ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

5.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด : 02000000-2468

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

-ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-25)

100.00

25/09/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 72,056,044.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 70,298,528.82 บาท คิดเป็น 98.00%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2023-09-21)

98.00

21/09/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 72,056,044.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 70,298,528.82 บาท คิดเป็น 97.56%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2023-08-25)

81.00

25/08/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,275,000.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 64,063,576.15 บาท คิดเป็น 80.81%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2023-07-25)

73.00

25/07/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,275,000.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 57,956,969.74 บาท คิดเป็น 73.11%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2023-06-26)

66.00

26/06/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,275,000.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 52,486,805.30 บาท คิดเป็น 66.21%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-05-30)

60.00

30/05/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,275,000.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 47,606,754.70 บาท คิดเป็น 60.05%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2023-04-24)

43.00

24/04/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 51,009,600.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 34,458,119.46 บาท คิดเป็น 43.47%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2023-03-24)

36.00

24/03/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 28,783,168.78 บาท คิดเป็น 36.32%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-02-23)

30.00

23/02/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 23,487,048.15 บาท คิดเป็น 29.63%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2023-01-25)

23.00

25/01/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,555,393.99 บาท คิดเป็น 23.41%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2022-12-29)

17.00

29/12/2565 : มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,623,873.63 บาท คิดเป็น 17.19%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2022-11-28)

11.00

28/11/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,644,837.53 บาท คิดเป็น 10.91%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2022-10-31)

2.00

31/10/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 28,863,500 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 591,612.36 บาท คิดเป็น 2.05%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ได้รัอยละ 32
:32.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ได้รัอยละ 54
:22.00%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ได้รัอยละ 77
:23.00%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ได้รัอยละ 100
:23.00%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2468

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2468

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-913

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

0 / 0
2
36.00

0 / 0
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **