รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1) : 0800-6789

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 9.76

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.49

0 / 0
2
1.89

0 / 0
3
4.51

0 / 0
4
9.76

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 658,054,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 45,519,879.30 บาท คิดเป็น 6.92% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 15,995,143.10 บาท คิดเป็น 24.02% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 261,465,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 545,120.- บาท คิดเป็น 0.21% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,268,545,045.- บาท เบิกจ่ายได้ 62,060,142.40 บาท คิดเป็น 4.892%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2566 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 657,874,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 176,775,124.76 บาท คิดเป็น 26.87% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 38,284,479.08 บาท คิดเป็น 57.49% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 16,891,700.96- บาท คิดเป็น 24.90 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 262,523,050.- บาท เบิกจ่ายได้ 7,906,856.50 บาท คิดเป็น 3.01% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,269,422,795.- บาท เบิกจ่ายได้ 239,858,161.30 บาท คิดเป็น 18.895%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 มิถุนายน 2566 1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 427,956,240.- บาท เบิกจ่ายได้ 187,382,730.61 บาท คิดเป็น 43.79% 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,543,545.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,373,894.- บาท คิดเป็น 44.02 % 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,377,750.- บาท เบิกจ่ายได้ 219,579,604.06 บาท คิดเป็น 85.31% รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,477,835.- บาท เบิกจ่ายได้ 439,336,228.67 บาท คิดเป็น 45.130%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2566 1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 389,433,788.- บาท เบิกจ่ายได้ 375,253,436.56 บาท คิดเป็น 96.36% 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,119,105.- บาท เบิกจ่ายได้ 47,520,697.60- บาท คิดเป็น 64.99 % 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 206,598,894.- บาท เบิกจ่ายได้ 206,598,303.00 บาท คิดเป็น 100 % 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 251,493,097.- บาท เบิกจ่ายได้ 232,409,170.66 บาท คิดเป็น 92.41% รวม งบประมาณที่ได้รับ 920,644,844.- บาท เบิกจ่ายได้ 861,781,607.82 บาท คิดเป็น 93.607% เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 กันยายน 2566 1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 384,900,026.- บาท เบิกจ่ายได้ 382,276,789.57 บาท คิดเป็น 99.32% 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,039,105.- บาท เบิกจ่ายได้ 67,388,590.21- บาท คิดเป็น 92.26 % 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 206,598,894.- บาท เบิกจ่ายได้ 206,598,303.00 บาท คิดเป็น 100 % 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 251,176,512.- บาท เบิกจ่ายได้ 233,345,930.66 บาท คิดเป็น 92.90% 5. งบกลาง งบประมาณที่ได้รับ 170,246,896.- บาท เบิกจ่ายได้ 170,246,896.- บาท คิดเป็น 100.-% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,059,856,509.44.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,085,961,433.- บาท คิดเป็น 97.597%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง