ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50430000-3330

สำนักงานเขตคันนายาว : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวบุญสิตา เกตุวงศ์ โทร 5180

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียมเรือ ท่าเรือ และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

50430800/50430800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-27)

100.00

27/09/2566 : ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2023-09-14)

85.00

14/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ณ วันที่ 13 กันยายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 84.62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2023-08-24)

73.00

24/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ณ วันที่ 24 สิงหาคม2566คิดเป็น ร้อยละ 72.54

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2023-07-21)

67.00

21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 66.03

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2023-06-22)

59.00

22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 58.49

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2023-05-24)

52.00

24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 51.41

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2023-04-25)

38.00

25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 37.12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2023-03-24)

33.00

24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 31.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2023-02-24)

32.00

24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คิดเป็นร้อยละ 25.12

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-01-26)

30.00

26/01/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นจำนวน 62,994,705.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.73

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-29)

10.00

29/12/2565 : จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
:80.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการเบิกจ่ายให้ผู้บริหารทราบ
:10.00%
เริ่มต้น :2023-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3330

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3330

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-845

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ้ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ้ร้อยละ : 87.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
31.07

0 / 0
3
58.49

100 / 100
4
87.52

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **