ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนงานการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 : 50460000-3487

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณบุญสิตา เกตุวงศ์ โทร 5133

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในทุกประเภท เพื่อให้สามารถบริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างทั่วถึง จึงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ และต้องมีการกำกับดูแลการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด

50460800/50460800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทให้ทันภายในกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายเงิน 96% ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ร้อยละ 72.92

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-08-26)

58.00

ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้ ร้อยละ 58.11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-07-27)

52.00

27/07/2564 ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้ร้อยละ 52:

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-05-25)

38.00

25/05/2564 : ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้ร้อยละ 38.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-04-26)

32.00

ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ได้ร้อยละ 32.87

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-24)

25.00

ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้ร้อยละ 25.36

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-02-23)

19.00

ความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-01-25)

14.00

25/01/2564 : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 14.30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-14)

6.00

14/12/2563 : ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาครวม ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้ร้อยละ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.46 (2020-11-27)

4.46

11/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผน (ได้รับอนุมัติเงินงวดเมื่อ 26 ตุลาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.88 (2020-10-28)

2.88

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดทำแผน (ได้รับอนุมัติเงินงวดเเมื่อ 26 ตุลาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3487

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3487

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0951

ตัวชี้วัด : 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 96

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 72.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
25.36

95 / 100
3
44.90

95 / 100
4
72.90

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **