รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 ) : 5045-866

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.49

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.38
100
100 / 100
2
4.28
100
100 / 100
3
5.40
100
100 / 100
4
6.49
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 13.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 42.78

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 110,857,814 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ) เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 79,424,790.80 บาท คิดเป็น 64.93%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง