:: ตามติดนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


1. เดินทางดี
1242 802 374 66 0 0

งบประมาณฯ : 31,652,902,776 บาท

2. ปลอดภัยดี
341 286 51 3 0 1

งบประมาณฯ : 2,903,488,600 บาท

3. โปร่งใสดี
113 88 25 0 0 0

งบประมาณฯ : 583,076,611 บาท


4. สิ่งแวดล้อมดี
527 460 66 0 0 1

งบประมาณฯ : 8,799,545,716 บาท

5. สุขภาพดี
327 300 27 0 0 0

งบประมาณฯ : 3,942,641,272 บาท

6. เรียนดี
510 428 81 0 0 1

งบประมาณฯ : 3,465,817,827 บาท


7. เศรษฐกิจดี
173 145 28 0 0 0

งบประมาณฯ : 268,992,480 บาท

8. สังคมดี
390 344 46 0 0 0

งบประมาณฯ : 1,473,984,717 บาท

9. บริหารจัดการดี
577 490 85 0 0 2

งบประมาณฯ : 7,375,810,332 บาท

:: 23 เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2567)

Card Image
100.60 %

Card Image
251.71 %

Card Image
105.23 %

Card Image
109.60 %

Card Image
81.69 %

Card Image
94.47 %

Card Image
150.90 %

Card Image
88.00 %

Card Image
119.27 %

Card Image
99.99 %

Card Image
96.27 %

Card Image
124.44 %

Card Image
75.00 %

Card Image
98.43 %

Card Image
100.56 %

Card Image
163.40 %

Card Image
114.56 %

Card Image
184.44 %

Card Image
104.44 %

Card Image
110.90 %

Card Image
119.44 %

Card Image
128.59 %

Card Image
93.27 %

Card Image
100.00 %

Card Image
30.47 %

Card Image
93.43 %

Card Image
107.94 %

Card Image
105.76 %

Card Image
99.75 %

Card Image
158.00 %


เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน :: เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม


Showing 1-30 of 30 items.

เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10กม.133.350.00133.35134.14100.60
2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01ต้น200,000.0050,000.00150,000.00503,429.00251.71
3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05แห่ง153.006.00147.00161.00105.23
4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05กม.324.11300.0024.11355.21109.60
4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07กม.526.4818.00508.48430.0881.69
4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)กม.129.070.00129.07121.9394.47
5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20ดวง31,877.0013,100.0018,777.0048,102.00150.90
6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03ดวง8,186.002,114.006,072.007,204.0088.00
7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01แห่ง109.000.00109.00130.00119.27
8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05แห่ง28.000.0028.0028.0099.99
9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05จุด134.0015.00119.00129.0096.27
10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05แห่ง135.000.00135.00168.00124.44
10.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.05จุด32.000.0032.0024.0075.00
11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07แห่ง127.000.00127.00125.0098.43
11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02แห่ง356.000.00356.00358.00100.56
11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)ราย3,000.000.003,000.004,902.00163.40
12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05แห่ง158.000.00158.00181.00114.56
13. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.07แห่ง45.000.0045.0083.00184.44
14. ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) : OKR 6.1.06แห่ง90.000.0090.0094.00104.44
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32แห่ง266.003.00263.00295.00110.90
16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16 (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละของพื้นที่80.950.0079.3796.69119.44
16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09ตัน/ปี73,200.000.0073,200.0094,127.20128.59
16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)จุด1,248.000.001,248.001,164.0093.27
17. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.10ชุมชน1,988.000.001,988.001,988.00100.00
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)332,001,886.400.00332,001,886.40101,159,773.8030.47
19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)271,127,159.000.00271,127,159.00253,310,884.5393.43
20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04 (** ค่าเฉลี่ย **) % จำนวนคำขอ82.540.0082.5489.09107.94
21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06กม4,228.021,000.643,227.384,471.38105.76
22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07กม2,437.77848.181,589.592,431.5899.75
23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตฉบับ50.001.0049.0079.00158.00
      113.68

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณฯ ที่ใช้ดำเนินโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี (2567-2568)



แสดงผลการดำเนินงานแยกตาม 76 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ::




User Image

สำนักการแพทย์

237 110 67 60 0 0

งบประมาณฯ : 2,572,675,618 บาท
User Image

สำนักอนามัย

244 102 142 0 0 0

งบประมาณฯ : 1,864,835,160 บาท
User Image

สำนักการศึกษา

253 90 151 12 0 0

งบประมาณฯ : 3,233,368,715 บาท
User Image

สำนักการโยธา

275 93 167 6 0 9

งบประมาณฯ : 33,302,072,673 บาท

User Image

สำนักการระบายน้ำ

307 58 146 96 0 7

งบประมาณฯ : 15,657,831,000 บาท
User Image

สำนักการคลัง

44 15 27 2 0 0

งบประมาณฯ : 15,480,500 บาท
User Image

สำนักเทศกิจ

59 26 33 0 0 0

งบประมาณฯ : 24,160,600 บาท




User Image

สำนักงานเขตยานนาวา

174 81 90 1 0 2

งบประมาณฯ : 533,275,522 บาท
User Image

สำนักงานเขตดุสิต

159 77 60 22 0 0

งบประมาณฯ : 127,823,760 บาท
User Image

สำนักงานเขตพญาไท

99 41 42 16 0 0

งบประมาณฯ : 45,755,400 บาท





User Image

สำนักงานเขตจตุจักร

148 33 57 58 0 0

งบประมาณฯ : 442,566,240 บาท
User Image

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

149 63 86 0 0 0

งบประมาณฯ : 227,941,228 บาท
User Image

สำนักงานเขตสาทร

165 68 59 38 0 0

งบประมาณฯ : 896,622,531 บาท


User Image

สำนักงานเขตประเวศ

143 51 31 59 0 2

งบประมาณฯ : 307,232,868 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางพลัด

164 85 41 38 0 0

งบประมาณฯ : 147,311,570 บาท
User Image

สำนักงานเขตจอมทอง

135 81 30 24 0 0

งบประมาณฯ : 100,058,400 บาท
User Image

สำนักงานเขตดินแดง

152 69 12 71 0 0

งบประมาณฯ : 500,705,002 บาท

User Image

สำนักงานเขตสวนหลวง

158 75 42 41 0 0

งบประมาณฯ : 146,122,690 บาท
User Image

สำนักงานเขตวัฒนา

107 35 66 0 0 6

งบประมาณฯ : 88,954,950 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางแค

266 125 125 16 0 0

งบประมาณฯ : 459,592,755 บาท
User Image

สำนักงานเขตหลักสี่

143 58 70 14 0 1

งบประมาณฯ : 377,236,670 บาท