ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50210000-6816

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ภคมน โล้สกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร โดยเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50210800/50210800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 2. การเบิกจ่ายได้เพิ่มงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณมาคำนวณผลในการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-25)

100.00

25/09/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 กันยายน 2566 ได้ 94% คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2023-08-24)

74.00

24/08/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2023-07-25)

64.00

25/07/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2023-06-27)

57.00

27/06/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-05-24)

50.00

24/05/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2023-04-24)

37.00

24/04/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2023-03-28)

31.00

28/03/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2023-02-24)

25.00

24/02/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-24)

20.00

24/01/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2023-01-05)

14.00

05/01/2566 : ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด ดังนี้ เดือนตุลาคม 2565 ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ = 3.59% เดือนพฤศจิกายน 2565 ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ = 8.45% เดือนธันวาคม 2565 ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ = 13.70%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกหมวดรายจ่ายในภาพรวม ไตรมาสที่ 1
:25.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกหมวดรายจ่ายในภาพรวม ไตรมาสที่ 2
:25.00%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกหมวดรายจ่ายในภาพรวม ไตรมาสที่ 3
:25.00%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกหมวดรายจ่ายในภาพรวม ไตรมาสที่ 4
:25.00%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6816

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6816

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-897

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.00

0 / 0
2
31.00

0 / 0
3
57.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **