ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ เพื่อให้แผนการตรวจสอบระยะยาวบรรลุ ผลสำเร็จ : 04070000-3821

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2566)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

สำนักงานตรวจสอบภายใน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรายงานผลการตรวจสอบหรือประเมินดังกล่าวให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา และ/หรือสั่งการให้หน่วยงานพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสม นั้น สำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวของกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสำเร็จ

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบ ประเมินความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณ์ของการดำเนินงานที่ดี และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณาเลือกโครงการหรือกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะตรวจสอบการดำเนินงาน (โครงการ) เพื่อที่จะตรวจสอบ ประเมินความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่โครงการมีการจัดซื้อจัดจ้าง) โดยระบุโครงการหรือกระบวนงานดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนั้น สำนักงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบโครงการ/การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบ ประเมินความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนกาจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2566

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2023-03-30)

0.00

30/03/2566 : ยกเลิกเนื่องจากกำหนดไว้ในแผน Flagship (version 1) และมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2023-03-21)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2023-02-16)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2023-01-25)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 เพื่อที่จะวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
:10.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2566
:30.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบภายใน
:40.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำนักงานตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบ รายงานผู้บริหาร
:20.00%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3821

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3821

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-974

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
1.00

0 / 0
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **