ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 0.0098.53สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารงานทั่วไป

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0098.5398.53

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
31-01-20240.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ม.ค. 2567 จำนวน 19,164,517.79 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.92) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 6,901,089.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14
29-02-20240.00-ซ้ำ-
31-03-20240.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน มี.ค. 2567 จำนวน 28,999,801.14 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.74) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 9,181,695.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.10
29-02-20240.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ก.พ. 2567 จำนวน 24,004,089.22 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.72) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 7,897,380.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05
30-05-20240.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน พ.ค. 2567 จำนวน 39,124,017.58 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.96) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 24,244,792.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 12,012,259.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.55
30-04-20240.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน เม.ย. 2567 จำนวน 34,055,121.18 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.84) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 10,583,540.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.62
30-06-20240.00- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 13,415,488.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.75
31-07-20240.00- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 15,075,069.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28
31-08-20240.00- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 16,452,337.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.64
30-09-20240.00- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53
30-09-202498.53- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53
29-12-20230.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 14,258,298.36 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.03) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 21,357,180.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 2,436,090.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.41

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม5.4901-10-202331-10-2023
2ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ6.9901-11-202330-11-2023
3ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ7.3401-12-232331-12-2323
4ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ7.1001-01-242431-01-2424
5ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 6.8001-02-242429-02-2424
6ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 7.0201-03-242431-03-2424
7ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 8.0001-04-242430-04-2424
8ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 7.0001-05-242431-05-2424
9ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 5.0001-06-242430-06-2424
10ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 6.5301-07-242431-07-2424

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00