รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5038-6562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
30.49
100
100 / 100
3
59.66
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 433,153,320.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,079,223.52 บาท คงเหลือเป็นเงิน 301,074,096.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.49 - มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,790,772.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 1,336,000.00 รายการ คงเหลือ 2 รายการ เป็นเงิน 10,454,772.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 434,207,070.00 เบิกจ่าย 259,304,680.21 คิดเป็นร้อยละ 59.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566 งบประมาณหลังปรับโอน (จำนวนเงิน) รวมทั้งสิ้น 209,862,817.00 ผลการเบิกจ่าย(จำนวนเงิน) 178,009,058.73 ร้อยละการเบิกจ่าย 84.82

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักงบประมาณกำหนด ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว%
:๗.๔.๑.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง