:: โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานเขตทุ่งครุ (@2569)
สรุปโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

1. เดินทางดี

20 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 20
งบประมาณฯ : 137,189,400 บาท

2. ปลอดภัยดี

3 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 3
งบประมาณฯ : 239,300 บาท

4. สิ่งแวดล้อมดี

7 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 7
งบประมาณฯ : 1,030,000 บาท

5. สุขภาพดี

3 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 3
งบประมาณฯ : 426,200 บาท

6. เรียนดี

17 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 17
งบประมาณฯ : 16,961,800 บาท

7. เศรษฐกิจดี

6 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 6
งบประมาณฯ : 2,058,860 บาท

8. สังคมดี

8 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 8
งบประมาณฯ : 7,249,880 บาท

9. บริหารจัดการดี

3 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 3
งบประมาณฯ : 771,120 บาท
สรุปโครงการตามเป้าหมายการพัฒนาและ OKR ของแผนฯ ปี 2569
Showing 1-36 of 36 items.

#28 ประเด็นพัฒนาฯตัววัดผลหลัก (KR)จำนวนโครงการฯงบประมาณฯ (ลบ.)
1เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
2ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ19137,189,400.00
3แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
4แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
5สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า1239,300.00
6จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
7จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง130,000.00
8จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
9จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
10เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
11เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)11,000,000.00
12เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
13สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของชุมชนจัดตั้งใน กทม .ได้รับบริการเชิงรุกจากสำนักอนามัย10.00
14สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด2426,200.00
15Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนทีมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) Coding (Unplug&Plug) และDigital/ICT Literacy3277,300.00
16Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้,การประชุม PLC,การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (OpenClass) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)68,201,300.00
17Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education2776,400.00
18Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามความสนใจ1201,300.00
19ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร1276,100.00
20พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา27,135,400.00
21พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล294,000.00
22เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม1159,200.00
23เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
24ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า21,106,500.00
25ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านยอดจำหน่ายของจากตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ Farmer Market เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา1230,160.00
26ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น 1563,000.00
27เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2แห่ง/กลุ่มเขต)1352,080.00
28เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)11,248,800.00
29เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)180,000.00
30สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาลภายในระยะเวลา 30 นาที11,134,000.00
31สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา)120,000.00
32สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาจำนวนสมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์/สหกรณ์1470,000.00
33สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า23,945,000.00
34ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน10.00
35ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 โครงการ1569,668.00
36ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1201,452.00
     
Showing 1-5 of 5 items.

สำนักงานเขตทุ่งครุ

#ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี 28 ประเด็นพัฒนาฯSUPER OKROKRs (KeyResult)ค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณฯ (ลบ.)ผลการวิเคราะห์แผน กทม/ แผนหน่วยงานActions
18. สังคมดีสนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา 15 นาที80 ร้อยละโครงการ จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตทุ่งครุ1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
28. สังคมดีสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา) (ยอดสะสม)47 กองทุนโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตทุ่งครุ20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
38. สังคมดีสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนจำนวนครัวเรือนในกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวทางบ้านมั่นคง (ยอดสะสม)450 ครัวเรือนโครงการ จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานเขตทุ่งครุ470,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
48. สังคมดีสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตทุ่งครุ2,070,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
58. สังคมดีสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องสำนักงานเขตทุ่งครุ1,875,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
        5,569,000.00