รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2567592,188,523.00สำนักงานเขตลาดกระบังฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0024.9424.94

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
02-07-202424.94ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานเขตลาดกระบัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 1. งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) - งบประมาณหลังปรับโอน 12,923,000.- บาท // ผลการเบิกจ่าย 0 บาท (ร้อยละ 0) 2. งบประมาณประจำปี - งบดำเนินงาน - งบประมาณหลังปรับโอน 216,679,270.- บาท // ผลการเบิกจ่าย 91,676,719.66 บาท (ร้อยละ 42.31) - งบลงทุน - งบประมาณหลังปรับโอน 224,956,959.- บาท // ผลการเบิกจ่าย 18,559,858.29 บาท (ร้อยละ 8.25) - งบเงินอุดหนุน - งบประมาณหลังปรับโอน 74,355,700.- บาท // ผลการเบิกจ่าย 26,320,722.80 บาท (ร้อยละ 35.40) - งบรายจ่ายอื่น - งบประมาณหลังปรับโอน 58,238,990.- บาท // ผลการเบิกจ่าย 8,843,820.28 บาท (ร้อยละ 15.19) 3. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) - งบประมาณหลังปรับโอน 5,034,604.- บาท // ผลการเบิกจ่าย 2,289,094.- บาท (ร้อยละ 45.47) รวมทั้งสิ้น - งบประมาณหลังปรับโอน 592,188,523.- บาท // ผลการเบิกจ่าย 147,690,215.03 บาท (ร้อยละ 24.94)

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ระหว่างการเบิกจ่ายงบประจำปี 2567 ตั้งแต่ ต.ค.-มิ.ย.30.0030.0001-10-202330-06-2024

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
04-07-202430.00(not set)