ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ : 14000000-2768

สํานักการคลัง : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สำนักงานเลขานุการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-10-04)

100.00

04/10/2566 : เบิกจ่ายร้อยละ 94.92

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-10-03)

100.00

03/10/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 94.92

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ประเด็นที่ขออุทธรณ์ ขอยกเว้นตัวชี้วัดเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ร้อยละ 100 เหตุผลที่ขออุทธรณ์ ไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน 30 กันยายน 2566 รายการขออนุมัติกันเงินแบบก่อหนี้/ไม่ก่อหนี้ ทุกรายการ งบดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานครฯ ค่าจ้างตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัย โรคร่วม (DRGs) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและการส่งเสริมการลงทุนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวนการจัดอันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล ฯลฯ เป็นเงิน 633,180,432.96 บาท (โดยประมาณ) *รับอุทธรณ์*

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2023-08-25)

79.00

25/08/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 86.48

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2023-07-25)

75.00

25/07/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่ายร้อยละ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2023-06-22)

73.00

22/06/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 81.31

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-05-24)

60.00

24/05/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-04-25)

10.00

25/04/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 50.52 (วิธีการคำนวณตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนดเมื่อเดือนมีนาคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-03-25)

10.00

25/03/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 51.64 (วิธีการคำนวณตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนดเมื่อเดือนมีนาคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-02-25)

10.00

25/02/2566 : รอแนวการดำเนินการจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 60.59

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2023-01-20)

12.00

20/01/2566 : รอแนวการดำเนินการจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน ม.ค. 66 เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 50.22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-06)

10.00

06/01/2566 : รอแนวการดำเนินการจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน ต.ค. 65 เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 27.06 พ.ย. 65 เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 28.31 ธ.ค. 65 เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 52.05

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2768

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2768

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-920

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
54.15

100 / 100
3
94.92

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **