รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.00สำนักพัฒนาสังคมกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ100.001.731.73

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
31-10-20241.73 สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 1.73 ยอดเงิน 15,868,982.17 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 12,249,723.87 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 546,000 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 132,720 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,940,538.30 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 0 บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 0 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม100.00100.0001-10-202430-09-2025

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
31-10-2024100.00(not set)