ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพรบ.เวนคืน พรฎ.เวนคืน และแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆ : 10000000-4109

สํานักการโยธา : (2563)

91

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 91

นายสุทัศน์ กาเซ็ม 2178 นายสุภัทร เพิงมาก 2178 นายสุทัศน์ อิงครัตน์ นายชุมพล ลิ่มตระกูล 2175

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อการอันเป็นสาธารณูปโภค ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนผู้ถูกเวนคืนในโครงการต่างๆ ที่จัดกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยการเบิกจ่ายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ได้รับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

10130000/10130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินสำหรับโครงการเวนคืนที่ดิน ปี2563

เป้าหมายของโครงการ

จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ 90 ของประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท คงเหลือ 370,768,813 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-09-28)

91.00

28/09/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท คงเหลือ 370,768,813 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.28 (2020-08-27)

8.28

2020-8-27 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 362,512,759 บาท คงเหลือ 4,015,150,041 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.18 (2020-07-30)

8.18

30/7/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 358,265,376.86 บาท คงเหลือ 4,019,397,423.14 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.10 (2020-06-25)

8.10

25/6/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 358,180,325 บาท คงเหลือ 4,020,382,985 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-05-27)

7.00

27/5/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 308,968,325 บาท คงเหลือ 4,068,694,475 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-04-29)

7.00

29/4/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 308,842,038.26 บาท คงเหลือ 4,068,820,762 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-03-18)

6.00

18/3/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 282,907,876.97 บาท คงเหลือ 4,094,754,932.03 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-02-28)

6.00

28/2/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท คงเหลือ 4,117,452,277 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-01-29)

6.00

29/1/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท คงเหลือ 4,117,452,277 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-26)

5.00

26/12/2562 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 231,183,895 บาท คงเหลือ 4,143,653,104 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-22)

4.00

22/11/2562 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท คงเหลือ 4,205,829,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-10-21)

4.00

21/10/2562 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท คงเหลือ 4,205,829,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
:0.00%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
:0.00%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
:0.00%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4109

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4109

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **