ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50070000-3417

สำนักงานเขตดุสิต : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

ตามเงื่อนไขที่ สนค. กำหนด ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

50070800/50070800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการควบคุมทรัพย์สินของหน่วยงานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันโดยเร็วและเป็นข้อมูลที่สำคัญในการนำไปประกอบการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผลการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์กองบัญชี สำนักการคลังกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-29)

100.00

29/09/2566 : แล้วเสร็จ (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 95.52% เป็นเงิน 326,718,754.60 บาท) (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ=67,042,615.05 / ค่าสาธารณูปโภค = 8,415,252.51 บาท / ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ครุภัณฑ์= 4,991,780 บาท/ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง=5,267,705 บาท) /เงินอุดหนุน = 7,673,872 บาท / รายจ่ายอื่น = 48,568,073.78 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2023-05-25)

44.00

25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 43.53% เป็นเงิน 174,836,416.01 บาท) (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ=34,814,317.71 / ค่าสาธารณูปโภค = 5,134,657.21 บาท / ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ครุภัณฑ์= 3,122,170 บาท/ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง=0 บาท) /เงินอุดหนุน = 3,600,197 บาท / รายจ่ายอื่น = 6,846,905.73 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2023-03-30)

32.00

30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 31.74% เป็นเงิน 127,499,891.65 บาท) (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ=22,360,713.76 / ค่าสาธารณูปโภค = 4,146,425.64 บาท / ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ครุภัณฑ์=1,770,170 บาท/ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง=0 บาท) /เงินอุดหนุน = 2,752,727 บาท / รายจ่ายอื่น = 4,882,359.50 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-26)

20.00

26/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 20.44% เป็นเงิน 80,341,583.83 บาท) (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ=13,277,649.66 / ค่าสาธารณูปโภค = 1,881,926.78 บาท / ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ครุภัณฑ์=1,542,950 บาท/ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง=0 บาท) /เงินอุดหนุน = 706,983 บาท / รายจ่ายอื่น = 1,752,888.07 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-31)

10.00

31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขต
:100.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3417

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3417

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-2033

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 95.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.97

0 / 0
2
33.18

0 / 0
3
58.29

0 / 0
4
95.52

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **