ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50260000-6575

สำนักงานเขตจตุจักร : (2565)

98

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98

ฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้กำหนดไว้

50260800/50260800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน

เป้าหมายของโครงการ

การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-30)

100.00

30/09/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 425,589,710 บาท เบิกจ่ายแล้ว 417,635,405.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2022-08-30)

75.00

30/08/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,002,020 บาท เบิกจ่ายแล้ว 368,667,198.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2022-07-31)

67.00

31/07/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 489,906,370 บาท เบิกจ่ายแล้ว 328,793,698.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-06-29)

60.00

29/06/2565 :ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 298,412,275.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2022-05-27)

53.00

27/05/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 260,689,201.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2022-04-28)

47.00

28/04/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 231,447,243.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2022-03-25)

35.00

25/03/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 174,263,218.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.53

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2022-02-28)

28.00

28/02/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,399,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 138,557,436.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2022-01-31)

21.00

31/01/2565 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,348,130 บาท เบิกจ่ายแล้ว 106,059,162.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-12-30)

14.00

30/12/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 490,176,430 บาท เบิกจ่ายแล้ว 72,284,513.81 คิดเป็นร้อยละ 14.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-11-30)

9.00

28/10/2564 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 513,952,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,214,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.93 30/11/2564 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังปรับโอน 513,952,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 50,255,430 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดตามงบประมาณฯ
:100.00%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-6575

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-6575

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **