:: โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (@2569)
สรุปโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

7. เศรษฐกิจดี

11 แผน กทม.: 9 หน่วยงาน: 2
งบประมาณฯ : 68,631,700 บาท

8. สังคมดี

21 แผน กทม.: 19 หน่วยงาน: 2
งบประมาณฯ : 99,669,600 บาท

9. บริหารจัดการดี

1 แผน กทม.: 1 หน่วยงาน: 0
งบประมาณฯ : 1,788,600 บาท
สรุปโครงการตามเป้าหมายการพัฒนาและ OKR ของแผนฯ ปี 2569
Showing 1-16 of 16 items.

#28 ประเด็นพัฒนาฯตัววัดผลหลัก (KR)จำนวนโครงการฯงบประมาณฯ (ลบ.)
1ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง125,125,200.00
2ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า825,506,500.00
3ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนป้ายท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาใหม่ (สะสม)113,000,000.00
4ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านร้อยละการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพิ่มขึ้น15,000,000.00
5เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library12,600,000.00
6เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ88,341,500.00
7เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา115,000,000.00
8เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2แห่ง/กลุ่มเขต)2475,600.00
9เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายความคืบหน้าในการพัฒนาศาลาว่าการกทม. 110.00
10เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้10.00
11เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนสถานบริการนันทนาการของกทม. ที่เพิ่มขึ้น (ศูนย์นันทนาการ 1 แห่ง ศูนย์กีฬา 2 แห่ง)10.00
12เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
13เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)152,500.00
14เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก)473,200,000.00
15ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่11,788,600.00
16งานประจำงานประจำ27284,486,375.00
     
Showing 1-27 of 27 items.

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

#ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี 28 ประเด็นพัฒนาฯSUPER OKROKRs (KeyResult)ค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณฯ (ลบ.)ผลการวิเคราะห์แผน กทม/ แผนหน่วยงานActions
1งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,219,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี ๒๕๖๙ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,759,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว714,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว157,010,055.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว396,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว4,871,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกายสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว9,293,625.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาระบบติดตามผลงานด้านกีฬาของนักเรียนประจำศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงานสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว20,767,025.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,964,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมนำความสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว405,110.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมของสหพันธ์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Cities Federation : WTCF) สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว6,260,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว557,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนางานด้านการกีฬาสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว12,392,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว405,110.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
17งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2569 สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
18งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชนสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,884,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
19งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว670,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
20งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
21งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงผลงานนิทรรศการกรุงเทพมหานครของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
22งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,519,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
23งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
24งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดนตรีในศูนย์สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว42,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
25งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว50,026,350.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
26งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาศูนย์นันทนาการกรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว549,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
27งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการกีฬากรุงเทพมหานคร ฉบับที่3(พ.ศ. 2569-2573)สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว3,478,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
        284,486,375.00