ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50360000-7205

สำนักงานเขตจอมทอง : (2566)

87

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 87

ฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

50360800/50360800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณพ.ศ.2566 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว%
๗.๔.๑.๑ ความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2023-09-29)

87.00

29/09/2566 : จำนวนเงินงบประมาณจำปีที่เบิกจ่ายสะสม สิ้นเดือน กันยายน 2566 เป็นเงิน 181,231,508.99 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566 เป็นเงิน208,130,929

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2023-08-29)

68.00

29/08/2566 : จำนวนเงินงบประมาณจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน ส.ค.66 เป็นเงิน 154,861,193.21 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน ส.ค.66 เป็นเงิน 226,850,221 คิดเป็นร้อยละ 68.266

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2023-07-26)

59.00

26/07/2566 : จำนวนเงินงบประมาณจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นเดือน ก.ค.66 เป็นเงิน 135,703,192.95 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน ก.ค.66 เป็นเงิน 226,811,511

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2023-06-26)

52.00

26/06/2566 : จำนวนเงินงบประมาณจำปีที่เบิกจ่ายสะสม สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 118,938,064.90 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 226,174,011

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
:100.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-7205

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-7205

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6581

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ) : 100

ผลงานที่ทำได้ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ) : 87.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
52.59

100 / 100
4
87.51

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **