ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ : 50080000-6977

สำนักงานเขตพญาไท : (2565)

97

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 97

ฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

50080800/50080800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

เป้าหมายของโครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2022-09-29)

97.00

29/09/2565 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 272,384,923 บาท เบิกจ่ายแล้ว 266,081,655.31 บาท คิดเป็น 97.66% คงเหลือ 6,377,524.69 บาทคิดเป็น 2.34 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2022-08-30)

80.00

30/08/2565 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,190,163 บาท เบิกจ่ายแล้ว 229,793,223.73 บาท คิดเป็น 80.55% คงเหลือ 55,471,446.27 บาทคิดเป็น 19.45 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2022-07-26)

72.00

26/07/2565 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,142,893 บาท เบิกจ่ายแล้ว 207,136,176.12 บาท คิดเป็น 72.62% คงเหลือ 78,087,493.88 บาทคิดเป็น 27.38 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2022-06-28)

65.00

28/06/2565 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,118,893 บาท เบิกจ่ายแล้ว 188,070,740.73 บาท คิดเป็น 65.94% คงเหลือ 97,122,659.27 บาทคิดเป็น 34.06 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2022-05-30)

50.00

30/05/2565 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 269,416,670 บาท เบิกจ่ายแล้ว 145,785,054.36 บาท คิดเป็น 51.12% คงเหลือ 139,408,345.64 บาทคิดเป็น 48.88 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-04-28)

40.00

28/04/2565 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 254,236,404 บาท เบิกจ่ายแล้ว 126,754,293.32 บาท คิดเป็น 44.45% คงเหลือ 158,419,586.68 บาทคิดเป็น 55.55 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2022-03-30)

35.00

30/03/2565 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 252,096,404 บาท เบิกจ่ายแล้ว 94,124,286.07 บาท คิดเป็น 38.06 % คงเหลือ 176,630,780.70 บาทคิดเป็น 61.94 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2022-02-25)

30.00

25/02/2565 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,173,880 บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,066,902.95 บาท คิดเป็น 31.23 % คงเหลือ 196,106,977.05 บาทคิดเป็น 68.77 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2022-01-26)

25.00

26/01/2565 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,173,880 บาท เบิกจ่ายแล้ว 70,195,776.90 บาท คิดเป็น 24.62 % คงเหลือ 214,978,103.10 บาทคิดเป็น 75.38 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-12-30)

20.00

30/12/2564 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,149,880 บาท เบิกจ่ายแล้ว 50,917,407.46 บาท คิดเป็น 17.86 % คงเหลือ 234,232,472.54 บาทคิดเป็น 82.14 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-11-30)

20.00

30/11/2564 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,149,880 บาท เบิกจ่ายแล้ว 31,750,002.68 บาท คิดเป็น 11.13 % คงเหลือ 230,145,481 บาทคิดเป็น 88.87 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-10-30)

10.00

30/10/2564 : ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
:10.00%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่าย
:10.00%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและเงินงวดที่ 1
:10.00%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายเงิน
:15.00%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติโครงการและเงินงวด 2
:10.00%
เริ่มต้น :2022-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายเงิน
:15.00%
เริ่มต้น :2022-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติโครงการและเงินงวด 3
:10.00%
เริ่มต้น :2022-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20.00%
เริ่มต้น :2022-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-6977

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-6977

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-825

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

0 / 0
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **