ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ : 50320000-3237

สำนักงานเขตราชเทวี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอุษณีย์ วรวุฒิยานันท์ #6780

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

50320800/50320800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : เร่งรัด ติดตามดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-29)

60.00

29/06/2564 : ยังไม่ได้รับรายละเอียการดำเนินงานจากผุ้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 : ยังไม่มีรายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-31)

60.00

31/03/2564 : เร่งรัดติดตามงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหาร เดือนละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเร่งรัดติดตามระดับเจ้าหน้าที่เดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-27)

60.00

27/02/2564 : ยังไม่มีรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-31)

60.00

31/01/2564 : ประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 รายละเอียดการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เบิกจ่ายได้รวม 17.75% แยกได้ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 23.32% - ค่าจ้างชั่วคราว 21.43% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16.01% - ค่าสาธารณูปโภค 21.49% - ค่าครุภัณฑ์ 1.23% - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% - เงินอุดหนุน 1.61% - รายจ่ายอื่น 8.17

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-30)

60.00

30/12/2563 : ประชุมติดตามงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 63 ประชุมไปเมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 63 ประชุมไปเมื่อวันที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-11-30)

60.00

30/11/2563 : รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3237

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3237

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-2014

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.07

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.04

100 / 100
2
31.64

0 / 0
3
51.24

0 / 0
4
68.07

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **