ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (สำนักเทศกิจ) : 15000000-2691

สํานักเทศกิจ : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกรวรรณ ศรีบูรณ์ โทร. 3323

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม.กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สงม.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-27)

100.00

27/09/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 225,844,437 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 79,908,542.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.39 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 2,540,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - รวมงบประมาณทั้งสิ้น 228,384,437 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 79,908,542.97 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 ร้อยละ 35.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-08-31)

80.00

31/08/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2566 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 240,555,261 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 67,272,,353.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.97 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวนเงิน 2,540,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - รวมงบประมาณทั้งสิ้น 243,095,261 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 67,272,353.71 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนสิงหาคม 2566 ร้อยละ 27.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-07-30)

60.00

30/07/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2566 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 240,555,261 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 62,975,660.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.18 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวนเงิน 2,540,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - รวมงบประมาณทั้งสิ้น 243,095,261 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 62,975,660.76 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนกรกฎาคม 2566 ร้อยละ 25.91

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2023-06-26)

45.00

26/06/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2566 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 241,598,400 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 46,008,136.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.04 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ เดือนมิถุนายน 2566 จำนวนเงิน 2,540,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - รวมงบประมาณทั้งสิ้น 244,138,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 46,008,136.29 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมิถุนายน 2566 ร้อยละ 18.85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2023-05-31)

40.00

29/05/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2566 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 259,087,900 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 38,084,361.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.70 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวนเงิน 2,540,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - รวมงบประมาณทั้งสิ้น 261,627,900 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 38,084,361.03 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนพฤษภาคม 2566 ร้อยละ 14.56

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2023-04-27)

35.00

25/04/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2566 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลทอข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 270,397,400 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 33,752,593.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.48 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ เดือนเมษายน 2566 จำนวนเงิน 2,540,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพ จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - รวมงบประมาณทั้งสิ้น 272,937,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 33,752,593.42 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 12.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-03-31)

30.00

31/03/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) สรุป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 274,867,200.00 บาท เบิกจ่าย 594,348.43 คิดเป็นร้อยละ 0.22 จำแนกรายละเอียด ดังนี้ - งบดำเนินงาน จำนวน 54,842,960.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 594,348.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 - งบลงทุน จำนวน 135,724,940.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 84,299,300.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 สรุป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) สรุป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 274,897,400.00 บาท เบิกจ่าย 3,105,349.86 คิดเป็นร้อยละ 1.13 จำแนกรายละเอียด ดังนี้ - งบดำเนินงาน จำนวน 54,842,960.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 3,095,349.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.64 - งบลงทุน จำนวน 135,724,940.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 84,329,500.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 10,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 สรุป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 274,897,400.00 บาท เบิกจ่าย 16,323,312.05 คิดเป็นร้อยละ 5.94 จำแนกรายละเอียด ดังนี้ - งบดำเนินงาน จำนวน 54,842,960.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 5,482,562.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 - งบลงทุน จำนวน 135,724,940.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 167,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 - งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 84,329,500.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 10,673,050.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.66 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) สรุป ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 270,897,400.00 บาท เบิกจ่าย 20,299,191.90 คิดเป็นร้อยละ 7.49 จำแนกรายละเอียด ดังนี้ - งบดำเนินงาน จำนวน 50,842,960.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 9,194,936.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.08 - งบลงทุน จำนวน 135,724,940.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 351,205.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 - งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 84,329,500.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 10,753,050.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 สรุป ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) สรุป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 270,897,400.00 บาท เบิกจ่าย 24,755,801.66 คิดเป็นร้อยละ 9.14 จำแนกรายละเอียด ดังนี้ - งบดำเนินงาน จำนวน 50,842,960.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 12,237,796.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.07 - งบลงทุน จำนวน 135,724,940.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 351,205.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 - งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 84,329,500.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 12,166,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.43 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 สรุป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) สรุป ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 270,397,400.00 บาท เบิกจ่าย 29,813,993.07 คิดเป็นร้อยละ 11.03 จำแนกรายละเอียด ดังนี้ - งบดำเนินงาน จำนวน 50,342,960.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 14,776,368.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.35 - งบลงทุน จำนวน 135,724,940.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 1,298,125.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.96 - งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 84,329,500.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 13,739,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.29 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 สรุป ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน 0.00 บาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-03-30)

30.00

30/03/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 270,397,400.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 28,914,189.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.69 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 จำนวนเงิน - บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพ จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - รวมงบประมาณทั้งสิ้น 270,397,400.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 28,914,189.89 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ร้อยละ 10.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2023-02-23)

25.00

28/02/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลทอข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 270,897,400 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 24,186,201.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.93 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน - บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพ จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - รวมงบประมาณทั้งสิ้น 270,897,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 24,186,201.66 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 8.93

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-25)

20.00

25/01/2566 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2565 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวม 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลทอข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 274,897,400 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 16,323,312.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.94 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2566 ณ เดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน - บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพ จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - รวมงบประมาณทั้งสิ้น 274,897,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 16,323,312.05 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 5.94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:(100%)ดำเนินการตามที่ สงม. กำหนด
:100.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2691

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2691

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-2079

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สนท.2566)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ (ระดับ 5 ของกลุ่มหน่วยงาน B อยู่ที่ร้อยละ 9 : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ (ระดับ 5 ของกลุ่มหน่วยงาน B อยู่ที่ร้อยละ 9 : 35.39

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (ระดับ 5 ของกลุ่มหน่วยงาน B อยู่ที่ร้อยละ 9)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.94

0 / 0
2
11.03

0 / 0
3
18.85

100 / 100
4
35.39

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **