ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 18000000-6677

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2566)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

ฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนด

18010300/18010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-09-25)

50.00

2.1) รวมเบิกจ่าย 4 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 - งบประมาณหลังปรับโอน 197,867,681 บาท - ยอดเบิกจ่าย 129,312,108.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.35 2.2) งบกลางที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2566 - งบประมาณ 42,903,260 บาท - ยอดเบิกจ่าย 34,903,258.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.35 2.3) รวมงบประจำปีและงบกลาง - งบประมาณที่ได้รับ 148,710,167 บาท - ยอดเบิกจ่าย 73,820,451.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2023-08-28)

47.00

28/08/2566 : รายละเอียดผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 1) รวมเบิกจ่าย 4 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 - งบประมาณหลังปรับโอน 206,985,680 บาท - ยอดเบิกจ่าย 118,627,757.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.31 2) งบกลางที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2566 - งบประมาณ 42,903,260 บาท - ยอดเบิกจ่าย 34,903,258.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.35 3) รวมงบประจำปีและงบกลาง - งบประมาณที่ได้รับ 149,343,740 บาท - ยอดเบิกจ่าย 70,795,421.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2023-06-23)

44.00

รายละเอียดผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 1) รวมเบิกจ่าย 4 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566 - งบประมาณหลังปรับโอน 106,440,480 บาท - ยอดเบิกจ่าย 27,728,056.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.05 2) งบกลางที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2566 - งบประมาณ 34,903,260 บาท - ยอดเบิกจ่าย 34,903,258.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประมาณ 3) รวมงบประจำปีและงบกลาง - งบประมาณที่ได้รับ 141,343,740 บาท - ยอดเบิกจ่าย 62,631,314.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.31

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2023-05-24)

42.00

รายละเอียดผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 1.1) รวมเบิกจ่าย 4 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 - งบประมาณหลังปรับโอน 106,440,480 บาท - ยอดเบิกจ่าย 24,730,017.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.23 1.2) งบกลางที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2566 - งบประมาณ 34,903,260 บาท - ยอดเบิกจ่าย 34,903,258.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประมาณ 1.3) รวมงบประจำปีและงบกลาง - งบประมาณที่ได้รับ 141,343,740 บาท - ยอดเบิกจ่าย 59,633,275.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-6677

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-6677

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-863

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
44.31

0 / 0
4
50.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **