รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5038-6542

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
36.20
100
100 / 100
3
59.28

0 / 0
4
89.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 16/12/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท 16/12/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 1/03/2565 งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 130,722,175.33 บาท คงเหลือเป็นเงิน 230,402,924.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 02/06/2565 งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 09/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,117,014.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 292,012,778.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 71,104,235.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.42 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน 70,512,106 65,033,923.90 92.23 งบลงทุน 6,953,644 4,870,671 70.04 งบเงินอุดหนุน 23,176,400 18,431,294 79.53 งบรายจ่ายอื่น 38,719,999 36,365,199.38 93.92 รวมงบประมาณประจำปี 139,362,149 124,701,088.28 89.48 งบกลาง 3,134,838 2,121,152.73 67.66 รวมทั้งสิ้น 142,496,987 126,822,241.01 89.00 **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักงบประมาณกำหนด ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง