ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8.114
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 7,527,998.19 บาท คิดเป็น 11 .38% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 101,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 58,322,800.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,083,885,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 7,527,998.19 บาท คิดเป็น 0.69% เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,727,161.00 บาท คิดเป็น 3.53% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 9,956,129.06 บาท คิดเป็น 15.05% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 101,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 58,322,800.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% 80000002564-29-12-2563 หน้าที่ 1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:36:57 น.) ** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ** รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,083,885,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,683,290.06 บาท คิดเป็น 3.02% เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 51,530,059.70 บาท คิดเป็น 8.01% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 15,706,821.27 บาท คิดเป็น 23.74% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 101,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 59,571,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 234,576.00 บาท คิดเป็น 0.39% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,085,134,100.- บาท เบิกจ่ายได้ 67,471,456.97 บาท คิดเป็น 6.22% คิดเป็นค่าคะแนน 6.735 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.673
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 มีนาคม 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 168,408,542.76 บาท คิดเป็น 26.17% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 28,349,126.15 บาท คิดเป็น 42.84% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 646,428.00 บาท คิดเป็น 0.64 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 61,388,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 4,721,836.50 บาท คิดเป็น 7.69% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,085,951,000.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 202,125,933.41 บาท คิดเป็น 18.61%
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 มิถุนายน 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 309,258,010.96 บาท คิดเป็น 48.06% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 45,665,618.91 บาท คิดเป็น 69.01% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 13,445,458.00 บาท คิดเป็น 13.41 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 61,782,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 10,492,990.30 บาท คิดเป็น 16.98% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,086,345,400.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 378,862,078.17 บาท คิดเป็น 34.87%
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 503,678,082.04 บาท คิดเป็น 78.27% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,286,054.48 บาท คิดเป็น 88.08% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,042,608.- บาท เบิกจ่ายได้ 30,374,285.28 บาท คิดเป็น 15.22 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 45,135,568.- บาท เบิกจ่ายได้ 17,504,570.30 บาท คิดเป็น 38.78% รวม งบประมาณที่ได้รับ 854,875,976.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 609,842,992.10 บาท คิดเป็น 71.34% เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 กันยายน 2564 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 643,522,398.- บาท เบิกจ่ายได้ 538,492,435.36 บาท คิดเป็น 99.43% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 60,813,167.35 บาท คิดเป็น 91.89% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 100,042,608.- บาท เบิกจ่ายได้ 33,026,815.28 บาท คิดเป็น 33.01 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 45,135,568.- บาท เบิกจ่ายได้ 17,972,622.70 บาท คิดเป็น 39.81% งบประมาณที่ได้รับ 195,558,399.- บาท เบิกจ่ายได้ 195,558,399.- บาท คิดเป็น 100% รวม งบประมาณที่ได้รับ 854,875,976.- บาท เบิกจ่ายได้ 650,305,040.69 บาท คิดเป็น 76.07%
:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy |
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ |
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ% |
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ |