รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ)0.00สำนักงานเขตลาดพร้าวฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0090.0990.09

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
24-11-20237.21การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-21 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 443,796,990 บาท คิดเป็น 7.21%
12-01-20249.17การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-8 มกราคม 2567 เป็นเงิน 72,710,478.11 บาท คิดเป็น 16.38%
14-03-202411.18การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-12 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 124,326,617.48 บาท คิดเป็น 27.56%
04-09-202444.48การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-4 กันยายน 2567 เป็นเงิน 308,331,580.03 บาท คิดเป็น 72.04%
30-09-202418.05การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 เป็นเงิน 370,493,359.71 บาท คิดเป็น 90.09%

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด100.00100.0001-10-202330-09-2024

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
09-09-202472.04(not set)