ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04150000-3763

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงิน ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณพ.ศ. 2565)

04150100/04150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานมีการดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และมีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-30)

100.00

30/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพ รวมคิดเป็นร้อยละ 88 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

** ปัญหาของโครงการ :ได้ดำเนินการโอนงบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายงบประมาณแล้วบางส่วน แต่ต้องรออัยการแจ้งค่าใช้จ่าย (ค่าฤชาธรรมเนียม) จึงไม่อาจคาดการณ์จำนวนเงินที่จะเบิกจ่ายได้ อยู่ระหว่างการโอนเงินเหลือจ่ายหมวด 03 รายการค่าฤชาธรรมเนียม

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2022-09-23)

88.00

23/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 87.87 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2565)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2022-08-24)

71.00

24/08/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 70.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2565)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2022-07-26)

63.00

26/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 63.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2022-06-21)

57.00

21/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 57.33 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2022-05-24)

51.00

24/05/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 51.11 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2022-04-26)

45.00

26/04/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 44.73 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2022-03-30)

39.00

30/03/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 39.02 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2022-02-24)

34.00

24/02/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 33.51 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2022-01-24)

27.00

24/01/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 26.66

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2021-12-29)

21.00

29/12/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 20.78

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-11-29)

12.00

29/11/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 12.09

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-10-31)

10.00

31/10/2564 : เตรียมการ ศึกษาข้อมูล รายละเอียดตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3763

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3763

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-883

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8.8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

0 / 0
2
3.90

100 / 100
3
5.70

95 / 100
4
8.80

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **