>> แผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


1. เดินทางดี
442 2 358 81 0 1

งบประมาณฯ : 1,071,672,302 บาท

2. ปลอดภัยดี
248 0 212 36 0 0

งบประมาณฯ : 535,676,910 บาท

3. โปร่งใสดี
225 3 187 35 0 0

งบประมาณฯ : 354,788,037 บาท


4. สิ่งแวดล้อมดี
423 0 366 56 0 1

งบประมาณฯ : 244,093,600 บาท

5. สุขภาพดี
281 1 235 45 0 0

งบประมาณฯ : 3,097,608,066 บาท

6. เรียนดี
216 0 181 35 0 0

งบประมาณฯ : 1,298,291,823 บาท


7. เศรษฐกิจดี
82 0 76 6 0 0

งบประมาณฯ : 152,795,800 บาท

8. สังคมดี
383 1 323 59 0 0

งบประมาณฯ : 905,533,550 บาท

9. บริหารจัดการดี
398 1 330 66 0 1

งบประมาณฯ : 4,628,025,458 บาท

:: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

Card Image
0.16 %

Card Image
0.04 %

Card Image
46.79 %

Card Image
18.24 %

Card Image
18.95 %

Card Image
0.10 %

Card Image
0.00 %

Card Image
6.67 %

Card Image
1.78 %

Card Image
40.06 %

Card Image
0.74 %

Card Image
2.44 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.44 %

Card Image
0.00 %

Card Image
4.12 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.25 %

Card Image
0.00 %

Card Image
3.13 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
28.46 %

Card Image
0.84 %

Card Image
3.92 %

Card Image
3.98 %

Card Image
1.21 %

Card Image
4.00 %

Card Image
7.47 %

Card Image
0.64 %

Card Image
8.62 %

Card Image
6.41 %

Card Image
12.34 %

Card Image
25.00 %

Card Image
0.13 %

Card Image
1.14 %

Card Image
0.00 %

Card Image
22.86 %

Card Image
0.13 %

Card Image
2.67 %

Card Image
0.20 %

Card Image
0.00 %

Card Image
3.85 %

Card Image
37.72 %

Card Image
0.60 %

Card Image
1.69 %

Card Image
1.56 %

Card Image
1.82 %

Card Image
6.38 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.86 %

Card Image
0.12 %

Card Image
18.18 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.01 %


เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน :: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)

Showing 1-58 of 58 items.

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
1.1 ถนนสวย - Platinumกม.31.4321.0310.400.050.16
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)กม.26.290.0026.290.010.04
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมดต้น106,638.0034,808.0071,830.0049,900.0046.79
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้นต้น99,284.0045,505.0053,779.0018,112.0018.24
3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน190.007.00183.0036.0018.95
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่กม.10.310.0010.310.010.10
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานีสถานี10.000.0010.000.000.00
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำวัน255.000.00255.0017.006.67
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนนดวง561.000.00561.0010.001.78
5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซมร้อยละ 684.000.00684.00274.0040.06
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ)จุด135.00100.0035.001.000.74
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทนจุด41.0030.0011.001.002.44
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)จุด4.003.001.000.000.00
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจุด35.000.0035.000.000.00
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจรจุด4.000.004.000.000.00
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจรจุด985.00700.00285.0024.002.44
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลงร้อยละ1,155.0050.001,105.000.000.00
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)จุด243.00100.00143.0010.004.12
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขจุด10.000.0010.000.000.00
12. ปรับปรุงลานกีฬาแห่ง89.0055.0034.002.002.25
12.2 ปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการแห่ง10.0010.000.000.000.00
13. ปรับปรุงบ้านหนังสือแห่ง160.00108.0052.005.003.13
13.2 บ้านหนังสือ - ห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพแห่ง32.0032.000.000.000.00
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแห่ง8.000.008.000.000.00
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง448.00375.0073.000.000.00
16.1 ขยะ - ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะครั้งต่อสัปดาห์738.002.00736.00210.0028.46
16.2 ขยะ - การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ ไม่เทรวม (1) แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอยแห่ง3,709.562,500.001,209.5631.000.84
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านหมู่บ้าน1,122.00300.00822.0044.003.92
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนนถนน176.0051.00125.007.003.98
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท - ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ร้อยละ2,482.000.002,482.0030.001.21
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครบาท168,378,141.000.00168,378,141.006,741,779.134.00
19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ2,300.00200.002,100.00171.737.47
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.2,497.61413.042,084.5716.070.64
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหลกม.552.270.00552.2747.608.62
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลองกม.171.6561.34110.3111.006.41
21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน35,400.000.0035,400.004,367.0012.34
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด332.00205.00127.0083.0025.00
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด3,950.002,500.001,450.005.000.13
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงานครั้ง14,064.009,050.005,014.00161.001.14
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะคัน102,010.00100,000.002,010.000.000.00
23.3 ร้อยละของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายใน 10 นาทีร้อยละ250.0080.00170.0057.1422.86
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด788.0039.00749.001.000.13
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAXเลขหมาย224,806.000.00224,806.006,007.002.67
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคารร้อยละ2,540.000.002,540.005.000.20
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคารจำนวนรายการบ้าน89,780.0064,000.0025,780.000.000.00
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด78.0050.0028.003.003.85
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง1,000,350.000.001,000,350.00377,287.0037.72
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ2,501.0014.002,487.0015.000.60
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5ร้อยละ2,070.00205.001,865.0035.001.69
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครร้อยละ2,560.00100.002,460.0040.001.56
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HASร้อยละ2,520.0090.002,430.0045.801.82
30.1 (ฐานข้อมูลชุมชน) จำนวนของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ร้อยละ43,994.000.0043,994.002,806.866.38
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน3,185.002,004.001,181.000.000.00
31. ผายปากทางจุด35.000.0035.001.002.86
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพคน3,005,069.003,000,766.004,303.003,680.000.12
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตกิจกรรม/เขต44.002.0042.008.0018.18
34.1 จำนวนคนไร้บ้านที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ (** ค่าเฉลี่ย **) คน100.00100.000.000.000.00
34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้านครั้ง7,362.006,480.00882.001.000.01
      6.08

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณฯ ที่ใช้ดำเนินโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี (2567-2568)


แสดงผลการดำเนินงานแยกตาม 76 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ::




User Image
สำนักการแพทย์
236 110 67 59 0 0

งบประมาณฯ : 2,546,535,618 บาท
User Image
สำนักอนามัย
244 102 142 0 0 0

งบประมาณฯ : 1,864,835,160 บาท
User Image
สำนักการศึกษา
253 90 151 12 0 0

งบประมาณฯ : 3,233,368,715 บาท
User Image
สำนักการโยธา
275 93 167 6 0 9

งบประมาณฯ : 33,302,072,673 บาท

User Image
สำนักการระบายน้ำ
307 58 146 96 0 7

งบประมาณฯ : 15,657,831,000 บาท
User Image
สำนักการคลัง
44 15 27 2 0 0

งบประมาณฯ : 15,480,500 บาท
User Image
สำนักเทศกิจ
59 26 33 0 0 0

งบประมาณฯ : 24,160,600 บาท




User Image
สำนักงานเขตยานนาวา
174 81 90 1 0 2

งบประมาณฯ : 533,275,522 บาท
User Image
สำนักงานเขตดุสิต
159 77 60 22 0 0

งบประมาณฯ : 127,823,760 บาท
User Image
สำนักงานเขตพญาไท
99 41 42 16 0 0

งบประมาณฯ : 45,755,400 บาท





User Image
สำนักงานเขตจตุจักร
148 33 57 58 0 0

งบประมาณฯ : 442,566,240 บาท
User Image
สำนักงานเขตบึงกุ่ม
149 63 86 0 0 0

งบประมาณฯ : 227,941,228 บาท
User Image
สำนักงานเขตสาทร
183 68 87 28 0 0

งบประมาณฯ : 868,868,131 บาท


User Image
สำนักงานเขตประเวศ
143 51 31 59 0 2

งบประมาณฯ : 307,232,868 บาท
User Image
สำนักงานเขตบางพลัด
166 85 44 37 0 0

งบประมาณฯ : 147,311,570 บาท
User Image
สำนักงานเขตจอมทอง
143 81 52 10 0 0

งบประมาณฯ : 98,347,600 บาท
User Image
สำนักงานเขตดินแดง
151 69 12 70 0 0

งบประมาณฯ : 495,577,002 บาท

User Image
สำนักงานเขตสวนหลวง
158 75 42 41 0 0

งบประมาณฯ : 146,122,690 บาท
User Image
สำนักงานเขตวัฒนา
107 35 66 0 0 6

งบประมาณฯ : 88,954,950 บาท
User Image
สำนักงานเขตบางแค
266 125 125 16 0 0

งบประมาณฯ : 459,592,755 บาท
User Image
สำนักงานเขตหลักสี่
143 58 70 14 0 1

งบประมาณฯ : 377,236,670 บาท