ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98
ฝ่ายการคลัง
ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้กำหนดไว้
50260800/50260800
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-30)
30/09/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 425,589,710 บาท เบิกจ่ายแล้ว 417,635,405.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.13
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2022-08-30)
30/08/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,002,020 บาท เบิกจ่ายแล้ว 368,667,198.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.24
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2022-07-31)
31/07/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 489,906,370 บาท เบิกจ่ายแล้ว 328,793,698.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.11
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-06-29)
29/06/2565 :ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 298,412,275.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.85
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2022-05-27)
27/05/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 260,689,201.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.16
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2022-04-28)
28/04/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 231,447,243.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.20
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2022-03-25)
25/03/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 174,263,218.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.53
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2022-02-28)
28/02/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 138,557,436.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.25
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2022-01-31)
31/01/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,348,130 บาท เบิกจ่ายแล้ว 106,059,162.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.63
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-12-30)
30/12/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,176,430 บาท เบิกจ่ายแล้ว 72,284,513.81 คิดเป็นร้อยละ 14.75
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-11-30)
28/10/2564 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 513,952,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,214,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.93 30/11/2564 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 513,952,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 50,255,430 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.78
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)
** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **