ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100
ฝ่ายการคลัง
ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดงจึงได้กำหนดกิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเขตดินแดง
50370800/50370800
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ว่างไว้
เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร |
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ |
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว% |
๗.๔.๑.๑ ความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง |
(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-29)
29/09/2566 : งบประมาณ รายจ่ายประจำปี2566 หลังปรับโอน 325,392,875.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 312,343,309.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.58%
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2023-09-26)
26/09/2566 : งบประมาณ รายจ่ายประจำปี2566 หลังปรับโอน 142,438,852.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 131,787,289.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.52% มีการประชุมติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริการเขต
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2023-08-22)
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี2566 หลังปรับโอน 358,729,480 บาท เบิกจ่ายแล้ว 269,794,013.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.34% มีการประชุมติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริการเขต
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2023-07-20)
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี2566 หลังปรับโอน 358,690,690 บาท เบิกจ่ายแล้ว 244,448,080.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.15% มีการประชุมติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริการเขต
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2023-06-20)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 หลังปรับโอน 358,638,690 บาท เบิกจ่ายแล้ว 213,139,349 บาท มีการประชุมติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารเขต
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2023-05-23)
23/05/2566 : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 หลังปรับโอน 358,638,690 บาท เบิกจ่ายแล้ว 197,546,877 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.08 % มีการประชุมติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารเขต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-04-20)
20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการใช่จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-03-23)
23/03/2566 : กำลังดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-02-23)
กำลังดำเนินการในภาพรวมให้เป็นไปตามแผน
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2023-01-20)
20/01/2566 : ให้ฝ่ายต่างๆดำเนินการตามแผนของงบประมาณที่วางไว้
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2022-12-29)
29/12/2565 : ดำเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณการเบิกจ่ายที่วางไว้
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 100
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 0
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)
** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **