ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50450000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )
[มิติที่ 5 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :6.49

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.38

100 / 100
2
4.28

100 / 100
3
5.40

100 / 100
4
6.49

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 13.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 42.78

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 110,857,814 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ) เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 79,424,790.80 บาท คิดเป็น 64.93%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )
[มิติที่ 5 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :6.49


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.38

100 / 100
2
4.28

100 / 100
3
5.40

100 / 100
4
6.49

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 13.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 42.78

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 110,857,814 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ) เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 79,424,790.80 บาท คิดเป็น 64.93%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )
[มิติที่ 5 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :6.49


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.38

100 / 100
2
4.28

100 / 100
3
5.40

100 / 100
4
6.49

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 13.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 42.78

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 110,857,814 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ) เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 79,424,790.80 บาท คิดเป็น 64.93%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )
[มิติที่ 5 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :6.49


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.38

100 / 100
2
4.28

100 / 100
3
5.40

100 / 100
4
6.49

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 13.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 42.78

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 110,857,814 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ) เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 79,424,790.80 บาท คิดเป็น 64.93%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )
[มิติที่ 5 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
7.50

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สยป. ดังนี้ 1. คำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. แผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 3. บัญชีรายการข้อมูล 4. การเสนอการพัฒนาฐานข้อมูล " ฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ "

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำชุดอธิบายข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่จัดทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัพเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง (ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว รวมถึงดำเนินการปรับรุงข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน ( ฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน) และได้ส่งหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 5 ขั้นที่ สยป.กำหนด โดยขั้นตอนที่ 5 นำฐานข้อมูลการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เข้าระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) เพื่อบริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )
[มิติที่ 5 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
7.50

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สยป. ดังนี้ 1. คำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. แผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 3. บัญชีรายการข้อมูล 4. การเสนอการพัฒนาฐานข้อมูล " ฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ "

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำชุดอธิบายข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่จัดทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัพเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง (ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว รวมถึงดำเนินการปรับรุงข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน ( ฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน) และได้ส่งหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 5 ขั้นที่ สยป.กำหนด โดยขั้นตอนที่ 5 นำฐานข้อมูลการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เข้าระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) เพื่อบริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )
[มิติที่ 5 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
7.50

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สยป. ดังนี้ 1. คำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. แผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 3. บัญชีรายการข้อมูล 4. การเสนอการพัฒนาฐานข้อมูล " ฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ "

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำชุดอธิบายข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่จัดทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัพเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง (ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว รวมถึงดำเนินการปรับรุงข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน ( ฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน) และได้ส่งหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 5 ขั้นที่ สยป.กำหนด โดยขั้นตอนที่ 5 นำฐานข้อมูลการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เข้าระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) เพื่อบริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )
[มิติที่ 5 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
7.50

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สยป. ดังนี้ 1. คำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. แผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 3. บัญชีรายการข้อมูล 4. การเสนอการพัฒนาฐานข้อมูล " ฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ "

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำชุดอธิบายข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่จัดทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัพเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง (ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว รวมถึงดำเนินการปรับรุงข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน ( ฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน) และได้ส่งหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 5 ขั้นที่ สยป.กำหนด โดยขั้นตอนที่ 5 นำฐานข้อมูลการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เข้าระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) เพื่อบริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด