ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(2566) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.) : 11000000-7334

สํานักการระบายน้ำ : (2566)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

สำนักงานเลขานุการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำ จัดเป็นกลุ่มหน่วยงาน C คือ สำนักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่ายของหน่วยงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

11010000/11010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2023-09-28)

65.00

28/09/2566 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,152,307,704 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 937,128,975.00 บาท เบิกจ่าย 928,889,649.56 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,428,385,119.00 บาท เบิกจ่าย 1,197,043,614.45 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,589,827,006.00 บาท เบิกจ่าย 874,017,651.00 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,196,966,604.00 บาท เบิกจ่าย 1,020,052,329.89 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 4,020,003,244.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.34

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2023-08-29)

57.00

ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,131,378,608 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 1,035,773,907 บาท เบิกจ่าย 856,248,681.59 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,401,585,193 บาท เบิกจ่าย 919,428,064.16 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,596,511,769 บาท เบิกจ่าย 701,202,330.58 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,097,507,739 บาท เบิกจ่าย 993,338,049.24 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,470,217,125.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.60

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2023-07-25)

49.00

25/07/2566 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,131,378,608 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 1,035,773,907 บาท เบิกจ่าย 781,834,184.11 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,401,894,293 บาท เบิกจ่าย 858,954,732.81 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,596,202,669 บาท เบิกจ่าย 440,954,268.66 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,097,507,739 บาท เบิกจ่าย 906,377,360.26 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,988,120,545.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.73

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2023-06-29)

44.00

29/06/2566 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,911,594,800 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 1,035,773,907 บาท เบิกจ่าย 703,755,121.67 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,404,072,293 บาท เบิกจ่าย 790,798,329.91 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,521,784,502 บาท เบิกจ่าย 337,638,062.23 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,050,372,082 บาท เบิกจ่าย 839,733,377.64 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,671,924,891.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.44

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2023-05-29)

37.00

29/05/2566 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,911,594,800 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 1,035,773,907 บาท เบิกจ่าย 627,820,722.43 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,392,019,800 บาท เบิกจ่าย 722,911,277.92 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,473,042,393 บาท เบิกจ่าย 251,769,537.22 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,010,758,700 บาท เบิกจ่าย 589,258,617.16 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,191,760,154.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.08

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2023-04-27)

32.00

27/04/2566 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,914,094,800 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 1,035,773,907 บาท เบิกจ่าย 556,759,918.42 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,394,519,800 บาท เบิกจ่าย 655,370,733.28 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,473,042,393 บาท เบิกจ่าย 247,431,194.46 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,010,758,700 บาท เบิกจ่าย 413,944,556.75 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,873,506,402.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.68

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2023-03-30)

27.00

30/03/2566 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,914,094,800 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 1,035,773,907 บาท เบิกจ่าย 485,246,715.11 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,394,934,800 บาท เบิกจ่าย 590,648,011.58 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,472,627,393 บาท เบิกจ่าย 176,779,001.26 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,010,758,700 บาท เบิกจ่าย 370,678,124.48 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,623,351,852.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.45

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2023-02-28)

22.00

28/02/2566 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,913,784,800 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 1,035,773,907 บาท เบิกจ่าย 404,715,792.27 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,394,934,800 บาท เบิกจ่าย 503,300,615.41 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,472,627,393 บาท เบิกจ่าย 110,558,552.84 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,010,448,700 บาท เบิกจ่าย 304,884,718.41 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,323,459,678.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.38

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินงาน
:100.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-7334

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-7334

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-6541

ตัวชี้วัด : (2566) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.53

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
2.75

0 / 0
3
4.44

100 / 100
4
6.53

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **