ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง : 50010000-6345

สำนักงานเขตพระนคร : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้มีนดยบายร่วมกันในการจัดระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ คลองโอ่งอ่างจึงได้รับการจัดระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมตามลำดับ โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำจนเสร็จเรียบร้อย และได้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนามีความสวยงามทางศิลปะ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสามารถเข้าใช้ประโยชนืในที่สาธารณะร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน สำนักงานเขตพระนครได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริเวรคลองโอ่งอ่าง หลังจากที่ได้รับการจัดระเบียบ การปรับปรุงภูมิทัศนืและการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรัฐบาลและกรุงเทพมหานครแล้ว และเพื่อให้คลองโอ่งอ่างได้รับการพัมนาในทุกๆด้านอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากด้านคุณภาพชีวิตแล้ว การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การทำมาค้าขายที่เป็นอาชีพหลักของผู้อยู่อาศัยบริเวรดังกล่าว สำนักงานเขตพระนครจึงได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง โดยจัดกิจกรรมลอยกระทง ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักคลองโอ่งอ่างในรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาโดยกรุงเทพมหานครแล้ว 2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 3. เพื่อให้เกิดการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. เพื่อให้ประชาชนและผู้อยู่อาศัยริมคลองได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ กิจกรรมวันลอยกระทง มีผู้เข้าร่วมงาน ตลอดระยะเวลาการจัดงานไม่ต่ำกว่า 4000 คน 2. เชิงคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง ที่เน้นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ได้รับการสืบสาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-08-30)

100.00

30/08/2566 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายไปแล้ว 1,346,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2023-06-30)

65.00

30/06/2566 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-05-31)

60.00

31/05/2566 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-04-28)

50.00

28/04/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-03-29)

50.00

29/03/2566 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2023-02-28)

35.00

28/02/2566 : เบิกค่าวิทยากรสาธิตประดิษฐ์กระทงเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-31)

20.00

31/01/2566 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-31)

10.00

31/12/2565 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างจัดงานฯ ตามขั้นตอนและขออนุมัติเงินประจำงวด
:20.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดงาน
:20.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของงาน
:20.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายตามโครงการ
:20.00%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
:10.00%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-6345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-6345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-800

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
40.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **