ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50130000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :63.43

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.40

100 / 100
2
26.83

100 / 100
3
38.63

100 / 100
4
63.43

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 93,028,244.- บาท - ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ไตรมาสที่ 1 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 19,903,707.32 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 196,747,254.- บาท - ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ไตรมาสที่ 2 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 52,789,568.67 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 257,820,505.- บาท - ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ไตรมาสที่ 3 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 99,608,862.27 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 254,962,749.- บาท - ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ไตรมาสที่ 4 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 171,929,488.91 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด