ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50480000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.94

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.32

100 / 100
2
41.49

100 / 100
3
56.98

0 / 0
4
83.94

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 54,534,241.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 304,242,318.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 126,227,532.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.49

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 202,877,705.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,860,979.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 292,834,621.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.94


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.32

100 / 100
2
41.49

100 / 100
3
56.98

0 / 0
4
83.94

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 54,534,241.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 304,242,318.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 126,227,532.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.49

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 202,877,705.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,860,979.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 292,834,621.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด