ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประชุม เร่งรัด และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 : 50020000-3374

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการเมืองมหานคร เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครทั้ง 6 ด้านให้บรรลุผลสำเร็จ จากเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ที่มุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและความพร้อมในการให้บริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลตามภารกิจความรับผิดชอบ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเอง ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยในปี พ.ศ. 2566 กรุงเทพมหานครได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการคลังและงบประมาณ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การนำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ในการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร การรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง และมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในงานการคลังและงบประมาณตามเป้าหมายการพัฒนาของกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุม เร่งรัด และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ในการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร การรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

50020800/50020800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-10-12)

100.00

12/10/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-08-25)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2023-07-25)

70.00

25/07/2566 : ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2023-06-26)

64.00

26/06/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2023-05-31)

56.00

31/05/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-04-24)

50.00

24/04/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2023-03-31)

35.00

31/03/2566 : ขออนุมัติโอนงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทดแทนที่จำหน่ายปี พ.ศ. 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
:100.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2074

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 64

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
35.00

0 / 0
3
64.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **