ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50360000-7133

สำนักงานเขตจอมทอง : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปรียา รัตนชาคริต โทร. 0 2427 7459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน จำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบัน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2.2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 2.3 เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิมอีกหัวละ 600.00 บาท จำนวนนักเรียน 6,340 คน คนละ 600.00 บาท รวมเป็นเงิน 3,804,000.00 บาท /ปี 3.2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-30)

100.00

30/09/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-08-27)

80.00

27/08/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-07-25)

80.00

25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-06-26)

60.00

26/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด /ชุดพละ รอกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-05-28)

50.00

28/05/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ ตามที่โรงเรียนวางแผน และสำนักงานเขตดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุแล้ว อยู่ระหว่างรอกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2023-04-29)

40.00

29/04/2566 : สำนักงานเขตจอมทองอยู่ระหว่างสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน และโรงเรียนวางแผนสำรวจจำนวนชุดลูกเสือ ยุวกาชาด และ ชุดพละ ที่จะดำเนินการจัดหา และสำรวจขนาดตัวนักเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-03-16)

30.00

16/03/2566 : อยู่ระหว่างโรงเรียนเตรียมวางแผนการดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ / ยุวกาชาด และชุดพละ และสำนักงานเขตเตรียมดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-02-25)

10.00

25/02/2566 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุช่วงเดือน เม.ย. 2566 และจัดหาชุดลูกเสือ/ ยุวกาชาด/ชุดพละ ช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-25)

10.00

25/01/2566 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินจัดสรรงวดเพื่อดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ และจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ ยุวกาชาด และชุดพละ เริ่มดำเนินการเดือน เมษายน 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-28)

10.00

28/12/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ และทำประกันอุบัติเหตุ ตามระยะเวลาที่กำหนด ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำ-เสนอขออนุมัติโครงการ
:10.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละสำนักงานเขตดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน
:40.00%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:30.00%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
:20.00%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-7133

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-7133

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6565

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.19

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.19

100 / 100
2
25.80

0 / 0
3
27.95

100 / 100
4
79.19

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **