ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเขตทวีวัฒนา) : 50480000-7074

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางคันธ์สรณ์ ปานคง โทร. 5531

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตในแต่ละปี จะต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ การเบิกจ่ายเงินต้องทันตามกำหนดเวลาไม่เกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาด ดังนั้นจะต้องมีการติดตามและตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ครบถ้วนและทันเวลา

50480800/50480800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตามให้เ่จ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ครบถ้วนและทันเวลา

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายได้ครบถ้วนทุกรายการ 2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลาและไม่เกิดข้อผิดพลาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว%
๗.๔.๑.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-29)

100.00

27/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 378,432,280.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 340,098,953.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.87 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2023-09-27)

90.00

27/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 378,432,280.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 340,098,953.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.87 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2023-09-20)

89.00

20/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 378,432,280.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 333,381,197.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.10 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2023-08-25)

78.00

25/08/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 383,311,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 301,654,472.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.70 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2023-07-25)

70.00

25/07/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 383,311,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 270,878,249.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.67 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2023-06-26)

64.00

26/06/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 244,864,892.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.19 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2023-05-25)

48.00

25/05/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 184,125,377.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.26 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2023-04-25)

42.00

25/04/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 160,400,091.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.05 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2023-03-27)

36.00

27/03/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 137,327,308.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.00 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2023-02-28)

29.00

28/02/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 113,118,630.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.65 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2023-01-31)

23.00

31/01/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 378,093,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 87,774,303.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.21 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:(100%) ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนละ1 ครั้ง
:100.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-7074

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-7074

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-832

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

0 / 0
2
36.00

0 / 0
3
64.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **