ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 10000000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :45.19

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
22.21

100 / 100
3
41.94

0 / 0
4
45.19

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (หลังปรับโอน) รวมเป็นเงิน 7,932,970,635.00 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 1,761,826,082.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (หลังปรับโอน) รวมเป็นเงิน 7,794,074,200.00 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมเป็นเงิน 3,268,837,435.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการโยธา ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (หลังปรับโอน) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564) จำนวน 7,906,646,562.-บาท เบิกจ่าย 3,573,284,859.13 บาท เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 45.19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 5 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์