รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2564) : 1500-1480

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.64
100
100 / 100
2
26.47
0
0 / 0
3
43.16
0
0 / 0
4
99.95
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/12/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,4407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 5,598,887.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.68 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 5,598,887.41 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 10.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/03/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 13,863,761.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.45 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 61,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,924,901.75 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 26.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

22/06/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 22,058,736.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.09 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 122,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 22,181,016.54 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 42.16 30/06/2564 : ปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,495,225 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 22,621,634.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.09 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 122,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,699,025 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 22,743,914.94 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 43.16 หมายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจอนุมัติยกเลิกโครงการทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวนเงิน 3,425,200 บาท เนื่องจากเป็นโครงการแบบพักค้าง มีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเป็นแบบสัมผัสใกล้ชิด มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามหนังสือที่ กท 1402/614 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยรอแนวทาง/นโยบาย/หนังสือสั่งการจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในการโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

26/09/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 38,697,212 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 38,677,950.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 195,451 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 195,450.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,892,663 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 38,873,401.24 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนกันยายน 2564 ร้อยละ 99.95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง