ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่) : 50180000-7084

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกวี เซ็นเสถียร โทร 5720

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

50181000/50181000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-26)

100.00

26/09/2565 : บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 41,128.- บาท ค่าประกันสังคม 2,056 บาท รวมเป็น 43,184.13 บาท บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน กันยายน 2565 เป็นเงิน 41,612.- บาท ค่าประกันสังคม 384 บาท รวมเป็น 43,692 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี งบประมาณคงเหลือ ส่งคืนคลัง 89394.74.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2022-08-31)

80.00

31/08/2565 : บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 38,302 บาท ค่าประกันสังคม 384 บาท รวมเป็น 38,686 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2022-08-30)

70.00

30/08/2565 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 40,950 บาท ค่าประกันสังคม 410 บาท รวมเป็น 41,360 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2022-07-26)

65.00

26/07/2565 : เบิกจ่าค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน มิถุนายน 65 เป็นเงิน 21,782.- บาท ค่าประกันสังคม 218 บาท รวมเป็นเงิน 22,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-06-29)

60.00

29/06/2565 : เบิกจ่าค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน พฤษภาคม 65 เป็นเงิน 39,142.13 บาท ค่าประกันสังคม 391 บาท รวมเป็นเงิน 39,553.13.- บาท

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2022-05-27)

56.00

27/05/2565 : เบิกจ่าค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน เม.ย. 65 เป็นเงิน 38,564 บาท ค่าประกันสังคม 1,944 บาท รวมเป็นเงิน 40,508.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2022-04-26)

50.00

26/04/2565 : เบิกจ่าค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือนมี.ค. 65 เป็นเงิน 40,160 บาท ค่าประกันสังคม 2,114 บาท รวมเป็นเงิน 42,274 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2022-03-25)

42.00

25/03/2565 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 39,626 บาท ค่าประกันสังคม 1982 บาท รวมเป็น 41,608. บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-02-25)

40.00

25/02/2565 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน มกราคม 2565 เป็นเงิน 48,288 บาท ค่าประกันสังคม 2014 บาท รวมเป็น 42,302 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2022-01-26)

38.00

26/01/2565 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือน ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 48,288 บาท ค่าประกันสังคม 2014 บาท รวมเป็น 42,302 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-12-29)

25.00

29/12/64 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 18,006 บาท ค่าประกันสังคม 450 บาท รวมเป็น 18,456 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-11-30)

20.00

30/11/2564 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 18,000 บาท ค่าประกันสังคม 450 บาท รวมเป็น 18,450 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-10-30)

10.00

30/10/2564 : เตรียมดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10.00%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒปริญญาตรี
:35.00%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายวันอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
:35.00%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
:20.00%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-7084

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-7084

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ้ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ้ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.26

100 / 100
2
46.21

100 / 100
3
72.19

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **