ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส : 50110000-3485

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

รุ่งระวี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

จากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องแก้ไขรวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังป้องกันและร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต ศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชนพื้นที่เขตบางกะปิ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตบางกะปิ 3. สร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกะปิ

เป้าหมายของโครงการ

1. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเขต จำนวน 4 คน ได้แก่ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน - อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในพื้นที่เขต จำนวน 1 คน - อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน 2. ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง ตามกำหนดเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-21)

100.00

21/09/2565 : - เดือนสิงหาคม 2565 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 2 คน จำนวน 21,974.19 บาท - เดือนกันยายน 2565 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 2 คน จำนวน 24,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,374.19 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2022-08-24)

92.00

24/08/2565 : เดือนกรกฎาคม 2565 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 3 คน จำนวน 31,047.77 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2022-07-22)

84.00

22/07/2565 : เดือนมิถุนายน 2565 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 3 คน จำนวน 32,675 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2022-06-20)

76.00

20/06/2565 : เดือนพฤษภาคม 2565 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 3 คน จำนวน 32,013 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2022-05-24)

68.00

24/05/2565 : เดือนเมษายน 2565 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 3 คน จำนวน 28,682 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2022-04-21)

59.00

21/04/2565 : เดือนมีนาคม 2565 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 3 คน จำนวน 33,337 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2022-03-30)

50.00

30/03/2565 : เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 4 คน จำนวน 39,626 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2022-02-25)

41.00

25/02/2565 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กฯ เดือนมกราคม 2565 จำนวน 40,288 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2022-01-20)

32.00

20/01/2565 : เดือนธันวาคม 2564 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 4 คน จำนวน 40,288 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-12-21)

23.00

21/12/2564 : เดือนพฤศจิกายน 2564 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 4 คน จำนวน 41,612 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-11-25)

14.00

25/11/2564 : เดือนตุลาคม 2564 เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กฯ 4 คน จำนวน 38,964 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-10-29)

5.00

29/10/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัคร
:60.00%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:40.00%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3485

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3485

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-973

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **