3347เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.19 จำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน

ค่าเป้าหมาย 8 โครงการ
0โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta. 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ

0310042-62-11
99.92280,571,497.00
3348เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.20 จำนวนถนนย่อยที่ตัดใหม่ (ออกแบบรายละเอียด แนวเขตทางสำหรับ จัดกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ)

ค่าเป้าหมาย 3 โครงการ
1โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 3 ก่อสร้างสะพานข้ามแยกราษฎร์พัฒนา

0310042-67-06
100.008,000,000.00
3349เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.21 ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย 34 เส้นทาง
22กิจกรรมการติดตามการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

95.000.00
3350เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง(not set)OKR 1.2.22 ความยาวของถนนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพถนน

ค่าเป้าหมาย 50 กม.
0ปรับปรุงคันหินทางเท้า และผิวจราจรถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ ช่วงจากทางเข้าคลังน้ำมัน ปตท. ถึงสุดพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางนา และพื้นที่เขตพระโขนง และจากซอยแสนสบายถึงถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย

05313-2
30.00124,496,000.00
3351Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ

0701001-67-03
10.004,106,000.00
3352Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดทิพพาวาส สำนักงานเขตลาดกระบัง

0701001-67-04
10.006,159,000.00
3353Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา

0701001-67-09
37.506,420,000.00
3354Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลโรงเรียนวัดเศวตฉัตร

05304-3
60.00362,800.00
3355Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง

05304-4
100.00499,000.00
3356Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ

0.000.00
3357Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ

05304-2
100.001,560,000.00
3358Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม (แห่ง)

100.000.00
3359Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนวัดสุขใจ

05308-45
100.00548,000.00
3360Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
7กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา

100.009,000,000.00
3361Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนวัดลำกะดาน

05317-40
100.001,140,000.00
3362Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1กิจกรรมก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์

05399-51
100.002,860,000.00
3363Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด

05307-39
100.001,150,000.00
3364Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามวา

05308-44
100.001,047,000.00
3365Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
4ปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.005,002,000.00
3366Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
2ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

100.000.00
3367Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนจินดาบำรุง

100.00308,000.00
3368Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนคันนายาว

100.001,133,000.00
3369Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
2ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

60.001,347,000.00
3370Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)

03235-1
100.00500,000.00
3371Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

100.00500,000.00
3372Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดสีสุก

03235-1
100.00500,000.00
3373Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก

100.00500,000.00
3374Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)

03235-1
100.00500,000.00
3375Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดมงคลวราราม(สมพรพสกสรรค์)

03235-1
100.00500,000.00
3376Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร(สว่างนพราษฎร์วิทยา)

03235-1
100.00500,000.00
3377Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา)

03235-1
100.00500,000.00
3378Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์)

100.00500,000.00
3379Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางประทุนนอก

03235-1
100.00500,000.00
3380Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน

03235-1
100.00500,000.00
3381Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
115.4 ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) (แห่ง)

05304-33
100.002,004,000.00
3382Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
115.2 ปรับปรุงโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา (แห่ง)

05304-30
100.001,728,000.00
3383Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
015.3 ปรับปรุงโรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) (แห่ง)

05304-32
93.003,793,000.00
3384Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
115.5 ปรับปรุงโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) (แห่ง)

05305-56
100.003,890,000.00
3385Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
115.1 ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) (แห่ง)

05304-28
100.003,434,000.00
3386Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก

05304-5
100.001,213,000.00
3387Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวิชูทิศ

05304-6
100.00829,000.00
3388Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร

05304-2
100.00916,000.00
3389Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

05304-4
100.00762,000.00
3390Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรสโมสร

05304-1
100.00312,000.00
3391Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย

05304-5
90.001,121,000.00
3392Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร

05304-3
100.00864,000.00
3393Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
16กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

100.008,000,000.00
3394Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากนำ้ฝั่งเหนือ (ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง))

05304-1
100.00659,589.00
3395Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนคลองทวีวัฒนา

100.00880,000.00
3396Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม

100.003,694,000.00
3397Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

100.001,818,000.00
3398Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร

100.001,160,000.00
3399Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงกายโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)

95.002,240,000.00
3400Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)

05304-26
29.0018,979,000.00
3401Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรังปรุงโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)

05304-25
100.001,032,000.00
3402Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

05304-23
100.001,940,000.00
3403Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำมัดอุทิศ)

05304-27
27.002,240,000.00
3404Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง

05304-22
45.0013,698,000.00
3405Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
15ปรับปรุงกายภาพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี

0.000.00
3406Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
15แผนการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย

100.007,500,000.00
3407Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
6ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

100.003,049,380.00
3408Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)

05304-4
50.00528,000.00
3409Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

05304-3
50.00665,000.00
3410Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)

05304-1
50.00979,000.00
3411Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทพลีลา

05304-5
50.00715,000.00
3412Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่

05304-2
100.00627,000.00
3413Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

05305-2
100.001,246,000.00
3414Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบำรุง

05305-3
100.002,223,000.00
3415Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสมดำ

05305-4
100.004,131,000.00
3416Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
7ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

100.008,531,000.00
3417Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
4ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

100.003,965,000.00
3418Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์

05304-5
100.00714,000.00
3419Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนานอก

05304-2
100.00572,000.00
3420Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

05304-1
100.001,325,000.00
3421Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน

05304-3
100.00946,000.00
3422Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

05304-4
100.00806,000.00
3423Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
4ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

100.000.00
3424Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

05304-6
100.00428,000.00
3425Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

05304-7
50.001,174,000.00
3426Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์

053042
60.002,114,000.00
3427Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์

053043
100.00346,000.00
3428Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์)

053044
60.001,037,000.00
3429Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางพลัด

053045
60.001,356,000.00
3430Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

053046
60.001,321,000.00
3431Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

053041
100.00317,000.00
3432Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0การติดตามการซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางพลัด

-
100.000.00
3433Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1การปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

05304-10
100.00870,600.00
3434Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1การปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู

05304-9
100.00702,700.00
3435Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1การปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วงแค

05304-11
100.001,009,700.00
3436Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว

05304-34
90.003,580,000.00
3437Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

05304-31
100.001,114,000.00
3438Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล

05304-33
100.00746,000.00
3439Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล

05304-32
100.00969,000.00
3440Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

05304-30
100.001,328,000.00
3441Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

100.00954,900.00
3442Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางแคเหนือ

100.00549,100.00
3443Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 9 โรงเรียน

100.002,965,100.00
3444Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

100.001,097,400.00
3445Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1โครงการปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม

100.00782,100.00
3446Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

100.004,523,800.00
3447Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1โครงการปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

100.004,234,600.00
3448Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

100.003,543,100.00
3449Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)

05304-8
100.003,120,000.00
3450Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย

05304-10
0.003,940,000.00
3451Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนนวลจันทร์

05304-5
100.00223,000.00
3452Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย

05304-9
100.00939,000.00
3453Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

05304-11
100.002,810,000.00
3454Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว

100.00321,000.00
3455Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดบรมนิวาส

100.00496,200.00
3456Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล

100.00495,000.00
3457Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข

100.00141,000.00
3458Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
5ปรับปรุงโรงเรียน

100.001,948,200.00
3459Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนปลูกจิต

100.00495,000.00
3460Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
16ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

100.0012,415,000.00
3461Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
4กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

100.000.00
3462Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

100.00499,700.00
3463Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ

05304-10
100.001,393,000.00
3464Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส

05304-4
100.001,122,000.00
3465Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ

100.003,771,000.00
3466Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทรวิหาร

100.001,110,000.00
3467Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนมกุฏกษัตริยาราม

100.00490,000.00
3468Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ

05304-11
100.002,269,000.00
3469Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ

05304-12
100.002,362,000.00
3470Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)

05104-7
100.001,733,000.00
3471Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

05304-7
85.00693,000.00
3472Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์)

05304-8
82.004,299,000.00
3473Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมงคล(หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)

05304-9
100.00388,000.00
3474Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

100.002,923,000.00
3475Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี

100.002,275,000.00
3476Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)

100.00554,000.00
3477Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดอ่างแก้ว

100.002,246,000.00
3478Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดโคนอน

100.002,388,000.00
3479Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนวัดโตนด

40.003,238,000.00
3480Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองศาลางาม

100.00629,000.00
3481Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร

100.00676,000.00
3482Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี

100.001,468,000.00
3483Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย

100.001,029,000.00
3484Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)

30.003,825,000.00
3485Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะล่อม

100.001,772,000.00
3486Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง

100.002,627,000.00
3487Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข

05304-35
100.00723,000.00
3488Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้

05304-31
100.00208,800.00
3489Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

05304-30
100.00442,500.00
3490Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ

05304-33
100.00864,000.00
3491Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนมีนบุรี

05304-37
100.00483,500.00
3492Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

05304-33
100.00333,000.00
3493Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบางชัน

05304-38
100.001,212,000.00
3494Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้

100.002,074,000.00
3495Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่

100.00585,000.00
3496Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี

100.001,189,000.00
3497Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ

100.001,851,000.00
3498Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาศ

100.001,562,000.00
3499Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนกิ่งเพชร

05304-1
100.00658,000.00
3500Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดวัดดิสหงสาราม

100.00466,500.00
3501Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก

05305-34
100.00826,000.00
3502Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน

05305-30
100.002,290,000.00
3503Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน

05305-32
100.00550,000.00
3504Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด

05305-33
100.00288,000.00
3505Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

05305-29
100.003,887,000.00
3506Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

05305-43
100.00205,000.00
3507Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
20ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

100.0010,000,000.00
3508Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดพร้าว

05304-51
100.001,553,000.00
3509Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนคลองทรงกระเทียม

05304-53
100.00212,000.00
3510Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์

05304*50
100.003,312,000.00
3511Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนเทพวิทยา

05304-52
100.001,709,000.00
3512Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

05304-15
100.002,139,000.00
3513Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

05304-16
100.00995,000.00
3514Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
8ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

100.000.00
3515Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
5ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

100.000.00
3516Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

05304-2
100.00178,000.00
3517Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)

05304-3
90.00845,000.00
3518Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน

05304-4
100.00834,000.00
3519Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)

05304-5
90.001,331,000.00
3520Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา

100.001,630,700.00
3521Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

100.002,406,000.00
3522Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

90.00999,400.00
3523Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
2ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

100.001,000,000.00
3524Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
8ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

100.0015,188,000.00
3525Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองใหญ่

100.001,717,000.00
3526Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

100.00785,000.00
3527Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)

100.003,338,000.00
3528Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)

100.00499,000.00
3529Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์)

100.001,012,000.00
3530Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์

100.001,298,000.00
3531Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม)

100.004,058,000.00
3532Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2)

100.002,481,000.00
3533Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
30ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

100.0026,595,564.00
3534Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี

05304-22
100.008,666,000.00
3535Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

05304-24
100.006,394,000.00
3536Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม

05304-26
100.001,802,000.00
3537Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง

05304-27
100.004,188,000.00
3538Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

05304-23
100.004,621,000.00
3539Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์

05304-25
100.001,541,000.00
3540Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
3ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

05305-15
100.001,197,000.00
3541Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
0ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)

80.000.00
3542Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนพระราม๙กาญจนาภิเษก

100.00157,000.00
3543Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
1ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

100.00325,000.00
3544Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลXXX : ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32

ค่าเป้าหมาย 275 แห่ง
2ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฏร์บำเพ็ญ

100.001,183,000.00
3545Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)J สนศ. (1.1.2) : โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยแนวคิดโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School)

ค่าเป้าหมาย 50 โรงเรียน
50โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

70.00400,600.00
3546Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)J สนศ. (1.1.3) : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) (นักเรียนโรงเรียน(หลักสูตรสองภาษา))

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
130โรงเรียนสองภาษา

07199-11
100.00283,459,400.00
3547Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)J สนศ. (1.1.3) : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) (นักเรียนโรงเรียน(หลักสูตรสองภาษา))

ค่าเป้าหมาย 65 ร้อยละ
65ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-16
100.007,246,400.00
3548Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)J สนศ. (1.1.3) : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) (นักเรียนโรงเรียน (หลักสูตรปกติ))

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
20ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-16
100.007,246,400.00
3549Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)J สนศ. (1.3.1) : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
80พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

07199-10
15.0047,313,000.00
3550Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)J สนศ. (1.3.2) : ร้อยละความพึงพอใจของครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
62.24จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-1
90.00115,892,890.00
3551Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.3.1 : จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

ค่าเป้าหมาย 160 โรงเรียน
161เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3552Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.3.2 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจัดการการศึกษาพิเศษ

ค่าเป้าหมาย 700 คน
700โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

07103-7
100.00334,000.00
3553Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.3.2 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจัดการการศึกษาพิเศษ

ค่าเป้าหมาย 700 คน
160โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสังกัดกรุงเทพมหานคร

07103-17
100.001,846,600.00
3554Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.3.2 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจัดการการศึกษาพิเศษ

ค่าเป้าหมาย 700 คน
751พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

P200
100.004,219,600.00
3555Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.3.2 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจัดการการศึกษาพิเศษ

ค่าเป้าหมาย 700 คน
19ประชุมครู

100.0011,000.00
3556Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.4.2 : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน 2 ภาษาที่สอบผ่านการประเมิน CEFR หรือ YCT

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
20โรงเรียนสองภาษา

07199-11
100.00283,459,400.00
3557Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
0ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรยุค 4.0 (โรงเรียนภาษาที่ 3)

07199-6
50.0038,730,000.00
3558Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
437โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การเป็นพลเมืองในยุค Disruption

80.001,505,800.00
3559Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

100.00452,400.00
3560Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

100.0083,700.00
3561Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100โครงการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ

100.00480,800.00
3562Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
90สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07125-1
100.0014,700.00
3563Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.0039,600.00
3564Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีน

07199-5
100.0050,700.00
3565Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

07126-1
100.0082,600.00
3566Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-11
100.0090,000.00
3567Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

07103-1
100.00113,000.00
3568Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

07118-1
100.00785,000.00
3569Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

07199-2
100.00578,400.00
3570Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100เกษตรปลอดสารพิษ

07199-10
100.005,000.00
3571Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ประชุมครู

07103-2
100.006,600.00
3572Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

07109-1
100.0026,200.00
3573Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ศึกษาดูงานนวัตกรรมการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง

07
100.001,062,000.00
3574Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-9
100.0080,000.00
3575Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
9โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.00120,000.00
3576Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100โครงการครอบครัวรักการอ่าน

07199-4
100.0080,000.00
3577Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

071993
100.0080,000.00
3578Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.00240,000.00
3579Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
5.3โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-5
100.0080,000.00
3580Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
3ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.0040,000.00
3581Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
0โครงการครอบครัวรักการอ่าน

07199-10
80.0040,000.00
3582Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
13การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-3
100.00240,000.00
3583Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.00120,000.00
3584Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
2จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-8
100.0050,000.00
3585Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.00200,000.00
3586Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100โครงการครอบครัวรักการอ่าน

07199-3
100.0080,000.00
3587Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
1ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.0040,000.00
3588Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
50ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-1
100.00280,000.00
3589Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.0040,000.00
3590Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

071994
100.00520,000.00
3591Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
1ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-10
100.0040,000.00
3592Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
0โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-9
100.00160,000.00
3593Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
0การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-2
100.00160,000.00
3594Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
3446จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.00120,000.00
3595Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
0จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-4
100.0080,000.00
3596Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
1จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

KPI 3.4.5.13
100.00200,000.00
3597Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100ครอบครัวรักการอ่าน

100.0080,000.00
3598Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
3ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (โครงการครอบครัวรักการอ่าน (บ้านหนังสือ))

100.00360,000.00
3599Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-9
100.00160,000.00
3600Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.0040,000.00
3601Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
17การจัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3602Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
0การจัดเก็บสถิติสมาชิกผ่านระบบ CSTD Smart Member

100.000.00
3603Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 3 ร้อยละ
12การจัดเก็บสถิติสมาชิกผ่านระบบ Liberty

100.000.00
3604Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.12 (1) : โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (สนศ.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

07199-10
15.0047,313,000.00
3605Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.12 (1) : โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (สนศ.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
80จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-1
90.00115,892,890.00
3606Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.12 (1) : โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (สนศ.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
300พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 – 2571

0731002-63-01
90.00145,225,768.00
3607Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.12 (1) : โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (สนศ.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางดนตรีผ่านห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

0731006-67-01
20.006,476,600.00
3608Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.12 (1) : โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (สนศ.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์

07199-11
50.0011,407,200.00
3609Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.12 : โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (สวท.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
97สถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต/ Wi-Fi และการให้บริการสื่อสารค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ต

100.000.00
3610Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.12 : โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (สวท.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
97กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

100.000.00
3611Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.2 : จำนวนโรงเรียนที่มีการทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (Education sandbox)

ค่าเป้าหมาย 54 โรงเรียน
58ยกระดับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

07103-4
100.0011,060,000.00
3612Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.2 : จำนวนโรงเรียนที่มีการทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (Education sandbox)

ค่าเป้าหมาย 54 โรงเรียน
5โครงการยกระดับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

100.00664,820.00
3613Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.4 : จำนวนแหล่งเรียนรู้ในแต่ละเขตได้รับการพัฒนา และประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย 186 แห่ง
12จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

100.00480,000.00
3614Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.4 : จำนวนแหล่งเรียนรู้ในแต่ละเขตได้รับการพัฒนา และประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย 186 แห่ง
1กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์นันทนาการ

100.000.00
3615Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.4 : จำนวนแหล่งเรียนรู้ในแต่ละเขตได้รับการพัฒนา และประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย 186 แห่ง
25กิจกรรมการประเมินมาตรฐานห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และบ้านหนังสือ

100.000.00
3616Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.6 : โรงเรียนที่ใช้ข้อมูลเปิดด้านการศึกษา (Open Data BEMIS) มาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการศึกษา และติดตามประเมินผล

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
874สำรวจความพึงพอใจของคุณครู/ชุดข้อมูลการศึกษาที่เปิดเผย/จำนวนผู้เข้าใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา ในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS)

50.000.00
3617Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.6 : โรงเรียนที่ใช้ข้อมูลเปิดด้านการศึกษา (Open Data BEMIS) มาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการศึกษา และติดตามประเมินผล

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
0กิจกรรมสำรวจการนำฐานข้อมูลด้านการศึกษาไปใช้ในการวางแผนหรือบริหารจัดการศึกษาขอรุงเทพมหานคร

0.000.00
3618Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.7 : โรงเรียนที่เปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้สร้างสรรค์ และกิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย (Open Education)

ค่าเป้าหมาย 40 โรงเรียน
40โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

100.005,502,400.00
3619Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.7 : โรงเรียนที่เปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้สร้างสรรค์ และกิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย (Open Education)

ค่าเป้าหมาย 40 โรงเรียน
2ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

100.0022,200.00
3620Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.8 : จัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับประชาชน

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล
1กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในความรับผิดชอบชองส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

100.000.00
3621Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.9 : สร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งเดิมหรือแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย 33 แหล่งเรียนรู้
3ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต

07199-3
100.00202,000.00
3622Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.9 : สร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งเดิมหรือแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย 33 แหล่งเรียนรู้
15โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ

07199-23
100.002,000,000.00
3623Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.5.9 : สร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งเดิมหรือแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย 33 แหล่งเรียนรู้
18โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

07199-7
100.002,451,600.00
3624Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)KPI 3.4.7.4 : เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละ
100เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

100.0095,445,800.00
3625Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.1 จำนวนโรงเรียนที่บูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชาอย่างน้อย 2 สาระวิชา

ค่าเป้าหมาย 89 โรงเรียน
0เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

07199-16_22
40.0049,545,200.00
3626Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.1 จำนวนโรงเรียนที่บูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชาอย่างน้อย 2 สาระวิชา

ค่าเป้าหมาย 89 โรงเรียน
0พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

07199-15_21
40.0022,627,500.00
3627Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.1 จำนวนโรงเรียนที่บูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชาอย่างน้อย 2 สาระวิชา

ค่าเป้าหมาย 89 โรงเรียน
0ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรยุค 4.0 (โรงเรียนภาษาที่ 3)

07199-6
50.0038,730,000.00
3628Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.1 จำนวนโรงเรียนที่บูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชาอย่างน้อย 2 สาระวิชา

ค่าเป้าหมาย 89 โรงเรียน
0พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์

07199-11
50.0011,407,200.00
3629Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.1 จำนวนโรงเรียนที่บูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชาอย่างน้อย 2 สาระวิชา

ค่าเป้าหมาย 89 โรงเรียน
89โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การเป็นพลเมืองในยุค Disruption

80.001,505,800.00
3630Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.10 จำนวนห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 598 ห้อง
1797พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 – 2571

0731002-63-01
90.00145,225,768.00
3631Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.10 จำนวนห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 598 ห้อง
100ค่าใช้จ่ายโครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน

07199-11
100.003,000,000.00
3632Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.11 จำนวนโรงเรียนที่ติดตั้ง Access Point เพิ่มให้ทั่วถึงทุกห้องเรียนระดับชั้นประถมปลายและมัธยม

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
437จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-1
90.00115,892,890.00
3633Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.12 จำนวนโรงเรียนทีมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) Coding (Unplug & Plug) และ Digital/ICT Literacy

ค่าเป้าหมาย 20 โรงเรียน
0ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรยุค 4.0 (โรงเรียนภาษาที่ 3)

07199-6
50.0038,730,000.00
3634Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.13 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
50โรงเรียนสองภาษา

07199-11
100.00283,459,400.00
3635Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.13 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
50ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-16
100.007,246,400.00
3636Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.14 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาจีน YCT ระดับเลเวล 1 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
50โรงเรียนสองภาษา

07199-11
100.00283,459,400.00
3637Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.15 ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
13.1โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

07103-13
100.008,474,800.00
3638Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.16 จำนวนชุดข้อมูลการจัดการศึกษากทม.ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย 3 ชุดข้อมูล
6สำรวจความพึงพอใจของคุณครู/ชุดข้อมูลการศึกษาที่เปิดเผย/จำนวนผู้เข้าใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา ในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS)

50.000.00
3639Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.16 จำนวนชุดข้อมูลการจัดการศึกษากทม.ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย 3 ชุดข้อมูล
0บำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา

0.001,102,600.00
3640Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.16 จำนวนชุดข้อมูลการจัดการศึกษากทม.ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย 3 ชุดข้อมูล
0กิจกรรมสำรวจการนำฐานข้อมูลด้านการศึกษาไปใช้ในการวางแผนหรือบริหารจัดการศึกษาขอรุงเทพมหานคร

0.000.00
3641Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.17 จำนวนประชาชนและหน่วยงานที่เข้ามาใช้ข้อมูลการจัดการศึกษากทม.ได้โดยไม่ต้องขอจากโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย 3000 คน
3960สำรวจความพึงพอใจของคุณครู/ชุดข้อมูลการศึกษาที่เปิดเผย/จำนวนผู้เข้าใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา ในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS)

50.000.00
3642Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.17 จำนวนประชาชนและหน่วยงานที่เข้ามาใช้ข้อมูลการจัดการศึกษากทม.ได้โดยไม่ต้องขอจากโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย 3000 คน
0บำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา

0.001,102,600.00
3643Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.18 จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School)

ค่าเป้าหมาย 46 โรงเรียน
50โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

70.00400,600.00
3644Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.18 จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School)

ค่าเป้าหมาย 46 โรงเรียน
17ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

07126-1
1.00192,700.00
3645Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.18 จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School)

ค่าเป้าหมาย 46 โรงเรียน
1ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

07199-7
1.005,000.00
3646Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.19 ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

70.00400,600.00
3647Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.2 จำนวนครูที่ผ่านการอบรมการบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชา

ค่าเป้าหมาย 267 คน
285การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

07199-10
100.00675,100.00
3648Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.20 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

ค่าเป้าหมาย 0 โรงเรียน
58ยกระดับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

07103-4
100.0011,060,000.00
3649Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
437สำรวจการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร

100.000.00
3650Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00462,000.00
3651Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
5เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07103-3
100.00138,000.00
3652Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
0ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

90.00354,000.00
3653Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
0ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ร้อยละ)

07199-6
100.0030,000.00
3654Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

1300022
100.00324,000.00
3655Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-14
100.0090,000.00
3656Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
16โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-2
100.00258,000.00
3657Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
142ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00354,000.00
3658Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
17ค่าใช่จ่ายในการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-3
1.00170,000.00
3659Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
6ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-8
100.0060,000.00
3660Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
30โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-9
100.00198,000.00
3661Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
4เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00168,000.00
3662Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
7ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-10
100.00168,000.00
3663Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
7เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-11
100.00364,000.00
3664Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
1ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07103-2
100.00208,000.00
3665Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
0ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-3
100.0050,000.00
3666Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
635โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-2
100.0010,000.00
3667Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00266,000.00
3668Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
4ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-10
100.00138,000.00
3669Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
13ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-8
100.00522,000.00
3670Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
6ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.0060,000.00
3671Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
0เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00256,000.00
3672Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
3ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-7
100.0030,000.00
3673Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
8ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-3
100.00256,000.00
3674Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
8เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07103-4
100.00560,000.00
3675Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
2เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.0059,600.00
3676Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
9ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00128,000.00
3677Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
6เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-6
100.00550,000.00
3678Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
1ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.0098,000.00
3679Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
46สำรวจการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร

100.000.00
3680Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
0ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

90.00354,000.00
3681Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
0ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ร้อยละ)

07199-6
100.0030,000.00
3682Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
4โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-2
100.00258,000.00
3683Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
149ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00354,000.00
3684Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
0ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-8
100.0060,000.00
3685Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
1เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00168,000.00
3686Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
1ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-10
100.00168,000.00
3687Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
1ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07103-2
100.00208,000.00
3688Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
0ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-3
100.0050,000.00
3689Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
0โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-2
100.0010,000.00
3690Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
1เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00110,000.00
3691Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
1ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-10
100.00138,000.00
3692Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
3ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-8
100.00522,000.00
3693Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
1ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.0060,000.00
3694Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
0เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00256,000.00
3695Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
1ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-7
100.0030,000.00
3696Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
2เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.0059,600.00
3697Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
1ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

100.00128,000.00
3698Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน

ค่าเป้าหมาย 20 แห่ง
1เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

07199-6
100.00550,000.00
3699Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.23 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับม.3 และเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
80กิจกรรมการสำรวจจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

100.000.00
3700Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.24 จำนวนครูที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ

ค่าเป้าหมาย 700 คน
700โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

07103-7
100.00334,000.00
3701Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.24 จำนวนครูที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ

ค่าเป้าหมาย 700 คน
2623โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสังกัดกรุงเทพมหานคร

07103-17
100.001,846,600.00
3702Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.24 จำนวนครูที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ

ค่าเป้าหมาย 700 คน
751พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

P200
100.004,219,600.00
3703Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.25 จำนวนผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

P200
100.004,219,600.00
3704Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.26 จำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ค่าเป้าหมาย 2 โรงเรียน
3เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3705Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.27 ร้อยละจำนวนนักเรียน ป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
80เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

100.0095,445,800.00
3706Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.27 ร้อยละจำนวนนักเรียน ป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
100เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

100.002,355,200.00
3707Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.28 ร้อยละจำนวนนักเรียน ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจ การทำ CPR ฯลฯ

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
80เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

100.0095,445,800.00
3708Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.29 ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ ทั้งครูประจำสระของกทม.และเอกชน

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
180เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

100.0095,445,800.00
3709Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.3 จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม After School Program

ค่าเป้าหมาย 387 โรงเรียน
387โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

100.005,502,400.00
3710Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.30 จำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library

ค่าเป้าหมาย 500 ปก
514กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

100.000.00
3711Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.31 จำนวน User ที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library

ค่าเป้าหมาย 3000 user
10886กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

100.000.00
3712Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.32 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ

ค่าเป้าหมาย 275 โรงเรียน
0โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ

0701001-67-03
10.004,106,000.00
3713Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.32 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ

ค่าเป้าหมาย 275 โรงเรียน
0โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดทิพพาวาส สำนักงานเขตลาดกระบัง

0701001-67-04
10.006,159,000.00
3714Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.32 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ

ค่าเป้าหมาย 275 โรงเรียน
0โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา

0701001-67-09
37.506,420,000.00
3715Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.32 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ

ค่าเป้าหมาย 275 โรงเรียน
4กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

100.000.00
3716Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.4 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมห้องเรียน After School Program

ค่าเป้าหมาย 3870 นักเรียน
3870โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

100.005,502,400.00
3717Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.6 จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School)

ค่าเป้าหมาย 50 โรงเรียน
50โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

100.005,502,400.00
3718Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.7 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวันเสาร์ (Saturday School)

ค่าเป้าหมาย 1000 นักเรียน
1000โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

100.005,502,400.00
3719Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 6.3.9 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 21553 เครื่อง
64812พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 – 2571

0731002-63-01
90.00145,225,768.00
3720Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 8.1.1 จำนวนนักเรียนที่แสดงดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ที่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย 100 คน
290กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดงของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3721Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล(not set)OKR 8.1.2 จำนวนครั้งที่นักเรียนทำการแสดง และศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย 10 ครั้ง
12กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดงของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3722พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.3.3.2 : จัดหาหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยนําร่องสําหรับเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
0โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดประชาบำรุง สำนักงานเขตบางขุนเทียน

10.002,445,000.00
3723พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.3.3.2 : จัดหาหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยนําร่องสําหรับเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
0โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดพระยาปลา สำนักงานเขตหนองจอก

10.002,625,000.00
3724พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.3.3.2 : จัดหาหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยนําร่องสําหรับเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
0โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สำนักงานเขตดอนเมือง

10.002,295,000.00
3725พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.2 : จำนวนทุนเสมอภาคได้จัดสรรให้กับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา

ค่าเป้าหมาย 1000 คน
1308สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อดูแลและป้องกันนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา

100.000.00
3726พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
437การจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

100.000.00
3727พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
8ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.002,046,000.00
3728พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
1เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-1
100.00964,200.00
3729พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
7ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

90.003,621,600.00
3730พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
0ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)

07199-1
100.004,540,800.00
3731พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
16โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

07106-1
100.002,082,600.00
3732พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
17ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07119-6
1.001,680,600.00
3733พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
6ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-3
100.00639,000.00
3734พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
16ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-3
100.008,538,600.00
3735พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
7เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.001,725,000.00
3736พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
7ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-1
100.001,332,000.00
3737พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
7เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-2
100.003,559,200.00
3738พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
0ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-2
100.00381,000.00
3739พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
560โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07106-1
100.003,417,000.00
3740พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน

100.001,791,700.00
3741พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
7โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.001,333,800.00
3742พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
11เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.00853,200.00
3743พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
1ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-2
100.00984,600.00
3744พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
13ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-1
100.004,918,800.00
3745พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
6ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.001,242,000.00
3746พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
0เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.003,022,200.00
3747พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
3ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-2
100.00504,000.00
3748พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
100ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-1
100.002,127,000.00
3749พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
8เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-2
100.002,937,000.00
3750พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
2เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.00418,200.00
3751พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
9เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.007,362,600.00
3752พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
10การจัดการเรียนการสอน

07117-1
0.003,111,600.00
3753พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
6เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-1
100.002,129,400.00
3754พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.5.5 (1) : โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพโภชนาการตรงตามมาตรฐานสาธารณสุข (สนศ.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100Thai School Lunch for BMA and Thai School Lunch for Catering

80.00370,000.00
3755พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.1 : สร้างแนวทาง หรือกลไกการลดภาระงาน หรือขั้นตอนการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ค่าเป้าหมาย 1 แนวทาง
1จัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-2
65.001,262,000.00
3756พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.2 : มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงานในโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละของอัตรากำลัง
90การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพมหานคร

100.00270,000.00
3757พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.2 : มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงานในโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละของอัตรากำลัง
90โครงการทุนเอราวัณ

100.0030,700,000.00
3758พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.2 : มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงานในโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย 90 ร้อยละของอัตรากำลัง
90สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

66109394273
100.0022,149,000.00
3759พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.3 : ปรับสวัสดิการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครมีแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการฯ

ค่าเป้าหมาย 1 แนวทาง
84โครงการการปรับปรุงสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

0104015
60.000.00
3760พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
100โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงาน

07103-4
100.003,325,200.00
3761พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
98.7โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจำสายงาน

07103-5
100.004,151,600.00
3762พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
0โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะประจำสายงาน

07103-6
10.00676,300.00
3763พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
100ค่าใ่ช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

100.0027,400.00
3764พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
115การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

100.00113,000.00
3765พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
100การสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.0015,600.00
3766พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
100การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.0068,100.00
3767พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
100การประชุมครู

100.004,200.00
3768พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.00180,000.00
3769พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
460ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

30.0038,200.00
3770พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.7.1.1 : มีแนวทาง/กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่กระทบกับสิทธิเด็ก (สนศ.)

ค่าเป้าหมาย 1 แนวทาง/กลไก
0ติดตามการดำเนินการด้านการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3771พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.7.2 : ข้าราชการและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการคุ้มครองสิทธิเด็กได้รับการการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องสิทธิเด็ก

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
184ติดตามการดำเนินการด้านการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3772พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.7.3.1 : เรี่องร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิเด็กที่เกิดขึ้น ได้รับการช่วยเหลือและประสานส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนศ.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ติดตามการดำเนินการด้านการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3773พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)KPI 3.4.7.3.1 : เรี่องร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิเด็กที่เกิดขึ้น ได้รับการช่วยเหลือและประสานส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนศ.)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองตามหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

100.000.00
3774พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.1 กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกรุงเทพมหานครเพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ ให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
437การจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน)

100.000.00
3775พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.10 จำนวนครูที่ผ่านการอบรม Google workspace เพื่อเป็น admin ของโรงเรียน อย่างน้อย 1 คน ต่อโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย 111 คน
111พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

100.000.00
3776พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.11 จำนวนครูที่ผ่าน Google Certificates อย่างน้อย 1 คน ต่อโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย 111 โรงเรียน
111พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

07199-10
15.0047,313,000.00
3777พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.11 จำนวนครูที่ผ่าน Google Certificates อย่างน้อย 1 คน ต่อโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย 111 โรงเรียน
111พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

100.000.00
3778พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.12 ร้อยละของอัตรากำลังที่ว่าง ได้รับการบรรจุทดแทน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
90การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพมหานคร

100.00270,000.00
3779พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.12 ร้อยละของอัตรากำลังที่ว่าง ได้รับการบรรจุทดแทน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการทุนเอราวัณ

100.0030,700,000.00
3780พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.13 จำนวนนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี

ค่าเป้าหมาย 0 คน
37108สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.005,619,300.00
3781พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.13 จำนวนนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี

ค่าเป้าหมาย 0 คน
100สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.0046,500.00
3782พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.14 จำนวนนักเรียนหญิงระดับม.1-ม.6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธ์ุ

ค่าเป้าหมาย 0 คน
37108สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.005,619,300.00
3783พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.14 จำนวนนักเรียนหญิงระดับม.1-ม.6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธ์ุ

ค่าเป้าหมาย 0 คน
100สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.0046,500.00
3784พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.15 จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

ค่าเป้าหมาย 1200 คน
1308สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อดูแลและป้องกันนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา

100.000.00
3785พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.17 จำนวนครูและบุคลากรการศึกษาที่ผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก

ค่าเป้าหมาย 50 โรงเรียน
174ติดตามการดำเนินการด้านการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3786พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.18 จำนวนโรงเรียนที่มีนโยบายคุ้มครองเด็ก (Child Safeguarding Policy)

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
124ติดตามการดำเนินการด้านการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3787พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.19 จำนวนโรงเรียน กทม. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อให้เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาอย่างเหมาะสม

ค่าเป้าหมาย 437 โรงเรียน
437ติดตามการดำเนินการด้านการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3788พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.2 จำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ

ค่าเป้าหมาย 306 โรงเรียน
437Thai School Lunch for BMA and Thai School Lunch for Catering

80.00370,000.00
3789พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.3 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย 12500 เครื่อง
907พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

07199-10
15.0047,313,000.00
3790พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.3 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย 12500 เครื่อง
907โครงการปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้

100.000.00
3791พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.4 จำนวนธุรการที่จ้างเหมา

ค่าเป้าหมาย 371 ราย
100จัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

07199-2
65.001,262,000.00
3792พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.4 จำนวนธุรการที่จ้างเหมา

ค่าเป้าหมาย 371 ราย
355อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานธุรการ จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.00287,800.00
3793พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.5 จำนวนธุรการที่ได้รับการอบรมทักษะดิจิตัล

ค่าเป้าหมาย 371 ราย
344อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานธุรการ จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

100.00287,800.00
3794พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.6 จำนวนเอกสารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
86.71Thai School Lunch for BMA and Thai School Lunch for Catering

80.00370,000.00
3795พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียน

ค่าเป้าหมาย 0 ไม่เกินคนละ (โครงการ/ปีการศึกษา)
3กิจกรรมสำรวจโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียน

100.000.00
3796พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.8 ร้อยละของคุณครูมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ BEMIS หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการศึกษา

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
0การสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS)

0.000.00
3797พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.8 ร้อยละของคุณครูมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ BEMIS หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการศึกษา

ค่าเป้าหมาย 60 ร้อยละ
0สำรวจความพึงพอใจของคุณครู/ชุดข้อมูลการศึกษาที่เปิดเผย/จำนวนผู้เข้าใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา ในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS)

50.000.00
3798พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.9 ร้อยละของจำนวนห้องพักของครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดประชาบำรุง สำนักงานเขตบางขุนเทียน

10.002,445,000.00
3799พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.9 ร้อยละของจำนวนห้องพักของครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดพระยาปลา สำนักงานเขตหนองจอก

10.002,625,000.00
3800พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน(not set)OKR 6.2.9 ร้อยละของจำนวนห้องพักของครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
0โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สำนักงานเขตดอนเมือง

10.002,295,000.00
3801ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
0ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100.00500,000.00
3802ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

100.00500,000.00
3803ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก

100.00538,000.00
3804ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3805ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.001,000,000.00
3806ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
3ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3807ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
314. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3808ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนท่าน้ำสามเสน

05302-2
100.00201,000.00
3809ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

05302-4
100.00450,000.00
3810ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
0ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3811ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

100.000.00
3812ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3813ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
4ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3814ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

20.000.00
3815ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ปี 2567

100.000.00
3816ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
6ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3817ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
5ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3818ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3819ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิมุตยาราม

05302-7_203000
100.00203,000.00
3820ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
6กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่เขตบางเขน

100.000.00
3821ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3822ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
3ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก

100.000.00
3823ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3824ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
3ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3825ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3826ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.0072,900.00
3827ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลฮูดา

05308-8
100.00350,000.00
3828ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา

05308-9
100.00497,000.00
3829ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรามอินทราเนรมิต

05308-8
100.00300,000.00
3830ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ

05308-10
100.00498,000.00
3831ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
3กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอนให้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เขตยานนาวา

100.000.00
3832ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน

05308-7
100.0043,300.00
3833ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ

05308-10
100.00107,800.00
3834ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ

05308-8
100.00117,600.00
3835ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร

05308-9
100.0096,600.00
3836ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3837ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
114.ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

90.000.00
3838ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข

100.00188,800.00
3839ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91

100.00141,600.00
3840ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
1โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา

100.00141,600.00
3841ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.0060,000.00
3842ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
4ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3843ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3844ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
3ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.00300,000.00
3845ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
16ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

30.000.00
3846ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3847ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
0ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

60.000.00
3848ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
2ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.000.00
3849ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)099 : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
131กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานสรุปโครงการปรับปรุงด้านกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

50.000.00
3850ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)J สนศ. (1.1.1) : การเปิดชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 159 โรงเรียน
191กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์)

100.000.00
3851ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)J สพส. (1.1.1) : ร้อยละความสำเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปรับปรุงด้านกายภาพ

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานสรุปโครงการปรับปรุงด้านกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

50.000.00
3852ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)KPI 3.1.3.3 : การปรับระเบียบของกรุงเทพมหานครให้สามารถจัดงบประมาณอุดหนุน เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเชิงกายภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

100.000.00
3853ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)KPI 3.4.5.3 : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการประเมินเกณฑ์ในระดับดีมาก

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)

100.001,000,000.00
3854ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)KPI 3.4.5.3 : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการประเมินเกณฑ์ในระดับดีมาก

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

100.00868,100.00
3855ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.10 มีแนวทางการอุดหนุนศูนย์เด็กเล็กอื่นๆ / บ้านเด็กอ่อน

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
0กิจกรรมร่วมศึกษาพัฒนาแนวทางกับภาคีเครือข่าย ในการอุดหนุนศูนย์เด็กเล็กอื่นๆ

10.000.00
3856ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.11 มูลค่าเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายปี SML ให้บริหารจัดการเองภายในได้

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
0กิจกรรมร่วมศึกษาพัฒนาแนวทางกับภาคีเครือข่าย ในการอุดหนุนศูนย์เด็กเล็กอื่นๆ

10.000.00
3857ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.2 จำนวนโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์)

ค่าเป้าหมาย 100 โรงเรียน
191กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์)

100.000.00
3858ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.3 จำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning

ค่าเป้าหมาย 100 โรงเรียน
86การพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย สังกัดกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3859ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นำหลักสูตรแนวทาง Executive Functions (EF) และ High Scope ไปใช้

ค่าเป้าหมาย 75 แห่ง
75โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

100.00868,100.00
3860ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นำหลักสูตรแนวทาง Executive Functions (EF) และ High Scope ไปใช้

ค่าเป้าหมาย 75 แห่ง
75โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเด็กก่อนวัยเรียนผ่านสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

100.0055,000,000.00
3861ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนร่วมมือกับ โรงเรียน กทม. ในการดูแลเด็กเล็กด้านโภชนาการของเด็ก

ค่าเป้าหมาย 50 แห่ง
50กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เมนูอาหารที่เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน

10.000.00
3862ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.6 ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ค่าเป้าหมาย 89 แห่ง
131กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานสรุปโครงการปรับปรุงด้านกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

50.000.00
3863ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.7 ความคืบหน้าของการปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการ อาสาผู้ดูแลเด็ก

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

100.000.00
3864ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.8 ความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง

ค่าเป้าหมาย 2 แผน
1กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3865ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)(not set)OKR 6.1.9 การพัฒนาแนวทางการประเมินผลพัฒนาการเด็ก และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย 274 แนวทาง
1กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร โดยใช้คู่มือ DSPM

100.000.00
3866ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.2.1 : มีกลไกคัดกรองและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา

ค่าเป้าหมาย 1 จำนวนกลไก
1สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อดูแลและป้องกันนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา

100.000.00
3867ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.2.2 : มีภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กไม่ที่สามารถกลับเข้าระบบการศึกษาภาคบังคับได้

ค่าเป้าหมาย 1 ภาคีเครือข่าย
1สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อดูแลและป้องกันนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา

100.000.00
3868ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.3.3.1 : ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ) ให้รองรับคนพิการตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal design)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ (%)
100ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

07199-11
100.00200,000.00
3869ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.3.3.3 : ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ) ให้รองรับคนพิการตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal design)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ (%)
30โครงการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

100.003,240,000.00
3870ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.3.3.3 : ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ) ให้รองรับคนพิการตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal design)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ (%)
30โครงการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

100.007,308,000.00
3871ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.3.3.3 : ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ) ให้รองรับคนพิการตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal design)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ (%)
30โครงการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

100.007,574,000.00
3872ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.3.3.3 : ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ) ให้รองรับคนพิการตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal design)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ (%)
30การรายงานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชราของศูนย์กีฬา

100.000.00
3873ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.3.3.3 : ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ) ให้รองรับคนพิการตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal design)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ (%)
4รายงานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชราของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

100.000.00
3874ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.3.3.3 : ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ) ให้รองรับคนพิการตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal design)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ (%)
30การรายงานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชราของศูนย์นันทนาการ

100.000.00
3875ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.3.3.3 : ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ) ให้รองรับคนพิการตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal design)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ (%)
33การรายงานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3876ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.4.1 : มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่าเป้าหมาย 1 กิจกรรม
1ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

100.000.00
3877ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.4.3 : นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รายวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ (%)
56.19โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

100.001,786,600.00
3878ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.4.3 : นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รายวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ (%)
56.19การวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET)

100.000.00
3879ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.4.4 : นักเรียน (ป.3) ที่ได้รับคะแนนประเมิน EQ ต่ำกว่า 50 คะแนนได้รับการพัฒนาจนมีผลการประเมินที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ (%)
94.89กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางดิจิทัล

100.000.00
3880ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 3.4.5.10 : แนวทางการบูรณาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และระบบสมาชิกของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (เช่น ห้องสมุด ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา) เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

ค่าเป้าหมาย 1 แนวทาง
1การบูรณาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและระบบสมาชิก

100.000.00
3881ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)J สกต. (1.21) จำนวนชาวต่างชาติที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1000 จำนวน ราย
15กิจกรรมสำรวจ และรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร

100.000.00
3882ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)J สนค. (1.1.3) : จำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
0กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

15.000.00
3883ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)J สนค. (1.2.1) : จำนวนชาวต่างชาติที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

15.000.00
3884ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.1.1 : จำนวนชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่นำมาเผยแพร่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย 10 ชุด
10โครงการบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

55.000.00
3885ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.1.2 : มีกิจกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

ค่าเป้าหมาย 1 กิจกรรม
1โครงการบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

55.000.00
3886ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.1.3 : จำนวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 เรื่อง
1โครงการบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

55.000.00
3887ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.2.1 : บุคลากรมีความสามารถในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
98.96โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

100.00621,200.00
3888ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.4.1 : จำนวนกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน

ค่าเป้าหมาย 1 กิจกรรม
07. โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก

100.003,584,000.00
3889ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.4.1 : จำนวนกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน

ค่าเป้าหมาย 1 กิจกรรม
18. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำข้อมูลฐานชุมชนชาวต่างชาติใน กทม.

100.005,000,000.00
3890ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.4.1 : จำนวนกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน

ค่าเป้าหมาย 1 กิจกรรม
1กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

15.000.00
3891ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.4.1 : จำนวนกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน

ค่าเป้าหมาย 1 กิจกรรม
100สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

07199-17
100.00500,000.00
3892ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.4.2 : กรุงเทพมหานครมีแผนการสนับสนุนการลงทุนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (แผน)

ค่าเป้าหมาย 1 แผน
1กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

15.000.00
3893ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.5.1 : มีการทบทวนกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมธุรกิจ การค้าและการลงทุน (ฉบับ)

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ
1กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

15.000.00
3894ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.1.5.2 : มีแผนการปรับโครงสร้างอัตรากำลัง (แผน)

ค่าเป้าหมาย 1 แผน
0กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

15.000.00
3895ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.3.1.1 : กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ MICE (กิจกรรม)

ค่าเป้าหมาย 3 กิจกรรม
3โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน

07199-22
100.008,965,000.00
3896ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.3.1.2 : กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลัก/ร่วม จัดการประชุมระดับนานาชาติตามภารกิจของหน่วยงาน (ครั้ง)

ค่าเป้าหมาย 1 ครั้ง
1ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงาน The 62nd International Congress and Convention Association Congress 2023 (ICCA Congress 2023)

100.004,937,000.00
3897ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.3.1.3 : จำนวนงานด้านส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจและการค้าระดับนานาชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (งาน)

ค่าเป้าหมาย 1 งาน
1ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงาน The 62nd International Congress and Convention Association Congress 2023 (ICCA Congress 2023)

100.004,937,000.00
3898ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)KPI 6.3.1.4 : พื้นที่ที่มีความพร้อมในการรองรับการจัด MICE (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) (แห่ง)

ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง
10โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน

07199-22
100.008,965,000.00
3899ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)OKR 7.4.1 จำนวนแผนการบูรณาการ/ข้อเสนอ การดำเนินการร่วมของ กรอ.กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

ค่าเป้าหมาย 1 แผน
0กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

15.000.00
3900ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)OKR 7.4.2 ความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ใน กทม.

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

15.000.00
3901ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก(not set)OKR 7.4.3 ความคืบหน้าในการพัฒนาการชำระค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบ e Payment

ค่าเป้าหมาย 40 ร้อยละ
40กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

15.000.00
3902ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)J สนศ. (1.2.1) : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์

-
100.000.00
3903ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)J สปส.(1.2.1) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5การส่งเสริมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์

100.000.00
3904ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)J สพส. (1.2.1) : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.000.00
3905ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)J สวท. (1.2.1) : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์

100.000.00
3906ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)J สวท. (1.3.1) : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามเทศกาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจัดงาน Bangkok Winter Festival

07199-36
100.007,000,000.00
3907ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.2.3.2 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเสนอแนะที่เกิดขึ้นในย่าน/พื้นที่โดยรอบ ชุมชนเมือง ที่มีการศึกษาแล้ว

ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ/กิจกรรม
1โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ Online Market Place

100.000.00
3908ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.2.3.2 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเสนอแนะที่เกิดขึ้นในย่าน/พื้นที่โดยรอบ ชุมชนเมือง ที่มีการศึกษาแล้ว

ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ/กิจกรรม
1โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร

100.00146,500.00
3909ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.3.3.1 : จัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาย่านตามรายงานผลการศึกษาซึ่งศึกษา ไว้แล้ว

ค่าเป้าหมาย 2 ฉบับ
1กิจกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาย่านบางลำพู (ช่วงสะพานนรรัตน์สถานถึงสะพานอุษาสวัสดิ์)

100.000.00
3910ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.3.3.1 : จัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาย่านตามรายงานผลการศึกษาซึ่งศึกษา ไว้แล้ว

ค่าเป้าหมาย 2 ฉบับ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่และส่งเสริมเศรษฐกิจระดับย่านในพื้นที่เขตเมืองเก่าฝั่งธนบุรี

07199-7
30.0035,000,000.00
3911ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.3.3.1 : จัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาย่านตามรายงานผลการศึกษาซึ่งศึกษา ไว้แล้ว

ค่าเป้าหมาย 2 ฉบับ
2ปรับปรุงทางเดินที่เชื่อมโยงสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านตลาดน้อย ช่วงจากศาลเจ้าโรงเกือกถึงศาลเจ้าโจวซือกง พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

05313-39
100.006,657,000.00
3912ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.3.3.2 : ศึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาย่านที่สำคัญพร้อมจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาเพิ่มเติมจำนวน 2 ย่าน

ค่าเป้าหมาย 2 ฉบับ
1กิจกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาย่านบางลำพู (ช่วงสะพานนรรัตน์สถานถึงสะพานอุษาสวัสดิ์)

100.000.00
3913ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 4.3.3.2 : ศึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาย่านที่สำคัญพร้อมจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาเพิ่มเติมจำนวน 2 ย่าน

ค่าเป้าหมาย 2 ฉบับ
0โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่และส่งเสริมเศรษฐกิจระดับย่านในพื้นที่เขตเมืองเก่าฝั่งธนบุรี

07199-7
30.0035,000,000.00
3914ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.10.1 : กรุงเทพมหานครมีการจ้างงานหรือตลาดสินค้าภายใต้ความร่วมมือ (กิจกรรม)

ค่าเป้าหมาย 1 กิจกรรม
1โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2024

100.003,000,000.00
3915ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.11.1 : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
33.77โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท ลาซาด้า จำกัด

100.000.00
3916ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.11.2 : ยอดขายของผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานครที่ขายผ่านการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น (ทั้งดำเนินการเองและผ่านโครงการของภาคเครือข่าย) (เพิ่มขึ้นร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 10 เพิ่มขึ้นร้อยละ
90โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2024

100.003,000,000.00
3917ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.11.2 : ยอดขายของผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานครที่ขายผ่านการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น (ทั้งดำเนินการเองและผ่านโครงการของภาคเครือข่าย) (เพิ่มขึ้นร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 10 เพิ่มขึ้นร้อยละ
90โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท ลาซาด้า จำกัด

100.000.00
3918ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.1 : สินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB) ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
100โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.00359,500.00
3919ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
0โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

07103-1
100.0033,000.00
3920ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
83.57โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

07199-8
100.0069,200.00
3921ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
20ค่าใ้ช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

07199-9
80.0057,400.00
3922ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

07199-4
100.0059,000.00
3923ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

07199-9
100.0050,000.00
3924ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
1อบรมวิชาชีพเสริมรายได้

07103-2
100.0098,200.00
3925ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
20ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

100.00100,000.00
3926ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

07199-10
100.00100,000.00
3927ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
95โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

100.0052,500.00
3928ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
20โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.00359,500.00
3929ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.3.1 : จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราย)

ค่าเป้าหมาย 10 ราย
159. โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

100.001,500,000.00
3930ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.3.1 : จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราย)

ค่าเป้าหมาย 10 ราย
50กิจกรรมตลาดนัดชุมชน

100.000.00
3931ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.3.2 : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ผลิตภัณฑ์)

ค่าเป้าหมาย 20 ผลิตภัณฑ์
1049. โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

100.001,500,000.00
3932ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.3.2 : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ผลิตภัณฑ์)

ค่าเป้าหมาย 20 ผลิตภัณฑ์
50กิจกรรมตลาดนัดชุมชน

100.000.00
3933ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.8.1 : จำนวนพื้นที่การค้าหรือตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น (แห่ง)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
100School Market เครือข่ายตลาดสินค้าโรงเรียน

100.000.00
3934ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.8.1 : จำนวนพื้นที่การค้าหรือตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น (แห่ง)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
10โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2024

100.003,000,000.00
3935ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.8.1 : จำนวนพื้นที่การค้าหรือตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น (แห่ง)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
10โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ Online Market Place

100.000.00
3936ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.8.1 : จำนวนพื้นที่การค้าหรือตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น (แห่ง)

ค่าเป้าหมาย 6 แห่ง
10กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.000.00
3937ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.8.3 : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงพื้นที่การค้า (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2024

100.003,000,000.00
3938ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
0โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

07199-3
100.00460,400.00
3939ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

07199-8
100.00115,100.00
3940ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
1ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงลาดพร้าว-จรเข้บัว

100.00115,080.00
3941ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
1การดำเนินงานศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

07199-6
100.00115,100.00
3942ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
55ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

100.00190,400.00
3943ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

07199-7
100.00115,100.00
3944ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
60โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

100.0080,000.00
3945ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
60โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

100.00676,100.00
3946ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
55โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

100.00344,000.00
3947ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
55โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร

100.00146,500.00
3948ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
55โครงการค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร

100.0052,000.00
3949ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 55 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมลดการเผาตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตร

100.0077,200.00
3950ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.1.2 : มีศูนย์บริการช่วยเหลือ/ประสาน/ส่งต่อนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร (ย่าน)

ค่าเป้าหมาย 10 ย่าน
16กิจกรรมนักท่องเที่ยวอุ่นใจพร้อมให้ความช่วยเหลือและประสานส่งต่อนักท่องเที่ยว

100.000.00
3951ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.2.1 : จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มในพื้นที่ย่านการท่องเที่ยว (บริการ)

ค่าเป้าหมาย 6 บริการ
226โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

100.000.00
3952ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.2.1 : จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มในพื้นที่ย่านการท่องเที่ยว (บริการ)

ค่าเป้าหมาย 6 บริการ
100ค่าใช้จ่ายโครงการถนนคนเดิน คลองผดุงกรุงเกษม

07199-18
100.00700,000.00
3953ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.2.1 : จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มในพื้นที่ย่านการท่องเที่ยว (บริการ)

ค่าเป้าหมาย 6 บริการ
4โครงการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมนำความสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร

100.00300,000.00
3954ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.2.1 : จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มในพื้นที่ย่านการท่องเที่ยว (บริการ)

ค่าเป้าหมาย 6 บริการ
6กิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเขตเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

100.000.00
3955ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.3.3 : ปรับปรุงป้ายและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
80โครงการพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

20.0014,000,000.00
3956ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.4.3 : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (12 เทศกาล) (ครั้ง)

ค่าเป้าหมาย 12 ครั้ง
1จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

30.00354,300.00
3957ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.4.3 : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (12 เทศกาล) (ครั้ง)

ค่าเป้าหมาย 12 ครั้ง
3จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

100.00500,000.00
3958ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.4.3 : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (12 เทศกาล) (ครั้ง)

ค่าเป้าหมาย 12 ครั้ง
12กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามธีมที่น่าสนใจ

100.000.00
3959ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)KPI 6.2.4.3 : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (12 เทศกาล) (ครั้ง)

ค่าเป้าหมาย 12 ครั้ง
1โครงการจัดงาน Bangkok Winter Festival

07199-36
100.007,000,000.00
3960ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.1 จำนวนย่านที่ได้รับการพัฒนา (ย่าน) (KPI 6.2.5.1) (KPI 6.2.4.1)

ค่าเป้าหมาย 39 ย่าน
24โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-23
100.006,000,000.00
3961ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.10 จำนวนตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ farmer market (ตลาด)

ค่าเป้าหมาย 102 ตลาด
102โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2024

100.003,000,000.00
3962ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.10 จำนวนตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ farmer market (ตลาด)

ค่าเป้าหมาย 102 ตลาด
102กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.000.00
3963ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.11 จำนวนประชาชนที่มาเยี่ยมชม ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ farmer market (คน)

ค่าเป้าหมาย 1000 คน
38415โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2024

100.003,000,000.00
3964ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.11 จำนวนประชาชนที่มาเยี่ยมชม ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ farmer market (คน)

ค่าเป้าหมาย 1000 คน
2600กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.000.00
3965ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.12 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
28.81โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2024

100.003,000,000.00
3966ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.12 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 10 ร้อยละ
10กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.000.00
3967ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.13 จำนวนผลิตภัณฑ์ MIB (ผลิตภัณฑ์)

ค่าเป้าหมาย 100 ผลิตภัณฑ์
100โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ Made in Bangkok (MIB)

100.000.00
3968ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.14 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ MIB

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
1กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.000.00
3969ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.2 จำนวนย่านที่ได้รับการพัฒนาแบบครบวงจรทั้งทางกายภาพและกิจกรรม (ย่าน)

ค่าเป้าหมาย 1 ย่าน
1โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-23
100.006,000,000.00
3970ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.3 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาย่าน (บาท)

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
0โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07199-23
100.006,000,000.00
3971ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.4 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาล (คน)

ค่าเป้าหมาย 0 คน
100จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

30.00354,300.00
3972ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.4 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาล (คน)

ค่าเป้าหมาย 0 คน
15000การจัดเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประจำปี 2567 (ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ)

100.004,250,000.00
3973ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.4 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาล (คน)

ค่าเป้าหมาย 0 คน
1369โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ

07199-23
100.002,000,000.00
3974ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.4 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาล (คน)

ค่าเป้าหมาย 0 คน
32637โครงการจัดงานเทศกาลศิลปะกรุงเทพมหานคร

07199-33
100.008,000,000.00
3975ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.4 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาล (คน)

ค่าเป้าหมาย 0 คน
90785โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

07199-12
100.003,500,000.00
3976ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.4 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาล (คน)

ค่าเป้าหมาย 0 คน
48570โครงการจัดงาน Bangkok Winter Festival

07199-36
100.007,000,000.00
3977ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.4 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาล (คน)

ค่าเป้าหมาย 0 คน
10000โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ (Pride Month)

07199-40
100.00500,000.00
3978ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.5 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาล (บาท)

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
309035การจัดเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประจำปี 2567 (ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ)

100.004,250,000.00
3979ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.5 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาล (บาท)

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
3600849โครงการจัดงานเทศกาลศิลปะกรุงเทพมหานคร

07199-33
100.008,000,000.00
3980ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.5 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาล (บาท)

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
1162350โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

07199-12
100.003,500,000.00
3981ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.5 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาล (บาท)

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
638925โครงการจัดงาน Bangkok Winter Festival

07199-36
100.007,000,000.00
3982ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.5 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาล (บาท)

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
0โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ (Pride Month)

07199-40
100.00500,000.00
3983ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.6 จำนวนป้ายท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาใหม่ (ป้าย)

ค่าเป้าหมาย 120 ป้าย
0โครงการพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

20.0014,000,000.00
3984ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.7 จำนวนสินค้า Bangkok Brand และผู้ค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์ (ผลิตภัณฑ์)

ค่าเป้าหมาย 200 ผลิตภัณฑ์
500โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ Online Market Place

100.000.00
3985ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.7 จำนวนสินค้า Bangkok Brand และผู้ค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์ (ผลิตภัณฑ์)

ค่าเป้าหมาย 200 ผลิตภัณฑ์
500โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท ลาซาด้า จำกัด

100.000.00
3986ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.8 รายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์ (บาท)

ค่าเป้าหมาย 5100000 บาท
9000000โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท ลาซาด้า จำกัด

100.000.00
3987ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.9 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก business matching ผ่าน กทม. (บาท)

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
1กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.000.00
3988ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน(not set)OKR 7.3.9 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก business matching ผ่าน กทม. (บาท)

ค่าเป้าหมาย 0 บาท
237000โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ Made in Bangkok (MIB)

100.000.00
3989เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
3990เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1โครงการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
3991เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

100.000.00
3992เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
3993เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดพื้นที่ Hawker Center เขตจตุจักร

100.000.00
3994เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
008. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
3995เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
3996เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
3997เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1กิจกรรมจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

100.000.00
3998เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
0โครงการจัดหาพื้นที่เอกชนหรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

90.000.00
3999เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (1 แห่ง) เขตบางกอกน้อย

100.000.00
4000เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
0จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

0.000.00
4001เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

0.000.00
4002เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4003เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4004เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4005เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
2การจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

100.000.00
4006เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

100.000.00
4007เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
0จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

0.000.00
4008เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
0กิจกรรมพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ปี 2567

0.000.00
4009เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4010เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

60.000.00
4011เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1พัฒนาพื้นที่ริมคลองบางลำพูเพื่อจัดทำเป็น Hawker Center

100.000.00
4012เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
0จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4013เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2567

100.000.00
4014เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
0จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

100.000.00
4015เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1กิจกรรมการพัฒนาเกาะดินแดง (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ให้เป็น Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

0.000.00
4016เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
2จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (2 แห่ง)

100.000.00
4017เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4018เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
08.จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

15.000.00
4019เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
2แผนปฏิบัติการจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

100.000.00
4020เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4021เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
0จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

30.000.00
4022เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4023เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4024เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)

100.000.00
4025เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย042 : หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05

ค่าเป้าหมาย 11 แห่ง
1แผนจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

100.000.00
4026เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)J สนท. (1.1.2) : ระดับความสำเร็จของการกำหนดหลักเกณฑ์ Hawker Center และนำไปปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
37โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
4027เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)J สลป. (1.3.1) : ระดับความสำเร็จในการจัดทำศูนย์อาหาร (Hawker Center) บริเวณด้านข้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฝั่งริมคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหาร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
1กิจกรรมสนับสนุนจัดทำศูนย์อาหาร (Hawker Center) บริเวณด้านข้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฝั่งริมคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหาร

100.000.00
4028เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)OKR 7.2.01 ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) เดือนละ 4 ครั้ง/จุด (ครั้ง/จุด)

ค่าเป้าหมาย 48 ครั้ง/จุด
6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย

100.000.00
4029เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)OKR 7.2.01 ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) เดือนละ 4 ครั้ง/จุด (ครั้ง/จุด)

ค่าเป้าหมาย 48 ครั้ง/จุด
88โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
4030เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)OKR 7.2.02 จำนวนร้านค้าที่มีการออก QR code (จุด)

ค่าเป้าหมาย 65 จุด
0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย

100.000.00
4031เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)OKR 7.2.02 จำนวนร้านค้าที่มีการออก QR code (จุด)

ค่าเป้าหมาย 65 จุด
632โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
4032เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)OKR 7.2.03 จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และจุดซักล้างรวม (จุด)

ค่าเป้าหมาย 33 จุด
0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย

100.000.00
4033เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)OKR 7.2.03 จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และจุดซักล้างรวม (จุด)

ค่าเป้าหมาย 33 จุด
21โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
4034เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)OKR 7.2.04 จํานวนผู้ค้าที่ย้ายเข้าพื้นที่เอกชน

ค่าเป้าหมาย 2000 ราย
0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย

100.000.00
4035เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)OKR 7.2.04 จํานวนผู้ค้าที่ย้ายเข้าพื้นที่เอกชน

ค่าเป้าหมาย 2000 ราย
1089โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
4036เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย(not set)OKR 7.2.05 จํานวนพื้นที่ที่สํานักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสําหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)

ค่าเป้าหมาย 50 จุด
147โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

100.000.00
4037เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)J สกก. (1.3.2) : ร้อยละความสำเร็จในการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามที่กรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ) กำหนด

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

07199-5
100.00746,500.00
4038เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)J สนค. (1.1.2) : จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4039เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)J สพส. (1.1.3) : ร้อยละความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอาชีพที่พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการตอบโจทย์ตลาดงาน

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

100.000.00
4040เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-8
100.001,134,000.00
4041เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
6โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตคลองสามวา

100.001,134,000.00
4042เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-9
100.001,134,000.00
4043เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-9
100.001,134,000.00
4044เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต

100.001,134,000.00
4045เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1200โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-2
100.001,134,000.00
4046เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
92ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4047เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
80จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4048เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4049เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
85โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-9
84.001,134,000.00
4050เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
77การจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-4
100.001,134,000.00
4051เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100จ้างอาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานสำนักงานเขตบางคอแหลม

100.001,134,000.00
4052เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตบางซื่อ

07199-8
100.001,134,000.00
4053เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-2
100.001,134,000.00
4054เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-10
100.001,134,000.00
4055เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-11
100.001,134,000.00
4056เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4057เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-9
100.001,134,000.00
4058เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
500จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4059เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

0719910
100.001,134,000.00
4060เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-7
100.001,134,000.00
4061เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-9
100.001,134,000.00
4062เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4063เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

07199-7
100.001,134,000.00
4064เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4065เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4066เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4067เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.1.2.2 : กลุ่มเปราะบางที่เข้ารับการฝึกอาชีพที่โรงเรียน/ศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร และนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้จริง (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ ฯลฯ)

ค่าเป้าหมาย 50 ร้อยละ
62.92โครงการการเสริมสร้างทักษะและฝึกอาชีพสำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4068เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.1.1 : ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย 1 ครั้ง/เดือน
6จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (คน)

KPI 3.2.1.1
100.001,134,000.00
4069เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.1.1 : ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย 1 ครั้ง/เดือน
1กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

100.000.00
4070เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.1.2 : จำนวนแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 20000 คน
100ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

07199-6
100.0020,000.00
4071เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.1.2 : จำนวนแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย 20000 คน
20000โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

100.00222,200.00
4072เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.2.1 : จำนวนหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพที่ได้รับการรับรองว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ค่าเป้าหมาย 10 หลักสูตร
100ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

07103-1
100.00100,000.00
4073เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.2.1 : จำนวนหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพที่ได้รับการรับรองว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ค่าเป้าหมาย 10 หลักสูตร
10โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

100.000.00
4074เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.2.2 : จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพที่นำทักษะไปประกอบอาชีพจริง

ค่าเป้าหมาย 12000 คน
25654กิจกรรมติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ

100.000.00
4075เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.2.3 : ผู้ที่กำลังเรียนฝึกอาชีพหรือผู้ที่สนใจได้รับการจ้างงานที่เกิดจากการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนายจ้าง หรือองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
28.19โครงการจัดทำ Plat from สำหรับหาอาชีพ หางาน

100.000.00
4076เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.3.1 : จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 12000 คน
12000โครงการทักษะดีมีอาชีพ (Good Skill , Great

100.0023,400,000.00
4077เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.3.1 : จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 12000 คน
12000กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม

100.000.00
4078เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.3.2 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 3000 คน
800ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

07199-7
100.0020,000.00
4079เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.3.2 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 3000 คน
966ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

100.0020,000.00
4080เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.3.2 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 3000 คน
1โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

100.0020,000.00
4081เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.3.2 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 3000 คน
120ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

07199-7
100.0067,500.00
4082เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.3.2 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 3000 คน
3000กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม

100.000.00
4083เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.3.3 : จำนวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันทางการเงินที่ร่วมเป็นภาคีในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 1 องค์กร
2กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม

100.000.00
4084เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 3.2.3.4 : แนวทางการให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครปล่อยกู้เงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพในดอกเบี้ยอัตราพิเศษ สำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกอาชีพ หรือศูนย์ฝึกอาชีพ

ค่าเป้าหมาย 1 แนวทาง
1กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม

100.000.00
4085เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 6.1.4.3 : ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร (ราย)

ค่าเป้าหมาย 50 ราย
300กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4086เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 6.1.6.1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ สำนักงานเขตบางแค

100.00254,800.00
4087เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 6.1.6.1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
60ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ

100.00300,000.00
4088เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 6.1.6.1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
100ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเขตยานนาวา

07103-13
100.001,431,600.00
4089เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 6.1.6.1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
84.99กิจกรรมสนับสนุนการฝึกอาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและออกหน่วยฝึกอาชีพและบริการชุมชน

100.000.00
4090เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 6.1.6.2 : มีอาสาสมัครเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย 2 คน/เขต
30โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.00907,200.00
4091เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 6.1.6.2 : มีอาสาสมัครเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย 2 คน/เขต
100จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.00345,600.00
4092เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 6.1.6.2 : มีอาสาสมัครเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย 2 คน/เขต
2โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

100.0023,642,500.00
4093เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)KPI 6.1.7.1 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
100โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

100.00359,500.00
4094เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.1 ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.

ค่าเป้าหมาย 300 คน
300กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4095เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.10 จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. (คน)

ค่าเป้าหมาย 690 คน
0ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

0719911
100.001,134,000.00
4096เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.10 จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. (คน)

ค่าเป้าหมาย 690 คน
6โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

90.001,134,000.00
4097เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.10 จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. (คน)

ค่าเป้าหมาย 690 คน
100โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

1300017-07199-9
100.001,134,000.00
4098เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.10 จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. (คน)

ค่าเป้าหมาย 690 คน
6จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4099เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.10 จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. (คน)

ค่าเป้าหมาย 690 คน
420โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4100เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.11 จำนวนตำแหน่งงาน/ประเภทงานที่ออกแบบสำหรับรองรับคนพิการ (ตำแหน่ง)

ค่าเป้าหมาย 7 ตำแหน่ง
7โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

100.001,134,000.00
4101เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.12 จำนวนเขตที่มีการพัฒนาระบบ Job coach สำหรับให้เจ้าหน้าที่ กทม.ดูแลคนพิการ ที่ทำงานกับ กทม. (เขต)

ค่าเป้าหมาย 50 เขต
22โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ

100.002,017,000.00
4102เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.2 จำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ที่ตอบโจทย์ตลาดงาน (คน)

ค่าเป้าหมาย 240 คน
352กิจกรรมติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ

100.000.00
4103เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.3 จำนวนนักเรียนที่ได้งานทำหลังจากผ่านการอบรม (คน)

ค่าเป้าหมาย 10427 คน
277กิจกรรมติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ

100.000.00
4104เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.4 จำนวนหลักสูตรฝึกอาชีพที่พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน (หลักสูตร)

ค่าเป้าหมาย 5 หลักสูตร
3กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

100.000.00
4105เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.5 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบแล้วไปเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ (คน)

ค่าเป้าหมาย 75 คน
87กิจกรรมติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ

100.000.00
4106เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน (คน)

ค่าเป้าหมาย 500 คน
988กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้มีอาชีพ มีรายได้เสริมหรือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

100.000.00
4107เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.7 จำนวนตำแหน่งงานที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้สูงอายุ (ตำแหน่ง)

ค่าเป้าหมาย 0 ตำแหน่ง
6โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ

100.002,017,000.00
4108เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.8 โรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพที่มี การออกแบบเป็น Universal Design (แห่ง)

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2โครงการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

100.003,240,000.00
4109เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.8 โรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพที่มี การออกแบบเป็น Universal Design (แห่ง)

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2โครงการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

100.007,308,000.00
4110เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.8 โรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพที่มี การออกแบบเป็น Universal Design (แห่ง)

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง
2โครงการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

100.007,574,000.00
4111เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง(not set)OKR 7.1.9 จำนวนหลักสูตรฝึกอาชีพที่ออกแบบสำหรับฝึกทักษะอาชีพให้คนพิการ (หลักสูตร)

ค่าเป้าหมาย 5 หลักสูตร
5กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรและฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4112ไม่สอดคล้อง(not set)J สนท. (1.3.2) : ระดับความสำเร็จของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเขตกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
26โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว

100.000.00
4113ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 6.1.9.1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการขึ้นทะเบียนด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
100โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

100.00403,500.00
4114ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 6.1.9.1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการขึ้นทะเบียนด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
20โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

100.00291,500.00
4115ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 6.1.9.1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการขึ้นทะเบียนด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 20 ร้อยละ
20โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร

100.00128,000.00
4116ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 6.2.3.2 : จำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร (สะสม) (ราย)

ค่าเป้าหมาย 1000000 ราย
23726กิจกรรมประชาสัมพันธ์ปฏิทินการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4117ไม่สอดคล้อง(not set)KPI 6.2.4.2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) และการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว (Shopping & Dining) ผ่านสื่อออนไลน์ (ครั้ง)

ค่าเป้าหมาย 3 ครั้ง
3กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์

100.000.00
4118ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)J สกก. (1.2.1) : ร้อยละความสำเร็จของประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
100กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4119ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)J สกจ. (1.2.1) : ร้อยละความสำเร็จของประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
250กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4120ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)J สกจ. (1.3.2) : ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
150โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

100.000.00
4121ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)J สยป. (1.1.1) : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ BMA OSS ระดับมากถึงมากที่สุด

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

80.0057,850,000.00
4122ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)OKR 3.3.01 : จำนวนช่องทางการร้องเรียน

ค่าเป้าหมาย 1 ช่องทาง
1กิจกรรมการบูรณาการช่องทางและระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสการทุจริต

100.000.00
4123ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)OKR 3.3.02 : ร้อยละของหน่วยงานดำเนินการทางวินัยเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย 70 ร้อยละ
78โครงการสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร

07103-5
100.001,232,100.00
4124ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)OKR 3.3.03 : ร้อยละของการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับการทุจริตของสายงานที่กำหนดลดลงจากปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย 25 ร้อยละ
25โครงการหน่วยงานต้นเเบบปลอดการทุจริต

07199-10
100.0048,300.00
4125ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)OKR 3.3.03 : ร้อยละของการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับการทุจริตของสายงานที่กำหนดลดลงจากปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย 25 ร้อยละ
25โครงการสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร

07103-5
100.001,232,100.00
4126ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)OKR 3.3.03 : ร้อยละของการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับการทุจริตของสายงานที่กำหนดลดลงจากปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย 25 ร้อยละ
25กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4127ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)OKR 3.3.04 : จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับ กทม.

ค่าเป้าหมาย 3 ภาคีเครือข่าย
3กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือลดเสี่ยงโกงของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4128ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)OKR 3.3.05 : ความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO37001

ค่าเป้าหมาย 0 การดำเนินการ
100โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่มาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน

07103-7
100.00467,800.00
4129ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(not set)OKR 3.3.06 : จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม ITAGC

ค่าเป้าหมาย 4 หน่วยงาน
4กิจกรรมยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4130รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)J สผว. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
409.68การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตคลองสามวา

-
100.000.00
4131รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)J สผว. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
100กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

100.000.00
4132รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)J สผว. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
290.88กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4133รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)J สผว. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
422.62การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำนักงานเขตประเวศ

100.000.00
4134รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)J สลป. (1.2.1) : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
79โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4135รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)J สลป. (1.2.1) : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
242.61.2 ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPIs) การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Foundue

100.000.00
4136รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)J สลป. (1.2.1) : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
460กิจกรรมการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Foundue

100.000.00
4137รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)J สลป. (1.2.1) : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
1083.44Traffy Fondue ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

100.000.00
4138รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)J สลป. (1.2.1) : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
785ตัวชี้วัด 1.2 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondue

100.000.00
4139รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)OKR 3.1.01 : ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
79.32กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4140รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)OKR 3.1.02 : สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
79.32กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4141รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)OKR 3.1.03 : สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย 75 ร้อยละ
20.68กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4142รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)OKR 3.1.04 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)

ค่าเป้าหมาย 3.5 ระดับ
3.88กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4143รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue(not set)OKR 3.1.05 : ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการแจ้งปัญหาวินฯ ผ่านทราฟฟี่

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
1กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4144เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
900พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4145เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
500โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวา

63.000.00
4146เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1012.42พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4147เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1300พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4148เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1280.59พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4149เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1099.21พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4150เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1199.0520.1 พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4151เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
27520.2 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน

10.000.00
4152เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1100พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4153เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
92.65ทำบัตรฯภายในกำหนดไม่ต้องกดบัตรคิว ปีที่ 2

1300003
100.000.00
4154เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
656.93พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4155เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1192.68พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4156เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1100กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน

100.000.00
4157เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1100พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

90.000.00
4158เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
100พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนของเขตธนบุรี

5.000.00
4159เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1057.33กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนเขตบางกอกน้อย (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4160เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
815พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) OSS

10.000.00
4161เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1000พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

15.000.00
4162เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1199.77พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4163เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4164เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1197.32พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4165เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4166เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
100พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4167เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
800การให้บริการประชาชน(%จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

0
80.000.00
4168เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1098.86ขอหนังสือหรือทะเบียน เราจัดให้ทันที (ฝ่ายปกครอง)

100.000.00
4169เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
445โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนของฝ่ายรายได้

0
100.000.00
4170เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1000กิจกรรมบริการประชาชน ตามคู่มือสำหรับประชาชนของฝ่ายเทศกิจ

100.000.00
4171เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
710กิจกรรมการให้บริการประชาชน ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

100.000.00
4172เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
100โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน

100.000.00
4173เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1100การให้บริการประชาชน ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

100.000.00
4174เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
200การบริการประชาชนของฝ่ายการคลัง

100.000.00
4175เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1300โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน ฝ่ายทะเบียน

100.000.00
4176เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
180การบริการประชาชน ของฝ่ายการศึกษา

-
100.000.00
4177เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
200การพัฒนามาตรฐานบริการประชาชนของสำนักงานเขตบางรัก

100.000.00
4178เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1174.14กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน

100.000.00
4179เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1100กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน % จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4180เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
500พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

0.000.00
4181เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
700พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4182เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1100พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4183เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
300กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4184เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
800พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน

90.000.00
4185เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4186เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
300พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4187เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1100พัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนเขตภาษีเจริญ

100.000.00
4188เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

100.000.00
4189เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน

100.000.00
4190เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายปกครอง

100.000.00
4191เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
100พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4192เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
594.67พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

0.000.00
4193เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (100% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4194เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
100พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4195เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
110020.พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4196เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน

90.000.00
4197เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
700กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

84.000.00
4198เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4199เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1000พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4200เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1100พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4201เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4202เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4203เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4204เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1100พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4205เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1008.59พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

100.000.00
4206เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)020 : พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04

ค่าเป้าหมาย 100 % จำนวนคำขอ
1200กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน

100.000.00
4207เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)J สยป. (1.1.2) : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ BMA Policy Tracking

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
4กิจกรรมติดตามการให้บริการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานระบบ BMA Policy Tracking

100.000.00
4208เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)J สยป. (1.2.1) : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดทำบัตรประชาชน และด้านทะเบียนราษฎร์ ผ่านระบบ BMA Q

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
25กิจกรรมการพัฒนาการให้บริการระบบทะเบียนราษฎร์ ผ่านระบบ BMA Q

30.000.00
4209เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)J สยป. (1.3.1) : ระดับความสำเร็จของการให้บริการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่สำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
5กิจกรรมการให้บริการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่สำนักงานเขต

100.000.00
4210เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)J สยป. (1.3.2) : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ฟรีอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
25กิจกรรมการพัฒนาบริการฟรีอินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชนในพื้นที่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

30.000.00
4211เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)KPI 7.5.2.1 : จำนวนชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เปิดเผยได้ ซึ่งสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
70.17ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คลองตัว

80.000.00
4212เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)KPI 7.5.2.1 : จำนวนชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เปิดเผยได้ ซึ่งสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
1โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาและปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

40.0014,430,600.00
4213เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)KPI 7.5.2.2 : ร้อยละของข้อมูลที่เปิดเผยได้ จะต้องสามารถเข้าถึงได้ทั้งรูปแบบ ออนไลน์และออฟไลน์

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาและปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

40.0014,430,600.00
4214เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.01 ระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลใหม่ (ระบบ)

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
1โครงการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร

100.000.00
4215เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.01 ระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลใหม่ (ระบบ)

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)

66099656623
40.007,800,000.00
4216เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.02 จำนวนคำขออนุญาตที่ประชาชนสามารถติดตามการขออนุญาตกับ กทม. ได้ (รายการคำขออนุญาต)

ค่าเป้าหมาย 109 รายการคำขออนุญาต
109โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

80.0057,850,000.00
4217เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.03 พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร (Portal)

ค่าเป้าหมาย 1 Portal
1โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

80.0057,850,000.00
4218เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.04 พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
1100พัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนเขตภาษีเจริญ

100.000.00
4219เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.04 พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 100 ร้อยละ
158.17โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

80.0057,850,000.00
4220เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.05 จำนวนช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย (ช่องทาง)

ค่าเป้าหมาย 1 ช่องทาง
0โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569

07199-1
100.00959,900.00
4221เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.06 จำนวนข้อเสนอนโยบายที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินงานของหน่วยงาน กทม. และแนวโน้มการพัฒนา (ชุดข้อเสนอ)

ค่าเป้าหมาย 28 ชุดข้อเสนอ
28การกำหนดตัวชี้วัด และพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร

010503707103-1
15.005,142,725.00
4222เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.07 จำนวนหน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและบรรจุในแผนระดับหน่วยงาน (สัดส่วน PB ต่อยุทธศาสตร์มากขึ้น) (หน่วยงาน)

ค่าเป้าหมาย 50 หน่วยงาน
0กิจกรรมพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต

0.000.00
4223เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.08 จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ (ชุดข้อมูล)

ค่าเป้าหมาย 800 ชุดข้อมูล
1100โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

100.00239,000.00
4224เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.09 พัฒนาระบบบริการสาธารณะที่สะดวก เข้าถึงง่าย ในรูปแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และภาคธุรกิจ (ระบบ)

ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ
0ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)

66099656623
40.007,800,000.00
4225เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.10 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service) (โครงการ)

ค่าเป้าหมาย 5 โครงการ
0โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

35.00218,035,400.00
4226เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.10 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service) (โครงการ)

ค่าเป้าหมาย 5 โครงการ
0ปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

20.0036,498,086.00
4227เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.10 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service) (โครงการ)

ค่าเป้าหมาย 5 โครงการ
0จัดหาระบบสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล

20.0043,360,000.00
4228เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)(not set)OKR 3.2.11 จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการขออนุญาตรูปแบบใหม่ (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย 30 ร้อยละ
0โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

80.0057,850,000.00
4229ไม่สอดคล้อง(not set)J สผว. (1.1.3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบปฏิทินข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย 80 ร้อยละ
100กิจกรรมพัฒนาระบบปฏิทินข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

100.000.00
        
© Strategy and Evaluation Department.
Bangkok Metropolitan Administration