ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100
ฝ่ายการคลัง
ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
50130800/50130800
2.1 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร และตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 2.2 เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตมีนบุรี เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****% |
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-29)
29/09/2566 : ดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %) รายละเอียดดังนี้ - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบบคุลลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 300,551,557 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %) - ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาสที่ 4 (ไม่รวมงบบุคคลากร) เป็นเงิน 268,827,087.67 บาท (ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 89.44 %)
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-26)
26/09/2566 : เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 87.59 %)
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2023-08-25)
25/08/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2023-07-25)
25/07/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2023-06-23)
23/06/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2023-05-25)
25/05/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด (ณ วันที่ 25 พ.ค. 66 ดำเนินการเบิกจ่ายร้อยละ 47.82), รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2023-04-25)
25/04/2566 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2023-03-28)
28/03/2566 :ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2023-02-28)
28/02/2566 :
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2023-02-27)
27/02/2566 :ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2023-01-25)
25/01/2566 : ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2022-12-28)
28/12/2565 : เดือนตุลาคม ความคืบหน้า 30% - เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี - ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเขตและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน ความคืบหน้า 36% - ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด - รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2565 เดือนธันวาคม ความคืบหน้า 42 % - ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด - รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2565
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี
------------------&&&--------------------
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 5 ตัวที่ 5.1)
ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5
ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 89.44
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)
** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **