ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สะพานสูง) : 50440000-3526

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะที่ 20 ปี ระยะที่ 2 มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังโดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ การพัฒนามาตรฐานทางการเงินการบัญชีให้เป็นสากล การพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Financial Management Information System : FMIS) และรวมถึงการพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาเมืองและยังคงรักษาวินัยทางการคลัง ฝ่ายการคลังจึงต้องมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ ได้รับในปีงบประมาณ

50440800/50440800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดภายในปีงบประมาณ 2566

เป้าหมายของโครงการ

สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว%
๗.๔.๑.๑ ความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-25)

100.00

25/09/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-09-21)

80.00

21/09/2566 : ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 79.68

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2023-08-23)

76.00

23/08/2566 : ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีได้ร้อยละ 75.23

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-07-24)

60.00

24/07/2566 : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 65.99

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2023-05-23)

49.00

23/05/2566 : ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณได้ร้อยละ 49

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2023-04-24)

43.00

24/04/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ร้อยละ 43.30

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2023-03-24)

35.00

24/03/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ ร้อยละ 31.48

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2023-02-23)

24.00

23/02/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ ร้อยละ 24.05

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-23)

20.00

23/01/2566 : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ ร้อยละ 18.02

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-12-29)

20.00

29/12/2565 : ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :-ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไมมี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565
:30.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
:50.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
:20.00%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3526

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3526

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-2025

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
32.00

0 / 0
3
58.17

0 / 0
4
80.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **