ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (สก.สนค.)
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (สก.สนค.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.65

100 / 100
2
69.84

0 / 0
3
79.00

0 / 0
4
95.80

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด รายจ่ายจากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS 2 2.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริการกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ โดยประสานงานกับส่วนราชการในสังกัด ที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 3.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด รายจ่ายประจำปี 4.ติดตามผลการดำเนินงานจากสมุดคุมทะเบียน งบประมาณกับระบบ MIS 2 และหาแนวทางแก้ไข กรณีมีปัญหาอุปสรรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ คิดเป็นร้อยละ 69.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ คิดเป็นร้อยละ 79

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ คิดเป็นร้อยละ 95.80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (สก.สนค.)
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (สก.สนค.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.80


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.65

100 / 100
2
69.84

0 / 0
3
79.00

0 / 0
4
95.80

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด รายจ่ายจากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS 2 2.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริการกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ โดยประสานงานกับส่วนราชการในสังกัด ที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 3.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด รายจ่ายประจำปี 4.ติดตามผลการดำเนินงานจากสมุดคุมทะเบียน งบประมาณกับระบบ MIS 2 และหาแนวทางแก้ไข กรณีมีปัญหาอุปสรรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ คิดเป็นร้อยละ 69.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ คิดเป็นร้อยละ 79

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ คิดเป็นร้อยละ 95.80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด