ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 68
นายภานุ ไชยเพชร
ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพ
50360800/50360800
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy |
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ |
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ% |
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ |
(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-09-30)
30/09/2564 : จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน ก.ย.64 เป็นเงิน119,370,923.11 งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน ก.ย.64 เป็นเงิน 177,673,981 คิดเป็นร้อยละ 67.185
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-30)
30/08/2564 : จำนวนเงินงบประมาณจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน ส.ค.64 เป็นเงิน 90,561,468.39 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน ส.ค.64 เป็นเงิน 177,642,881 คิดเป็นร้อยละ 50.980
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-07-29)
29/07/2564 : จำนวนเงินงบประมาณจำปีที่เบิกจ่ายสะสม สิ้นเดือน ก.ค.64 เป็นเงิน 74,511,221.09 งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน ก.ค.64 เป็นเงิน 177,307,276 คิดเป็นร้อยละ 42.024
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-06-28)
28/06/2564 : จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน มิ.ย.64 เป็นเงิน67,867,860.71 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 177,775,178
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-05-27)
27/05/2564 : จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน พ.ค.64 เป็นเงิน 55,987,260.02 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 176,563,518
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-04-28)
28/04/2564 : จำนวนเงินงบประมาณจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน เม.ย.64 เป็นเงิน 47,663,473.35 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 176,563,518 คิดเป็นร้อยละ 26.995
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-03-30)
30/03/2564 : จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน มี.ค.64 เป็นเงิน 39,073,120.93 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 คิดเป็นร้อยละ 22.192
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-02-25)
25/02/2564 : จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน ก.พ.64 เป็นเงิน 28,281,333.96 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน ก.พ.64 คิดเป็นร้อยละ 16.68
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-01-26)
26/01/2564 : จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน ม.ค.64 เป็นเงิน 20,652,365.69 งบประมาณประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน ม.ค.64 คิดเป็นร้อยละ 11.88
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-28)
28/12/2563 : จำนวนเงิบงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน ธ.ค.63 เป็นเงิน 11,620,962.44 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน 172,645,382 คิดเป็นร้อยละ 6.731
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-27)
27/11/2563 : งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน พ.ย.63 เป็นเงิน 172,645,382 บาท เบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 6,624,294.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.837
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)
30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชี้วัด
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
ตัวชี้วัด : องค์ประกอบที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)
** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **