ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 : 50470000-3438

สำนักงานเขตบางนา : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการคลัง (ขนิษฐา ภาวิจันดา : 6076)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเทภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตามเป้าหมาย

50470800/50470800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตบางนาดำเนินการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว%
๗.๔.๑.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2023-09-25)

90.00

25/09/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 4 ประเภทงบรายจ่าย เป็นเงิน 139,741,169.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 4,112,825.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 126,468,555.28 บาท งบกลางเบิกจ่ายได้ 1,819,009.21 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2023-08-26)

69.00

25/08/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 4 ประเภทงบรายจ่าย เป็นเงิน 152,081,240.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 4,112,825.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 106,914,072.78 บาท งบกลางเบิกจ่ายได้ 839,628.39 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2023-07-25)

61.00

25/07/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 4 ประเภทงบรายจ่าย เป็นเงิน 152,081,240.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 3,542,652.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 93,636,805.18 บาท งบกลางเบิกจ่ายได้ 511,195.89 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2023-06-23)

53.00

23/06/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 4 ประเภทงบรายจ่าย เป็นเงิน 152,081,240.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 3,103,152.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 82,148,468.16 บาท งบกลางเบิกจ่ายได้ 440,875.89 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2023-05-25)

48.00

25/05/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 4 ประเภทงบรายจ่าย เป็นเงิน 152,081,240.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,476,842.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 73,900,146.79 บาท งบกลางเบิกจ่ายได้ 200,875.89 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2023-04-25)

43.00

2023/04/25 : งบประมาณหลังปรับโอน 4 ประเภทงบรายจ่าย เป็นเงิน 152,081,240.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,257,740.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 66,168,309.06 บาท งบกลางเบิกจ่ายได้ 44,754.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2023-03-24)

23.00

2023/03/24 : งบประมาณหลังปรับโอน 4 ประเภทงบรายจ่าย เป็นเงิน 152,081,240.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 771,740.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 34,479,500.60 บาท งบกลางเบิกจ่ายได้ 44,754.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2023-02-24)

17.00

2023/02/24 : งบประมาณหลังปรับโอน 4 ประเภทงบรายจ่าย เป็นเงิน 152,081,240.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 578,890.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 25,808,617.04 บาท งบกลางเบิกจ่ายได้ - บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2023-01-25)

11.00

25/01/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 4 ประเภทงบรายจ่าย เป็นเงิน 145,476,240.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 192,000.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 16,589,932.87 บาท งบกลางเบิกจ่ายได้ - บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
:15.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี 2566
:15.00%
เริ่มต้น :2022-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:50.00%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
:10.00%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3438

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3438

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-2028

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
23.00

0 / 0
3
53.00

0 / 0
4
90.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **