ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100
นางสาวบุญสิตา เกตุวงศ์ โทร 5180
ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1
สำนักงานเขตคันนายาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียมเรือ ท่าเรือ และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566
50430800/50430800
เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy |
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ |
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ% |
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ |
(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-27)
27/09/2566 : ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2023-09-14)
14/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ณ วันที่ 13 กันยายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 84.62
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2023-08-24)
24/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ณ วันที่ 24 สิงหาคม2566คิดเป็น ร้อยละ 72.54
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2023-07-21)
21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 66.03
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2023-06-22)
22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 58.49
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2023-05-24)
24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 51.41
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2023-04-25)
25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 37.12
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2023-03-24)
24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 31.07
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2023-02-24)
24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คิดเป็นร้อยละ 25.12
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-01-26)
26/01/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นจำนวน 62,994,705.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.73
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-29)
29/12/2565 : จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
** ปัญหาของโครงการ :-
** อุปสรรคของโครงการ :-
------------------&&&--------------------
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย ้ร้อยละ : 100
ผลงานที่ทำได้ ้ร้อยละ : 87.52
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)
** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **