ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50220000-6972

สำนักงานเขตหนองแขม : (2566)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

ฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณโดยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

50220800/50220800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2023-09-30)

95.00

30/09/2566 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 417,836,951.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 398,398,255.96 บาท งบประมาณคงเหลือ 19,438,695.04 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 95.35 %

** ปัญหาของโครงการ :มีรายการที่ต้องตรวจรับงานในวันที่ 30 กันยายน และบางรายการสัญญาสิ้นสุดข้ามปี ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2023-08-31)

79.00

31/08/2566 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 454,666,356.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 359,877,494.74 บาท งบประมาณคงเหลือ 94,788,861.26 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 79.15 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2023-07-27)

70.00

27/07/2566 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 454,666,356.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 316,350,288.80 บาท งบประมาณคงเหลือ 138,316,067.20 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 69.58 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2023-06-30)

66.00

30/06/2566 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 455,666,356.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 299,990,788.45 บาท งบประมาณคงเหลือ 155,675,567.55 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 65.84 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2023-05-30)

55.00

30/05/2566 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 456,666,356.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 252,837,586.91 บาท งบประมาณคงเหลือ 203,828,769.09 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 55.37 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2023-04-27)

49.00

27/04/2566 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 456,666,356.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 223,877,116.09 บาท งบประมาณคงเหลือ 232,789,239.91 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 49.02 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2023-03-31)

36.00

31/03/2566 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 456,666,356.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 163,962,107.56 บาท งบประมาณคงเหลือ 292,704,248.44 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 35.90%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2023-03-02)

27.00

02/03/2566 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 473,872,040.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 126,027,489.15 บาท งบประมาณคงเหลือ 347,844,550.85 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 26.60 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-31)

20.00

31/01/2566 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 459,672,040.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 95,621,478.04 บาท งบประมาณคงเหลือ 364,050,561.96 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 20.80 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2022-12-29)

14.00

29/12/2565 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 459,614,540.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 62,367,652.47 บาท งบประมาณคงเหลือ 397,246,887.53 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13.57 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ในเดือน ตุลาคม 2565 เพื่อแจ้งกรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
:10.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
:20.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้)
:20.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน
:20.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้อำนวยการเขตทราบเป็นรายไตรมาส
:20.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-6972

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-6972

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **