ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50230000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในภาพรวม 15,029,818.31 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 300,791,945 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 แบ่งเป็น หมวดค่าตอบแทนฯ คิดเป็น ร้อยละ 9.19 หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็น ร้อยละ 24.46 หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็น ร้อยละ 6.85 งบกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในภาพรวม 50,174,136.04 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 305,467,812 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.43 แบ่งเป็น หมวดค่าตอบแทนฯ คิดเป็น ร้อยละ 25.24 หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็น ร้อยละ 47 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 17.76 หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 10.75 หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็น ร้อยละ 18.38 และงบกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในภาพรวม 107,791,961.14 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 305,878,902 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.24 แบ่งเป็น หมวดค่าตอบแทนฯ คิดเป็น ร้อยละ 49.59 หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็น ร้อยละ 71.62 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 97.98 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 10.94 หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 28.53 หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็น ร้อยละ 30.75 และงบกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในภาพรวม 209,669,710.62 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน289,174,398 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.51 แบ่งเป็น หมวดค่าตอบแทนฯ คิดเป็น ร้อยละ 80.97 หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็น ร้อยละ 78.09 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 100 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 78.13 หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 58.83 หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็น ร้อยละ 64.67 และงบกลาง คิดเป็นร้อยละ 77.68

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
[มิติที่ 5 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางขุนเทียน แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล (เอกสารหมายเลข 4) และดำเนินการพัฒนาข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata) ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้สำนักยุทธศาตร์และประเมินผลภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะด้วยระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th)

** สรุปผลการดำเนินงาน **